Interpretacja indywidualna z dnia 17.11.2011, sygn. ILPP4/443-577/11-2/BA, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, sygn. ILPP4/443-577/11-2/BA
Za który okres rozliczeniowy, Spółka będąca podatnikiem VAT, która składa deklaracje podatkowe miesięcznie i otrzymuje dowody uprawniające do zastosowania stawki 0% z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów po upływie terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym miała miejsce dostawa, powinna wykazać w ewidencji sprzedaży, deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej