Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
Data publikacji: 2013-05-08

Kiedy rozliczyć import usług w przypadku wpłaty zaliczki

PROBLEM

W kwietniu br. wpłaciłam zaliczkę na szkolenie, które odbyło się w Hiszpanii. Organizator zażądał wpłaty 100% jego kosztów. Szkolenie odbyło się na początku maja i wtedy otrzymałam fakturę, na której naliczono hiszpański VAT. Czy szkolenie mam rozliczyć w deklaracji za kwiecień czy za maj? Jak ustalić podstawę opodatkowania importu tej usługi?

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00