Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Porada

Data publikacji: 2012-01-01

Kiedy skorygować podstawę opodatkowania "in minus"

Dostałem aneks do umowy, która obowiązuje od 15 września 2011 r., ze zmianą ceny "in minus". Wystawiam teraz korekty "in minus". Jakie mam obowiązki dotyczące VAT i w jakim terminie mam je wykonać? Czy z datą potwierdzenia tych korekt? Moje pytanie dotyczy zarówno sprzedaży towarów w kraju, jak i świadczenia usług na rzecz kontrahenta z Niemiec.

PROBLEM

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00