comment
Porada
Data publikacji: 2011-01-08
Kiedy rozliczyć fakturę korygującą zwiększającą sprzedaż i należny VAT
Musiałam wystawić fakturę korygującą zwiększającą sprzedaż za listopad. Kiedy powstaje obowiązek rozliczenia VAT należnego z korekty wystawionej również w listopadzie - w listopadzie czy w momencie otrzymania podpisanej kopii korekty, która wróciła w grudniu?
Pozostało 97% treści
Chcesz uzyskać dostęp? Skorzystaj z bezpłatnego abonamentu
Zobacz także
-
keyboard_arrow_right
-
keyboard_arrow_right
-
keyboard_arrow_right
-
keyboard_arrow_right
-
keyboard_arrow_right
Szkolenie