Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Porada

Data publikacji: 2011-01-08

Kiedy rozliczyć fakturę korygującą zwiększającą sprzedaż i należny VAT

Musiałam wystawić fakturę korygującą zwiększającą sprzedaż za listopad. Kiedy powstaje obowiązek rozliczenia VAT należnego z korekty wystawionej również w listopadzie - w listopadzie czy w momencie otrzymania podpisanej kopii korekty, która wróciła w grudniu?

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00