Matura z VAT
Mam pytanie z zakresu WNT w zakresie VAT. W 2023 r. podpisaliśmy umowę na dostawę flotatora (urządzenie na oczyszczalnie ścieków). Zgodnie z umową mieliśmy w kwietniu zapłacić 45% zaliczki tj. 50 094,97 EUR. Zapłaciliśmy tę kwotę i otrzymaliśmy fakturę zaliczkową. Nie ujmowałam jej w VAT bo jest to zaliczka. W lipcu 2023 r. otrzymaliśmy flotator i zgodnie z umową wystawiono fakturę na 35% wartości
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał niedawno dwa istotne orzeczenia zapadłe w wyniku pytań prejudycjalnych skierowanych przez polskie sądy administracyjne. Za niezgodne z Dyrektywą VAT uznano polskie przepisy uniemożliwiające neutralne odliczenie VAT z tytułu WNT w tej samej deklaracji, w której wykazano podatek należny z tego tytułu, w sytuacji, gdy podatnik wykazał takie nabycie po upływie
Podatnik prowadzących działalność gospodarczą na terenie Unii Europejskiej może podlegać obowiązkowi naliczenia podatku VAT. Ma to miejsce w sytuacji, w której określona czynność spełnia warunki bycia uznaną za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT). Wówczas to na nabywcy spoczywa wykazanie VAT-u należnego. Niemniej kwalifikacja taka w żaden sposób nie wyklucza możliwości odliczenia. Wymaga to jednakże
Jakie dokumenty powinny dokumentować WNT? Czy wystarczy tylko faktura, czy musi być list przewozowy i specyfikacja wysyłki?
Polska firma zakupiła w Niemczech maszynę produkcyjną. Przed dokonaniem zakupu przeprowadzono test urządzenia przy użyciu komponentów zakupionych w Niemczech. Test przeprowadzony był w Niemczech na koszt kupującego, a wyprodukowane produkty, pozostałe w Niemczech, potraktowano jako odpady. Firma niemiecka wystawiła na rzecz firmy polskiej dwie faktury: za zakup maszyny oraz za materiały zużyte do przeprowadzenia
Nasza firma dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Dostawca włoski na każdej fakturze udziela nam skonta 3% za zapłatę w ciągu 3 dni. Niestety, nie regulujemy faktur w ww. terminie. W lutym otrzymaliśmy fakturę zwiększającą faktury z grudnia o udzielone wcześniej skonta. Czy powinniśmy skorygować podatek należny i naliczony w deklaracji za grudzień (moment dostawy towarów i wystawienia wewnętrznych
Nasza spółka w styczniu 2005 r. otrzymała fakturę na zakup urządzenia, który jest częścią składową linii technologicznej. Urządzenie to przyszło od naszego kontrahenta z Niemiec w styczniu i w tym samym miesiącu spółka rozliczyła VAT naliczony i należny w WNT. W marcu spółka otrzymała linię technologiczną, której częścią składową jest również powyższe urządzenie ze stycznia. W marcu spółka otrzymała
8 grudnia 2004 r. kupiliśmy towar w Niemczech (nabycie wewnątrzwspólnotowe). W lutym zwróciliśmy część towaru - dostawca wystawił nam notę kredytową z datą 24 lutego 2005 r. Jak należało rozliczyć zwrot w świetle przepisów o VAT, tzn. jakich kursów użyć i jakie dokumenty wystawić?
Od zagranicznego kontrahenta otrzymaliśmy fakturę w euro, wystawioną w sobotę 14 maja. NBP nie publikował w tym dniu tabeli kursów średnich. Jaki kurs NBP powinien być zastosowany do przeliczenia kwoty transakcji na złote polskie, z 13 czy z 16 maja?
Jestem podatnikiem VAT posiadającym numer NIP VAT UE. Chcę zakupić w Holandii używany samochód betonomieszarkę. Czy mogę poprosić o fakturę z zerową stawką VAT? Co dalej z taką fakturą w Polsce? Czy mam wystawić fakturę wewnętrzną? Jak ma ona wyglądać? Jak ewidencjonować taki zakup? Gdzie ma on być ujęty w deklaracji VAT 7? Jakie jeszcze deklaracje lub informacje VAT muszę złożyć w urzędzie skarbowym
Polska firma (VAT UE) sprzedaje swoje towary kontrahentowi z Holandii (VAT UE). Kontrahent holenderski zwraca część towarów na fakturze pro forma jako zwroty reklamacyjne. Czy firma polska musi opodatkować takie nabycie towarów?
Jak wystawić fakturę dla kontrahenta z Holandii za współudział w kosztach transportu przy dostawie i nabyciu wewnątrzwspólnotowym towarów? Kontrahent holenderski podał swój numer VAT UE. Fakturę za koszty transportu otrzymaliśmy od przewoźnika krajowego z VAT 22%. Nasza firma była zlecającym usługę transportu.
Jestem podatnikiem podatku od towarów i usług w Polsce. Do wykonywania przez moją firmę usług budowlanych w Holandii wydzierżawiam tam sprzęt, co kontrahent holenderski potwierdza fakturą. Czy mam obowiązek wystawienia faktury wewnętrznej?