Wyrok WSA w Lublinie z dnia 16 listopada 2011 r., sygn. I SA/Lu 556/11
Czy przy rozliczaniu świadczenia usług na rzecz rolnika, który nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT, obowiązują mnie zasady ogólne? Jestem podatnikiem VAT.
Podpisaliśmy z rolnikiem ryczałtowym umowę o dostawę przez rolnika ryczałtowego dla spółki wybranych produktów rolnych lub o wykonanie przez rolnika ryczałtowego na rzecz spółki wybranych usług rolniczych. Nabywane produkty rolne lub usługi rolnicze będą wykorzystywane do wykonywania przez spółkę czynności opodatkowanych. Zgodnie z treścią umowy spółka wpłaci na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego
Spółka z o.o. zamierza w najbliższym czasie wnieść aportem do innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - w celu podwyższenia jej kapitału zakładowego - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego. Przedmiot wkładu nie stanowi przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Czy wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego do spółki stanowi
Dokonałem importu towarów handlowych. Nie mam jednak dokumentu SAD. Nie dotarł do mnie, nie udało mi się też uzyskać żadnej kopii czy duplikatu. Posiadam jedynie fakturę dokumentującą zakup towaru oraz fakturę firmy kurierskiej, która zajmowała się odprawą celną. Na fakturze firmy kurierskiej znajdują się informacje o cle oraz o VAT należnym z tytułu importu towarów. Czy w tej sytuacji mam prawo do
Spółka importuje towary. Zgłoszeń celnych w jej imieniu dokonuje agencja celna (przedstawiciel bezpośredni). Obecnie poświadczenie zgłoszenia celnego dokonywane jest w formie elektronicznej (PZC). Zgłoszenia do urzędu celnego przekazywane są za pośrednictwem upoważnionej agencji, w formie elektronicznej, i ona też pobiera pliki poświadczeń z serwera organu celnego, a następnie przekazuje je do systemu
Czy reklama wynajmu jachtów, zamieszczona na portalu internetowym, jest usługą elektroniczną czy reklamową?
Prowadzimy budowę w Holandii. Kierownik budowy otrzymał zaliczkę i z niej kupuje na paragon papier, doładowania do telefonu oraz sporadycznie naprawia służbowy samochód. Czy to jest dla nas import usług czy WNT? Materiały zostają na terenie Holandii, natomiast naprawiony samochód przywozi pracowników do Polski. Doładowanie telefonów też dotyczy tylko Holandii. Numerami posługują się majstrowie tylko
W handlu wewnątrzwspólnotowym między podmiotem polskim a podmiotem zagranicznym o obowiązku rejestracji polskiego przedsiębiorcy do VAT w innym kraju UE decyduje miejsce dostawy towarów (według zasad określonych w art. 22 ustawy o VAT) lub miejsce świadczenia usług (według zasad określonych w art. 28a-28o ustawy o VAT). Jeśli na podstawie przepisów prawa krajowego, które są dostosowane do wymogów unijnych
Wybraliśmy rozliczenie kwartalne VAT, z tym że jesteśmy dużym podatnikiem, a w zgłoszeniu rejestracyjnym podaliśmy, że jesteśmy małym podatnikiem, i złożyliśmy deklaracje VAT-7K, a powinniśmy złożyć deklaracje VAT-7D. Co powinniśmy zrobić w tej sytuacji? I co z zaliczkami na VAT?
Od listopada w trzech sklepach będę mieć kasy fiskalne. Zgłoszenie zostanie dokonane na trzy miejsca, w każdym miejscu będzie jedna kasa. Ponieważ nie umiem zinterpretować § 6 rozporządzenia w sprawie zwolnienia z kas, mam wątpliwości, czy sprzedaż muszę zacząć ewidencjonować na kasie we wszystkich miejscach jednocześnie. Czy może w listopadzie w jednym miejscu, w grudniu w drugim, a w styczniu w trzecim
W maju została wystawiona faktura na kwotę 3000 zł. W czerwcu wystawiona została korekta zmniejszająca do 1000 zł. We wrześniu okazało się, że faktura powinna zostać wystawiona na kwotę 2900 zł (taka powinna być ostateczna wartość sprzedaży), a więc korekta czerwcowa była błędna. W jaki sposób dokonać korekty?
Jak traktowane są według przepisów VAT miejscówki do biletu PKP? Czy od nich również możemy odliczyć VAT? Nasi pracownicy często podróżują służbowo pociągami, w związku z tym większość biletów ma dokupywane miejscówki.
Firma jest producentem leków dopuszczonych do obrotu na terytorium Polski. Reklama oferowanych przez nas produktów leczniczych musi być prowadzona w sposób zgodny z warunkami określonymi przez Prawo farmaceutyczne. W przypadku naruszenia tych warunków Główny Inspektor Farmaceutyczny (GIF) może nakazać m.in. zaprzestanie ukazywania się lub prowadzenia reklamy produktów leczniczych sprzecznej z obowiązującymi
Nabyliśmy usługę reklamową od krajowego kontrahenta, co potwierdza otrzymana faktura zakupu, z której wynika, że usługa została opodatkowana w kraju według stawki 23%. Faktycznym nabywcą tej usługi jest duński kontrahent zarejestrowany w swoim kraju na potrzeby podatku od wartości dodanej. Jak prawidłowo "przerzucić" ten wydatek na naszego unijnego kontrahenta i rozliczyć VAT?
Koszty przejazdu delegacji polskiej spółki do Niemiec mają być refundowane przez niemiecką stronę. Polska spółka kupuje u polskiej firmy usługę przewozu i otrzymuje fakturę VAT. Aby otrzymać zwrot, musi wystawić refakturę na koszty przejazdu. Jak prawidłowo udokumentować i przeprowadzić tę transakcję?
Spółka sprzedała firmie windykacyjnej wierzytelności własne nieprzedawnione (zarachowane uprzednio do przychodu należnego) za cenę określoną w umowie przelewu wierzytelności w wysokości 26 896,98 zł. Wynagrodzenie firmy windykacyjnej wynosi 20 proc.. Zgodnie z umową do wynagrodzenia zostanie doliczony VAT 23 proc. Wartość sprzedanej wierzytelności w kwocie brutto wynosi 33 621,23 zł, a wartość netto
Muszę wystawić refakturę dla kontrahenta z UE za udział w spotkaniu integracyjnym, które odbyło się na terenie Polski. Czy taka usługa podlega VAT? Czy refakturę mogę wystawić z opóźnieniem? Spotkanie odbyło się w czerwcu, ale dopiero teraz zapadła decyzja, że jego kosztami mam obciążyć kontrahentów. Imprezę organizowała firma zewnętrzna, która wystawiła nam fakturę. Przedmiotem refakturowania będzie
Prowadzimy działalność handlowo-usługową w całości opodatkowaną VAT. W ramach tej działalności kupiliśmy samochód osobowy. W związku z tym odliczyliśmy tylko 60% VAT od tego zakupu. Teraz chcemy zamontować w samochodzie instalację gazową. Czy możemy odliczyć VAT od tego wydatku? Czy ma jakieś znaczenie fakt, że jest to samochód osobowy, a nie ciężarowy?
Czy zakup materiałów budowlanych potrzebnych do prac z wykazu robót zaliczanych do remontu, wykonywanych w lokalu mieszkalnym w stanie deweloperskim, upoważnia do odzyskania części VAT?
Gmina dokonała inwestycji w majątek komunalny. Inwestycję zamierza sprzedać spółce z o.o., kontrolowanej w 100 proc. przez gminę. Transakcja ma być dwuetapowa. Gmina wystawi spółce fakturę VAT. Na podstawie zawartej równolegle umowy należność gminy na kwotę 20 mln zł będzie stanowiła aport gminy do tej spółki. W efekcie gmina obejmie udziały w spółce z o.o. Czy tak skonstruowany aport podlega VAT?
Otrzymałam fakturę dokumentującą zakup 10 butelek alkoholu na podarunki. Czy mogę odliczyć z niej VAT?