comment
Porada
Data publikacji: 2018-07-02
Jak udokumentować wewnątrzwspólnotową dostawę
Dokonałam dostawy wewnątrzwspólnotowej w miesiącu wrześniu. Do 25 października nie otrzymałam dokumentów potwierdzających dokonania tej dostawy i nie mogę zastosować stawki 0%. W związku z tym w jaki sposób należy zaewidencjonować fakturę sprzedaży w rejestrze ze stawką krajową, gdy wcześniej, wystawiając fakturę dla odbiorcy, wpisałam 0% VAT i takie wartości zostały zewidencjonowane w rejestrze? Czy należy wprowadzić do ewidencji tylko wartość 22% VAT, skoro wcześniej przy wystawieniu pierwotnej faktury zastosowałam 0% i tak to zaksięgowałam? Czy należy zaewidencjonować to na podstawie jakiegoś dokumentu?
Pozostało 80% treści
Chcesz uzyskać dostęp? Skorzystaj z bezpłatnego abonamentu
Zobacz także
-
keyboard_arrow_right
-
keyboard_arrow_right
-
keyboard_arrow_right
-
keyboard_arrow_right
-
keyboard_arrow_right
Szkolenie
Książka