Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Porada

Data publikacji: 2018-07-02

Jak udokumentować wewnątrzwspólnotową dostawę

Dokonałam dostawy wewnątrzwspólnotowej w miesiącu wrześniu. Do 25 października nie otrzymałam dokumentów potwierdzających dokonania tej dostawy i nie mogę zastosować stawki 0%. W związku z tym w jaki sposób należy zaewidencjonować fakturę sprzedaży w rejestrze ze stawką krajową, gdy wcześniej, wystawiając fakturę dla odbiorcy, wpisałam 0% VAT i takie wartości zostały zewidencjonowane w rejestrze? Czy należy wprowadzić do ewidencji tylko wartość 22% VAT, skoro wcześniej przy wystawieniu pierwotnej faktury zastosowałam 0% i tak to zaksięgowałam? Czy należy zaewidencjonować to na podstawie jakiegoś dokumentu?
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00