Jak rozliczyć zakup usług od zagranicznego kontrahenta, który jest zarejestrowany do VAT w Polsce
Mamy problem z fakturą od kontrahenta zagranicznego nieposiadającego siedziby w Polsce. W kwietniu otrzymaliśmy od niego fakturę z VAT podanym w złotówkach, w lipcu natomiast - korektę tej faktury na VAT 0%. Czy w związku z tym powinniśmy wystawić do tej transakcji fakturę wewnętrzną i ująć w deklaracji VAT-7? Kontrahent jest zarejestrowany do VAT w Polsce, ale nie ma tu siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Miejsce świadczenia jest w Polsce (usługi konsultingowe). Czy powinniśmy rozliczyć VAT od importu usług? Odliczyliśmy VAT z pierwotnej faktury od kontrahenta. Czy przed 1 kwietnia br. taki obowiązek również istniał, gdyż wcześniej VAT był naliczany?