Kiedy rozliczyć fakturę korygującą zwiększającą sprzedaż i należny VAT
Musiałam wystawić fakturę korygującą zwiększającą sprzedaż za listopad. Kiedy powstaje obowiązek rozliczenia VAT należnego z korekty wystawionej również w listopadzie - w listopadzie czy w momencie otrzymania podpisanej kopii korekty, która wróciła w grudniu?