Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Porada

TEMATY:
TEMATY:
Data publikacji: 2012-07-01

Czy należy rozliczyć import usług, jeżeli usługa udokumentowana fakturą zagranicznego kontrahenta nie została w rzeczywistości wykonana

W marcu otrzymałam od kontrahenta fakturę (wystawioną również w marcu) dotyczącą świadczenia usług na moją rzecz. Faktura została jednak wystawiona pomyłkowo, gdyż faktycznie nie doszło do wykonania usługi. Czy mimo to powinnam wykazać ten import w deklaracji VAT-7? Fakturę korygującą otrzymałam dopiero w kwietniu (z datą kwietniową). A co w sytuacji odwrotnej? W marcu nabyłam usługę od duńskiego kontrahenta, ale nie otrzymałam dokumentu potwierdzającego jej wykonanie. Czy mimo to powinnam wykazać import usług w deklaracji VAT-7 za marzec? Jeżeli tak, jaką wartość powinnam wykazać?

PROBLEM

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00