Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
Data publikacji: 2019-08-08

Kto rozlicza VAT w przypadku dostaw towarów dokonywanych na terytorium Danii

PROBLEM

Polska firma (zarejestrowana jako podatnik VAT) kupiła towary od duńskiej firmy X (zarejestrowanej jako podatnik VAT), następnie ta polska firma sprzedaje towar innej duńskiej firmie Y (zarejestrowanej jako podatnik VAT). Towar znajduje się wyłącznie na terytorium Danii (nie przekracza granic unijnych), zostaje jedynie przetransportowany z duńskiej firmy X do duńskiej firmy Y (transport jedynie na terytorium Danii).

  1. Czy sprzedaż z polskiej firmy do duńskiej firmy Y odbywa się bez VAT u polskiego podatnika z opisem na fakturze odwrotne obciążenie? Podatnikiem VAT jest duński podatnik? Czy sprzedaż towaru powinna być wykazana w pozycji dostawa towarów i świadczenie usług poza terytorium kraju?
  2. Czy zakup z firmy duńskiej powinien być opodatkowany podatkiem od wartości dodanej przez duńską firmę X?
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00