Wydanie towarów handlowych na cele reklamowe
Firma handlowa oferuje włoskie maszyny do obróbki blachy. Włoski partner jest producentem i gwarantem tych maszyn. W związku z koniecznością dokonania naprawy maszyny, która jest objęta gwarancją, przesłana została część zamienna o wartości 5,00 euro, za fakturą pro forma. W jaki sposób należy tę fakturę pro forma zaewidencjonować? Z wystawieniem jakich dokumentów wiąże się przyjęcie takiej faktury
Jaką stawką VAT należy obciążyć usługi marketingowe wykonywane przez firmę polską w Polsce na rzecz kontrahenta unijnego, a jaką stawką VAT należy opodatkować usługi marketingowe wykonywane przez firmę polską za granicą na rzecz firm unijnych?
Jesteśmy jednym z dealerów firmy DAF w Polsce i udzielamy gwarancji płatniczych centrali DAF w Holandii, gdy nastąpi uszkodzenie samochodu naszego klienta w krajach Unii Europejskiej. Samochód jednego z naszych klientów uległ awarii we Francji. Firma francuska, po uzyskaniu informacji z Holandii o posiadanej przez nią gwarancji płatności, naprawiła uszkodzony samochód na swoim terytorium i wystawiła
Prowadzę przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją pustaków i rozliczam się na zasadzie księgi przychodów i rozchodów. Buduję obecnie warsztat samochodowy z własnych środków. Do budowy przekazuję pustaki wyprodukowane przez moją firmę. Do produkcji pustaków zużywam materiały - żwir, piasek, żużel, cement. W jaki sposób należy zaksięgować przekazanie materiałów zakupionych do produkcji pustaków oraz
Prowadzimy jako spółka z o.o. działalność w zakresie szkoleń nurkowych. Szkolenia te składają się z zajęć praktycznych na basenie lub na wodach otwartych oraz zajęć w formie wykładów i kończą egzaminem, po którym uzyskuje się certyfikat. Czy takie szkolenie jest zwolnione z VAT jako edukacja?
27 stycznia dokonaliśmy przedpłaty na maszynę. Dostawca unijny (Włochy) wystawił fakturę zaliczkową 29 stycznia, a do nas wpłynęła pocztą 28 lutego. Czy powinniśmy wystawić fakturę wewnętrzną oraz czy powinniśmy zastosować kurs średni waluty z dnia wystawienia faktury przez unijnego dostawcę?
1. Wystawiłem FV w listopadzie ze stawką 7%, a powinienem ze stawką 22%. W związku z tym w grudniu wystawiłem FV-korektę. W jakim miesiącu mam ująć FV-korektę w rejestrze sprzedaży i deklaracji VAT? 2. W grudniu otrzymałem FV-korektę do FV listopada (zwrot towaru). W którym miesiącu mam ująć daną FV-korektę? Czy muszę składać korektę deklaracji VAT za listopad?
Firma transportowa z Serbii i Czarnogóry posiadająca cztery samochody ciężarowe i wykonująca regularne przewozy na trasie Serbia i Czarnogóra - Polska - Serbia i Czarnogóra chciałaby uzyskać zwrot VAT od zakupionej w Polsce benzyny. Siedziba firmy znajduje się w Serbii i w Czarnogórze. Czy istnieje taka możliwość? Jeżeli tak, to jakie dokumenty musi posiadać, żeby spełnione były wszystkie wymagania
Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna (apteka). Jestem podatnikiem VAT i prowadzę księgę przychodów i rozchodów. W maju, czerwcu i lipcu otrzymałam od hurtowni farmaceutycznych noty uznaniowe, dokumentujące tzw. premie pieniężne związane z osiągnięciem określonych obrotów oraz terminowymi płatnościami. Otrzymałam interpretację od US, że opisana premia udzielona aptece przez hurtownię
Firma będzie świadczyć usługę montażu konstrukcji na budynku w Japonii. Urząd skarbowy zinterpretował tego typu usługę jako niepodlegającą VAT. Wobec tego jakim dokumentem powinniśmy udokumentować tę sprzedaż? Zarówno firma wykonująca, jak i firma zlecająca montaż mieszczą się na terenie Polski i są podatnikami czynnymi VAT.
Przewoźnik zgubił towar w czasie transportu wraz z wystawioną fakturą VAT sprzedaży. Po dwóch miesiącach dostałem odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej przewoźnika. Jak skorygować sprzedaż w rejestrach VAT? Niedoszły odbiorca nie podpisze faktury korygującej, ponieważ nie otrzymał faktury sprzedaży.
Jak należy postąpić w przypadku naprawy powypadkowej (wykupione AC), jeżeli jest wystawiona faktura za naprawę samochodu (środka trwałego) i kwotę netto opłaca towarzystwo ubezpieczeniowe, natomiast VAT - właściciel pojazdu. Czy należy wartość netto zapisać w podatkowej księdze przychodów i rozchodów jako pozostałe przychody, a wartość faktury w pozostałe koszty, by dokonać odliczeń VAT?
Polska firma (VAT UE) sprzedaje swoje towary kontrahentowi z Holandii (VAT UE). Kontrahent holenderski zwraca część towarów na fakturze pro forma jako zwroty reklamacyjne. Czy firma polska musi opodatkować takie nabycie towarów?
Spółdzielnia usługowa na mocy wyroku sądu przez zasiedzenie w 2003 r. stała się właścicielem nieruchomości gruntowej, którą użytkowała od 1967 r. W tym czasie pobudowała budynki do prowadzenia działalności gospodarczej. Obecnie teren razem z budynkami jest wynajmowany odpłatnie. Wyceniony grunt wprowadzono do ewidencji jako środek trwały i powstały przychód opodatkowany jest podatkiem CIT. W 2005 r
Użytkujemy środki trwałe, które nie są naszą własnością, tylko własnością gminy. Gmina natomiast nabyła te środki trwałe od innej osoby prawnej za jej długi. Środki te mogą być użytkowane tylko w naszej spółce. Ponieważ znaczna ich część została oddana do użytku przed 1993 r., gmina prawdopodobnie przejęła je korzystając ze zwolnienia VAT. Obecnie gmina chce odsprzedać te środki trwałe stosując stawkę
Otrzymaliśmy rachunek z VAT od firmy niemieckiej, od której wynajmujemy miejsce wystawowe i wyposażenie w Berlinie. Czy ma tu miejsce import usługi? Czy istnieje możliwość odzyskania VAT z niemieckiego rachunku?
Jednym z rodzajów działalności naszej firmy jest prowadzenie agencji celnej. Z jaką stawką VAT zafakturować przygotowanie dla klienta polskiego dokumentu SAD dotyczącego towaru nieodprawionego i przesłanie towaru do innego urzędu celnego na terenie kraju w ramach tranzytu?
Firma dokonuje zarówno sprzedaży opodatkowanej, jak i zwolnionej, w związku z czym mamy obowiązek sporządzenia korekty podatku naliczonego. Ponieważ skorygowany podatek naliczony wywiera wpływ na koszty lub przychody, mamy pytanie - kiedy ująć skutki tej korekty w podatku dochodowym?