Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego rok 2010 nr 118 poz. 2103

Uchwała nr XXVI/153/2010 Rady Gminy Józefów nad Wisłą

z dnia 29 stycznia 2010r.

w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ust 2, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 15.337.354 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 15.212.354 zł i dochody majątkowe w kwocie 125.000 zł zgodnie z zał. Nr 1, w tym:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.544.529 zł,
2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90.000 zł.
3) dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 58.191 zł
§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 24.356.219 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 14.360.090 zł i wydatki majątkowe w kwocie 9.996.129 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2. 544.529 zł,
2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5.848.084 zł,
3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków zagranicznych, niepodlegające zwrotowi niepochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 91.835 zł,
4) wydatki na pomoc finansową i rzeczową dla innych j.s.t. w kwocie 712.851 zł,
5) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 80.000 zł.
6) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000 zł
7) wydatki związane z ochroną środowiska i edukacją ekologiczną w kwocie 58.191 zł
§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 9.018.865 zł . Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z :
1) pożyczek i kredytów w kwocie 3.398.865 zł,
2) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 5.500.000 zł,
3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 120.000 zł.
§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 9.123.865 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 105.000 zł. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku Nr 3.
§ 5. 1. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w kwocie 200.000 zł,
2) celową w kwocie 20.000 zł, z przeznaczeniem na:
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 20.000 zł
§ 6. 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa załącznik Nr 4.
§ 7. 1. Określa się:
1) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
2) wydatki na zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 7,
4) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 8. 1. Określa się:
1) plan przychodów zakładów budżetowych w łącznej kwocie 1.063.999 zł. oraz plan wydatków w łącznej kwocie 1.058.999 zł
2) zakres oraz kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych w łącznej kwocie 299.999 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Określa się plan dochodów własnych jednostek budżetowych w łącznej kwocie 139.932 zł oraz plan wydatków w łącznej kwocie 139.932 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 9. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty 4.503.865 zł.
§ 10. 1. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
§ 11. 1. Upoważnia się wójta do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na:
1) wieloletnie programy inwestycyjne w granicach kwot określonych w załączniku Nr 5,
2) programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w granicach kwot określonych w załączniku Nr 7,
3) programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w granicach kwot określonych w załączniku Nr 8.
2. Upoważnia się wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2011 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku 2011.
3. Upoważnia się wójta do przekazywania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gmin uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2011 r.
§ 12. 1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 1.000.000 zł,
2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w wysokości określonej w załączniku Nr 3.
§ 13. 1. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się wójta do przekazywania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym gminy za wyjątkiem wynagrodzeń i składek oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych.
§ 14. 1. Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 15. 1. Ustala się szczegółowość pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku w zakresie i szczegółowości uchwały budżetowej oraz informacji składanych przez samorządowe instytucje kultury w szczegółowości wynikającej z planów finansowych tych jednostek, z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.
§ 16. 1. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.
§ 17. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXVI/153/2010
Rady Gminy Józefów nad Wisłą
z dnia 29 stycznia 2010 r.
Plan dochodów Gminy Józefów nad Wisłą na 2010 rok
LP Dział Rozdział Paragraf Żródła dochodów według klasyfikacji budżetowej Plan na 2010 rok w tym: dochody
bieżące majątkowe
I Dochody własne 12 792 825,00 zł 12 667 825,00 zł 125 000,00 zł
1 010 Rolnictwo i łowiectwo 560,00 zł 560,00 zł
01095 Pozostała działalność 560,00 zł 560,00 zł
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze- tenuta dzierżawa za tereny łowieckie 560,00 zł 560,00 zł
2 600 Transport i łączność 80 000,00 zł 80 000,00 zł
60016 Drogi publiczne gminne 80 000,00 zł 80 000,00 zł
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 80 000,00 zł 80 000,00 zł
3 700 Gospodarka mieszkaniowa 51 911,00 zł 6 911,00 zł 45 000,00 zł
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 51 911,00 zł 6 911,00 zł 45 000,00 zł
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 686,00 zł 686,00 zł
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 225,00 zł 6 225,00 zł
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 40 000,00 zł 40 000,00 zł
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 000,00 zł 5 000,00 zł
4 750 Administracj publiczna 50,00 zł 50,00 zł
75011 Urzędy wojewódzkie 50,00 zł 50,00 zł
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 50,00 zł 50,00 zł
5 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2 175 472,00 zł 2 175 472,00 zł
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 342 810,00 zł 342 810,00 zł
0310 Podatek od nieruchomości 320 000,00 zł 320 000,00 zł
0320 Podatek rolny 4 000,00 zł 4 000,00 zł
0330 Podatek leśny 17 000,00 zł 17 000,00 zł
0340 Podatek od środków transportowych 1 710,00 zł 1 710,00 zł
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00 zł 100,00 zł
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 853 600,00 zł 853 600,00 zł
0310 Podatek od nieruchomości 100 000,00 zł 100 000,00 zł
0320 Podatek rolny 560 000,00 zł 560 000,00 zł
0330 Podatek leśny 70 000,00 zł 70 000,00 zł
0340 Podatek od środków transportowych 74 000,00 zł 74 000,00 zł
0360 Podatek od spadków i darowizn 5 000,00 zł 5 000,00 zł
0430 Wpływy z opłaty targowej 2 000,00 zł 2 000,00 zł
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 39 000,00 zł 39 000,00 zł
0690 Wpływy z różnych opłat 2 500,00 zł 2 500,00 zł
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 100,00 zł 1 100,00 zł
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 143 412,00 zł 143 412,00 zł
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 zł 20 000,00 zł
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 90 000,00 zł 90 000,00 zł
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 9 545,00 zł 9 545,00 zł
0690 Wpływy z różnych opłat 23 867,00 zł 23 867,00 zł
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 835 650,00 zł 835 650,00 zł
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 831 650,00 zł 831 650,00 zł
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 4 000,00 zł 4 000,00 zł
6 758 Różne rozliczenia 9 758 632,00 zł 9 758 632,00 zł
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 737 283,00 zł 4 737 283,00 zł
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 737 283,00 zł 4 737 283,00 zł
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 701 528,00 zł 4 701 528,00 zł
2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa 4 701 528,00 zł 4 701 528,00 zł
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 219 821,00 zł 219 821,00 zł
2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa 219 821,00 zł 219 821,00 zł
75814 Różne rozliczenia finansowe 100 000,00 zł 100 000,00 zł
0920 Pozostałe odsetki - odsetki od lokat terminowych 100 000,00 zł 100 000,00 zł
7 801 Oświata i wychowanie 40 942,00 zł 40 942,00 zł
80101 Szkoły podstawowe 2 749,00 zł 2 749,00 zł
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy za najem garażu 1 171,00 zł 1 171,00 zł
0830 Wpływy z usług - opłaty czynszowe 778,00 zł 778,00 zł
0970 Wpływy z różnych dochodów 800,00 zł 800,00 zł
80104 Przedszkola 38 193,00 zł 38 193,00 zł
0830 Wpływy z usług - dopłaty rodziców 38 193,00 zł 38 193,00 zł
8 852 Pomoc społeczna 627 067,00 zł 627 067,00 zł
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 9 200,00 zł 9 200,00 zł
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 9 200,00 zł 9 200,00 zł
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 187 000,00 zł 187 000,00 zł
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlasnych zadań bieżących gmin 187 000,00 zł 187 000,00 zł
85216 Zasiłki stałe 116 000,00 zł 116 000,00 zł
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlasnych zadań bieżących gmin 116 000,00 zł 116 000,00 zł
85219 Ośrodki pomocy społecznej 119 000,00 zł 119 000,00 zł
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlasnych zadań bieżących gmin 119 000,00 zł 119 000,00 zł
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5 000,00 zł 5 000,00 zł
0830 Wpływy z usług - odpłatność za usługi opiekuńcze 5 000,00 zł 5 000,00 zł
85295 Pozostała działalność 190 867,00 zł 190 867,00 zł
2023 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gmnę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 91 835,00 zł 91 835,00 zł
2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - finansowanie ze środków Unii Europejskiej 94 052,00 zł 94 052,00 zł
2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - finansowanie ze środków budżetu państwa 4 980,00 zł 4 980,00 zł
9 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 58 191,00 zł 58 191,00 zł
90095 Pozostała działalność 58 191,00 zł 58 191,00 zł
0690 Wpływy z różnych opłat 58 191,00 zł 58 191,00 zł
II Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 2 544 529,00 zł 2 544 529,00 zł
1 750 Administracja publiczna 88 309,00 zł 88 309,00 zł
75011 Urzędy wojewódzkie 88 309,00 zł 88 309,00 zł
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 88 309,00 zł 88 309,00 zł
2 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 620,00 zł 1 620,00 zł
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 620,00 zł 1 620,00 zł
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 620,00 zł 1 620,00 zł
3 852 Pomoc społeczna 2 454 600,00 zł 2 454 600,00 zł
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 454 000,00 zł 2 454 000,00 zł
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2 454 000,00 zł 2 454 000,00 zł
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 600,00 zł 600,00 zł
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 600,00 zł 600,00 zł
O G Ó Ł E M DOCHODY: 15 337 354,00 zł 15 212 354,00 zł 125 000,00 zł
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXVI/153/2010
Rady Gminy Józefów nad Wisłą
z dnia 29 stycznia 2010 r.
Plan wydatków budżetu gminy na 2010 rok
Części: L.p. Nazwa działu i rozdziału Dział / rozdział Wydatki
Ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe
Razem, w tym: Wynagrodzenia i składki Wydatki na realizację zadań statutowych Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Obsługa długu Razem w tym: Pomoc rzeczowa Dotacje inwestycyjne Inwestycje i zakupy inwestycyjne
I. Zadania własne 12 630 263 11 580 675 6 356 619 3 473 951 908 579 816 526 25 000 1 049 588 1 049 588
1. Rolnictwo i łowiectwo 10 72 000 12 000 12 000 60 000 60 000
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 1010 60 000 60 000 60 000
Izby rolnicze 1030 12 000 12 000 12 000
2. Transport i łączność 600 1 280 133 1 110 133 10 000 1 100 133 170 000 170 000
Drogi publiczne gminne 60016 1 280 133 1 110 133 10 000 1 100 133 170 000 170 000
3. Gospodarka mieszkaniowa 700 60 000 25 000 5 000 20 000 35 000 35 000
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 60 000 25 000 5 000 20 000 35 000 35 000
4. Działalność usługowa 710 500 500 500
Cmentarze 71035 500 500 500
5. Administracja publiczna 750 1 799 790 1 799 790 1 285 793 473 500 40 497
Rady gmin 75022 40 000 40 000 2 000 38 000
Urzędygmin 75023 1 739 790 1 739 790 1 285 793 451 500 2 497
Promocja jednostek samorządu terytorialnego 75075 20 000 20 000 20 000
6. Bezpieczeństwo publiczne 754 137 129 125 000 30 802 79 198 15 000 12 129 12 129
Ochotnicze straże pożarne 75412 112 129 100 000 30 802 54 198 15 000 12 129 12 129
Obrona cywilna 75414 5 000 5 000 5 000
Zarządzanie kryzysowe 75421 20 000 20 000 20 000
7. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 756 55 600 55 600 39 600 16 000
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 75647 55 600 55 600 39 600 16 000
8. Obsługa długu publicznego 757 25 000 25 000 25 000
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 75702 25 000 25 000 25 000
9. Różne rozliczenia 758 210 000 210 000 210 000
Różne rozliczenia finansowe 75814 10 000 10 000 10 000
Rezerwy ogólne i celowe 75818 200 000 200 000 200 000
10. Oświata i wychowanie 801 6 349 427 6 089 427 4 588 450 960 205 287 580 253 192 260 000 260 000
Szkoły podstawowe 80101 3 580 282 3 320 282 2 469 084 475 318 227 954 147 926 260 000 260 000
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 80103 172 601 172 601 99 691 5 943 59 626 7 341
Przedszkola 80104 290 900 290 900 257 680 18 276 14 944
Gimnazja 80110 1 552 986 1 552 986 1 313 909 167 077 72 000
Dowożenie uczniów do szkół 80113 279 530 279 530 109 055 170 475
Licea ogólnokształcące 80120 343 300 343 300 275 793 56 526 10 981
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80146 10 332 10 332 10 332
Stołówki szkolne 80148 66 388 66 388 63 238 3 150
Pozostała działalność 80195 53 108 53 108 53 108
11. Ochrona zdrowia 851 90 000 90 000 25 000 65 000
Zwalczanie narkomanii 85153 10 000 10 000 10 000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154 80 000 80 000 25 000 55 000
12. Pomoc społeczna 852 799 668 799 668 233 444 69 958 496 266
Domy pomocy społecznej 85202 47 935 47 935 47 935
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 85213 9 200 9 200 9 200
Zasiłki i pomoc w naturze oraz skałdki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85214 222 000 222 000 222 000
Dodatki mieszkaniowe 85215 120 000 120 000 120 000
Zasiłki stałe 85216 116 000 116 000 116 000
Ośrodki pomocy społecznej 85219 259 036 259 036 232 747 22 023 4 266
Usługi opiekuńcze i spejalistyczne usługi opiekuńcze 85228 697 697 697
Pozostała działalność 85295 24 800 24 800 24 800
13. Edukacyjna opieka wychowawcza 854 137 163 137 163 115 530 10 062 11 571
Świetlice szkolne 85401 137 163 137 163 115 530 10 062 11 571
14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 1 196 131 736 131 5 000 431 132 299 999 460 000 460 000
Oczyszczanie miast i wsi 90003 77 941 77 941 77 941
Oświetlenie ulic, placów i dróg 90015 320 000 300 000 300 000 20 000 20 000
Zakłady gospodarki komunalnej 90017 739 999 299 999 299 999 440 000 440 000
Pozostała działalność 90095 58 191 58 191 5 000 53 191
15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921 347 722 341 000 20 000 321 000 6 722 6 722
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 92109 206 722 200 000 20 000 180 000 6 722 6 722
Biblioteki 92116 141 000 141 000 141 000
16. Kultura fizyczna i sport 926 70 000 24 263 18 000 6 263 45 737 45 737
Zadania w zakresie kutury fizycznej i sportu 92605 70 000 24 263 18 000 6 263 45 737 45 737
II Programy finansowane z udziałem środków UE 8 376 741 143 051 46 470 84 962 11 619 8 233 690 8 233 690
1. Rolnictwo i łowiectwo 10 343 860 343 860 343 860
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 1010 343 860 343 860 343 860
2. Transport i łączność 600 5 510 000 5 510 000 5 510 000
Drogi publiczne gminne 60016 5 510 000 5 510 000 5 510 000
3. Administracja publiczna 750 587 202 587 202 587 202
Urzędy gmin 75023 587 202 587 202 587 202
4. Oświata i wychowanie 801 32 400 32 400 900 31 500
Pozostała działalność 80195 32 400 32 400 900 31 500
5. Pomoc społeczna 852 110 651 110 651 45 570 53 462 11 619
Pozostała działalność 85295 110 651 110 651 45 570 53 462 11 619
6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 582 628 582 628 582 628
Oczyszczanie miast i wsi 90003 582 628 582 628 582 628
7. Kultura fizyczna i sport 926 1 210 000 1 210 000 1 210 000
Pozostała działalność 92695 1 210 000 1 210 000 1 210 000
III Programy finansowane z udziałem innych środków zagranicznych 91 835 91 835 9 280 77 556 4 999
1. Pomoc społeczna 852 91 835 91 835 9 280 77 556 4 999
Pozostała działalność 85295 91 835 91 835 9 280 77 556 4 999
IV Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 2 544 529 2 544 529 147 293 16 256 2 380 980
1. Administracja publiczna 750 88 309 88 309 84 129 4 180
Urzędy wojewódzkie 75011 88 309 88 309 84 129 4 180
2. Urzady naczelnych organów włądzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 751 1 620 1 620 1 415 205
Uezędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochorny prawa 75101 1 620 1 620 1 415 205
3. Pomoc społeczna 852 2 454 600 2 454 600 61 749 11 871 2 380 980
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85212 2 454 000 2 454 000 61 749 11 871 2 380 380
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 85213 600 600 600
V Zadania realiz. na podst. porozumień z innymi j.s.t. 712 851 712 851 92 803 620 048
1. Transport i łączność 600 712 851 712 851 92 803 620 048
Drogi publiczne wojewódzkie 60013 92 803 92 803 92 803
Drogi publiczne powiatowe 60014 620 048 620 048 620 048
Ogółem wydatki 24 356 219 14 360 090 6 559 662 3 652 725 913 578 3 209 125 25 000 9 996 129 92 803 620 048 9 283 278
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXVI/153/2010
Rady Gminy Józefów nad Wisłą
z dnia 29 stycznia 2010 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY JÓZEFÓW NAD WISŁĄ NA 2010 ROK

Lp

WYSZCZEGÓLNIENIE

Kwota w zł
Przychody
1. Nadwyżka z lat ubiegłych§ 957 5.500.000
2. Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę
3. Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki na rynku krajowym § 952 3.503.865
4. Spłaty pożyczek udzielonych
5. Przychody z prywatyzacji majątku gminy
6. Wolne środki§ 955 120.000
RAZEM PRZYCHODY 9.123.865
Rozchody
1. Spłaty kredytów krótkoterminowych
2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek § 992 105.000
3. Pożyczki udzielone
4. Wykup papierów wartościowych
RAZEM ROZCHODY 105.000
Informacje uzupełniające:
I. Pokrycie deficytu budżetowego
1/ kredytem (pożyczką) długoterminowym 3.398.865
2/ nadwyżką z lat ubiegłych 5.500.000
3/ przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych
4/ przychodami z prywatyzacji majątku
5/ wolnymi środkami 120.000
II Przeznaczenie nadwyżki budżetu:
1/ spłata kredytów i pożyczek
2/ pożyczki udzielone
3/ wykup papierów wartościowych
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXVI/153/2010
Rady Gminy Józefów nad Wisłą
z dnia 29 stycznia 2010 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy na 2010 rok
Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji
Dotacjepodmiotowe
1.



801 80101 Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Chruślanki J. - Idalin 227.954
801 80103 Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Chruślanki J. - Idalin 59.626
2. 921 92109 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Józefowie nad Wisłą 180.000
3. 921 92116 Gminna Biblioteka Publiczna w Józefowie nad Wisłą 141.000
Razem dotacje podmiotowe 608.580
Dotacje przedmiotowe
1. 900 90017 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 299.999
Razem dotacje przedmiotowe 299.999
Dotacje celowe
1. 852 85295 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Józefowie nad Wisłą- PIS 4.999
2. 600 60014 Starostwo Powiatowe
w Opolu Lubelskim
620.048
Razem dotacje celowe 625.047
Razem 1.533.626
Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXVI/153/2010
Rady Gminy Józefów nad Wisłą
z dnia 29 stycznia 2010 r.
Limit wydatków na wieloletnie programy i projekty inwestycyjne realizowane w latach 2010- 2012
Lp. Program zadania inwestycyjnego Jednostka organizacyjna realizująca zadanie Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Wysokość wydatków w roku budżetowym 2010 Lata 2011 - 2012
Ogółem Źródła finansowania 2011 rok 2012 rok
Budżet
gminy
Wydatki na programy i projekty realizowane z budżetu UE - PROW,RPO
1. Budowa drogi gminnej Chruślanki Józefowskie - Mikołajówka Urząd Gminy rok 2008
rok 2012
6.094.241 5.510.000
dział 600
rozdział 60016
§ 6050, § 6058,
§ 6059
1.385.000 4.125.000 500.000 -
2. Budowa drogi gminnej Kaliszany Kolonia - Kopanina Kaliszańska Urząd Gminy rok 2009
rok 2012
1.024.000 10.000
dział 600
rozdział 60016
§ 6050
10.000 - 1.014.000
3. Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjno - wypoczynkowego z wykorzystaniem terenów przyległychdo Wisły, parku i obiektów sportowych Urząd Gminy rok 2007
rok 2013
5.000.000 1.210.000
dział 926
rozdział 92695
§ 6050, § 6058,
§ 6059
710.000 500.000 1.000.000 1.000.000
4. Budowa sieci kanalizacyjnej w Kolczynie Urząd Gminy rok 2008
rok 2010
700.000 582.628
dział 900
rozdział 90003
§ 6050, § 6058,
§ 6059
153.628 429.000 100.000 -
5. Modernizacja obiektów ZSO w Józefowie nad Wisłą w tym wymiana kotłowni z węglowej na gazową Urząd Gminy rok 2009
rok 2012
900.000 260.000
dział 801
rozdział 80101
§ 6050
260.000 - 250.000 -
6. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla zrównoważenia rozwoju gminy Józefów nad Wisłą Urząd Gminy rok 2008
rok 2010
595.254 587.202
dział750
rozdział 75023
§6058, § 6059
88.080 499.122 - -
Ogółem x x 14.313.495 8.159.830 2.606.708 5.553.122 1.850.000 2.014.000
Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXVI/153/2010
Rady Gminy Józefów nad Wisłą
z dnia 29 stycznia 2010 r.
Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2010 roku nie objętych programem wieloletnim

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego
Dział
Rozdz.
Wysokość wydatków
1. Rozbudowa wodociągu Józefów nad Wisłą -
ze środków PROW § 6058 - 177.985 zł, § 6059 -59.330 zł, § 6050 - 106.545 zł
010
01010
343.860
2. Rozbudowa wodociągu w Wólce Kolczyńskiej 010
01010
60.000
3. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Prawno /Stasin/ 600
60016
80.000
4. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Chruślanki Mazanowskie 600
60016
80.000
5. Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych 600
60014
20.000
6. Dofinansowanie budowy chodników przy drogach wojewódzkich /Rybitwy/ 600
60013
92.803
7. Zakup samochodu do wywozu nieczystości stałych 900
90017
380.000
8. Wykonanie elewacji na budynku w Józefowie nad Wisłą przy ul. Opolskiej 33 E 700
70005
35.000
9. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nieszawa 900
90015
10.000
10. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Spławy 900
90015
10.000
11. Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2638L Krasne Owczarnia - Boby Wieś 5954 mb i drogi powiatowej Nr 2637LJózefów- Chruślina - Wierzbica 409 mb 600
60014
600.048
12. Zakup samochodu dostawczego dla ZGKiM 900
90017
60.000
13. Budowa placu zabaw w Józefowie nad Wisłą 926
92605
21.409
14. Modernizacja boiska sportowego w m. Mazanów 926
92605
6.537
15. Budowa boiska sportowego w m. Studnisko 926
92605
8.307
16. Budowa boiska sportowego w m. Wólka Kolczyńska 926
92605
9.484
17. Ogrodzenie działki wokół świetlicy 921
.92109
6.722
18. Budowa garażu dla OSP Stefanówka 754
75412
12.129

RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE

1.836.299
Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXVI/153/2010
Rady Gminy Józefów nad Wisłą
z dnia 29 stycznia 2010 r.
Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Lp. Nazwa zadania Jednostka organizacyjna realizująca zadanie Ogólny koszt zadania Wysokość wydatków w roku 2010
w tym środki z budżetu UE
1. Promocja integracji społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Józefowie nad Wisłą
110.651 110.651 w tym środki zbudżetu POKL- 94.052
2. Zajęcia warsztatowe w zakresie nowoczesnych technologii informacyjnych Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Józefowie nad Wisłą

32.751
w tym 351
wolontariat

32.400 w tym:
środki z budżetu PROW -
22.925
Razem x 143.402 143.051w tym:
środki z UE 116.977
Załącznik nr 8
do uchwały Nr XXVI/153/2010
Rady Gminy Józefów nad Wisłą
z dnia 29 stycznia 2010 r.
Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
Lp. Nazwa zadania Jednostka organizacyjna realizująca zadanie Okres realizacji Wysokość wydatków w roku 2010
1. Program integracji społecznej 2008-2010 91.835
w tym: środki z Banku
Światowego 91.835
1. Urząd Gminy w Józefowie nad Wisłą 54.400
2. GOK i S w Józefowie nad Wisłą 4.999
3. Stowarzyszenie na Recz Ekorozwoju Wsi Chruślanki J. - Idalin 6.163
4. ZSO w Józefowie nad Wisłą 3.172
5. Szkoła Podstawowa w Boiskach 2.826
6. Szkoła Podstawowa w Chruślinie 2.957
7. GOPS w Józefowie nad Wisłą 11.176
8. TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński Lublin 2.400
9. Stowarzyszenie Nadwiślański Świt Józefów nad Wisłą 2.542
10. Ośrodek Psychoterapii i Edukacji Lubartów 1.200
Razem 91.835
Załącznik nr 9
do uchwały Nr XXVI/153/2010
Rady Gminy Józefów nad Wisłą
z dnia 29 stycznia 2010 r.
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 rok

Lp.
Dział
Rozdział
Nazwa gospodarstwa budżetowego Przychody
w zł
W tym
dotacje
Zakres dotacji do zadań wg załączonych kosztów jednostkowych Wydatki
w zł
1. 900
90017
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Józefowie
nad Wisłą
1.063.999 299.999 1. Wywóz nieczystości stałych - 200.000 zł
2. Utrzymanie porządku ulic i chodników - 55.008 zł
3. Utrzymanie , remont i odśnieżaniedróggminnych -44.991 zł
1.058.999
Razem 1.063.999 299.999 1.058.999
Dane dotyczące wyliczenia kosztu jednostkowego dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego na 2010 rok wykazanych w załączniku nr 9.
1) Wywóz nieczystości stałych: koszt jednostkowy 1 tony wg przedłożonej kalkulacji ponoszonych kosztów 318,31 zł pomniejszony o wpływy własne 36,62 zł/tona dofinansowanie z budżetu w ramach dotacji do 1 tony - 281,69 zł. przewidywana ilość wywozu nieczystości 710 ton wysokość dotacji na 2010 rok 200.000 zł
2) Utrzymanie porządku ulic i chodników na terenie Józefowa nad Wisłą: koszt 1 m2 sprzątanej powierzchni 3,71 zł rocznie wg kalkulacji niezbędnych kosztów ilość powierzchni 14.827 m2 a 3,71 zł wysokość dotacji z budżetu 55.008 zł
3) Utrzymanie, remont i odśnieżanie dróg gminnych: koszt jednostkowy 1 km wynosi 16,42 zł, stawka dotacji do 1 km 16,42 zł ilość km dróg i chodników przewidzianych do odśnieżania i remontu. 2740 km wysokość dotacji z budżetu 44.991 zł
Załącznik nr 10
do uchwały Nr XXVI/153/2010
Rady Gminy Józefów nad Wisłą
z dnia 29 stycznia 2010 r.
Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 2010 rok.

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa środka

Dochody

Wydatki
1. 801 80148 Stołówka szkolna przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Józefowie nad Wisłą 139.932 139.932
Razem 139.932 139.932
Załącznik nr 11
do uchwały Nr XXVI/153/2010
Rady Gminy Józefów nad Wisłą
z dnia 29 stycznia 2010 r.
Fundusz sołecki w podziale na sołectwa
Lp. Sołectwo
Kwota funduszu
1. Basonia 9.120
2. Boiska 8.949
3. Bór 8.050
4. Chruślanki Józefowskie 12.524
5 Chruślanki Mazanowskie 7.836
6. Chruślina 15.650
7. Dębniak 5.695
8. Idalin 9.206
9. Józefów nad Wisłą 21.409
10. Kaliszany Kolonia 8.820
11. Kolczyn 9.506
12. Mazanów 14.537
13 Miłoszówka 6.722
14.. Niesiołowice 10.790
15. Nieszawa Kolonia 4.724
16. Nieszawa 6.037
17. Nietrzeba 7.836
18. Owczarnia 7.514
19. Prawno 7.579
20. Rybitwy 10.597
21. Spławy 8.949
22. Stare Boiska 9.998
23. Stasin 5.588
24. Stefanówka 7.236
25. Studnisko 8.307
26. Ugory 7.151
27. Wałowice Kolonia 5.930
28. Wałowice 6.936
29. Wólka Kolczyńska 9.484
Razem 262.680
Przewodniczący Rady Gminy Józefów nad Wisłą

Jan Maciej Zając
Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00