description
Akt prawny
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego rok 2010 nr 118 poz. 2103
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego rok 2010 nr 118 poz. 2103
ZAMKNIJ close
Alerty
Uchwała nr XXVI/153/2010 Rady Gminy Józefów nad Wisłą
z dnia 29 stycznia 2010r.
w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ust 2, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 15.337.354 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 15.212.354 zł i dochody majątkowe w kwocie 125.000 zł zgodnie z zał. Nr 1, w tym:
1) | dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.544.529 zł, |
2) | dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90.000 zł. |
3) | dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 58.191 zł |
§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 24.356.219 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 14.360.090 zł i wydatki majątkowe w kwocie 9.996.129 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
1) | wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2. 544.529 zł, |
2) | wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5.848.084 zł, |
3) | wydatki na programy i projekty realizowane ze środków zagranicznych, niepodlegające zwrotowi niepochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 91.835 zł, |
4) | wydatki na pomoc finansową i rzeczową dla innych j.s.t. w kwocie 712.851 zł, |
5) | wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 80.000 zł. |
6) | wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000 zł |
7) | wydatki związane z ochroną środowiska i edukacją ekologiczną w kwocie 58.191 zł |
§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 9.018.865 zł . Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z :
1) | pożyczek i kredytów w kwocie 3.398.865 zł, |
2) | nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 5.500.000 zł, |
3) | wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 120.000 zł. |
§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 9.123.865 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 105.000 zł. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku Nr 3.
§ 5. 1. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) | ogólną w kwocie 200.000 zł, |
2) | celową w kwocie 20.000 zł, z przeznaczeniem na:
|
§ 6. 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa załącznik Nr 4.
§ 7. 1. Określa się:
1) | wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 5, |
2) | wydatki na zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 6, |
3) | wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 7, |
4) | wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 8. |
§ 8. 1. Określa się:
1) | plan przychodów zakładów budżetowych w łącznej kwocie 1.063.999 zł. oraz plan wydatków w łącznej kwocie 1.058.999 zł |
2) | zakres oraz kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych w łącznej kwocie 299.999 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9. |
2. Określa się plan dochodów własnych jednostek budżetowych w łącznej kwocie 139.932 zł oraz plan wydatków w łącznej kwocie 139.932 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 9. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty 4.503.865 zł.
§ 10. 1. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
§ 11. 1. Upoważnia się wójta do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na:
1) | wieloletnie programy inwestycyjne w granicach kwot określonych w załączniku Nr 5, |
2) | programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w granicach kwot określonych w załączniku Nr 7, |
3) | programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w granicach kwot określonych w załączniku Nr 8. |
2. Upoważnia się wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2011 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku 2011.
3. Upoważnia się wójta do przekazywania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gmin uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2011 r.
§ 12. 1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 1.000.000 zł,
2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w wysokości określonej w załączniku Nr 3.
§ 13. 1. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się wójta do przekazywania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym gminy za wyjątkiem wynagrodzeń i składek oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych.
§ 14. 1. Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 15. 1. Ustala się szczegółowość pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku w zakresie i szczegółowości uchwały budżetowej oraz informacji składanych przez samorządowe instytucje kultury w szczegółowości wynikającej z planów finansowych tych jednostek, z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.
§ 16. 1. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.
§ 17. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXVI/153/2010
Rady Gminy Józefów nad Wisłą
z dnia 29 stycznia 2010 r.
do uchwały Nr XXVI/153/2010
Rady Gminy Józefów nad Wisłą
z dnia 29 stycznia 2010 r.
Plan dochodów Gminy Józefów nad Wisłą na 2010 rok
LP | Dział | Rozdział | Paragraf | Żródła dochodów według klasyfikacji budżetowej | Plan na 2010 rok | w tym: dochody | |||
bieżące | majątkowe | ||||||||
I | Dochody własne | 12 792 825,00 zł | 12 667 825,00 zł | 125 000,00 zł | |||||
1 | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 560,00 zł | 560,00 zł | |||||
01095 | Pozostała działalność | 560,00 zł | 560,00 zł | ||||||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze- tenuta dzierżawa za tereny łowieckie | 560,00 zł | 560,00 zł | ||||||
2 | 600 | Transport i łączność | 80 000,00 zł | 80 000,00 zł | |||||
60016 | Drogi publiczne gminne | 80 000,00 zł | 80 000,00 zł | ||||||
6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 80 000,00 zł | 80 000,00 zł | ||||||
3 | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 51 911,00 zł | 6 911,00 zł | 45 000,00 zł | ||||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 51 911,00 zł | 6 911,00 zł | 45 000,00 zł | |||||
0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 686,00 zł | 686,00 zł | ||||||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 225,00 zł | 6 225,00 zł | ||||||
0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł | ||||||
0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | ||||||
4 | 750 | Administracj publiczna | 50,00 zł | 50,00 zł | |||||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 50,00 zł | 50,00 zł | ||||||
2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. | 50,00 zł | 50,00 zł | ||||||
5 | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 175 472,00 zł | 2 175 472,00 zł | |||||
75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 342 810,00 zł | 342 810,00 zł | ||||||
0310 | Podatek od nieruchomości | 320 000,00 zł | 320 000,00 zł | ||||||
0320 | Podatek rolny | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł | ||||||
0330 | Podatek leśny | 17 000,00 zł | 17 000,00 zł | ||||||
0340 | Podatek od środków transportowych | 1 710,00 zł | 1 710,00 zł | ||||||
0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 zł | 100,00 zł | ||||||
75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 853 600,00 zł | 853 600,00 zł | ||||||
0310 | Podatek od nieruchomości | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł | ||||||
0320 | Podatek rolny | 560 000,00 zł | 560 000,00 zł | ||||||
0330 | Podatek leśny | 70 000,00 zł | 70 000,00 zł | ||||||
0340 | Podatek od środków transportowych | 74 000,00 zł | 74 000,00 zł | ||||||
0360 | Podatek od spadków i darowizn | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | ||||||
0430 | Wpływy z opłaty targowej | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | ||||||
0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 39 000,00 zł | 39 000,00 zł | ||||||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 500,00 zł | 2 500,00 zł | ||||||
0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 100,00 zł | 1 100,00 zł | ||||||
75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 143 412,00 zł | 143 412,00 zł | ||||||
0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | ||||||
0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 90 000,00 zł | 90 000,00 zł | ||||||
0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 9 545,00 zł | 9 545,00 zł | ||||||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 23 867,00 zł | 23 867,00 zł | ||||||
75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 835 650,00 zł | 835 650,00 zł | ||||||
0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 831 650,00 zł | 831 650,00 zł | ||||||
0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł | ||||||
6 | 758 | Różne rozliczenia | 9 758 632,00 zł | 9 758 632,00 zł | |||||
75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 737 283,00 zł | 4 737 283,00 zł | ||||||
2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 737 283,00 zł | 4 737 283,00 zł | ||||||
75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 701 528,00 zł | 4 701 528,00 zł | ||||||
2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 4 701 528,00 zł | 4 701 528,00 zł | ||||||
75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 219 821,00 zł | 219 821,00 zł | ||||||
2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 219 821,00 zł | 219 821,00 zł | ||||||
75814 | Różne rozliczenia finansowe | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł | ||||||
0920 | Pozostałe odsetki - odsetki od lokat terminowych | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł | ||||||
7 | 801 | Oświata i wychowanie | 40 942,00 zł | 40 942,00 zł | |||||
80101 | Szkoły podstawowe | 2 749,00 zł | 2 749,00 zł | ||||||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy za najem garażu | 1 171,00 zł | 1 171,00 zł | ||||||
0830 | Wpływy z usług - opłaty czynszowe | 778,00 zł | 778,00 zł | ||||||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 800,00 zł | 800,00 zł | ||||||
80104 | Przedszkola | 38 193,00 zł | 38 193,00 zł | ||||||
0830 | Wpływy z usług - dopłaty rodziców | 38 193,00 zł | 38 193,00 zł | ||||||
8 | 852 | Pomoc społeczna | 627 067,00 zł | 627 067,00 zł | |||||
85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 9 200,00 zł | 9 200,00 zł | ||||||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 9 200,00 zł | 9 200,00 zł | ||||||
85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 187 000,00 zł | 187 000,00 zł | ||||||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlasnych zadań bieżących gmin | 187 000,00 zł | 187 000,00 zł | ||||||
85216 | Zasiłki stałe | 116 000,00 zł | 116 000,00 zł | ||||||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlasnych zadań bieżących gmin | 116 000,00 zł | 116 000,00 zł | ||||||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 119 000,00 zł | 119 000,00 zł | ||||||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlasnych zadań bieżących gmin | 119 000,00 zł | 119 000,00 zł | ||||||
85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | ||||||
0830 | Wpływy z usług - odpłatność za usługi opiekuńcze | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | ||||||
85295 | Pozostała działalność | 190 867,00 zł | 190 867,00 zł | ||||||
2023 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gmnę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 91 835,00 zł | 91 835,00 zł | ||||||
2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - finansowanie ze środków Unii Europejskiej | 94 052,00 zł | 94 052,00 zł | ||||||
2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - finansowanie ze środków budżetu państwa | 4 980,00 zł | 4 980,00 zł | ||||||
9 | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 58 191,00 zł | 58 191,00 zł | |||||
90095 | Pozostała działalność | 58 191,00 zł | 58 191,00 zł | ||||||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 58 191,00 zł | 58 191,00 zł | ||||||
II | Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami | 2 544 529,00 zł | 2 544 529,00 zł | ||||||
1 | 750 | Administracja publiczna | 88 309,00 zł | 88 309,00 zł | |||||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 88 309,00 zł | 88 309,00 zł | ||||||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 88 309,00 zł | 88 309,00 zł | ||||||
2 | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 620,00 zł | 1 620,00 zł | |||||
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 620,00 zł | 1 620,00 zł | ||||||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 620,00 zł | 1 620,00 zł | ||||||
3 | 852 | Pomoc społeczna | 2 454 600,00 zł | 2 454 600,00 zł | |||||
85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 454 000,00 zł | 2 454 000,00 zł | ||||||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 454 000,00 zł | 2 454 000,00 zł | ||||||
85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 600,00 zł | 600,00 zł | ||||||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 600,00 zł | 600,00 zł | ||||||
O G Ó Ł E M DOCHODY: | 15 337 354,00 zł | 15 212 354,00 zł | 125 000,00 zł | ||||||
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXVI/153/2010
Rady Gminy Józefów nad Wisłą
z dnia 29 stycznia 2010 r.
do uchwały Nr XXVI/153/2010
Rady Gminy Józefów nad Wisłą
z dnia 29 stycznia 2010 r.
Plan wydatków budżetu gminy na 2010 rok
Części: | L.p. | Nazwa działu i rozdziału | Dział / rozdział | Wydatki | |||||||||||
Ogółem | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |||||||||||||
Razem, w tym: | Wynagrodzenia i składki | Wydatki na realizację zadań statutowych | Dotacje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Obsługa długu | Razem w tym: | Pomoc rzeczowa | Dotacje inwestycyjne | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | ||||||
I. | Zadania własne | 12 630 263 | 11 580 675 | 6 356 619 | 3 473 951 | 908 579 | 816 526 | 25 000 | 1 049 588 | 1 049 588 | |||||
1. | Rolnictwo i łowiectwo | 10 | 72 000 | 12 000 | 12 000 | 60 000 | 60 000 | ||||||||
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna | 1010 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |||||||||||
Izby rolnicze | 1030 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |||||||||||
2. | Transport i łączność | 600 | 1 280 133 | 1 110 133 | 10 000 | 1 100 133 | 170 000 | 170 000 | |||||||
Drogi publiczne gminne | 60016 | 1 280 133 | 1 110 133 | 10 000 | 1 100 133 | 170 000 | 170 000 | ||||||||
3. | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | 60 000 | 25 000 | 5 000 | 20 000 | 35 000 | 35 000 | |||||||
Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 70005 | 60 000 | 25 000 | 5 000 | 20 000 | 35 000 | 35 000 | ||||||||
4. | Działalność usługowa | 710 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||
Cmentarze | 71035 | 500 | 500 | 500 | |||||||||||
5. | Administracja publiczna | 750 | 1 799 790 | 1 799 790 | 1 285 793 | 473 500 | 40 497 | ||||||||
Rady gmin | 75022 | 40 000 | 40 000 | 2 000 | 38 000 | ||||||||||
Urzędygmin | 75023 | 1 739 790 | 1 739 790 | 1 285 793 | 451 500 | 2 497 | |||||||||
Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 75075 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||||||||||
6. | Bezpieczeństwo publiczne | 754 | 137 129 | 125 000 | 30 802 | 79 198 | 15 000 | 12 129 | 12 129 | ||||||
Ochotnicze straże pożarne | 75412 | 112 129 | 100 000 | 30 802 | 54 198 | 15 000 | 12 129 | 12 129 | |||||||
Obrona cywilna | 75414 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||||||||||
Zarządzanie kryzysowe | 75421 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||||||||||
7. | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 756 | 55 600 | 55 600 | 39 600 | 16 000 | |||||||||
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 75647 | 55 600 | 55 600 | 39 600 | 16 000 | ||||||||||
8. | Obsługa długu publicznego | 757 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | ||||||||||
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 75702 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |||||||||||
9. | Różne rozliczenia | 758 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | ||||||||||
Różne rozliczenia finansowe | 75814 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||||||||||
Rezerwy ogólne i celowe | 75818 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |||||||||||
10. | Oświata i wychowanie | 801 | 6 349 427 | 6 089 427 | 4 588 450 | 960 205 | 287 580 | 253 192 | 260 000 | 260 000 | |||||
Szkoły podstawowe | 80101 | 3 580 282 | 3 320 282 | 2 469 084 | 475 318 | 227 954 | 147 926 | 260 000 | 260 000 | ||||||
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 80103 | 172 601 | 172 601 | 99 691 | 5 943 | 59 626 | 7 341 | ||||||||
Przedszkola | 80104 | 290 900 | 290 900 | 257 680 | 18 276 | 14 944 | |||||||||
Gimnazja | 80110 | 1 552 986 | 1 552 986 | 1 313 909 | 167 077 | 72 000 | |||||||||
Dowożenie uczniów do szkół | 80113 | 279 530 | 279 530 | 109 055 | 170 475 | ||||||||||
Licea ogólnokształcące | 80120 | 343 300 | 343 300 | 275 793 | 56 526 | 10 981 | |||||||||
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 80146 | 10 332 | 10 332 | 10 332 | |||||||||||
Stołówki szkolne | 80148 | 66 388 | 66 388 | 63 238 | 3 150 | ||||||||||
Pozostała działalność | 80195 | 53 108 | 53 108 | 53 108 | |||||||||||
11. | Ochrona zdrowia | 851 | 90 000 | 90 000 | 25 000 | 65 000 | |||||||||
Zwalczanie narkomanii | 85153 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||||||||||
Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 85154 | 80 000 | 80 000 | 25 000 | 55 000 | ||||||||||
12. | Pomoc społeczna | 852 | 799 668 | 799 668 | 233 444 | 69 958 | 496 266 | ||||||||
Domy pomocy społecznej | 85202 | 47 935 | 47 935 | 47 935 | |||||||||||
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 85213 | 9 200 | 9 200 | 9 200 | |||||||||||
Zasiłki i pomoc w naturze oraz skałdki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 85214 | 222 000 | 222 000 | 222 000 | |||||||||||
Dodatki mieszkaniowe | 85215 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |||||||||||
Zasiłki stałe | 85216 | 116 000 | 116 000 | 116 000 | |||||||||||
Ośrodki pomocy społecznej | 85219 | 259 036 | 259 036 | 232 747 | 22 023 | 4 266 | |||||||||
Usługi opiekuńcze i spejalistyczne usługi opiekuńcze | 85228 | 697 | 697 | 697 | |||||||||||
Pozostała działalność | 85295 | 24 800 | 24 800 | 24 800 | |||||||||||
13. | Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | 137 163 | 137 163 | 115 530 | 10 062 | 11 571 | ||||||||
Świetlice szkolne | 85401 | 137 163 | 137 163 | 115 530 | 10 062 | 11 571 | |||||||||
14. | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 1 196 131 | 736 131 | 5 000 | 431 132 | 299 999 | 460 000 | 460 000 | ||||||
Oczyszczanie miast i wsi | 90003 | 77 941 | 77 941 | 77 941 | |||||||||||
Oświetlenie ulic, placów i dróg | 90015 | 320 000 | 300 000 | 300 000 | 20 000 | 20 000 | |||||||||
Zakłady gospodarki komunalnej | 90017 | 739 999 | 299 999 | 299 999 | 440 000 | 440 000 | |||||||||
Pozostała działalność | 90095 | 58 191 | 58 191 | 5 000 | 53 191 | ||||||||||
15. | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | 347 722 | 341 000 | 20 000 | 321 000 | 6 722 | 6 722 | |||||||
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 92109 | 206 722 | 200 000 | 20 000 | 180 000 | 6 722 | 6 722 | ||||||||
Biblioteki | 92116 | 141 000 | 141 000 | 141 000 | |||||||||||
16. | Kultura fizyczna i sport | 926 | 70 000 | 24 263 | 18 000 | 6 263 | 45 737 | 45 737 | |||||||
Zadania w zakresie kutury fizycznej i sportu | 92605 | 70 000 | 24 263 | 18 000 | 6 263 | 45 737 | 45 737 | ||||||||
II | Programy finansowane z udziałem środków UE | 8 376 741 | 143 051 | 46 470 | 84 962 | 11 619 | 8 233 690 | 8 233 690 | |||||||
1. | Rolnictwo i łowiectwo | 10 | 343 860 | 343 860 | 343 860 | ||||||||||
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna | 1010 | 343 860 | 343 860 | 343 860 | |||||||||||
2. | Transport i łączność | 600 | 5 510 000 | 5 510 000 | 5 510 000 | ||||||||||
Drogi publiczne gminne | 60016 | 5 510 000 | 5 510 000 | 5 510 000 | |||||||||||
3. | Administracja publiczna | 750 | 587 202 | 587 202 | 587 202 | ||||||||||
Urzędy gmin | 75023 | 587 202 | 587 202 | 587 202 | |||||||||||
4. | Oświata i wychowanie | 801 | 32 400 | 32 400 | 900 | 31 500 | |||||||||
Pozostała działalność | 80195 | 32 400 | 32 400 | 900 | 31 500 | ||||||||||
5. | Pomoc społeczna | 852 | 110 651 | 110 651 | 45 570 | 53 462 | 11 619 | ||||||||
Pozostała działalność | 85295 | 110 651 | 110 651 | 45 570 | 53 462 | 11 619 | |||||||||
6. | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 582 628 | 582 628 | 582 628 | ||||||||||
Oczyszczanie miast i wsi | 90003 | 582 628 | 582 628 | 582 628 | |||||||||||
7. | Kultura fizyczna i sport | 926 | 1 210 000 | 1 210 000 | 1 210 000 | ||||||||||
Pozostała działalność | 92695 | 1 210 000 | 1 210 000 | 1 210 000 | |||||||||||
III | Programy finansowane z udziałem innych środków zagranicznych | 91 835 | 91 835 | 9 280 | 77 556 | 4 999 | |||||||||
1. | Pomoc społeczna | 852 | 91 835 | 91 835 | 9 280 | 77 556 | 4 999 | ||||||||
Pozostała działalność | 85295 | 91 835 | 91 835 | 9 280 | 77 556 | 4 999 | |||||||||
IV | Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami | 2 544 529 | 2 544 529 | 147 293 | 16 256 | 2 380 980 | |||||||||
1. | Administracja publiczna | 750 | 88 309 | 88 309 | 84 129 | 4 180 | |||||||||
Urzędy wojewódzkie | 75011 | 88 309 | 88 309 | 84 129 | 4 180 | ||||||||||
2. | Urzady naczelnych organów włądzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 751 | 1 620 | 1 620 | 1 415 | 205 | |||||||||
Uezędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochorny prawa | 75101 | 1 620 | 1 620 | 1 415 | 205 | ||||||||||
3. | Pomoc społeczna | 852 | 2 454 600 | 2 454 600 | 61 749 | 11 871 | 2 380 980 | ||||||||
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 85212 | 2 454 000 | 2 454 000 | 61 749 | 11 871 | 2 380 380 | |||||||||
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 85213 | 600 | 600 | 600 | |||||||||||
V | Zadania realiz. na podst. porozumień z innymi j.s.t. | 712 851 | 712 851 | 92 803 | 620 048 | ||||||||||
1. | Transport i łączność | 600 | 712 851 | 712 851 | 92 803 | 620 048 | |||||||||
Drogi publiczne wojewódzkie | 60013 | 92 803 | 92 803 | 92 803 | |||||||||||
Drogi publiczne powiatowe | 60014 | 620 048 | 620 048 | 620 048 | |||||||||||
Ogółem wydatki | 24 356 219 | 14 360 090 | 6 559 662 | 3 652 725 | 913 578 | 3 209 125 | 25 000 | 9 996 129 | 92 803 | 620 048 | 9 283 278 |
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXVI/153/2010
Rady Gminy Józefów nad Wisłą
z dnia 29 stycznia 2010 r.
do uchwały Nr XXVI/153/2010
Rady Gminy Józefów nad Wisłą
z dnia 29 stycznia 2010 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY JÓZEFÓW NAD WISŁĄ NA 2010 ROK
Lp | WYSZCZEGÓLNIENIE | Kwota w zł |
Przychody | ||
1. | Nadwyżka z lat ubiegłych§ 957 | 5.500.000 |
2. | Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę | |
3. | Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki na rynku krajowym § 952 | 3.503.865 |
4. | Spłaty pożyczek udzielonych | |
5. | Przychody z prywatyzacji majątku gminy | |
6. | Wolne środki§ 955 | 120.000 |
RAZEM PRZYCHODY | 9.123.865 | |
Rozchody | ||
1. | Spłaty kredytów krótkoterminowych | |
2. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek § 992 | 105.000 |
3. | Pożyczki udzielone | |
4. | Wykup papierów wartościowych | |
RAZEM ROZCHODY | 105.000 |
Informacje uzupełniające:
I. Pokrycie deficytu budżetowego
1/ kredytem (pożyczką) długoterminowym 3.398.865
2/ nadwyżką z lat ubiegłych 5.500.000
3/ przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych
4/ przychodami z prywatyzacji majątku
5/ wolnymi środkami 120.000
II Przeznaczenie nadwyżki budżetu:
1/ spłata kredytów i pożyczek
2/ pożyczki udzielone
3/ wykup papierów wartościowych
I. Pokrycie deficytu budżetowego
1/ kredytem (pożyczką) długoterminowym 3.398.865
2/ nadwyżką z lat ubiegłych 5.500.000
3/ przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych
4/ przychodami z prywatyzacji majątku
5/ wolnymi środkami 120.000
II Przeznaczenie nadwyżki budżetu:
1/ spłata kredytów i pożyczek
2/ pożyczki udzielone
3/ wykup papierów wartościowych
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXVI/153/2010
Rady Gminy Józefów nad Wisłą
z dnia 29 stycznia 2010 r.
do uchwały Nr XXVI/153/2010
Rady Gminy Józefów nad Wisłą
z dnia 29 stycznia 2010 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy na 2010 rok
Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
Dotacjepodmiotowe | ||||
1. | 801 | 80101 | Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Chruślanki J. - Idalin | 227.954 |
801 | 80103 | Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Chruślanki J. - Idalin | 59.626 | |
2. | 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Józefowie nad Wisłą | 180.000 |
3. | 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Józefowie nad Wisłą | 141.000 |
Razem dotacje podmiotowe | 608.580 | |||
Dotacje przedmiotowe | ||||
1. | 900 | 90017 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 299.999 |
Razem dotacje przedmiotowe | 299.999 | |||
Dotacje celowe | ||||
1. | 852 | 85295 | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Józefowie nad Wisłą- PIS | 4.999 |
2. | 600 | 60014 | Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim | 620.048 |
Razem dotacje celowe | 625.047 | |||
Razem | 1.533.626 |
Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXVI/153/2010
Rady Gminy Józefów nad Wisłą
z dnia 29 stycznia 2010 r.
do uchwały Nr XXVI/153/2010
Rady Gminy Józefów nad Wisłą
z dnia 29 stycznia 2010 r.
Limit wydatków na wieloletnie programy i projekty inwestycyjne realizowane w latach 2010- 2012
Lp. | Program zadania inwestycyjnego | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Wysokość wydatków w roku budżetowym 2010 | Lata 2011 - 2012 | |||||
Ogółem | Źródła finansowania | 2011 rok | 2012 rok | ||||||||
Budżet gminy | Wydatki na programy i projekty realizowane z budżetu UE - PROW,RPO | ||||||||||
1. | Budowa drogi gminnej Chruślanki Józefowskie - Mikołajówka | Urząd Gminy | rok 2008 rok 2012 | 6.094.241 | 5.510.000 dział 600 rozdział 60016 § 6050, § 6058, § 6059 | 1.385.000 | 4.125.000 | 500.000 | - | ||
2. | Budowa drogi gminnej Kaliszany Kolonia - Kopanina Kaliszańska | Urząd Gminy | rok 2009 rok 2012 | 1.024.000 | 10.000 dział 600 rozdział 60016 § 6050 | 10.000 | - | 1.014.000 | |||
3. | Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjno - wypoczynkowego z wykorzystaniem terenów przyległychdo Wisły, parku i obiektów sportowych | Urząd Gminy | rok 2007 rok 2013 | 5.000.000 | 1.210.000 dział 926 rozdział 92695 § 6050, § 6058, § 6059 | 710.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
4. | Budowa sieci kanalizacyjnej w Kolczynie | Urząd Gminy | rok 2008 rok 2010 | 700.000 | 582.628 dział 900 rozdział 90003 § 6050, § 6058, § 6059 | 153.628 | 429.000 | 100.000 | - | ||
5. | Modernizacja obiektów ZSO w Józefowie nad Wisłą w tym wymiana kotłowni z węglowej na gazową | Urząd Gminy | rok 2009 rok 2012 | 900.000 | 260.000 dział 801 rozdział 80101 § 6050 | 260.000 | - | 250.000 | - | ||
6. | Budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla zrównoważenia rozwoju gminy Józefów nad Wisłą | Urząd Gminy | rok 2008 rok 2010 | 595.254 | 587.202 dział750 rozdział 75023 §6058, § 6059 | 88.080 | 499.122 | - | - | ||
Ogółem | x | x | 14.313.495 | 8.159.830 | 2.606.708 | 5.553.122 | 1.850.000 | 2.014.000 |
Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXVI/153/2010
Rady Gminy Józefów nad Wisłą
z dnia 29 stycznia 2010 r.
do uchwały Nr XXVI/153/2010
Rady Gminy Józefów nad Wisłą
z dnia 29 stycznia 2010 r.
Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2010 roku nie objętych programem wieloletnim
Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Dział Rozdz. | Wysokość wydatków |
1. | Rozbudowa wodociągu Józefów nad Wisłą - ze środków PROW § 6058 - 177.985 zł, § 6059 -59.330 zł, § 6050 - 106.545 zł | 010 01010 | 343.860 |
2. | Rozbudowa wodociągu w Wólce Kolczyńskiej | 010 01010 | 60.000 |
3. | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Prawno /Stasin/ | 600 60016 | 80.000 |
4. | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Chruślanki Mazanowskie | 600 60016 | 80.000 |
5. | Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych | 600 60014 | 20.000 |
6. | Dofinansowanie budowy chodników przy drogach wojewódzkich /Rybitwy/ | 600 60013 | 92.803 |
7. | Zakup samochodu do wywozu nieczystości stałych | 900 90017 | 380.000 |
8. | Wykonanie elewacji na budynku w Józefowie nad Wisłą przy ul. Opolskiej 33 E | 700 70005 | 35.000 |
9. | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nieszawa | 900 90015 | 10.000 |
10. | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Spławy | 900 90015 | 10.000 |
11. | Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2638L Krasne Owczarnia - Boby Wieś 5954 mb i drogi powiatowej Nr 2637LJózefów- Chruślina - Wierzbica 409 mb | 600 60014 | 600.048 |
12. | Zakup samochodu dostawczego dla ZGKiM | 900 90017 | 60.000 |
13. | Budowa placu zabaw w Józefowie nad Wisłą | 926 92605 | 21.409 |
14. | Modernizacja boiska sportowego w m. Mazanów | 926 92605 | 6.537 |
15. | Budowa boiska sportowego w m. Studnisko | 926 92605 | 8.307 |
16. | Budowa boiska sportowego w m. Wólka Kolczyńska | 926 92605 | 9.484 |
17. | Ogrodzenie działki wokół świetlicy | 921 .92109 | 6.722 |
18. | Budowa garażu dla OSP Stefanówka | 754 75412 | 12.129 |
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE | 1.836.299 |
Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXVI/153/2010
Rady Gminy Józefów nad Wisłą
z dnia 29 stycznia 2010 r.
do uchwały Nr XXVI/153/2010
Rady Gminy Józefów nad Wisłą
z dnia 29 stycznia 2010 r.
Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Lp. | Nazwa zadania | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie | Ogólny koszt zadania | Wysokość wydatków w roku 2010 w tym środki z budżetu UE |
1. | Promocja integracji społecznej | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Józefowie nad Wisłą | 110.651 | 110.651 w tym środki zbudżetu POKL- 94.052 |
2. | Zajęcia warsztatowe w zakresie nowoczesnych technologii informacyjnych | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Józefowie nad Wisłą | 32.751 w tym 351 wolontariat | 32.400 w tym: środki z budżetu PROW - 22.925 |
Razem | x | 143.402 | 143.051w tym: środki z UE 116.977 |
Załącznik nr 8
do uchwały Nr XXVI/153/2010
Rady Gminy Józefów nad Wisłą
z dnia 29 stycznia 2010 r.
do uchwały Nr XXVI/153/2010
Rady Gminy Józefów nad Wisłą
z dnia 29 stycznia 2010 r.
Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
Lp. | Nazwa zadania | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie | Okres realizacji | Wysokość wydatków w roku 2010 |
1. | Program integracji społecznej | 2008-2010 | 91.835 w tym: środki z Banku Światowego 91.835 | |
1. Urząd Gminy w Józefowie nad Wisłą | 54.400 | |||
2. GOK i S w Józefowie nad Wisłą | 4.999 | |||
3. Stowarzyszenie na Recz Ekorozwoju Wsi Chruślanki J. - Idalin | 6.163 | |||
4. ZSO w Józefowie nad Wisłą | 3.172 | |||
5. Szkoła Podstawowa w Boiskach | 2.826 | |||
6. Szkoła Podstawowa w Chruślinie | 2.957 | |||
7. GOPS w Józefowie nad Wisłą | 11.176 | |||
8. TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński Lublin | 2.400 | |||
9. Stowarzyszenie Nadwiślański Świt Józefów nad Wisłą | 2.542 | |||
10. Ośrodek Psychoterapii i Edukacji Lubartów | 1.200 | |||
Razem | 91.835 |
Załącznik nr 9
do uchwały Nr XXVI/153/2010
Rady Gminy Józefów nad Wisłą
z dnia 29 stycznia 2010 r.
do uchwały Nr XXVI/153/2010
Rady Gminy Józefów nad Wisłą
z dnia 29 stycznia 2010 r.
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 rok
Lp. | Dział Rozdział | Nazwa gospodarstwa budżetowego | Przychody w zł | W tym dotacje | Zakres dotacji do zadań wg załączonych kosztów jednostkowych | Wydatki w zł |
1. | 900 90017 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Józefowie nad Wisłą | 1.063.999 | 299.999 | 1. Wywóz nieczystości stałych - 200.000 zł 2. Utrzymanie porządku ulic i chodników - 55.008 zł 3. Utrzymanie , remont i odśnieżaniedróggminnych -44.991 zł | 1.058.999 |
Razem | 1.063.999 | 299.999 | 1.058.999 |
Dane dotyczące wyliczenia kosztu jednostkowego dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego na 2010 rok wykazanych w załączniku nr 9.
1) | Wywóz nieczystości stałych: koszt jednostkowy 1 tony wg przedłożonej kalkulacji ponoszonych kosztów 318,31 zł pomniejszony o wpływy własne 36,62 zł/tona dofinansowanie z budżetu w ramach dotacji do 1 tony - 281,69 zł. przewidywana ilość wywozu nieczystości 710 ton wysokość dotacji na 2010 rok 200.000 zł |
2) | Utrzymanie porządku ulic i chodników na terenie Józefowa nad Wisłą: koszt 1 m2 sprzątanej powierzchni 3,71 zł rocznie wg kalkulacji niezbędnych kosztów ilość powierzchni 14.827 m2 a 3,71 zł wysokość dotacji z budżetu 55.008 zł |
3) | Utrzymanie, remont i odśnieżanie dróg gminnych: koszt jednostkowy 1 km wynosi 16,42 zł, stawka dotacji do 1 km 16,42 zł ilość km dróg i chodników przewidzianych do odśnieżania i remontu. 2740 km wysokość dotacji z budżetu 44.991 zł |
Załącznik nr 10
do uchwały Nr XXVI/153/2010
Rady Gminy Józefów nad Wisłą
z dnia 29 stycznia 2010 r.
do uchwały Nr XXVI/153/2010
Rady Gminy Józefów nad Wisłą
z dnia 29 stycznia 2010 r.
Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 2010 rok.
Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa środka | Dochody | Wydatki |
1. | 801 | 80148 | Stołówka szkolna przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Józefowie nad Wisłą | 139.932 | 139.932 |
Razem | 139.932 | 139.932 |
Załącznik nr 11
do uchwały Nr XXVI/153/2010
Rady Gminy Józefów nad Wisłą
z dnia 29 stycznia 2010 r.
do uchwały Nr XXVI/153/2010
Rady Gminy Józefów nad Wisłą
z dnia 29 stycznia 2010 r.
Fundusz sołecki w podziale na sołectwa
Lp. | Sołectwo | Kwota funduszu |
1. | Basonia | 9.120 |
2. | Boiska | 8.949 |
3. | Bór | 8.050 |
4. | Chruślanki Józefowskie | 12.524 |
5 | Chruślanki Mazanowskie | 7.836 |
6. | Chruślina | 15.650 |
7. | Dębniak | 5.695 |
8. | Idalin | 9.206 |
9. | Józefów nad Wisłą | 21.409 |
10. | Kaliszany Kolonia | 8.820 |
11. | Kolczyn | 9.506 |
12. | Mazanów | 14.537 |
13 | Miłoszówka | 6.722 |
14.. | Niesiołowice | 10.790 |
15. | Nieszawa Kolonia | 4.724 |
16. | Nieszawa | 6.037 |
17. | Nietrzeba | 7.836 |
18. | Owczarnia | 7.514 |
19. | Prawno | 7.579 |
20. | Rybitwy | 10.597 |
21. | Spławy | 8.949 |
22. | Stare Boiska | 9.998 |
23. | Stasin | 5.588 |
24. | Stefanówka | 7.236 |
25. | Studnisko | 8.307 |
26. | Ugory | 7.151 |
27. | Wałowice Kolonia | 5.930 |
28. | Wałowice | 6.936 |
29. | Wólka Kolczyńska | 9.484 |
Razem | 262.680 |
Przewodniczący Rady Gminy Józefów nad Wisłą Jan Maciej Zając | |
Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close