Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2012 poz. 2963

Uchwała nr XXVI/360/2012 Rady Miasta Zakopane

z dnia 31 maja 2012r.

w sprawie zmian w planie budżetu Miasta Zakopane na rok 2012

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 212, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz.1240 ze zm.) - Rada Miasta Zakopane - u c h w a l a - co następuje:

§ 1. 1. Zwieksza się planowane dochody budżetowe na rok 2012 o kwotę - 3 097 664 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Zwieksza sie planowane wydatki budżetowe na rok 2012 o kwotę - 3 097 664 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. Po wprowadzeniu zmian planowany budżet miasta będzie się przedstawiał następująco:

dochody, kwotę - 99 045 165 zł

wydatki, kwotę - 122 489 165 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady


Jerzy Zacharko


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/360/2012
Rady Miasta Zakopane
z dnia 31 maja 2012 r.

Planowane zmiany w dochodach bieżących i majatkowych Miasta Zakopane na rok 2012

Dział

Rozdz.
§

Treść

Zwiększenia i zmniejszenia

600

Transport i łączność

3 076 947

60016

Drogi publiczne gminne

3 076 947

Dochody majątkowe, w tym:

3 076 947

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1,pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich

3 076 947

700

Gospodarka mieszkaniowa

4 700

70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

4 700

Dochody bieżące, w tym:

4 700

0970

Wpływy z różnych dochodów

4 700

852

Pomoc społeczna

16 017

85295

Pozostała działalność

16 017

Dochody bieżące, w tym:

16 017

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

16 017

Ogółem:

3 097 664

Przewodniczący Rady


Jerzy Zacharko


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/360/2012
Rady Miasta Zakopane
z dnia 31 maja 2012 r.

Planowane zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych Miasta Zakopane na rok 2012

Dział
Rozdz.

§

Nazwa zadania

Zmiany w planie

600

Transport i łączność

2 000 000

60016

Drogi publiczne gminne

2 000 000

1. Wydatki bieżące, w tym:

2 000 000

1) Wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na:

2 000 000

1.2) Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

2 000 000

2. Wydatki majątkowe, w tym:

0

2.1) Zadania i zakupy inwestycyjne, z tego:

0

Modernizacja ul. Stary Młyn

-2 500

Przebudowa ul. Chłabówka Dolna

-3 500

Przebudowa ul. Harenda w Zakopanem etap II

-2 000

Modernizacja drogi Choćkowskie

-4 500

Przebudowa ul. Broniewskiego

12 500

700

Gospodarka mieszkaniowa

776 947

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

776 947

1. Wydatki bieżące, w tym:

776 947

1) Wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na:

776 947

1.2) Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

776 947

852

Pomoc społeczna

20 717

85219

Ośrodki pomocy społecznej

4 700

1. Wydatki bieżące, w tym:

4 700

1) Wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na:

4 700

1.2) Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

4 700

85295

Pozostała działalność

16 017

1. Wydatki bieżące, w tym:

16 017

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

16 017

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

300 000

92114

Pozostałe instytucje kultury

50 000

1. Wydatki bieżące, w tym:

50 000

2) dotacje na zadania bieżące

50 000

92116

Biblioteki

300 000

1. Wydatki bieżące, w tym:

300 000

2) dotacje na zadania bieżące

300 000

92195

Pozostała działalność

-50 000

1. Wydatki bieżące, w tym:

-50 000

1) Wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na:

-50 000

1.2) Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

-50 000

R a z e m:
W tym: wydatki bieżące, kwota - (3 097 664 zł)

3 097 664

Przewodniczący Rady


Jerzy Zacharko

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00