Akt prawny
Alerty
Uchwała nr XXI/135/2012 Rady Miejskiej w Bukownie
z dnia 29 maja 2012r.
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Bukowno na 2012 rok Nr XVI/92/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm), art. 212 ust. 1 pkt 1,2, art. 236 ust. 1 ust. 4 pkt 1 oraz art.237 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U Nr 157 poz. 1240 z póź. zm.) Rada Miejska w Bukownie uchwala co następuje:
§ 1. W planie dochodów budżetu miasta na 2012 r. zwiększa się dochody na łączną kwotę 17.950 zł w tym: 1) dochody bieżące o kwotę 17.950 zł, w sposób następujący:
L.p | Dział | Źródło dochodów | zmniejszenia | zwiększenia |
1. | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0 | 17.950 |
w tym dochody bieżące | 0 | 17.950 | ||
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (par. 2440) | 0 | 17.950 | ||
Razem | 0 | 17.950 |
§ 2. 1. W planie wydatków budżetu miasta na 2012 r. zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 58.924 zł.
2. Zmiany wydatków z ust. 1 obejmują:
a) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 34.839 zł w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 34.000 zł w tym: 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 34.000 zł,
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące o kwotę 839 zł.
b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 24.085 zł, w tym inwestycje o kwotę 24.085 zł.
3. W planie wydatków budżetu miasta na 2012 r. zwiększa się wydatki o łączną kwotę 76.874 zł.
4. Zmiany wydatków z ust. 3 obejmują:
a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 76.874 zł z tego:
1) zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 64.238 zł w tym:
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 64.238 zł.
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące o kwotę 5.287 zł.
4) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań miasta o kwotę 7.349 zł, w sposób następujący:
L.p | Dział | Rozdział | Nazwa-Treść | zmniejszenia | zwiększenia |
1. | 720 | Informatyka | 24.924 | 0 | |
72095 | Pozostała działalność | 24.924 | 0 | ||
w tym: | |||||
a) wydatki bieżące | 839 | 0 | |||
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 839 | 0 | |||
b) wydatki majątkowe | 24.085 | 0 | |||
w tym: | |||||
inwestycje | 24.085 | 0 | |||
2. | 851 | Ochrona zdrowia | 0 | 5.287 | |
85149 | Programy polityki zdrowotnej | 0 | 5.287 | ||
w tym: | |||||
a) wydatki bieżące | 0 | 5.287 | |||
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 0 | 5.287 | |||
3. | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0 | 7.349 | |
85395 | Pozostała działalność | 0 | 7.349 | ||
w tym: | |||||
a) wydatki bieżące | 0 | 7.349 | |||
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta | 0 | 7.349 | |||
4. | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0 | 17.950 | |
85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 0 | 17.950 | ||
w tym: | |||||
a) wydatki bieżące | 0 | 17.950 | |||
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 0 | 17.950 | |||
z tego: | |||||
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 0 | 17.950 | |||
5. | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 34.000 | 0 | |
92195 | Pozostała działalność | 34.000 | 0 | ||
w tym | |||||
a) wydatki bieżące | |||||
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 34.000 | 0 | |||
z tego | |||||
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 34.000 | 0 | |||
6. | 926 | Kultura fizyczna | 0 | 46.288 | |
92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0 | 46.288 | ||
w tym: | |||||
a) wydatki bieżące | 0 | 46.288 | |||
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 0 | 46.288 | |||
z tego: | |||||
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 0 | 46.288 | |||
Razem | 58.924 | 76.874 |
§ 3. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych ustalonych w par. 2 ust.2 Uchwały budżetowej Miasta Bukowno na 2012 rok w szczegółowości według zadań inwestycyjnych, w sposób następujący:
L.p | Dział | Rozdział | Nazwa -Treść | zmniejszenia | zwiększenia | plan po zmianach |
1. | 720 | Informatyka | 24.085 | 0 | 0 | |
72095 | Pozostała działalność | 24.085 | 0 | 0 | ||
w tym: | ||||||
inwestycje: | 24.085 | 0 | 0 | |||
- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet szansą na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski | 24.085 | 0 | 0 |
§ 4. W par 6 pkt 1 Uchwały budżetowej Miasta Bukowno na 2012 r. obejmującym plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, wprowadza się zmiany w sposób następujący:
Dział | Rozdział | par. | Nazwa - Treść | Dochody | Wydatki | ||
zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | ||||
750 | Administracja publiczna | 2.931 | 0 | 2.931 | 0 | ||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 2.931 | 0 | 0 | |||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2.931 | 0 | 0 | 0 | ||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 0 | 0 | 2.931 | 0 | ||
a) wydatki bieżące | 0 | 0 | 2.931 | 0 | |||
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 0 | 0 | 2.931 | 0 | |||
z tego: | |||||||
1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0 | 2.931 | 0 | |||
852 | Pomoc społeczna | 0 | 1.950 | 0 | 1.950 | ||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 0 | 1.950 | 0 | 0 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0 | 1.950 | 0 | 0 | ||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 0 | 0 | 0 | 1.950 | ||
a) wydatki bieżące | 0 | 0 | 0 | 1.950 | |||
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.950 |
§ 5. W zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Bukowno w roku 2012 stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej Miasta Bukowno na 2012 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/135/2012
Rady Miejskiej w Bukownie
z dnia 29 maja 2012 r.
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA BUKOWNO W ROKU 2012
Dział | Rozdział | Nazwa | Rodzaj dotacji z budżetu | Dla jednostek sektora finansów publicznych | ||
zmniejszenia | zwiększenia | po | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
720 | Informatyka | 24.924 | 0 | 0 | ||
72095 | Pozostała działalność | 24.924 | 0 | 0 | ||
Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień między JST | 839 | 0 | 0 | |||
Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień miedzy JST | 24.085 | 0 | 0 | |||
851 | Ochrona zdrowia | 0 | 5.287 | 15.287 | ||
85149 | Programy polityki zdrowotnej | 0 | 5.287 | 5.287 | ||
Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST | 0 | 5.287 | 5.287 | |||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6.000 | 664.000 | |||
92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6.000 | 664.000 | |||
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowe instytucji kultury | 6.000 | 664.000 |