Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2012 poz. 2955

Uchwała nr XXI/135/2012 Rady Miejskiej w Bukownie

z dnia 29 maja 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Bukowno na 2012 rok Nr XVI/92/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm), art. 212 ust. 1 pkt 1,2, art. 236 ust. 1 ust. 4 pkt 1 oraz art.237 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U Nr 157 poz. 1240 z póź. zm.) Rada Miejska w Bukownie uchwala co następuje:

§ 1. W planie dochodów budżetu miasta na 2012 r. zwiększa się dochody na łączną kwotę 17.950 zł w tym: 1) dochody bieżące o kwotę 17.950 zł, w sposób następujący:

L.p

Dział

Źródło dochodów

zmniejszenia

zwiększenia

1.

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

0

17.950

w tym dochody bieżące

0

17.950

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (par. 2440)

0

17.950

Razem

0

17.950

§ 2. 1. W planie wydatków budżetu miasta na 2012 r. zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 58.924 zł.

2. Zmiany wydatków z ust. 1 obejmują:

a) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 34.839 zł w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 34.000 zł w tym: 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 34.000 zł,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące o kwotę 839 zł.

b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 24.085 zł, w tym inwestycje o kwotę 24.085 zł.

3. W planie wydatków budżetu miasta na 2012 r. zwiększa się wydatki o łączną kwotę 76.874 zł.

4. Zmiany wydatków z ust. 3 obejmują:

a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 76.874 zł z tego:

1) zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 64.238 zł w tym:
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 64.238 zł.

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące o kwotę 5.287 zł.

4) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań miasta o kwotę 7.349 zł, w sposób następujący:

L.p

Dział

Rozdział

Nazwa-Treść

zmniejszenia

zwiększenia

1.

720

Informatyka

24.924

0

72095

Pozostała działalność

24.924

0

w tym:

a) wydatki bieżące

839

0

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące

839

0

b) wydatki majątkowe

24.085

0

w tym:

inwestycje

24.085

0

2.

851

Ochrona zdrowia

0

5.287

85149

Programy polityki zdrowotnej

0

5.287

w tym:

a) wydatki bieżące

0

5.287

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące

0

5.287

3.

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

0

7.349

85395

Pozostała działalność

0

7.349

w tym:

a) wydatki bieżące

0

7.349

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta

0

7.349

4.

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

0

17.950

85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

0

17.950

w tym:

a) wydatki bieżące

0

17.950

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

0

17.950

z tego:

1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

0

17.950

5.

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

34.000

0

92195

Pozostała działalność

34.000

0

w tym

a) wydatki bieżące

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

34.000

0

z tego

1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

34.000

0

6.

926

Kultura fizyczna

0

46.288

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

0

46.288

w tym:

a) wydatki bieżące

0

46.288

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

0

46.288

z tego:

1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

0

46.288

Razem

58.924

76.874

§ 3. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych ustalonych w par. 2 ust.2 Uchwały budżetowej Miasta Bukowno na 2012 rok w szczegółowości według zadań inwestycyjnych, w sposób następujący:

L.p

Dział

Rozdział

Nazwa -Treść

zmniejszenia

zwiększenia

plan po zmianach

1.

720

Informatyka

24.085

0

0

72095

Pozostała działalność

24.085

0

0

w tym:

inwestycje:

24.085

0

0

- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet szansą na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski

24.085

0

0

§ 4. W par 6 pkt 1 Uchwały budżetowej Miasta Bukowno na 2012 r. obejmującym plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, wprowadza się zmiany w sposób następujący:

Dział

Rozdział

par.

Nazwa - Treść

Dochody

Wydatki

zmniejszenia

zwiększenia

zmniejszenia

zwiększenia

750

Administracja publiczna

2.931

0

2.931

0

75011

Urzędy wojewódzkie

2.931

0

0

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2.931

0

0

0

75011

Urzędy wojewódzkie

0

0

2.931

0

a) wydatki bieżące

0

0

2.931

0

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

0

0

2.931

0

z tego:

1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

0

0

2.931

0

852

Pomoc społeczna

0

1.950

0

1.950

85219

Ośrodki pomocy społecznej

0

1.950

0

0

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0

1.950

0

0

85219

Ośrodki pomocy społecznej

0

0

0

1.950

a) wydatki bieżące

0

0

0

1.950

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

1.950

§ 5. W zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Bukowno w roku 2012 stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej Miasta Bukowno na 2012 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/135/2012
Rady Miejskiej w Bukownie
z dnia 29 maja 2012 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA BUKOWNO W ROKU 2012

Dział

Rozdział

Nazwa

Rodzaj dotacji z budżetu

Dla jednostek sektora finansów publicznych

zmniejszenia

zwiększenia

po
zmianach

1

2

3

4

5

6

7

720

Informatyka

24.924

0

0

72095

Pozostała działalność

24.924

0

0

Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień między JST

839

0

0

Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień miedzy JST

24.085

0

0

851

Ochrona zdrowia

0

5.287

15.287

85149

Programy polityki zdrowotnej

0

5.287

5.287

Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST

0

5.287

5.287

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

6.000

664.000

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

6.000

664.000

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowe instytucji kultury

6.000

664.000

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00