Akt prawny
Alerty
Uchwała nr VIII/84/2011 Rady Gminy Koszyce
z dnia 29 grudnia 2011r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz, art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1.
1. . Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę: 912.757,00 zł - zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
a) dochody majątkowe o kwotę: 548.464,00 zł
b) dochody bieżące o kwotę: 364.293,00 zł
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę: 1.180.032,00 zł - zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
a) dochody bieżące - 7.150,00 zł
b) dochody majatkowe - 1.172.882,00
§ 2.
1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę: 22.643,00 zł - zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
a) wydatki bieżące o kwotę: 22.643,00 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę: 1.256.170,00 zł - zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
a) wydatki bieżące- 185.663,00 zł
b) wydatki majątkowe - 1.070.507,00 zł
§ 3.
1. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę: 953.659,00 zł - zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę: 12.593,00 zł - zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4.
W uchwale budżetowej Gminy Koszyce na 2011 rok Nr II/13/2010 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 grudnia 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w tabeli Nr 1 (dochody) wprowadza się zmiany zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) w tabeli Nr 2 (wydatki budżetu) wprowadza się zmiany zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały,
3) w tabeli Nr 2.1 (bieżące wydatki budżetu) wprowadza się zmiany zgodnie z tabelą Nr 2.1 do niniejszej uchwały,
4) w tabeli Nr 2.2 (majątkowe wydatki budżetu) wprowadza się zmiany zgodnie z tabelą Nr 2.2 do niniejszej uchwały,
5) w tabeli Nr 3 (przychody i rozchody) wprowadza się zmiany zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały,
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
Tabela Nr 1
Plan dochodów budżetu Gminy Koszyce na 2011 rok
Dział | Paragraf | Treść | Kwota zwiększenia | Kwota |
010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 539.755,00 | 1.172.882,00 | |
| W tym : |
|
| |
700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 4.700,00 | - | |
| W tym : |
|
| |
750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 36.330,00 | - | |
0920 | W tym: |
| - | |
754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 30.750,00 | - | |
| W tym: |
| - | |
756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 106.100,00 | - | |
| W tym: |
| - | |
758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 171.122,00 | - | |
| W tym: |
|
| |
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 5.000,00 | 7.150,00 | |
| W tym: |
|
| |
900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 19.000,00 | - | |
0830 | W tym: | 19.000,00 | - | |
OGÓŁEM | 912.757,00 | 1.180.032,00 |
Tabela Nr 2
Plan wydatków budżetu Gminy Koszyce na 2011 rok
Dział | Rozdział | Treść | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | - | 318.507,00 | |
01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | - | 318.507,00 | |
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | - | 293.000,00 | |
60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | - | 293.000,00 | |
700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | - | 59.000,00 | |
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | - | 59.000,00 | |
710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | - | 5.000,00 | |
71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | - | 5.000,00 | |
754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | - | 5.000,00 | |
75412 | Ochotnicze straże pożarne | - | 5.000,00 | |
756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | - | 17.666,00 | |
75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | - | 17.666,00 | |
757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | - | 49.000,00 | |
75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | - | 49.000,00 | |
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | - | 459.000,00 | |
80101 | Szkoły podstawowe | - | 459.000,00 |
852 | POMOC SPOŁECZNA | 22.643,00 | - | |
85202 | Domy pomocy społecznej | 17.643,00 | - | |
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | - | 1997,00 | |
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | - | 1997,00 | |
900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | - | 48.000,00 | |
90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | - | 7.000,00 | |
OGÓŁEM | 22.643,00 | 1.256.170,00 |
Tabela Nr 2. 1
Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Koszyce na 2011 rok
Dział | Rozdział | Treść | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | - | 59.000,00 | |
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | - | 59.000,00 | |
710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | - | 5.000,00 | |
71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | - | 5.000,00 | |
754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | - | 5.000,00 | |
75412 | Ochotnicze straże pożarne | - | 5.000,00 | |
756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | - | 17.666,00 | |
75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | - | 17.666,00 | |
757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | - | 49.000,00 | |
75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | - | 49.000,00 |
852 | POMOC SPOŁECZNA | 22.643,00 | - | |
85202 | Domy pomocy społecznej | 17.643,00 | - | |
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | - | 1.997,00 | |
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | - | 1.997,00 | |
900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | - | 48.000,00 | |
90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | - | 7.000,00 | |
OGÓŁEM | 22.643,00 | 1.256.170,00 |
Tabela Nr 2.2
Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Koszyce na 2011 rok
Dział | Rozdział | Treść | Kwota zmniejszeń |
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 318.507,00 | |
01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 318.507,00 | |
600 | Transport i łączność | 293.000,00 | |
60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 293.000,00 | |
801 | Oświata i wychowanie | 459.000,00 | |
80101 | Szkoły podstawowe | 459.000,00 | |
RAZEM | 1.070.507,00 |
Tabela Nr 3
Przychody i rozchody budżetu
PRZYCHODY BUDŻETU
PARAGRAF | NAZWA | KWOTA ZMNIEJSZEŃ |
903 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 953.659,00 |
OGÓŁEM | 953.659,00 |
ROZCHODY BUDŻETU
PARAGRAF | NAZWA | KWOTA ZWIĘKSZEŃ |
992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek | 12.593,00 |
OGÓŁEM | 12.593,00 |