Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2012 poz. 7

Uchwała nr VIII/84/2011 Rady Gminy Koszyce

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz, art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. . Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę: 912.757,00 zł - zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

a) dochody majątkowe o kwotę: 548.464,00 zł

b) dochody bieżące o kwotę: 364.293,00 zł

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę: 1.180.032,00 zł - zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

a) dochody bieżące - 7.150,00 zł

b) dochody majatkowe - 1.172.882,00

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę: 22.643,00 zł - zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę: 22.643,00 zł

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę: 1.256.170,00 zł - zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

a) wydatki bieżące- 185.663,00 zł

b) wydatki majątkowe - 1.070.507,00 zł

§ 3.

1. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę: 953.659,00 zł - zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę: 12.593,00 zł - zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

W uchwale budżetowej Gminy Koszyce na 2011 rok Nr II/13/2010 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 grudnia 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w tabeli Nr 1 (dochody) wprowadza się zmiany zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w tabeli Nr 2 (wydatki budżetu) wprowadza się zmiany zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) w tabeli Nr 2.1 (bieżące wydatki budżetu) wprowadza się zmiany zgodnie z tabelą Nr 2.1 do niniejszej uchwały,

4) w tabeli Nr 2.2 (majątkowe wydatki budżetu) wprowadza się zmiany zgodnie z tabelą Nr 2.2 do niniejszej uchwały,

5) w tabeli Nr 3 (przychody i rozchody) wprowadza się zmiany zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego


Tabela Nr 1

Plan dochodów budżetu Gminy Koszyce na 2011 rok

Dział

Paragraf

Treść

Kwota zwiększenia

Kwota
zmniejszenia

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

539.755,00

1.172.882,00



0960
0920


6298


6290

W tym :
Dochody bieżące:
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
Pozostałe odsetki

W tym :
Dochody majątkowe :
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł


22.041,00
2.800,00
19.241,00



-

517.714,00


-
-

-


1.172.882,00

-

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

4.700,00

-



0750

W tym :
Dochody bieżące:
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych


4.700,00
4.700,00


-
-

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

36.330,00

-

0920
2700

W tym:
Dochody bieżące:
Pozostałe odsetki
Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł


36.330,00
35.000,00
1.330,00

-
-
-

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

30.750,00

-



6330

W tym:
Dochody majątkowe
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)


30.750,00
30.750,00

-
-

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

106.100,00

-



0410
0430
0490

W tym:
Dochody bieżące
Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z opłaty targowej
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw


106.100,00
1.100,00
1.000,00
104.000,00

-
-
-
-

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

171.122,00

-



2750

W tym:
Dochody bieżące
Środki na uzupełnienie dochodów gmin


171.122,00
171.122,00


-
-

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

5.000,00

7.150,00



0830
2009

W tym:
Dochody bieżące
Wpływy z usług
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych , Funduszu Spójności , Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących wspólna Politykę Rolną


5.000,00
5.000,00
-


7.150,00
-
7.150,00

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

19.000,00

-

0830

W tym:
Dochody bieżące
Wpływy z usług

19.000,00

19.000,00

-
-

OGÓŁEM

912.757,00

1.180.032,00


Tabela Nr 2

Plan wydatków budżetu Gminy Koszyce na 2011 rok

Dział

Rozdział

Treść

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

-

318.507,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w tym:
a) wydatki majątkowe

-

-

318.507,00

318.507,00

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

-

293.000,00

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
a) wydatki majątkowe

-

-

293.000,00

293.000,00

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

-

59.000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
a) wydatki bieżące

-

-

59.000,00

59.000,00

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

-

5.000,00

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego
w tym:
a) wydatki bieżące

-

-

5.000,00

5.000,00

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

-

5.000,00

75412

Ochotnicze straże pożarne
w tym:
a) wydatki bieżące

-

-

5.000,00

5.000,00

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

-

17.666,00

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
w tym:
a) wydatki bieżące

-
-

17.666,00

17.666,00

757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

-

49.000,00

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
w tym:
a) wydatki bieżące

-


-

49.000,00


49.000,00

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

-

459.000,00

80101

Szkoły podstawowe
w tym:
a) wydatki majątkowe

-

-

459.000,00

459.000,00

852

POMOC SPOŁECZNA

22.643,00

-

85202


85219

Domy pomocy społecznej
w tym:
a) wydatki bieżące
Ośrodki pomocy społecznej
w tym:
a) wydatki bieżące

17.643,00

17.643,00
5.000,00

5.000,00

-

-
-

-

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

-

1997,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów
w tym:
a) wydatki bieżące

-

-

1997,00

1997,00

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

-

48.000,00

90015


90095

Oświetlenie ulic, placów i dróg
W tym:
a) wydatki bieżące
Pozostała działalność
W tym:
a) wydatki bieżące

-

-
-

-

7.000,00

7.000,00
41.000,00

41.000,00

OGÓŁEM

22.643,00

1.256.170,00


Tabela Nr 2. 1

Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Koszyce na 2011 rok

Dział

Rozdział

Treść

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

-

59.000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

-

-
-

-

59.000,00

59.000,00
10.000,00
49.000,00

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

-

5.000,00

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego
w tym:
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane

-

-
-

5.000,00

5.000,00
5.000,00

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

-

5.000,00

75412

Ochotnicze straże pożarne
w tym:
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

-

-
-

5.000,00

5.000,00
5.000,00

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

-

17.666,00

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
w tym:
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

-
-
-
-

17.666,00


17.666,00
14.766,00
2.900,00

757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

-

49.000,00

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
w tym:
6. Wydatki na obsługę długu publicznego

-


-

49.000,00


49.000,00

852

POMOC SPOŁECZNA

22.643,00

-

85202




85219

Domy pomocy społecznej
w tym:
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Ośrodki pomocy społecznej
w tym:
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

17.643,00

17.643,00
17.643,00

5.000,00

5.000,00
5.000,00

-

-
-

-

-
-

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

-

1.997,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów
w tym:
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

-

-
-

1.997,00

1.997,00
1.997,00

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

-

48.000,00

90015




90095

Oświetlenie ulic, placów i dróg
W tym:
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Pozostała działalność
W tym:
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

-

-
-

-

-
-

7.000,00

7.000,00
7.000,00

41.000,00

41.000,00
41.000,00

OGÓŁEM

22.643,00

1.256.170,00


Tabela Nr 2.2

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Koszyce na 2011 rok

Dział

Rozdział

Treść

Kwota zmniejszeń

010

Rolnictwo i łowiectwo

318.507,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w tym:
a)wydatki majątkowe
- Budowa wodociągu i kanalizacji w gminie Koszyce ( Program finansowany z Funduszu Spójności )

318.507,00

318.507,00
318.507,00

600

Transport i łączność

293.000,00

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym:
a)wydatki majątkowe
- odbudowa dróg powodziowych Książnice Wielkie - Wroczków, Witów -Obory

293.000,00

293.000,00
293.000,00

801

Oświata i wychowanie

459.000,00

80101

Szkoły podstawowe
W tym:
Wydatki majątkowe
-Budowa Sali sportowej przy centrum Oświatowym w Koszycach

459.000,00

459.000,00
459.000,00

RAZEM

1.070.507,00


Tabela Nr 3

Przychody i rozchody budżetu

PRZYCHODY BUDŻETU

PARAGRAF

NAZWA

KWOTA ZMNIEJSZEŃ

903

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

953.659,00

OGÓŁEM

953.659,00

ROZCHODY BUDŻETU

PARAGRAF

NAZWA

KWOTA ZWIĘKSZEŃ

992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek
i kredytów

12.593,00

OGÓŁEM

12.593,00

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00