Akt prawny
Alerty
Uchwała nr XIX/170/2011 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 8 grudnia 2011r.
w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza uchwala co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. W Uchwale Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011 wprowadza się zmiany wynikające z załącznika Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do uchwały niniejszej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/170/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 8 grudnia 2011 r.
Zmiany w budżecie po stronie dochodów
(w zł.) | |||
Dział | Treść | Zwiększenie | Zmniejszenie |
758 | Różne rozliczenia | 166 416 | |
Dochody bieżące | 166 416 | ||
w tym: | |||
Część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920) | 166 416 | ||
801 | Oświata i wychowanie | 1 727 | |
Dochody bieżące | 1 727 | ||
w tym: | |||
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) | 1 727 | ||
852 | Pomoc społeczna | 14 000 | |
Dochody bieżące | 14 000 | ||
w tym: | |||
Wpływy z usług (§ 0830) | 12 000 | ||
Pozostałe odsetki (§ 0920) | 2 000 | ||
Razem: | 182 143 | ||
Ogółem zwiększenie dochodów: | 182 143 |
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/170/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 8 grudnia 2011 r.
Zmiany w budżecie po stronie wydatków
(w zł.) | ||||
Dział | Rozdz. | Treść | Zwiększenie | Zmniejszenie |
600 | Transport i łączność | 19 500 | 19 500 | |
60016 | Drogi publiczne gminne | 19 500 | 19 500 | |
Wydatki bieżące | 19 500 | 19 500 | ||
w tym: | ||||
Wydatki jednostek budżetowych | 19 500 | 19 500 | ||
w tym: | ||||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 500 | 19 500 | ||
710 | Działalność usługowa | 120 000 | ||
71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 120 000 | ||
Wydatki bieżące | 120 000 | |||
w tym: | ||||
Wydatki jednostek budżetowych | 120 000 | |||
w tym: | ||||
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 120 000 | |||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 160 000 | 100 000 | |
75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 60 000 | ||
Wydatki majątkowe | 60 000 | |||
w tym: | ||||
Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 60 000 | |||
75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 100 000 | 100 000 | |
Wydatki majątkowe | 100 000 | 100 000 | ||
w tym: | ||||
Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000 | 100 000 | ||
801 | Oświata i wychowanie | 116 727 | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 31 727 | ||
Wydatki bieżące | 31 727 | |||
w tym: | ||||
Wydatki jednostek budżetowych | 31 727 | |||
w tym: | ||||
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 31 727 | |||
80110 | Gimnazja | 40 000 | ||
Wydatki bieżące | 40 000 | |||
w tym: | ||||
Wydatki jednostek budżetowych | 40 000 | |||
w tym: | ||||
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 40 000 | |||
80111 | Gimnazja specjalne | 15 000 | ||
Wydatki bieżące | 15 000 | |||
w tym: | ||||
Wydatki jednostek budżetowych | 15 000 | |||
w tym: | ||||
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 000 | |||
80130 | Szkoły zawodowe | 15 000 | ||
Wydatki bieżące | 15 000 | |||
w tym: | ||||
Wydatki jednostek budżetowych | 15 000 | |||
w tym: | ||||
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 000 | |||
80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 15 000 | ||
Wydatki bieżące | 15 000 | |||
w tym: | ||||
Wydatki jednostek budżetowych | 15 000 | |||
w tym: | ||||
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 000 | |||
851 | Ochrona zdrowia | 51 900 | 51 900 | |
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 51 900 | 51 900 | |
Wydatki bieżące | 9 400 | 51 900 | ||
w tym: | ||||
Wydatki jednostek budżetowych | 9 400 | 51 900 | ||
w tym: | ||||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 700 | 11 900 | ||
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 700 | 40 000 | ||
Wydatki majątkowe | 42 500 | |||
w tym: | ||||
Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 42 500 | |||
852 | Pomoc społeczna | 31 500 | 29 500 | |
85204 | Rodziny zastępcze | 10 000 | 10 000 | |
Wydatki bieżące | 10 000 | 10 000 | ||
w tym: | ||||
Dotacje na zadania bieżące | 10 000 | |||
Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000 | |||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 19 500 | 19 500 | |
Wydatki bieżące | 19 500 | |||
w tym: | ||||
Wydatki jednostek budżetowych | 19 500 | |||
w tym: | ||||
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 19 500 | |||
Wydatki majątkowe | 19 500 | |||
w tym: | ||||
Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 19 500 | |||
85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 2 000 | ||
Wydatki bieżące | 2 000 | |||
w tym: | ||||
Wydatki jednostek budżetowych | 2 000 | |||
w tym: | ||||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 000 | |||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 51 416 | ||
85410 | Internaty i bursy szkolne | 51 416 | ||
Wydatki bieżące | 51 416 | |||
w tym: | ||||
Wydatki jednostek budżetowych | 51 416 | |||
w tym: | ||||
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 51 416 | |||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 000 | ||
90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 12 000 | ||
Wydatki majątkowe | 12 000 | |||
w tym: | ||||
Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 12 000 | |||
w tym: | ||||
- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej) | 12 000 | |||
926 | Kultura fizyczna | 60 000 | ||
92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 60 000 | ||
Wydatki bieżące | 60 000 | |||
w tym: | ||||
Wydatki jednostek budżetowych | 60 000 | |||
w tym: | ||||
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 60 000 | |||
Razem: | 503 043 | 320 900 | ||
Ogółem zwiększenie wydatków: | 182 143 | x |
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/170/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 8 grudnia 2011 r.
Zmiany w Tabeli nr 3 do Uchwały Budżetowej "Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza w roku 2011"
(w zł.) | |||
Lp. | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 160 000 | 100 000 | |
75404 - Komendy wojewódzkie Policji | 60 000 | ||
1. | Dofinansowanie zakupu dwóch nieoznakowanych samochodów osobowych dla Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu | 60 000 | |
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 100 000 | 100 000 | |
2. | Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 100 000 | |
2. | Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego na wyposażenie samochodu ratowniczo - gaśniczego | 100 000 | |
851 - Ochrona zdrowia | 42 500 | ||
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 42 500 | ||
1. | Prace remontowo - modernizacyjne w Gimnazjum Nr 3 na potrzeby Klubu Młodzieżowego SQMA prowadzonego przez Zespół Świetlic Środowiskowych | 42 500 | |
852 - Pomoc społeczna | 19 500 | ||
85219 - Ośrodki pomocy społecznej | 19 500 | ||
1. | Modernizacja serwera oraz zakup centrali telefonicznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej | 19 500 | |
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 000 | ||
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 12 000 | ||
1. | Budowa instalacji solarnych w kompleksie obiektów pomocy społecznej przy ul. Nawojowskiej w Nowym Sączu | 12 000 | |
Razem: | 234 000 | 100 000 | |
Ogółem zwiększenie wydatków majątkowych: | 134 000 | x |
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/170/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 8 grudnia 2011 r.
Zmiany w Załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z
BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2011
(w zł) | ||||||
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | Zwiększenia | Zmniejszenia | ||||
1. Dotacje celowe | 10 000 | |||||
w tym: | ||||||
Dział | 852 | Pomoc społeczna | 10 000 | |||
Rozdział | 85204 | Rodziny zastępcze | 10 000 | |||
§ | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000 | |||
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA | 10 000 | |||||
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE: | 10 000 |
Przewodniczący Rady |