Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2011 nr 608 poz. 7191

Uchwała nr XIX/170/2011 Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia 8 grudnia 2011r.

w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011 wprowadza się zmiany wynikające z załącznika Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do uchwały niniejszej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta

Przewodniczący Rady


Jerzy Wituszyński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/170/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 8 grudnia 2011 r.

Zmiany w budżecie po stronie dochodów

(w zł.)

Dział

Treść

Zwiększenie

Zmniejszenie

758

Różne rozliczenia

166 416

Dochody bieżące

166 416

w tym:

Część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920)

166 416

801

Oświata i wychowanie

1 727

Dochody bieżące

1 727

w tym:

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

1 727

852

Pomoc społeczna

14 000

Dochody bieżące

14 000

w tym:

Wpływy z usług (§ 0830)

12 000

Pozostałe odsetki (§ 0920)

2 000

Razem:

182 143

Ogółem zwiększenie dochodów:

182 143

Przewodniczący Rady


Jerzy Wituszyński


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/170/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 8 grudnia 2011 r.

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

(w zł.)

Dział

Rozdz.

Treść

Zwiększenie

Zmniejszenie

600

Transport i łączność

19 500

19 500

60016

Drogi publiczne gminne

19 500

19 500

Wydatki bieżące

19 500

19 500

w tym:

Wydatki jednostek budżetowych

19 500

19 500

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

19 500

19 500

710

Działalność usługowa

120 000

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

120 000

Wydatki bieżące

120 000

w tym:

Wydatki jednostek budżetowych

120 000

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

120 000

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

160 000

100 000

75404

Komendy wojewódzkie Policji

60 000

Wydatki majątkowe

60 000

w tym:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

60 000

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

100 000

100 000

Wydatki majątkowe

100 000

100 000

w tym:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

100 000

100 000

801

Oświata i wychowanie

116 727

80101

Szkoły podstawowe

31 727

Wydatki bieżące

31 727

w tym:

Wydatki jednostek budżetowych

31 727

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

31 727

80110

Gimnazja

40 000

Wydatki bieżące

40 000

w tym:

Wydatki jednostek budżetowych

40 000

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

40 000

80111

Gimnazja specjalne

15 000

Wydatki bieżące

15 000

w tym:

Wydatki jednostek budżetowych

15 000

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

15 000

80130

Szkoły zawodowe

15 000

Wydatki bieżące

15 000

w tym:

Wydatki jednostek budżetowych

15 000

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

15 000

80140

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

15 000

Wydatki bieżące

15 000

w tym:

Wydatki jednostek budżetowych

15 000

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

15 000

851

Ochrona zdrowia

51 900

51 900

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

51 900

51 900

Wydatki bieżące

9 400

51 900

w tym:

Wydatki jednostek budżetowych

9 400

51 900

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 700

11 900

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

7 700

40 000

Wydatki majątkowe

42 500

w tym:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

42 500

852

Pomoc społeczna

31 500

29 500

85204

Rodziny zastępcze

10 000

10 000

Wydatki bieżące

10 000

10 000

w tym:

Dotacje na zadania bieżące

10 000

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

10 000

85219

Ośrodki pomocy społecznej

19 500

19 500

Wydatki bieżące

19 500

w tym:

Wydatki jednostek budżetowych

19 500

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

19 500

Wydatki majątkowe

19 500

w tym:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

19 500

85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

2 000

Wydatki bieżące

2 000

w tym:

Wydatki jednostek budżetowych

2 000

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2 000

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

51 416

85410

Internaty i bursy szkolne

51 416

Wydatki bieżące

51 416

w tym:

Wydatki jednostek budżetowych

51 416

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

51 416

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

12 000

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

12 000

Wydatki majątkowe

12 000

w tym:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

12 000

w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)

12 000

926

Kultura fizyczna

60 000

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

60 000

Wydatki bieżące

60 000

w tym:

Wydatki jednostek budżetowych

60 000

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

60 000

Razem:

503 043

320 900

Ogółem zwiększenie wydatków:

182 143

x

Przewodniczący Rady


Jerzy Wituszyński


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/170/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 8 grudnia 2011 r.

Zmiany w Tabeli nr 3 do Uchwały Budżetowej "Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza w roku 2011"

(w zł.)

Lp.

Nazwa

Zwiększenie

Zmniejszenie

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

160 000

100 000

75404 - Komendy wojewódzkie Policji

60 000

1.

Dofinansowanie zakupu dwóch nieoznakowanych samochodów osobowych dla Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu

60 000

75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

100 000

100 000

2.

Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

100 000

2.

Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego na wyposażenie samochodu ratowniczo - gaśniczego

100 000

851 - Ochrona zdrowia

42 500

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

42 500

1.

Prace remontowo - modernizacyjne w Gimnazjum Nr 3 na potrzeby Klubu Młodzieżowego SQMA prowadzonego przez Zespół Świetlic Środowiskowych

42 500

852 - Pomoc społeczna

19 500

85219 - Ośrodki pomocy społecznej

19 500

1.

Modernizacja serwera oraz zakup centrali telefonicznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

19 500

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

12 000

90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

12 000

1.

Budowa instalacji solarnych w kompleksie obiektów pomocy społecznej przy ul. Nawojowskiej w Nowym Sączu

12 000

Razem:

234 000

100 000

Ogółem zwiększenie wydatków majątkowych:

134 000

x

Przewodniczący Rady


Jerzy Wituszyński


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/170/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 8 grudnia 2011 r.

Zmiany w Załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z
BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2011

(w zł)

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Zwiększenia

Zmniejszenia

1. Dotacje celowe

10 000

w tym:

Dział

852

Pomoc społeczna

10 000

Rozdział

85204

Rodziny zastępcze

10 000

§

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

10 000

OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA

10 000

OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE:

10 000

Przewodniczący Rady


Jerzy Wituszyński

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00