Akt prawny
Alerty
Uchwała nr 486/LV/2010 Rady Miasta Gorlice
z dnia 26 sierpnia 2010r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) - Rada Miasta Gorlice uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta na 2010 rok o kwotę 429.271 zł, w tym:
1) dochody bieżące o 98.681 zł;
2) dochody majątkowe o 330.590 zł;
- jak w załączniku Nr 1.
§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2010 rok o kwotę 429.271 zł, w tym:
1) wydatki bieżące o 62.941 zł;
2) wydatki majątkowe o 366.330 zł;
- jak w załączniku Nr 2.
2. Wydatki bieżące budżetu ustalone w ust.1 pkt 1 obejmują zwiększenie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych o 62.941 zł;
- jak w załączniku Nr 2.1.
3. Wydatki majątkowe budżetu ustalone w ust 1 pkt 2 obejmują:
1) dotację na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego - zmniejszenie o 285.000 zł;
2) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - zwiększenie o 643.330 zł;
3) dotację celową na inwestycje - zwiększenie o 8.000 zł;
- jak w załączniku Nr 2.2.
§ 3. Dokonuje się zmian w wydatkach na dotacje udzielane z budżetu miasta w roku 2010 - jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku dotyczącym środków do dyspozycji jednostek pomocniczych na 2010 rok - jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Dokonuje się zwiększenia przychodów i wydatków w zakładzie budżetowym Ośrodek Sportu i Rekreacji o 290.000 zł - jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. W Uchwale Budżetowej Miasta Gorlice na 2010 rok Nr 420/XLVII/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 21 stycznia 2010 r. wprowadza się zmiany wynikające z niniejszej uchwały i załączników.
§ 7. Budżet miasta na 2010 rok, po zmianach będzie równy:
1) Dochody budżetu miasta ogółem 75.781.000 zł, z tego:
a) dochody bieżące 62.686.530 zł;
b) dochody majątkowe 13.094.470 zł.
2) Wydatki budżetu miasta ogółem 92.905.109 zł, z tego:
a) wydatki bieżące 61.626.999 zł;
b) wydatki majątkowe 31.278.110 zł.
3) Deficyt wynosi 17.124.109 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
a) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 12.935.000 zł;
b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 4.189.109 zł.
4) Przychody budżetu w kwocie 20.322.697 zł stanowią:
a) pożyczki i kredyty - 13.935.000 zł;
b) wolne środki z lat ubiegłych - 6.387.697 zł.
5) Rozchody budżetu w kwocie 3.198.588 zł obejmują spłaty rat kredytów i pożyczek.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gorlice.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miasta Gorlice |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 486/LV/2010
Rady Miasta Gorlice
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
Dochody budżetu miasta Gorlice
Dz. | Treść | Plan dochodów na 2010 r. w zł |
zwiększenie | ||
600 | Transport i łączność | 330 590 |
Dochody majątkowe | 330 590 | |
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego(§ 6680) | 330 590 | |
750 | Administracja publiczna | 1 000 |
Dochody bieżące | 1 000 | |
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej(§ 0960) | 1 000 | |
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 39 877 |
Dochody bieżące | 39 877 | |
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680) | 39 877 | |
801 | Oświata i wychowanie | 9 500 |
Dochody bieżące | 9 500 | |
- Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) | 9 500 | |
852 | Pomoc społeczna | 40 000 |
Dochody bieżące | 40 000 | |
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910) | 10 000 | |
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) | 30 000 | |
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 304 |
Dochody bieżące | 8 304 | |
- Wpływy z opłaty produktowej(§ 0400) | 8 304 | |
Zwiększenie dochodóww tym: | 429 271 | |
- dochody bieżące | 98 681 | |
- dochody majątkowe | 330 590 |
Przewodniczący Rady Miasta Gorlice |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 486/LV/2010
Rady Miasta Gorlice
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
Wydatki budżetu miasta Gorlice
Dz. | Rozdz. | Treść | Plan wydatków na 2010 r. w zł | ||
zmniejszenie | zwiększenie | ||||
600 | Transport i łączność | 300 000 | 626 990 | ||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 300 000 | |||
Wydatki majątkowe | 300 000 | ||||
60016 | Drogi publiczne gminne | 326 990 | |||
Wydatki majątkowe | 326 990 | ||||
60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 300 000 | |||
Wydatki majątkowe | 300 000 | ||||
750 | Administracja publiczna | 21 000 | |||
75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 20 000 | |||
Wydatki bieżące | 20 000 | ||||
75095 | Pozostała działalność | 1 000 | |||
Wydatki bieżące | 1 000 | ||||
801 | Oświata i wychowanie | 9 500 | |||
80101 | Szkoły podstawowe | 9 500 | |||
Wydatki bieżące | 9 500 | ||||
852 | Pomoc społeczna | 11 000 | |||
85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego | 11 000 | |||
Wydatki bieżące | 11 000 | ||||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpowodziowa | 15 000 | |||
75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 15 000 | |||
Wydatki majątkowe | 15 000 | ||||
851 | Ochrona zdrowia | 8 000 | |||
85111 | Szpitale ogólne | 8 000 | |||
Wydatki majątkowe | 8 000 | ||||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 57 781 | |||
90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 8 304 | |||
Wydatki bieżące | 8 304 | ||||
90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 33 137 | |||
Wydatki bieżące | 33 137 | ||||
90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 16 340 | |||
Wydatki majątkowe | 16 340 | ||||
926 | Kultura fizyczna i sport | 20 000 | |||
92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 20 000 | |||
Wydatki bieżące | 20 000 | ||||
Razem | 320 000 | 749 271 | |||
Zwiększenie wydatkóww tym: | 429 271 | ||||
- wydatki bieżące | 62 941 | ||||
- wydatki majątkowe | 366 330 |
Przewodniczący Rady Miasta Gorlice |
Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr 486/LV/2010
Rady Miasta Gorlice
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
Wydatki bieżące budżetu miasta Gorlice
Dz. | Rozdz. | Treść | Plan wydatków na 2010 r. w zł | ||
zmniejszenie | zwiększenie | ||||
750 | Administracja publiczna | 21 000 | |||
75075 | Promocja jednostek samorzadu terytorialnego | 20 000 | |||
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 20 000 | ||||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 20 000 | ||||
75095 | Pozostała działalność | 1 000 | |||
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 000 | ||||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 000 | ||||
801 | Oświata i wychowanie | 9 500 | |||
80101 | Szkoły podstawowe | 9 500 | |||
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 9 500 | ||||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 9 500 | ||||
852 | Pomoc społeczna | 11 000 | |||
85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego | 11 000 | |||
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 11 000 | ||||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11 000 | ||||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 41 441 | |||
90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 8 304 | |||
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 8 304 | ||||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 304 | ||||
90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 33 137 | |||
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 33 137 | ||||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 33 137 | ||||
926 | Kultura fizyczna i sport | 20 000 | |||
92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 20 000 | |||
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 7 000 | ||||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 000 | ||||
Dotacje | 13 000 | ||||
Razem | 20 000 | 82 941 | |||
Zwiększenie wydatkóww tym: | 62 941 | ||||
Wydatki jednostek budżetowych,w tym na: | 62 941 | ||||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 62 941 |
Przewodniczący Rady Miasta Gorlice |
Załącznik Nr 2.2 do Uchwały Nr 486/LV/2010
Rady Miasta Gorlice
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
Wydatki majątkowe budżetu miasta Gorlice
Dz. | Rozdz. | Nazwa zadania | Plan na 2010 r. w zł | ||
zmniejszenia | zwiększenia | ||||
1) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego | 300 000 | 15 000 | |||
600 | 60014 | dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gorlickiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300 000 | ||
754 | 75411 | dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gorlickiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 15 000 | ||
2) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjnew tym: | 643 330 | ||||
600 | 60016 | Łącznik ulicy Stróżowskiej z ulicą Korczaka | 112 880 | ||
600 | 60016 | Łącznik ulicy Stawiska z ulicą Korczaka - DP | 214 110 | ||
600 | 60078 | Przebudowa mostu na potoku Figa w Gorlicach | 300 000 | ||
900 | 90015 | Oświetlenie ulicy Dolnej, Granicznej, Kapuścińskiego, Lenartowiczów | 16 340 | ||
3) Dotacja celowa na inwestycje | 8 000 | ||||
851 | 85111 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finasów publicznych | 8 000 | ||
Zwiększenie wydatków majątkowych | 366 330 |
Przewodniczący Rady Miasta Gorlice |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 486/LV/2010
Rady Miasta Gorlice
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
Dotacje udzielane z budżetu miasta
Dz. | Treść | Plan na 2010 r. w zł | |
Rozdz. | dla jednostek sektora finansów publicznych | ||
§ | zmniejszenie | zwiększenie | |
DOTACJE CELOWE | |||
600 | Transport i łączność | 300 000 | |
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 300 000 | |
6300 | dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gorlickiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300 000 | |
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przecipowodziowa | 15 000 | |
75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 15 000 | |
6300 | dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gorlickiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 15 000 | |
851 | Ochrona zdrowia | 8 000 | |
85111 | Szpitale ogólne | 8 000 | |
6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 8 000 | |
926 | Kultura fizyczna i sport | 13 000 | |
92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 13 000 | |
2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 13 000 | |
Razem | 313 000 | 23 000 | |
Razem zmniejszenie dotacji celowych | 290 000 |
Przewodniczący Rady Miasta Gorlice |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 486/LV/2010
Rady Miasta Gorlice
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych na 2010 rok
Dz. | Rozdz. | Treść | Plan na 2009 r. w zł |
zwiększenie | |||
750 | 75095 | Administracja publiczna | 1 000 |
Osiedle Nr 7 | 1 000 | ||
Razem: | 1 000 |
Przewodniczący Rady Miasta Gorlice |
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 486/LV/2010
Rady Miasta Gorlice
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 rok
Dz. | Rozdz. | Treść | Planowane przychodyna 2010 rok | Planowane wydatkina 2010 rok |
zwiększenie | zwiększenie | |||
926 | 92605 | Ośrodek Sportu i Rekreacji | 290 000 | 290 000 |
Razem | 290 000 | 290 000 |
Przewodniczący Rady Miasta Gorlice |