Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2010 nr 593 poz. 4663

Uchwała nr XXXIV/229/10 Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 25 października 2010r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2010 Nr XXVIII/186/10 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 stycznia 2010r

Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 212 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 157 poz. 1240) oraz art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z póź. Zm.) w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) Rada Gminy Wiśniowa uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Wiśniowa na rok 2010 o kwotę 125.545,00 w tym dochody bieżące o kwotę 125.545,00 - jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

2. Plan dochodów budżetu Gminy Wiśniowa po zmianach ogółem wynosi 22.652.636,25 w tym;

1) dochody bieżące 19.219.134,25

2) dochody majątkowe 3.433.402,00

3. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2010 o kwotę 607.242,75 jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

4. Plan wydatków budżetu Gminy Wiśniowa po zmianach ogółem wynosi 26.296.604,25 w tym:

1) wydatki bieżące 19.287.329,25

2) wydatki majątkowe 7.009.275,00

§ 2. Zwiększa się planowany deficyt o kwotę 481.879,75 który zostanie pokryty przychodami pochodącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 404.461,00 Zmniejsza się planowane rozchody budżetu o kwotę 77.418,75 Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6.376.869,00 i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.732.901,00 jak w załaczniku nr 3

§ 3. W Uchwale Budzetowej Gminy Wiśniowa na rok 2010 Nr XXVIII/186/10 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 stycznia 2010r. wprowadza się następujace zmiany:

1) w załaczniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

3) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiśniowa

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/229/10
Rady Gminy Wiśniowa
z dnia 25 października 2010 r.

Dochody budżetu Gminy Wiśniowa na rok 2010 (w złotych)

Lp

Dział

Nazwa - treść

Kwota

zwiększenia

zmniejszenia

1.

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

13.879,00

Dochody bieżące

13.879,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)

13.879,00

2.

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:

600,00

Dochody bieżące

600,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)

600,00

3.

801

Oświata i wychowanie

43.917,00

Dochody bieżące

43.917,00

Wpływy z usług (§ 0830)

10.000,00

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)

29.017,00

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

4.900,00

4.

852

Pomoc społeczna

40.567,00

Dochody bieżące

40.567,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)

36.005,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)

4.562,00

5.

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

26.312,00

Dochody bieżące

26.312,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)

26.312,00

Razem dochody zwiększenia

125.545,00

Ogółem dochody zwiększenia

125.545,00

Dochody bieżące

125.545,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/229/10
Rady Gminy Wiśniowa
z dnia 25 października 2010 r.

Wydatki budżetu Gminy Wiśniowa na rok 2010 (w złotych)

Wyszczególnienie

Dział

Rozdz.

Kwota

zwiększenia

Zmniejszenia

Rolnictwo i łowiectwo

010

1.000,00

97.675,00

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym:

01010

97.675,00

Wydatki majątkowe

97.675,00

Pozostała działalność

01095

1.000,00

Wydatki bieżące w tym:

1.000,00

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym;

1.000,00

1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

1.000,00

Leśnictwo

020

2.000,00

Pozostała działalność

02095

2.000,00

Wydatki bieżące w tym:

2.000,00

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym;

2.000,00

1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

2.000,00

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

400

6.260,00

Dostarczanie wody

40002

6.260,00

Wydatki bieżące w tym:

6.260,00

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym;

6.260,00

1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4.260,00

1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

2.000,00

Transport i łączność

600

68.000,00

Drogi publiczne wojewódzkie

60013

68.000,00

Wydatki majątkowe

68.000,00

Gospodarka mieszkaniowa

700

97.074.75

132.113,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

70005

97.074,75

132.113,00

Wydatki bieżące w tym:

89.144,75

7.900,00

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym;

89.144,75

7.900,00

1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

89.144,75

7.900,00

Wydatki majątkowe

7.930,00

124.213,00

Administracja publiczna

750

86.500,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

75023

86.500,00

Wydatki bieżące w tym:

86.500,00

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym;

86.500,00

1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

86.500,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

751

13.879,00

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w tym:

75109

13.879,00

Wydatki bieżące w tym:

13.879,00

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym;

13.879,00

1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

13.879,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

754

67.340,00

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:

75478

67.340,00

Wydatki bieżące w tym:

67.340,00

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym;

67.340,00

1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

67.340,00

Oświata i wychowanie

801

438.509,00

Szkoły podstawowe w tym:

80101

255.894,00

Wydatki bieżące w tym:

255.894,00

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym;

253.071,00

1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane

211.952,00

1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

41.119,00

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych

2.823,00

Przedszkola w tym:

80104

115.115,00

Wydatki bieżące w tym:

68.883,00

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym;

62.883,00

1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane

62.883,00

dotacja

6.000,00

Wydatki majątkowe

46.232,00

Gimnazja w tym:

80110

54.500,00

Wydatki bieżące w tym:

54.500,00

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym;

50.994,00

1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane

50.994,00

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych

3.506,00

Dowożenie uczniów do szkół w tym:

80113

3.000,00

Wydatki bieżące w tym:

3.000,00

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym;

3.000,00

1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

3.000,00

Stołówki szkolne w tym:

80148

10.000,00

Wydatki bieżące w tym:

10.000,00

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym;

10.000,00

1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

10.000,00

Pomoc społeczna

852

40.567,00

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składnika ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:

85212

27.251,00

Wydatki bieżące w tym:

27.251,00

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych

27.251,00

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym:

85213

2.170,00

Wydatki bieżące w tym:

2.170,00

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych

2.170,00

Zasiłki stałe w tym:

85216

4.562,00

Wydatki bieżące w tym:

4.562,00

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych

4.562,00

Pozostała działalność

85295

6.584,00

Wydatki bieżące w tym:

6.584,00

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych

6.584,00

Edukacyjna opieka wychowawcza

854

42.451,00

Świetlice szkolne

85401

9.561,00

Wydatki bieżące w tym:

9.561,00

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym;

9.281,00

1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane

9.281,00

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych

280,00

Pomoc materialna dla uczniów w tym:

85415

32.890,00

Wydatki bieżące z tego:

32.890,00

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych

32.890,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

900

109.632,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg

90015

9.000,00

Wydatki bieżące z tego:

9.000,00

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym;

9.000,00

1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

9.000,00

Pozostała działalność w tym:

90095

100.632,00

Wydatki majątkowe

100.632,00

Razem wydatki zwiększenia

905.212,75

Razem wydatki zmniejszenia

297.788,00

Ogółem wydatki zwiększenia

607.424,75


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/229/10
Rady Gminy Wiśniowa
z dnia 25 października 2010 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Wiśniowa na 2010 rok

Plan wg Uchwał

Zwiększenia

Zmniejszenia

Plan po zmianach

A.

Dochody ogółem

22.527.091,25

125.545,00

22.652.636,25

B.

Wydatki ogółem

25.689.179,50

607.424,75

26.296.604,25

C.

Wynik - deficyt (A-B)

-3.162.088,25

481.879,75

-3.643.968,00

F.

Finansowanie (P-R)

3.162.088,25

481.879,75

3.643.968,00

P.

Przychody Budżetu

5.972.408,00

404.461,00

6.376.869,00

zaciągane kredyty i pożyczki

5.797.506,00

404.461,00

6.201.967,00

Wolne środki

174 902,00

174 902,00

R.

Rozchody budżetu

2.810.319,75

77.418,75

2.732.901,00

spłata zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek

2.810.319,75

77.418,75

2.732.901,00

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Dudzik

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00