Akt prawny
Alerty
Uchwała nr XXXIV/229/10 Rady Gminy Wiśniowa
z dnia 25 października 2010r.
w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2010 Nr XXVIII/186/10 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 stycznia 2010r
Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 212 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 157 poz. 1240) oraz art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z póź. Zm.) w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) Rada Gminy Wiśniowa uchwala co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Wiśniowa na rok 2010 o kwotę 125.545,00 w tym dochody bieżące o kwotę 125.545,00 - jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
2. Plan dochodów budżetu Gminy Wiśniowa po zmianach ogółem wynosi 22.652.636,25 w tym;
1) dochody bieżące 19.219.134,25
2) dochody majątkowe 3.433.402,00
3. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2010 o kwotę 607.242,75 jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały
4. Plan wydatków budżetu Gminy Wiśniowa po zmianach ogółem wynosi 26.296.604,25 w tym:
1) wydatki bieżące 19.287.329,25
2) wydatki majątkowe 7.009.275,00
§ 2. Zwiększa się planowany deficyt o kwotę 481.879,75 który zostanie pokryty przychodami pochodącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 404.461,00 Zmniejsza się planowane rozchody budżetu o kwotę 77.418,75 Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6.376.869,00 i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.732.901,00 jak w załaczniku nr 3
§ 3. W Uchwale Budzetowej Gminy Wiśniowa na rok 2010 Nr XXVIII/186/10 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 stycznia 2010r. wprowadza się następujace zmiany:
1) w załaczniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
2) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
3) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiśniowa
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/229/10
Rady Gminy Wiśniowa
z dnia 25 października 2010 r.
Dochody budżetu Gminy Wiśniowa na rok 2010 (w złotych)
Lp | Dział | Nazwa - treść | Kwota | ||
zwiększenia | zmniejszenia | ||||
1. | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 13.879,00 | ||
Dochody bieżące | 13.879,00 | ||||
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010) | 13.879,00 | ||||
2. | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym: | 600,00 | ||
Dochody bieżące | 600,00 | ||||
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010) | 600,00 | ||||
3. | 801 | Oświata i wychowanie | 43.917,00 | ||
Dochody bieżące | 43.917,00 | ||||
Wpływy z usług (§ 0830) | 10.000,00 | ||||
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960) | 29.017,00 | ||||
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) | 4.900,00 | ||||
4. | 852 | Pomoc społeczna | 40.567,00 | ||
Dochody bieżące | 40.567,00 | ||||
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010) | 36.005,00 | ||||
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030) | 4.562,00 | ||||
5. | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 26.312,00 | ||
Dochody bieżące | 26.312,00 | ||||
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030) | 26.312,00 | ||||
Razem dochody zwiększenia | 125.545,00 | ||||
Ogółem dochody zwiększenia | 125.545,00 | ||||
Dochody bieżące | 125.545,00 |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/229/10
Rady Gminy Wiśniowa
z dnia 25 października 2010 r.
Wydatki budżetu Gminy Wiśniowa na rok 2010 (w złotych)
Wyszczególnienie | Dział | Rozdz. | Kwota | ||
zwiększenia | Zmniejszenia | ||||
Rolnictwo i łowiectwo | 010 | 1.000,00 | 97.675,00 | ||
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym: | 01010 | 97.675,00 | |||
Wydatki majątkowe | 97.675,00 | ||||
Pozostała działalność | 01095 | 1.000,00 | |||
Wydatki bieżące w tym: | 1.000,00 | ||||
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym; | 1.000,00 | ||||
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1.000,00 | ||||
Leśnictwo | 020 | 2.000,00 | |||
Pozostała działalność | 02095 | 2.000,00 | |||
Wydatki bieżące w tym: | 2.000,00 | ||||
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym; | 2.000,00 | ||||
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 2.000,00 | ||||
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 400 | 6.260,00 | |||
Dostarczanie wody | 40002 | 6.260,00 | |||
Wydatki bieżące w tym: | 6.260,00 | ||||
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym; | 6.260,00 | ||||
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4.260,00 | ||||
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 2.000,00 | ||||
Transport i łączność | 600 | 68.000,00 | |||
Drogi publiczne wojewódzkie | 60013 | 68.000,00 | |||
Wydatki majątkowe | 68.000,00 | ||||
Gospodarka mieszkaniowa | 700 | 97.074.75 | 132.113,00 | ||
Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 70005 | 97.074,75 | 132.113,00 | ||
Wydatki bieżące w tym: | 89.144,75 | 7.900,00 | |||
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym; | 89.144,75 | 7.900,00 | |||
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 89.144,75 | 7.900,00 | |||
Wydatki majątkowe | 7.930,00 | 124.213,00 | |||
Administracja publiczna | 750 | 86.500,00 | |||
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 75023 | 86.500,00 | |||
Wydatki bieżące w tym: | 86.500,00 | ||||
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym; | 86.500,00 | ||||
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 86.500,00 | ||||
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 751 | 13.879,00 | |||
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w tym: | 75109 | 13.879,00 | |||
Wydatki bieżące w tym: | 13.879,00 | ||||
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym; | 13.879,00 | ||||
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 13.879,00 | ||||
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | 67.340,00 | |||
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: | 75478 | 67.340,00 | |||
Wydatki bieżące w tym: | 67.340,00 | ||||
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym; | 67.340,00 | ||||
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 67.340,00 | ||||
Oświata i wychowanie | 801 | 438.509,00 | |||
Szkoły podstawowe w tym: | 80101 | 255.894,00 | |||
Wydatki bieżące w tym: | 255.894,00 | ||||
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym; | 253.071,00 | ||||
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 211.952,00 | ||||
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 41.119,00 | ||||
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.823,00 | ||||
Przedszkola w tym: | 80104 | 115.115,00 | |||
Wydatki bieżące w tym: | 68.883,00 | ||||
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym; | 62.883,00 | ||||
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 62.883,00 | ||||
dotacja | 6.000,00 | ||||
Wydatki majątkowe | 46.232,00 | ||||
Gimnazja w tym: | 80110 | 54.500,00 | |||
Wydatki bieżące w tym: | 54.500,00 | ||||
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym; | 50.994,00 | ||||
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 50.994,00 | ||||
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.506,00 | ||||
Dowożenie uczniów do szkół w tym: | 80113 | 3.000,00 | |||
Wydatki bieżące w tym: | 3.000,00 | ||||
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym; | 3.000,00 | ||||
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 3.000,00 | ||||
Stołówki szkolne w tym: | 80148 | 10.000,00 | |||
Wydatki bieżące w tym: | 10.000,00 | ||||
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym; | 10.000,00 | ||||
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 10.000,00 | ||||
Pomoc społeczna | 852 | 40.567,00 | |||
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składnika ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: | 85212 | 27.251,00 | |||
Wydatki bieżące w tym: | 27.251,00 | ||||
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 27.251,00 | ||||
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: | 85213 | 2.170,00 | |||
Wydatki bieżące w tym: | 2.170,00 | ||||
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.170,00 | ||||
Zasiłki stałe w tym: | 85216 | 4.562,00 | |||
Wydatki bieżące w tym: | 4.562,00 | ||||
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.562,00 | ||||
Pozostała działalność | 85295 | 6.584,00 | |||
Wydatki bieżące w tym: | 6.584,00 | ||||
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6.584,00 | ||||
Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | 42.451,00 | |||
Świetlice szkolne | 85401 | 9.561,00 | |||
Wydatki bieżące w tym: | 9.561,00 | ||||
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym; | 9.281,00 | ||||
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9.281,00 | ||||
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 280,00 | ||||
Pomoc materialna dla uczniów w tym: | 85415 | 32.890,00 | |||
Wydatki bieżące z tego: | 32.890,00 | ||||
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 32.890,00 | ||||
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 109.632,00 | |||
Oświetlenie ulic, placów i dróg | 90015 | 9.000,00 | |||
Wydatki bieżące z tego: | 9.000,00 | ||||
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym; | 9.000,00 | ||||
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 9.000,00 | ||||
Pozostała działalność w tym: | 90095 | 100.632,00 | |||
Wydatki majątkowe | 100.632,00 | ||||
Razem wydatki zwiększenia | 905.212,75 | ||||
Razem wydatki zmniejszenia | 297.788,00 | ||||
Ogółem wydatki zwiększenia | 607.424,75 |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/229/10
Rady Gminy Wiśniowa
z dnia 25 października 2010 r.
Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Wiśniowa na 2010 rok
Plan wg Uchwał | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach | ||
A. | Dochody ogółem | 22.527.091,25 | 125.545,00 | 22.652.636,25 | |
B. | Wydatki ogółem | 25.689.179,50 | 607.424,75 | 26.296.604,25 | |
C. | Wynik - deficyt (A-B) | -3.162.088,25 | 481.879,75 | -3.643.968,00 | |
F. | Finansowanie (P-R) | 3.162.088,25 | 481.879,75 | 3.643.968,00 | |
P. | Przychody Budżetu | 5.972.408,00 | 404.461,00 | 6.376.869,00 | |
zaciągane kredyty i pożyczki | 5.797.506,00 | 404.461,00 | 6.201.967,00 | ||
Wolne środki | 174 902,00 | 174 902,00 | |||
R. | Rozchody budżetu | 2.810.319,75 | 77.418,75 | 2.732.901,00 | |
spłata zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek | 2.810.319,75 | 77.418,75 | 2.732.901,00 |
Przewodniczący Rady Gminy |