Akt prawny
Alerty
Uchwała nr LIV-423-10 Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 28 października 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - Rada Miejska w Andrychowie uchwala, co następuje:
§ 1.
Dokonać zmian w budżecie Gminy:
1. Zwiększając dochody budżetu Gminy o kwotę 724.862,37 zł
Zmniejszając dochody budżetu Gminy o kwotę 15.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększając wydatki budżetu Gminy o kwotę 931.562,37 zł
Zmniejszając wydatki budżetu Gminy o kwotę 50.800,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
§ 2.
Wydatki w wysokości 170.900,00 zł pokryte zostaną z niezaangażowanych na spłatę kredytów i pożyczek środków finansowych z lat ubiegłych.
§ 3.
Przychody i rozchody budżetu gminy określa załącznik nr 3 do uchwały.
§ 4.
Różnica między dochodami i wydatkami budżetu Gminy na 2010 rok stanowi deficyt budżetu w kwocie 21.121.177,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1. zaciąganych kredytów w kwocie 16.050.000,00 zł,
2. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych 5.071.177,00 zł.
§ 5.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6.
W uchwale budżetowej na 2010 rok Gminy Andrychów o nr XLIV-348-09 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 grudnia 2009 roku ( z póź. zm.) wprowadza się zmiany wynikające z niniejszej uchwały i załączników.
§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV-423-10
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 28 października 2010 r.
Zmiany w dochodach budżetu gminy na 2010 rok
Dział | Wyszczególnienie | Zwiększenie | Zmniejszenie |
600 | Transport i łączność | 378.964,37 | - |
w tym: dochody majątkowe | 378.964,37 | - | |
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teyrtorialnego (§ 6630) | 378.964,37 | - | |
710 | Działalność usługowa | 2.000,00 | - |
w tym: dochody bieżące | 2.000,00 | - | |
z tego: | |||
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) | 2.000,00 | - | |
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 211.188,00 | - |
w tym: dochody bieżące | 211.188,00 | - | |
z tego: | |||
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680) | 152.080,00 | - | |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i ołat (§ 0910) | 59.108,00 | - | |
801 | Oświata i wychowanie | 38.860,00 | - |
w tym: dochody bieżące | 38.860,00 | - | |
z tego: | |||
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) | 9.840,00 | - | |
Wpływy z usług (§0830) | 13.000,00 | - | |
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) | 16.020,00 | - | |
852 | Pomoc społeczna | 18.850,00 | 15.000,00 |
w tym: dochody bieżące | 18.850,00 | - | |
z tego: | |||
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900) | 500,00 | - | |
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§2910) | 3.350,00 | - | |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030) | 15.000,00 | - | |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2039) | - | 15.000,00 | |
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 75.000,00 | - |
w tym: dochody bieżące | 75.000,00 | - | |
z tego: | |||
Wpływy z różnych opłat (§ 0690) | 75.000,00 | - | |
Ogółem | 724.862,37 | 15.000,00 |
Przewodniczący Rady Miejskiej |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV-423-10
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 28 października 2010 r.
Zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2010 rok
Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zwiększenie | Zmniejszenie |
600 | Transport i łączność | 648.964,37 | - | |
60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 378.964,37 | - | |
1. wydatki majątkowe | 378.964,37 | - | ||
w tym: | ||||
inwestycje i zakupy inwestycyjne | 378.964,37 | - | ||
60016 | Drogi publiczne gminne | 270.000,00 | - | |
1. wydatki bieżące | 270.000,00 | - | ||
w tym: | ||||
wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 270.000,00 | - | ||
wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 270.000,00 | - | ||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2.500,00 | - | |
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2.500,00 | - | |
1. wydatki bieżące | 2.500,00 | - | ||
w tym: | ||||
wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2.500,00 | - | ||
wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2.500,00 | - | ||
710 | Działalność usługowa | 2.000,00 | 2.500,00 | |
71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | - | 2.500,00 | |
1. wydatki bieżące | - | 2.500,00 | ||
w tym: | ||||
wydatki jednostek budżetowych, z tego: | - | 2.500,00 | ||
wydatki związane z realizacją zadań statutowych | - | 2.500,00 | ||
71035 | Cmentarze | 2.000,00 | - | |
1. wydatki bieżące | 2.000,00 | - | ||
w tym: | ||||
wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2.000,00 | - | ||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.000,00 | - | ||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 30.000,00 | - | |
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 30.000,00 | - | |
1. wydatki bieżące | 30.000,00 | |||
w tym: | ||||
wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 30.000,00 | - | ||
wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 30.000,00 | - | ||
801 | Oświata i wychowanie | 88.948,00 | 18.300,00 | |
80101 | Szkoły podstawowe | 16.240,00 | - | |
1. wydatki bieżące | 16.240,00 | - | ||
w tym: | ||||
wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 16.240,00 | - | ||
wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 16.240,00 | - | ||
80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 20.088,00 | - | |
1. wydatki bieżące | 20.088,00 | - | ||
w tym: | ||||
dotacje | 20.088,00 | - | ||
80104 | Przedszkola | 49.620,00 | - | |
1. wydatki bieżące | 49.620,00 | - | ||
w tym: | ||||
wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 19.620,00 | - | ||
wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 19.620,00 | - | ||
dotacje | 30.000,00 | - | ||
80110 | Gimnazja | 3.000,00 | 18.300,00 | |
1. wydatki bieżące | 3.000,00 | 18.300,00 | ||
w tym: | ||||
wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 3.000,00 | 18.300,00 | ||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 18.300,00 | ||
wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3.000,00 | - | ||
852 | Pomoc społeczna | 41.850,00 | 30.000,00 | |
85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11.000,00 | - | |
1. wydatki bieżące | 11.000,00 | - | ||
w tym: | ||||
wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 500,00 | - | ||
wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 500,00 | - | ||
świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8.000,00 | - | ||
dotacje | 2.500,00 | - | ||
85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 30.850,00 | 30.000,00 | |
1. wydatki bieżące | 30.850,00 | 30.000,00 | ||
w tym: | ||||
świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15.000,00 | 15.000,00 | ||
wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 15.000,00 | 15.000,00 | ||
dotacje | 850,00 | - | ||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 75.000,00 | - | |
90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 75.000,00 | - | |
1. wydatki bieżące | 75.000,00 | - | ||
w tym: | ||||
wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 75.000,00 | - | ||
wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 75.000,00 | - | ||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 24.000,00 | - | |
92116 | Biblioteki | 24.000,00 | - | |
1. wydatki bieżące | 24.000,00 | - | ||
w tym: | ||||
dotacje | 24.000,00 | - | ||
926 | Kultura fizyczna i sport | 18.300,00 | - | |
92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 18.300,00 | - | |
1. wydatki bieżące | 18.300,00 | - | ||
w tym: | ||||
wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 18.300,00 | - | ||
wynagrodzenia i składki od nich naliczne | 18.300,00 | - | ||
Ogółem | 931.562,37 | 50.800,00 |
Przewodniczący Rady Miejskiej |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIV-423-10
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 28 października 2010 r.
Przychody i rozchody budżetu Gminy Andrychów na 2010 rok
Wyszczególnienie | Plan |
A. Dochody ogółem | 102.356.985,61 |
B. Wydatki ogółem | 123.478.162,61 |
C. Deficyt | -21.121.177,00 |
D. Przychody budżetu | 24.402.287,00 |
z tego: | |
- kredyty bankowe | 16.050.000,00 |
-nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 3.152.972,38 |
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikajaca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych | 5.199.314,62 |
E. Rozchody budżetu | 3.281.110,00 |
z tego: | |
- spłata zaciągniętych kredytów bankowych | 2.928.810,00 |
- spłata zaciągnietych pożyczek | 352.300,00 |
Przewodniczący Rady Miejskiej |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIV-423-10
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 28 października 2010 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
Lp. | Program - jego cel i zadania | Jednostka organizacyjna realizująca program | Okres realizacji programu | Łączne nakłady finansowe | Wysokość wydatków | Wysokość wydatków | Wysokość wydatków |
I. | Nazwa: USPRAWNIENIE DROGOWEGO RUCHU PRZELOTOWEGO | 16.993.989,68 | 4.103.964,37 | 12.325.200,00 | - | ||
1. | Zadanie: Budowa Lokalnej Obwodnicy Andrychowa etap II | Urząd Miejski Andrychów | 2004 - 2011 | 15.090.025,31 | 2.200.000,00 | 12.325.200,00 | - |
2. | Zadanie: Budowa Lokalnej Obwodnicy Andrychowa etap II - od ul. Stefana Batorego do ul. Biała Droga - budowa ronda na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 781 w km 36+ 305 | Urząd Miejski Andrychów | 2010 - 2010 | 1.903.964,37 | 1.903.964,37 | - | - |
II. | Nazwa: ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ | 509.460,00 | 155.330,00 | 354.130,00 | - | ||
1. | Zadanie: Projekty dróg, chodników i parkingów | Urząd Miejski Andrychów | 2010 - 2011 | 509.460,00 | 155.330,00 | 354.130,00 | - |
III. | Nawa: REWITALIZACJA OBSZARÓW NA TERENIE GMINYANDRYCHÓW | 12.830.190,23 | 8.413.810,25 | 575.000,00 | - | ||
1. | Zadanie: Rewitalizacja Centrum Andrychowa - etap II | Urząd Miejski Andrychów | 2005 - 2011 | 12.830.190,23 | 8.413.810,25 | 575.000,00 | - |
IV. | Nawa: INFRASTRUKTURA OCHRONY ŚRODOWISKA | 2.439.390,00 | 75.490,00 | 2.363.900,00 | - | ||
1. | Zadanie: Budowa sieci cieplnej na odcinku od EC - Andropol do kotłowni ZGK przy ul. Metalowców w Andrychowie | Urząd Miejski Andrychów | 2010 - 2011 | 2.439.390,00 | 75.490,00 | 2.363.900,00 | - |
V. | Nazwa: INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA | 3.649.740,23 | 245.000,00 | 3.350.000,00 | - | ||
1. | Zadanie: Budowa sali gimnastycznej przy ZSS w Sułkowicach Łęgu | Urząd Miejski Andrychów | 2007 - 2011 | 3.349.740,23 | 245.000,00 | 3.350.000,00 | - |
VI. | Nazwa: TURYSTYKA I PRZEMYSŁ KULTUROWY | 65.825,00 | 659,00 | 65.166,00 | - | ||
1. | Zadanie: Budowa regionalnego systemu informacji turystycznej | Urząd Miejski Andrychów | 2010 - 2011 | 65.825,00 | 659,00 | 65.166,00 | - |
Przewodniczący Rady Miejskiej |