Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2010 nr 548 poz. 4131

Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXIV/218/2010 Rady Gminy Nowe Brzesko

z dnia 26 stycznia 2010r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c,d,i Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm./ oraz na podstawie art. 211, art.212, art..239, art. 264 ust. 3 oraz art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z 2009 r./,oraz w związku z art.121 ustawy z dna 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych / Dz.U. nr 157 poz. 1241/ Rada Gminy Nowe Brzesko uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy Nowe Brzesko na rok 2010 w wysokości 19.679.611 zł w tym:
1) dochody bieżące: 12.449.675 zł
2) dochody majątkowe: 7.229.936 zł w tym na projekty i programy realizowane ze środków pomocowych zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2.
1) Ustala się wydatki budżetu gminy Nowe Brzesko na rok 2010 w łącznej kwocie 23.421.622 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
2) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączna kwotę 11.427.214 zł, w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych - kwota 8.578.388 zł, w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane -5.999.655 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - kwota 2.578.733 zł
2. wydatki na dotacje na zadania bieżące 330.000 zł
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.834.100 zł
4. wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 388.326 zł, z czego:
a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 388.326 zł
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Nowe Brzesko przypadające do spłaty w roku 2010 w łącznej kwocie 16.400 zł
6. wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 280.000 zł
3) wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 11.994.408 zł, w tym:
- na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 11.568.430 zł, w tym:
a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 11.568.430 zł
b) z innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących z zagranicy 0 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 3.
1) Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 3.742.011 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów łącznej kwocie 5.169.387 zł.
2) Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.169.387 zł i rozchody budżetu w kwocie 1.427.376 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 4. Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1) dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - jak w załączniku nr 4.
2) dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii jak w załączniku nr 5.
§ 5. Ustala się limity dla wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne i projekty ze środków publicznych pochodzących ze środków UE - zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 6. Udziela się z budżetu:
1) Dotacje podmiotowe na zadania bieżące na łączną kwotę 330.000 zł dla gminnych instytucji kultury określonych w załączniku nr 8.
2) Wydatki z budżetu obejmują środki na dotacje na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zlecanych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku - na kwotę 40.000 zł - jak załącznik nr 9.
§ 7. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu na nieprzewidziane wydatki w kwocie 100.000 zł, z tego:
- rezerwa ogólna budżetu w kwocie 90.000 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 10.000 zł.
§ 8. Ustala się roczne limity dla:
1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - do kwoty 200.000 zł
2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - do kwoty 5.169.387 zł
3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - kwota 1.427.376 zł.
§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Nowe Brzesko do:
1) Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach jak w załączniku nr 7.
2) Zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do wysokości 200.000 zł
3) Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 100.000 zł.
4) Dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian kwot wydatków zaplanowanych na dotacje , na koszty obsługi długu publicznego oraz kwot na wydatki majątkowe.
5) Przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału z wyjątkiem wydatków majątkowych.
6) Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
7) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów przekraczających rok budżetowy, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku 2011 - do wysokości nie przekraczającej 10% wydatków zaplanowanych na rok 2010.
§ 10. Dla potrzeb zarządzania długiem publicznym przyjmuje się prognozę łącznej kwoty długu publicznego gminy Nowe Brzesko w latach 2010-2019 stanowiącą załącznik nr 10
§ 11. Ustala się szczegółowość:
1) informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 r. - w szczegółowości jak uchwała budżetowa
2) informacji o wykonaniu w I półroczu 2010 r. planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Promocji oraz Biblioteki Publicznej - w szczegółowości odpowiadającej planom przyjętym przez kierowników.
3) sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2010 - w szczegółowości jak uchwała budżetowa.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Brzesko.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Załącznik nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXIV/218/2010
Rady Gminy Nowe Brzesko
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Plan dochodów
Dział Rozdział § Temat Wartość
600 Transport i łączność 70 000,00 zł
60017 Drogi wewnetrzne 70 000,00 zł
244 2440 70 000,00 zł
700 Gospodarka mieszkaniowa 705 137,00 zł
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 705 137,00 zł
047 0470 23 837,00 zł
075 0750 200 000,00 zł
076 0760 131 300,00 zł
087 0870 350 000,00 zł
750 Administracja publiczna 40 467,00 zł
75011 Urzędy wojewódzkie 40 467,00 zł
201 2010 40 467,00 zł
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 200,00 zł
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 200,00 zł
201 2010 1 200,00 zł
752 Obrona narodowa 250,00 zł
75212 Pozostałe wydatki obronne 250,00 zł
201 2010 250,00 zł
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 250,00 zł
75414 Obrona cywilna 250,00 zł
201 2010 250,00 zł
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3 004 032,00 zł
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 6 000,00 zł
035 0350 6 000,00 zł
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 277 000,00 zł
031 0310 250 000,00 zł
032 0320 18 000,00 zł
050 0500 8 000,00 zł
091 0910 1 000,00 zł
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 023 000,00 zł
031 0310 100 000,00 zł
032 0320 700 000,00 zł
033 0330 2 000,00 zł
034 0340 150 000,00 zł
036 0360 6 000,00 zł
043 0430 3 000,00 zł
050 0500 50 000,00 zł
057 0570 2 000,00 zł
091 0910 10 000,00 zł
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 103 300,00 zł
041 0410 20 000,00 zł
046 0460 2 500,00 zł
048 0480 80 000,00 zł
049 0490 500,00 zł
091 0910 300,00 zł
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 594 732,00 zł
001 0010 1 589 732,00 zł
002 0020 5 000,00 zł
758 Różne rozliczenia 6 807 989,00 zł
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 299 203,00 zł
292 2920 4 299 203,00 zł
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 348 786,00 zł
292 2920 2 348 786,00 zł
75814 Różne rozliczenia finansowe 160 000,00 zł
097 0970 160 000,00 zł
801 Oświata i wychowanie 3 490 406,00 zł
80101 Szkoły podstawowe 3 390 886,00 zł
629 6290 2 923 193,00 zł
633 6330 467 693,00 zł
80104 Przedszkola 99 520,00 zł
083 0830 99 520,00 zł
852 Pomoc społeczna 1 813 230,00 zł
85203 Ośrodki wsparcia 261 000,00 zł
201 2010 261 000,00 zł
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 423 500,00 zł
097 0970 10 000,00 zł
201 2010 1 413 500,00 zł
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 5 400,00 zł
201 2010 600,00 zł
203 2030 4 800,00 zł
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 18 200,00 zł
203 2030 18 200,00 zł
85216 85216 59 000,00 zł
203 2030 59 000,00 zł
85219 Ośrodki pomocy społecznej 42 130,00 zł
203 2030 42 130,00 zł
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 000,00 zł
083 0830 4 000,00 zł
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 452 176,00 zł
85495 Pozostała działalność 452 176,00 zł
200 2008 388 326,00 zł
633 6330 63 850,00 zł
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 241 474,00 zł
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 274,00 zł
097 0970 274,00 zł
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 300,00 zł
040 0400 300,00 zł
90095 Pozostała działalność 3 240 900,00 zł
620 6208 2 143 400,00 zł
630 6300 1 097 500,00 zł
926 Kultura fizyczna i sport 53 000,00 zł
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 53 000,00 zł
626 6260 24 000,00 zł
630 6300 29 000,00 zł
Załącznik nr 2
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXIV/218/2010
Rady Gminy Nowe Brzesko
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Plan wydatków
Dział Rozdział § Temat Wartość
010 Rolnictwo i łowiectwo 23 000,00 zł
01030 Izby rolnicze 18 000,00 zł
285 2850 18 000,00 zł
01095 Pozostała działalność 5 000,00 zł
430 4300 5 000,00 zł
600 Transport i łączność 400 000,00 zł
60013 Drogi publiczne wojewódzkie 50 000,00 zł
231 2310 50 000,00 zł
60016 Drogi publiczne gminne 210 000,00 zł
430 4300 210 000,00 zł
60017 Drogi wewnetrzne 140 000,00 zł
427 4270 140 000,00 zł
700 Gospodarka mieszkaniowa 120 000,00 zł
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 120 000,00 zł
430 4300 120 000,00 zł
750 Administracja publiczna 1 405 048,00 zł
75011 Urzędy wojewódzkie 120 000,00 zł
401 4010 64 000,00 zł
401 4010 38 000,00 zł
430 4300 15 533,00 zł
430 4300 2 467,00 zł
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 40 000,00 zł
303 3030 35 000,00 zł
430 4300 5 000,00 zł
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 197 048,00 zł
302 3020 10 000,00 zł
401 4010 1 075 100,00 zł
430 4300 111 948,00 zł
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 40 000,00 zł
417 4170 5 000,00 zł
430 4300 35 000,00 zł
75095 Pozostała działalność 8 000,00 zł
303 3030 4 200,00 zł
430 4300 3 800,00 zł
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 200,00 zł
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 200,00 zł
417 4170 295,00 zł
430 4300 905,00 zł
752 Obrona narodowa 250,00 zł
75212 Pozostałe wydatki obronne 250,00 zł
430 4300 250,00 zł
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 83 000,00 zł
75412 Ochotnicze straże pożarne 80 000,00 zł
417 4170 16 000,00 zł
430 4300 64 000,00 zł
75414 Obrona cywilna 2 000,00 zł
430 4300 1 750,00 zł
430 4300 250,00 zł
75421 75421 1 000,00 zł
430 4300 1 000,00 zł
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 38 000,00 zł
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 38 000,00 zł
410 4100 35 000,00 zł
430 4300 3 000,00 zł
757 Obsługa długu publicznego 280 000,00 zł
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 280 000,00 zł
807 8070 280 000,00 zł
758 Różne rozliczenia 100 000,00 zł
75818 Rezerwy ogólne i celowe 100 000,00 zł
481 4810 100 000,00 zł
801 Oświata i wychowanie 8 327 676,00 zł
80101 Szkoły podstawowe 5 608 636,00 zł
302 3020 150 000,00 zł
401 4010 2 203 000,00 zł
430 4300 397 000,00 zł
605 6050 2 858 636,00 zł
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 98 640,00 zł
302 3020 8 000,00 zł
401 4010 90 000,00 zł
430 4300 640,00 zł
80104 Przedszkola 420 000,00 zł
302 3020 16 800,00 zł
401 4010 301 100,00 zł
430 4300 102 100,00 zł
80110 Gimnazja 1 560 000,00 zł
302 3020 82 400,00 zł
401 4010 1 250 000,00 zł
430 4300 227 600,00 zł
80113 Dowożenie uczniów do szkół 340 000,00 zł
430 4300 340 000,00 zł
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 242 000,00 zł
401 4010 230 000,00 zł
430 4300 12 000,00 zł
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 22 000,00 zł
430 4300 22 000,00 zł
80195 Pozostała działalność 36 400,00 zł
324 3240 4 000,00 zł
326 3260 2 400,00 zł
444 4440 30 000,00 zł
851 Ochrona zdrowia 85 000,00 zł
85153 Zwalczanie narkomanii 5 000,00 zł
430 4300 5 000,00 zł
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 80 000,00 zł
417 4170 12 000,00 zł
430 4300 68 000,00 zł
852 Pomoc społeczna 2 222 030,00 zł
85202 Domy pomocy społecznej 105 530,00 zł
430 4300 105 530,00 zł
85203 Ośrodki wsparcia 321 000,00 zł
401 4010 161 100,00 zł
430 4300 60 000,00 zł
430 4300 99 900,00 zł
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 417 600,00 zł
311 3110 1 369 500,00 zł
401 4010 41 400,00 zł
430 4300 4 100,00 zł
430 4300 2 600,00 zł
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 5 400,00 zł
413 4130 5 400,00 zł
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 74 200,00 zł
311 3110 56 000,00 zł
311 3110 18 200,00 zł
85216 85216 59 000,00 zł
311 3110 59 000,00 zł
85219 Ośrodki pomocy społecznej 176 940,00 zł
401 4010 73 760,00 zł
401 4010 40 000,00 zł
430 4300 61 050,00 zł
430 4300 2 130,00 zł
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 34 300,00 zł
417 4170 34 300,00 zł
85295 Pozostała działalność 28 060,00 zł
311 3110 28 060,00 zł
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 685 622,00 zł
85401 Świetlice szkolne 151 320,00 zł
302 3020 11 000,00 zł
401 4010 121 000,00 zł
430 4300 19 320,00 zł
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 900,00 zł
430 4300 900,00 zł
85495 Pozostała działalność 533 402,00 zł
401 4010 200 000,00 zł
430 4300 188 326,00 zł
605 6050 145 076,00 zł
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 703 628,00 zł
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 144 383,00 zł
605 6050 2 144 383,00 zł
90003 Oczyszczanie miast i wsi 361 089,00 zł
430 4300 1 000,00 zł
605 6050 350 000,00 zł
665 6650 10 089,00 zł
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 236 000,00 zł
430 4300 236 000,00 zł
90095 Pozostała działalność 4 962 156,00 zł
430 4300 10 100,00 zł
605 6050 1 020 000,00 zł
620 6208 3 931 743,00 zł
665 6650 313,00 zł
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 463 168,00 zł
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 571 668,00 zł
248 2480 210 000,00 zł
622 6220 361 668,00 zł
92116 Biblioteki 120 000,00 zł
248 2480 120 000,00 zł
92195 Pozostała działalność 771 500,00 zł
605 6050 771 500,00 zł
926 Kultura fizyczna i sport 484 000,00 zł
92601 Obiekty sportowe 40 000,00 zł
430 4300 40 000,00 zł
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 164 000,00 zł
430 4300 43 000,00 zł
605 6050 121 000,00 zł
92695 Pozostała działalność 280 000,00 zł
605 6050 280 000,00 zł
Załącznik nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXIV/218/2010
Rady Gminy Nowe Brzesko
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Plan przychodów
§ Temat Wartość
952 952 5 169 387,00 zł
Załącznik nr 4
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXIV/218/2010
Rady Gminy Nowe Brzesko
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Plan rozchodów
§ Temat Wartość
992 992 1 427 376,00 zł
Załącznik nr 5
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXIV/218/2010
Rady Gminy Nowe Brzesko
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Plan dochodów na zadania zlecone
Dział Rozdział § Temat Wartość
750 Administracja publiczna 40 467,00 zł
75011 Urzędy wojewódzkie 40 467,00 zł
201 201 40 467,00 zł
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 200,00 zł
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 200,00 zł
201 201 1 200,00 zł
752 Obrona narodowa 250,00 zł
75212 Pozostałe wydatki obronne 250,00 zł
201 201 250,00 zł
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 250,00 zł
75414 Obrona cywilna 250,00 zł
201 201 250,00 zł
852 Pomoc społeczna 1 799 230,00 zł
85203 Ośrodki wsparcia 261 000,00 zł
201 201 261 000,00 zł
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 413 500,00 zł
201 201 1 413 500,00 zł
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 5 400,00 zł
201 201 600,00 zł
203 203 4 800,00 zł
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 18 200,00 zł
203 203 18 200,00 zł
85216 85216 59 000,00 zł
203 203 59 000,00 zł
85219 Ośrodki pomocy społecznej 42 130,00 zł
203 203 42 130,00 zł
Załącznik nr 6
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXIV/218/2010
Rady Gminy Nowe Brzesko
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Plan wydatków na zadania zlecone
Dział Rozdział § Temat Wartość
750 Administracja publiczna 40 467,00 zł
75011 Urzędy wojewódzkie 40 467,00 zł
401 401 30 667,00 zł
404 404 1 500,00 zł
411 411 5 000,00 zł
412 412 800,00 zł
421 421 1 500,00 zł
430 430 500,00 zł
444 444 500,00 zł
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 200,00 zł
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 200,00 zł
411 411 38,00 zł
412 412 7,00 zł
417 417 250,00 zł
421 421 255,00 zł
430 430 250,00 zł
437 437 150,00 zł
441 441 50,00 zł
474 474 200,00 zł
752 Obrona narodowa 250,00 zł
75212 Pozostałe wydatki obronne 250,00 zł
421 421 250,00 zł
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 250,00 zł
75414 Obrona cywilna 250,00 zł
421 421 250,00 zł
852 Pomoc społeczna 1 799 230,00 zł
85203 Ośrodki wsparcia 261 000,00 zł
401 401 161 100,00 zł
430 430 99 900,00 zł
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 413 500,00 zł
311 311 1 369 500,00 zł
401 401 31 800,00 zł
404 404 1 300,00 zł
411 411 7 350,00 zł
412 412 950,00 zł
421 421 550,00 zł
430 430 200,00 zł
437 437 200,00 zł
441 441 150,00 zł
444 444 500,00 zł
470 470 500,00 zł
474 474 250,00 zł
475 475 250,00 zł
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 5 400,00 zł
413 413 5 400,00 zł
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 18 200,00 zł
311 311 18 200,00 zł
85216 85216 59 000,00 zł
311 311 59 000,00 zł
85219 Ośrodki pomocy społecznej 42 130,00 zł
401 401 32 500,00 zł
404 404 1 700,00 zł
411 411 5 000,00 zł
412 412 800,00 zł
421 421 1 500,00 zł
430 430 130,00 zł
444 444 500,00 zł
Załącznik nr 7
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXIV/218/2010
Rady Gminy Nowe Brzesko
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Prognoza długu
Lata od 2009 do 2013
Pozycja Wyszczególnienie Wykonanie 2009 Prognoza 2010 Prognoza 2011 Prognoza 2012 Prognoza 2013
1 Zobowiązania wg tytułów dłużnych: 6 659 120,00 zł 10 401 131,00 zł 9 274 741,00 zł 8 103 351,00 zł 6 632 601,00 zł
1.1 Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp): 6 659 120,00 zł 10 401 131,00 zł 9 274 741,00 zł 8 103 351,00 zł 6 632 601,00 zł
1.1.1 pożyczki 295 700,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
1.1.2 kredyty 6 363 420,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
1.1.3 obligacje 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
1.2 Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp): 0,00 zł 5 169 387,00 zł 1 000 000,00 zł 500 000,00 zł 200 000,00 zł
1.2.1 pożyczki 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
1.2.2 kredyty 0,00 zł 5 169 387,00 zł 1 000 000,00 zł 500 000,00 zł 200 000,00 zł
1.2.3 obligacje 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
1.3 Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp): 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
1.3.1 pożyczki 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
1.3.2 kredyty 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
1.3.3 obligacje 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
1.4 Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp): 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
1.4.1 pożyczek 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
1.4.2 kredyty 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
1.4.3 obligacje 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
1.5 Prognozowany stan zobowiazań wymagalnych na 31.12 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
2 Spłata długu 0,00 zł 1 707 376,00 zł 2 396 390,00 zł 1 921 390,00 zł 1 870 750,00 zł
2.1 Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp): 0,00 zł 1 427 376,00 zł 2 126 390,00 zł 1 671 390,00 zł 1 670 750,00 zł
2.1.1 kredytów 0,00 zł 1 411 676,00 zł 2 056 390,00 zł 1 601 390,00 zł 1 600 750,00 zł
2.1.2 pożyczek 0,00 zł 15 700,00 zł 70 000,00 zł 70 000,00 zł 70 000,00 zł
2.1.3 wykup papierów wartościowych 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
2.1.4 udzielonych poręczeń 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
2.2 Spłata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp): 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
2.2.1 kredytów 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
2.2.2 pożyczek 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
2.2.3 wykup papierów wartościowych 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
2.2.4 udzielonych poręczeń 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
2.3 Spłata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp) 0,00 zł 280 000,00 zł 270 000,00 zł 250 000,00 zł 200 000,00 zł
2.4 Spłata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
3 Prognozowane dochody budżetowe 14 400 887,00 zł 19 679 611,00 zł 16 000 000,00 zł 15 000 000,00 zł 14 500 000,00 zł
4 Relacje do dochodów (w %): 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
4.1 długu (art. 170 ust. 1); 0,46 zł 0,53 zł 0,58 zł 0,54 zł 0,46 zł
4.2 długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3); 0,46 zł 0,53 zł 0,58 zł 0,54 zł 0,46 zł
4.3 spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3 0,00 zł 0,09 zł 0,15 zł 0,13 zł 0,13 zł
4.4 spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3 0,00 zł 0,09 zł 0,15 zł 0,13 zł 0,13 zł
Lata od 2014 do 2018
Pozycja Wyszczególnienie Prognoza 2014 Prognoza 2015 Prognoza 2016 Prognoza 2017 Prognoza 2018
1 Zobowiązania wg tytułów dłużnych: 5 012 601,00 zł 3 562 601,00 zł 2 212 601,00 zł 962 601,00 zł 412 601,00 zł
1.1 Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp): 5 012 601,00 zł 3 562 601,00 zł 2 212 601,00 zł 962 601,00 zł 412 601,00 zł
1.1.1 pożyczki 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
1.1.2 kredyty 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
1.1.3 obligacje 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
1.2 Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp): 200 000,00 zł 300 000,00 zł 300 000,00 zł 300 000,00 zł 300 000,00 zł
1.2.1 pożyczki 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
1.2.2 kredyty 200 000,00 zł 300 000,00 zł 300 000,00 zł 300 000,00 zł 300 000,00 zł
1.2.3 obligacje 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
1.3 Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp): 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
1.3.1 pożyczki 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
1.3.2 kredyty 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
1.3.3 obligacje 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
1.4 Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp): 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
1.4.1 pożyczek 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
1.4.2 kredyty 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
1.4.3 obligacje 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
1.5 Prognozowany stan zobowiazań wymagalnych na 31.12 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
2 Spłata długu 2 010 000,00 zł 1 930 000,00 zł 1 830 000,00 zł 1 730 000,00 zł 1 020 000,00 zł
2.1 Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp): 1 820 000,00 zł 1 750 000,00 zł 1 650 000,00 zł 1 550 000,00 zł 850 000,00 zł
2.1.1 kredytów 1 750 000,00 zł 1 750 000,00 zł 1 650 000,00 zł 1 550 000,00 zł 850 000,00 zł
2.1.2 pożyczek 70 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
2.1.3 wykup papierów wartościowych 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
2.1.4 udzielonych poręczeń 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
2.2 Spłata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp): 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
2.2.1 kredytów 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
2.2.2 pożyczek 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
2.2.3 wykup papierów wartościowych 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
2.2.4 udzielonych poręczeń 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
2.3 Spłata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp) 190 000,00 zł 180 000,00 zł 180 000,00 zł 180 000,00 zł 170 000,00 zł
2.4 Spłata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
3 Prognozowane dochody budżetowe 14 000 000,00 zł 14 000 000,00 zł 14 000 000,00 zł 14 500 000,00 zł 15 000 000,00 zł
4 Relacje do dochodów (w %): 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
4.1 długu (art. 170 ust. 1); 0,36 zł 0,25 zł 0,16 zł 0,07 zł 0,03 zł
4.2 długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3); 0,36 zł 0,25 zł 0,16 zł 0,07 zł 0,03 zł
4.3 spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3 0,14 zł 0,14 zł 0,13 zł 0,12 zł 0,07 zł
4.4 spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3 0,14 zł 0,14 zł 0,13 zł 0,12 zł 0,07 zł
Lata od 2019 do 2019
Pozycja Wyszczególnienie Prognoza 2019
1 Zobowiązania wg tytułów dłużnych: 0,00 zł
1.1 Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp): 0,00 zł
1.1.1 pożyczki 0,00 zł
1.1.2 kredyty 0,00 zł
1.1.3 obligacje 0,00 zł
1.2 Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp): 0,00 zł
1.2.1 pożyczki 0,00 zł
1.2.2 kredyty 0,00 zł
1.2.3 obligacje 0,00 zł
1.3 Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp): 0,00 zł
1.3.1 pożyczki 0,00 zł
1.3.2 kredyty 0,00 zł
1.3.3 obligacje 0,00 zł
1.4 Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp): 0,00 zł
1.4.1 pożyczek 0,00 zł
1.4.2 kredyty 0,00 zł
1.4.3 obligacje 0,00 zł
1.5 Prognozowany stan zobowiazań wymagalnych na 31.12 0,00 zł
2 Spłata długu 512 601,00 zł
2.1 Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp): 412 601,00 zł
2.1.1 kredytów 412 601,00 zł
2.1.2 pożyczek 0,00 zł
2.1.3 wykup papierów wartościowych 0,00 zł
2.1.4 udzielonych poręczeń 0,00 zł
2.2 Spłata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp): 0,00 zł
2.2.1 kredytów 0,00 zł
2.2.2 pożyczek 0,00 zł
2.2.3 wykup papierów wartościowych 0,00 zł
2.2.4 udzielonych poręczeń 0,00 zł
2.3 Spłata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp) 100 000,00 zł
2.4 Spłata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp) 0,00 zł
3 Prognozowane dochody budżetowe 15 500 000,00 zł
4 Relacje do dochodów (w %): 0,00 zł
4.1 długu (art. 170 ust. 1); 0,00 zł
4.2 długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3); 0,00 zł
4.3 spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3 0,03 zł
4.4 spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3 0,03 zł
Załącznik nr 8
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXIV/218/2010
Rady Gminy Nowe Brzesko
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Zalacznik8.gif

Wykaz zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych na rok 2010
Załącznik nr 9
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXIV/218/2010
Rady Gminy Nowe Brzesko
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Zalacznik9.csv

Wieloletni plan inwestycyjny
Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00