Akt prawny
Alerty
Uchwała nr XLIV/267/2010 Rady Gminy Jodłownik
z dnia 21 sierpnia 2010r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
Na podstawie art.211, art.212, ustawy z dnia 7 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241); art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. "c", "d", pkt.10, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 z póź. zmianami) oraz art.28 ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 13, poz.123 z póź. zmianami) - Rada Gminy w Jodłowniku u c h w a l a, co następuje:
§ 1. 1. W budżecie Gminy Jodłownik na 2010 rok:
1)Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1 157 395 zł - jak załącznik Nr 1 do uchwały,
2)Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1 157 395 zł jak załącznik Nr 2 do uchwały.
§ 2. 1. Po dokonanych jak w § 1 zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 27 269 668,39 zł w tym:
1)dochody bieżące - 21 898 775,39 zł,
2)dochody majątkowe - 5 370 893 zł.
§ 3. 1. Po dokonanych jak w § 1 zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 31 832 982,28 zł.
2. Wydatki budżetu obejmują:
1)Wydatki bieżące w łącznej kwocie 22 449 449,28 zł w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie 16 008 955,81 zł z czego:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 10 131 880,71 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 5 877 075,10 zł.
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 454 224 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4 576 183,03 zł,
d) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej - 489 886,44 zł,
e) wydatki na obsługę długu - 920 200 zł.
2)Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 9 383 533 zł w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 9 383 533 zł z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej łącznej kwocie 5 981 701 zł w tym;
- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 5 981 701 zł.
§ 4. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4 563 313,89, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków oraz zaciąganych kredytów.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6 773 332,89 i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2 210 019 zł.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłownik.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/267/2010
Rady Gminy Jodłownik
z dnia 21 sierpnia 2010 r.
DOCHODY
Dz. | Rozdz. | NAZWA | Zmniejszenia | Zwiększenia |
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0 | 735000 | |
dochody majątkowe | 0 | 735000 | ||
w tym: | ||||
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330) | 0 | 735000 | ||
700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 0 | 65000 | |
dochody bieżące | 0 | 65000 | ||
w tym: | ||||
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)(§ 2030) | 0 | 65000 | ||
758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 0 | 313828 | |
dochody bieżące | 0 | 313828 | ||
tym: | ||||
subwencje z budżetu państwa (§ 2920) | 0 | 313828 | ||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 13000 | |
dochody bieżące | 0 | 13000 | ||
w tym: | ||||
wpływy z usług (§ 0830) | 0 | 13000 | ||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 0 | 30567 | |
dochody bieżące | 0 | 30567 | ||
w tym: | ||||
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)(§ 2030) | 0 | 30567 |
Dz. 600
Zwiększenia w planie dochodów budżetowych dokonano na podstawie promesy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr BUSKŻ-I-5901-10-28/10 z dnia 5 sierpnia 2010 rok.
Dz. 700
Zwiększenia w planie dochodów budżetowych dokonano na podstawie promesy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr BUSKŻ-I-5901-10-28/10 z dnia 5 sierpnia 2010 rok.
Dz. 758
Zwiększono plan dochodów na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/12g/BKU/10 z dnia 09 sierpnia 2010 roku. Zwiększona została kwota subwencji oświatowej z przeznaczaniem na remonty budynków oświatowych po powodzi.
Dz. 801
Zwiększono plan dochodów na wniosek Kierownika jednostki wykonującej budżet.
Dz. 852
Zwiększenia w planie dochodów budżetowych dokonano na podstawie pisma Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Nr WF.I.3011-18-4-10 z dnia 9 sierpnia 2010 roku.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/267/2010
Rady Gminy Jodłownik
z dnia 21 sierpnia 2010 r.
WYDATKI
Dz. | Rozdz. | NAZWA | Zmniejszenia | Zwiększenia |
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0 | 735000 | |
60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0 | 735000 | |
Wydatki majątkowe | 0 | 735000 | ||
w tym | ||||
inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 735000 | ||
700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 65000 | ||
70078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 65000 | ||
Wydatki bieżące | 65000 | |||
w tym: | ||||
wydatki jednostek budżetowych | 65000 | |||
w tym: | ||||
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 65000 | |||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 326828 | |
80148 | Stołówki szkolne | 0 | 13000 | |
Wydatki bieżące | 0 | 13000 | ||
w tym: | ||||
wydatki jednostek budżetowych | 0 | 13000 | ||
w tym: | ||||
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 0 | 13000 | ||
80178 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 313828 | ||
Wydatki bieżące | 313828 | |||
w tym: | ||||
wydatki jednostek budżetowych | 313828 | |||
w tym: | ||||
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 313828 | |||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 0 | 30567 | |
85295 | Pozostała działalność | 0 | 30567 | |
Wydatki bieżące | 0 | 30567 | ||
w tym: | ||||
świadczenia społeczne | 25567 | |||
wydatki jednostek budżetowych | 0 | 5000 | ||
w tym: | ||||
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 0 | 5000 |
Dz. 600
Zabezpieczono środki na odbudowę po powodzi dróg gminnych.
Dz.700
Zabezpieczono środki na remont po powodzi budynku komunalnego w Kostrzy.
Dz. 801
W dziale Oświata i wychowanie zwiększono plan wydatków na remonty po powodzi budynków oświatowych. O kwotę 13000 zł zwiększono plan wydatków na dożywianie dzieci.
Dz. 852
Zwiększono plan wydatków na dożywianie dzieci w szkołach, oraz na doposażenie stołówek szkolnych.
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/267/2010
Rady Gminy Jodłownik
z dnia 21 sierpnia 2010 r.
Wydatki majątkowe budżetu Gminy Jodłownik na 2010 rok
Dz. | Rozdz. | NAZWA | PLAN NA 2010 r. | Zmiany | Plan po zmianach |
010 | ROLNICTWO O ŁOWIECTWO | 11163 | 0 | 11163 | |
01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 11163 | 0 | 11163 | |
projekt budowy wodociągu w Słupi | 11163 | 0 | 11163 | ||
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1788622 | 735000 | 2523622 | |
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 650000 | 0 | 650000 | |
budowa chodników przy drogach powiatowych | 650000 | 0 | 650000 | ||
60016 | Drogi publiczne gminne | 24000 | 0 | 24000 | |
wykonanie przystanków autobusowych | 24000 | 0 | 24000 | ||
60017 | Drogi wewnętrzne | 61230 | 0 | 61230 | |
parking przy urzędzie Gminy | 61230 | 0 | 61230 | ||
60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1053392 | 735000 | 1788392 | |
odbudowa po powodzi dróg gminnych | 1053392 | 735000 | 1788392 | ||
630 | TURYSTYKA | 87000 | 0 | 87000 | |
63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 87000 | 0 | 87000 | |
wykonanie projektu pn. "Południowo-zachodni Szlak Cysterski" | 60000 | 0 | 60000 | ||
dotacja dla Dolnośląskiego UW dokumentacje na zadanie "Południowo Zachodni szlak Cysterski" | 27000 | 0 | 27000 | ||
700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 126060 | 0 | 126060 | |
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 126060 | 0 | 126060 | |
zakup gruntu w Szyku | 84000 | 0 | 84000 | ||
modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Szczyrzycu | 36060 | 0 | 36060 | ||
modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Jodłowniku | 6000 | 0 | 6000 | ||
750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 21000 | 0 | 21000 | |
75023 | Urzędy gmin | 21000 | 0 | 21000 | |
zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21000 | 0 | 21000 | ||
754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 283300 | 0 | 283300 | |
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 283300 | 0 | 283300 | |
budowa remizy OSP Szyk | 17500 | 0 | 17500 | ||
modernizacja budynku remizy OSP w Szczyrzycu | 65500 | 0 | 65500 | ||
modernizacja budynku OSP Janowice | 10500 | 0 | 10500 | ||
Rozbudowa remizy OSP w Wilkowisku | 35800 | 0 | 35800 | ||
modernizacja remizy OSP w Sadku | 36000 | 0 | 36000 | ||
dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Szyk | 118000 | 0 | 118000 | ||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 99540 | 0 | 99540 | |
80101 | Szkoły podstawowe | 53200 | 0 | 53200 | |
modernizacja budynku szkoły podstawowej w Szyku | 53200 | 0 | 53200 | ||
80104 | Przedszkola | 46340 | 0 | 46340 | |
zakupy inwestycyjne | 10000 | 0 | 10000 | ||
modernizacja budynku przedszkola w Szczyrzycu | 36340 | 0 | 36340 | ||
900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 5 490 661 | 0 | 5 490 661 | |
90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 490 661 | 0 | 5 490 661 | |
zmiana projektu trasy kanalizacji | 12 400 | 0 | 12 400 | ||
budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków | 5 478 261 | 0 | 5 478 261 | ||
w tym; | |||||
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 | 5 478 261 | 0 | 5 478 261 | ||
921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 606 940 | 0 | 606 940 | |
92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 60 021 | 0 | 60 021 | |
zakupy inwestycyjne | 60 021 | 0 | 60 021 | ||
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 | 49 757 | 0 | 49 757 | ||
92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 546 919 | 546 919 | ||
rozbudowa domu kultury w Jodłowniku | 546 919 | 0 | 546 919 | ||
w tym; | |||||
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 | 546 919 | 0 | 546 919 | ||
926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 134 048 | 0 | 134 247 | |
92678 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 134 048 | 0 | 134 247 | |
odbudowa boiska sportowego w Krasnem Lasocicach | 67 024 | 0 | 67 223 | ||
odbudowa boiska sportowego w Szyku | 67 024 | 0 | 67 024 | ||
OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2010 r. | 8 648 334 | 735 000 | 9 383 533 |