Akt prawny
Alerty
Uchwała nr LI/45/2010 Rady Gminy Kozłów
z dnia 24 września 2010r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 z dnia 8 marca 2010 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Kozłów uchwala co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2010 rok o kwotę 54.480,00 zł
- w tym dochody bieżące o kwotę 54.480,00 zł jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2010 rok o kwotę 10.000,00 zł
- w tym dochody bieżące o kwotę 10.000,00 zł jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2010 rok o kwotę 82.654,00 zł
- w tym wydatki bieżące o kwotę 80.620,00 zł jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- w tym wydatki majątkowe o kwotę 2.034,00 zł jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2010 rok o kwotę 56.100,00 zł
- w tym wydatki bieżące o kwotę 50.500,00 zł jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- w tym wydatki majątkowe o kwotę 5.600,00 zł jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
§ 3. 1. Wskutek zmian określonych w § 1 i § 2 zmniejsza się planowany w uchwale budżetowej deficyt budżetu Gminy Kozłów na 2010 rok o kwotę 17.926,00 zł do kwoty 2.672.099,78 zł.
2. 1) Zmniejsza się przychody budżetu Gminy na 2010 rok o kwotę 15.979,00 zł do kwoty 3.688.137,78 zł.
a) z tytułu kredytów bankowych o kwotę 15.479,00 zł do kwoty 3.266.480,78 zł,
b) z tytułu spłaty pożyczek udzielonych o kwotę 500,00 zł do kwoty 1.500,00 zł.
2) Zwiększa się rozchody budżetu Gminy na 2010 rok o kwotę 1.947,00 zl do kwoty 1.016.038,00 zł
a) z tytułu spłaty pożyczek o kwotę 1.947,00 do kwoty 40.775,00 zł
3. Ustala się przychody i rozchody budżetu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Przyjmuje się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kozłów w 2010 roku jako załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4. Upoważnia sie Wójta Gminy Kozłów do udzielania w roku budżetowym poręczenia i gwarancji do kwoty 10.000,00 zł.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłów.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/45/2010
Rady Gminy Kozłów
z dnia 24 września 2010 r.
Zmiany w planie dochodów
Dział | Treść - nazwa | Kwota zmian | |
zwiększenia (+) | zmniejszenia (-) | ||
400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 8.000,00 | |
w tym dochody bieżące | 8.000,00 | ||
Wpływy z usług (§ 0830) | 8.000,00 | ||
750 | Administracja publiczna | 500,00 | |
w tym dochody bieżące | 500,00 | ||
Wpływy z usług (§ 0830) | 500,00 | ||
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10.600,00 | 10.000,00 |
w tym dochody bieżące | 10.600,00 | 10.000,00 | |
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) | 5.500,00 | ||
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) | 10.600,00 | ||
Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020) | 4.500,00 | ||
758 | Różne rozliczenia | 29.320,00 | |
w tym dochody bieżące | 29.320,00 | ||
Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920) | 29.320,00 | ||
852 | Pomoc społeczna | 5.600,00 | |
w tym dochody bieżące | 5.600,00 | ||
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( §2360) | 5.600,00 | ||
853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 460,00 | |
w tym dochody bieżące | 460,00 | ||
Pozostałe odsetki (§ 0927) | 460,00 | ||
RAZEM | 54.480,00 | 10.000,00 | |
Razem dochody bieżące | 54.480,00 | 10.000,00 |
Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/45/2010
Rady Gminy Kozłów
z dnia 24 września 2010 r.
Zmiany w planie wydatków
Dział | Rozdział | Treść - nazwa | Kwota zmian | |
zwiekszenia (+) | zmniejszenia (-) | |||
400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 8.000,00 | ||
40002 | Dostarczanie wody | 8.000,00 | ||
(a) wydatki bieżące | 8.000,00 | |||
w tym (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 8.000,00 | |||
w tym (1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 4.000,00 | |||
w tym (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 4.000,00 | |||
600 | Transport i łączność | 7.300,00 | 5.600,00 | |
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 5.600,00 | ||
(b) wydatki majątkowe | 5.600,00 | |||
w tym inwestycje | 5.600,00 | |||
60016 | Drogi publiczne gminne | 7.300,00 | ||
(a) wydatki bieżące | 7.300,00 | |||
w tym (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 7.300,00 | |||
w tym (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 7.300,00 | |||
710 | Działalność usługowa | 8.000,00 | ||
71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 8.000,00 | ||
(a) wydatki bieżące | 8.000,00 | |||
w tym (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 8.000,00 | |||
w tym (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 8.000,00 | |||
750 | Administracja publiczna | 10.000,00 | ||
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9.500,00 | ||
(a) wydatki bieżące | 9.500,00 | |||
w tym (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 9.500,00 | |||
w tym (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 9.500,00 | |||
75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | ||
(a) wydatki bieżące | 500,00 | |||
w tym (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 500,00 | |||
w tym (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 500,00 | |||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2.034,00 | ||
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 2.034,00 | ||
(b) wydatki majątkowe | 2.034,00 | |||
w tym inwestycje | 2.034,00 | |||
801 | Oświata i wychowanie | 29.320,00 | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 29.320,00 | ||
(a) wydatki bieżące | 29.320,00 | |||
w tym (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 29.320,00 | |||
w tym (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 29.320,00 | |||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 42.500,00 | ||
90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 42.500,00 | ||
(a) wydatki bieżące | 42.500,00 | |||
w tym (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 42.500,00 | |||
w tym (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 42.500,00 | |||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 26.000,00 | ||
92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 18.000,00 | ||
w tym (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 18.000,00 | |||
92116 | Biblioteki | 8.000,00 | ||
w tym (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 8.000,00 | |||
RAZEM | 82.654,00 | 51.100,00 | ||
Razem wydatki bieżące | 80.620,00 | 50.500,00 | ||
Razem wydatki majątkowe | 2.034,00 | 5.600,00 |
Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/45/2010
Rady Gminy Kozłów
z dnia 24 września 2010 r.
Przychody i rozchody budżetu
Lp. | Treść | Kwota |
1. | Planowane dochody | 11.724.323,54 |
2. | Planowane wydatki | 14.396.423,32 |
3. | Wynik | -2.672.099,78 |
4. | Finansowanie (4.1.-4.2.) | 2.672.099,78 |
4.1. | Przychody ogółem | 3.688.137,78 |
z tego: kredyty bankowe | 3.266.480,78 | |
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 347.833,00 | |
spłaty pożyczek udzielonych | 1.500,00 | |
inne źródła (wolne środki) | 72.324,00 | |
4.2. | Rozchody ogółem | 1.016.038 |
z tego: spłaty kredytów | 975.263,00 | |
spłaty pożyczek | 40.775,00 |
Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LI/45/2010
Rady Gminy Kozłów
z dnia 24 września 2010 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kozłów w 2010 roku
Dział | Rozdział | Nazwa- treść | Rodzaj dotacji z budżetu | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
600 | Transport i łączność | 392.900,00 | |||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 352.900,00 | |||
dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych | 352.900,00 | ||||
60016 | Drogi publiczne gminne | 40.000,00 | |||
dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych | 40.000,00 | ||||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2.034,00 | |||
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 2.034,00 | |||
dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych | 2.034,00 | ||||
851 | Ochrona zdrowia | 3.600,00 | |||
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 3.600,00 | |||
dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań bieżących | 3.600,00 | ||||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 328.000,00 | |||
92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 174.000,00 | |||
dotacja podmiotowa | 174.000,00 | ||||
92116 | Biblioteki | 154.000,00 | |||
dotacja podmiotowa | 154.000,00 |
Przewodniczący Rady Gminy |