Akt prawny
Alerty
Uchwała nr XXXIX/219/2010 Rady Gminy Gręboszów
z dnia 24 czerwca 2010r.
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2010 r. zmian w budżecie Gminy na 2010 r
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 211 art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz.1240./ Rada Gminy Gręboszów uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów, wydatków o kwotę 220.308,00 zł jak w Załączniku Nr 1
§ 2. Dokonuje się zmian w budżecie gminy po stronie wydatków na kwotę 219.232,00 zł jak w Załączniku Nr 2.
§ 3. W związku z paragrafem 1 i 2 wprowadza się w budżecie Gminy zmiany jak w Załącznikach Nr 1 i 2 do Uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/219/2010
Rady Gminy w Gręboszowie
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zmiany budżetu gminy określone w paragrafie 1 uchwały
Dz. | Rodział | § | Określenie klasyfikacji budżetowej | zwiększenie | ||
dochody | wydatki | |||||
600 | Transport i łączność | 96 026,00 | 96 026,00 | |||
60016 | Drogi publiczne gminne | 96 026,00 | 96 026,00 | |||
w tym: dochody bieżące | 96 026,00 | |||||
6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 96 026,00 | ||||
w tym: wydatki majątkowe | 96 026,00 | |||||
z tego: inwestycje | 96 026,00 | |||||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 427,00 | ||||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 427,00 | ||||
w tym: dochody bieżące | 427,00 | |||||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 427,00 | ||||
750 | Administracja publiczna | 3 000,00 | 1 000,00 | |||
75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 000,00 | ||||
w tym: wydatki bieżące | 1 000,00 | |||||
w tym: | ||||||
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1 000,00 | |||||
z tego: | ||||||
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 000,00 | |||||
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 000,00 | ||||
w tym: dochody bieżące | 3 000,00 | |||||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | ||||
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 215,00 | ||||
75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 215,00 | ||||
w tym: dochody bieżące | 215,00 | |||||
0340 | Podatek od środków transportowych | 215,00 | ||||
801 | Oświata i wychowanie | 10 040,00 | ||||
80104 | Przedszkola | 10 000,00 | ||||
w tym: dochody bieżące | 10 000,00 | |||||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | ||||
0830 | Wpływy z usług | 8 000,00 | ||||
80110 | Gimnazja | 40,00 | ||||
w tym: dochody bieżące | 40,00 | |||||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40,00 | ||||
851 | Ochrona zdrowia | 2 000,00 | ||||
85111 | Szpitale ogólne | 2 000,00 | ||||
w tym: dochody bieżące | 2 000,00 | |||||
2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | ||||
852 | Pomoc społeczna | 1 220,00 | 6 900,00 | |||
85219 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 5 700,00 | ||||
w tym: wydatki bieżące | 5 700,00 | |||||
w tym: | ||||||
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 5 700,00 | |||||
z tego: | ||||||
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 000,00 | |||||
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 700,00 | |||||
85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 220,00 | 1 200,00 | |||
w tym: dochody bieżące | 1 220,00 | |||||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 200,00 | ||||
2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20,00 | ||||
w tym: wydatki bieżące | 1 200,00 | |||||
w tym: | ||||||
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1 200,00 | |||||
z tego: | ||||||
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 200,00 | |||||
853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 57 000,00 | 57 000,00 | |||
85395 | Pozostała działalność | 57 000,00 | 57 000,00 | |||
w tym: dochody bieżące | 57 000,00 | |||||
2887 | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 56 317,56 | ||||
2889 | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 682,44 | ||||
w tym: wydatki bieżące | 57 000,00 | |||||
w tym: | ||||||
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 57 000,00 | |||||
z tego: | ||||||
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 57 000,00 | |||||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 50 380,00 | 59 382,00 | |||
90078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 50 380,00 | 59 382,00 | |||
w tym: dochody bieżące | 50 380,00 | |||||
2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 50 380,00 | ||||
w tym: wydatki bieżące | 59 382,00 | |||||
w tym: | ||||||
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 59 382,00 | |||||
RAZEM | 220 308,00 | 220 308,00 |
Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/219/2010
Rady Gminy w Gręboszowie
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zmiany w budżecie gminy określone w paragrafie 2 uchwały
w złotych | ||||||||
Dz. | Rodział | § | Określenie klasyfikacji budżetowej | wydatki | ||||
zwiekszenia | zmniejszenia | |||||||
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 135 450,00 | ||||||
01010 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 135 450,00 | ||||||
w tym: wydatki majątkowe | 135 450,00 | |||||||
z tego: | ||||||||
- inwestycje | 135 450,00 | |||||||
600 | Transport i łączność | 180 000,00 | 6 032,00 | |||||
60017 | Drogi wewnętrzne | 6 032,00 | ||||||
w tym: wydatki bieżące | 6 032,00 | |||||||
w tym: | ||||||||
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 6 032,00 | |||||||
z tego: | ||||||||
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 032,00 | |||||||
60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 180 000,00 | ||||||
w tym: wydatki bieżące | 180 000,00 | |||||||
w tym: | ||||||||
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 180 000,00 | |||||||
z tego: | ||||||||
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 180 000,00 | |||||||
710 | Działalność usługowa | 12 200,00 | ||||||
71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 12 200,00 | ||||||
w tym: wydatki bieżące | 12 200,00 | |||||||
w tym: | ||||||||
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 12 200,00 | |||||||
z tego: | ||||||||
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 12 200,00 | |||||||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 482,00 | ||||||
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 2 482,00 | ||||||
w tym: wydatki bieżące | 2 482,00 | |||||||
w tym: | ||||||||
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 2 482,00 | |||||||
z tego: | ||||||||
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 482,00 | |||||||
801 | Oświata i wychowanie | 77 750,00 | ||||||
80101 | Szkoły podstawowe | 77 750,00 | ||||||
w tym: wydatki majątkowe | 77 750,00 | |||||||
z tego: | ||||||||
- inwestycje | 77 750,00 | |||||||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 21 000,00 | ||||||
90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 21 000,00 | ||||||
w tym: wydatki bieżące | 21 000,00 | |||||||
w tym: | ||||||||
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 21 000,00 | |||||||
z tego: | ||||||||
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 21 000,00 | |||||||
926 | Kultura fizyczna i sport | 3 550,00 | ||||||
92601 | Obiekty sportowe | 3 550,00 | ||||||
w tym: wydatki bieżące | 3 550,00 | |||||||
w tym: | ||||||||
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 3 550,00 | |||||||
z tego: | ||||||||
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 550,00 | |||||||
RAZEM | 219 232,00 | 219 232,00 |
Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów |