Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2010 nr 448 poz. 3296

Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXIII/167/10 Rady Gminy Słopnice

z dnia 29 stycznia 2010r.

dostosowania zapisów Uchwały Budżetowej Gminy Słopnice na rok 2010 Nr XXXII/166/09 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 grudnia 2009 roku do nowych przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku, o finansach publicznych i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych


Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 258, art. 264, ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009, Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 18 ust. 2, pkt 4 oraz pkt 9 lit. c, d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale budżetowej Gminy Słopnice na rok 2010 Nr XXXII/166/09 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 grudnia 2009 r., zwanej w dalszej treści "Uchwałą Budżetową" uchyla się postanowienia zawarte w zapisach od §1 do §10 wraz z treścią załączników powołanych w tych paragrafach, zastępując je nowymi postanowieniami sentencji uchwały i załącznikami w niżej określonymi brzmieniu:
" § 1. "Ustala się dochody budżetu gminy na 2010 rok w wysokości 21 700 000, 00 złotych, w tym:
a) dochody bieżące w kwocie: 18 033 542,85 złotych w tym:
- środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 447 430,00 złotych,


b) dochody majątkowe w kwocie: 3 666 457,15 złotych, w tym:
- środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 1 680 457,15 złotych jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2010 rok w łącznej kwocie 24 670 305,02 złotych, jak w złączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 15 140 305,02 złotych:
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 10 003 560,02 złotych, z czego:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7 266 570,00 złotych,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 2 736 990,02 złotych,


b) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 942 048,35 złotych,

c) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 230 000,00 złotych,

d) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 30 000,00 złotych,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 524 696,65 złotych

f) rezerwę celową i rezerwę ogólną w kwocie 410.000 złotych - jak w załączniku Nr 2.1 do uchwały.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę: 9 530 000,00 złotych, w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 9 530 000,00 złotych, z czego:
- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 550 000,00 złotych jak w załączniku Nr 2.2 do uchwały.

§ 3. 1. Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 970 305,02 złotych, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 2 700 000,00 złotych oraz z wolnych środków wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 270 305,02 złotych.
2. Ustala się przychody budżetu Gminy w kwocie 3 170 305,02 złotych.
3. Ustala się rozchody budżetu Gminy w kwocie 200 000,00 złotych jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 4. Tworzy się:
1) rezerwę ogólną budżetu Gminy na wydatki nieprzewidziane w kwocie 240 000 złotych,
2) rezerwę celową na wydatki z zakresu oświaty w kwocie 150 000 złotych
3) rezerwę celową na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 20 000 złotych.

§ 5. Dochody i wydatki obejmują:
1) dochody z opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 50 000,00 złotych oraz wydatki budżetu w kwocie 55 964,63 złotych na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii, jak w załączniku Nr 4 do uchwały,
2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, jak w załączniku Nr 5 do uchwały.

§ 6. Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w 2010 roku jak w załączniku Nr 6 do uchwały.
§ 7. Ustala się:
1) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
2) Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 8. Udziela się z budżetu dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Słopnicach w kwocie 130 000, 00 złotych.
§ 9. Przyjmuje się prognozę kwoty długu Gminy Słopnice, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.
§ 10. Ustala się roczne limity dla:
1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2 000 000,00 złotych,
2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 2 700 000,00 złotych,
3) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 200 000,00 złotych.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Słopnice do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:
a) polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,

b) polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,

c) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych,

d) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych,

e) polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkami majątkowymi lub nowego rozdziału majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem.

§ 12. W zakresie wykonania budżetu na 2010 roku, upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów z tytułów i w kwotach określonych w § 10,
2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
3) zaciągania w 2010 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Słopnice i termin zapłaty upływa w 2011r. do kwotę 2.000.000,00 zł,
4) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania w 2010 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w 2011 roku jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2011 roku do kwoty 1 000 000,00 złotych,
5) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach jak załącznik nr 7 oraz na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w latach i kwotach jak załącznik nr 8,
6) Zaciągania w 2010 roku kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu do maksymalnej wysokości 2 000 000,00 złotych.

§ 13. Ustala się szczegółowość informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2010r, odpowiednio do zakresu i szczegółowości niniejszej uchwały budżetowej." "
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słopnice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Słopnice

mgr inż. Józef Filipiak
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXIII/167/10
Rady Gminy Słopnice
z dnia 29 stycznia 2010 r.
BUDŻET GMINY SŁOPNICE NA 2010 ROK - DOCHODY BUDŻETOWE
Dz. Rozdz. § Nazwa Plan na 2010 rok
010 Roliictwo i łowiectwo 60 000,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 60 000,00
W tym: Dochody bieżące: 60 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 60 000,00
020 LEŚNICTWO 1 500,00
02001 Gospodarka leśna 1 500,00
W tym: Dochody bieżące: 1 500,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 500,00
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 150 000,00
40002 Dostarczanie wody 150 000,00
W tym: Dochody bieżące: 150 000,00
0830 Wpływy z usług 150 000,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 530 000,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 200 000,00
W tym: Dochody majątkowe: 200 000,00
6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 200 000,00
60016 Drogi publiczne gminne 1 330 000,00
W tym: Dochody majątkowe: 1 330 000,00
6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 65 000,00
6330 Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związku gmin) 1 265 000,00
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 95 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 45 000,00
W tym: Dochody bieżące: 45 000,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 30 000,00
0830 Wpływy z usług 15 000,00
W tym: Dochody majątkowe: 50 000,00
6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 50 000,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 66 161,00
75011 Urzędy wojewódzkie 42 561,00
W tym: Dochody bieżące: 42 561,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 42 561,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 23 600,00
W tym: Dochody bieżące: 23 600,00
0830 Wpływy z usług 1 000,00
0920 Pozostałe odsetki 20 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 2 600,00
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 880,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa 880,00
W tym: Dochody bieżące: 880,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 880,00
752 OBRONA NARODOWA 250,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 250,00
W tym: Dochody bieżące: 250,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 250,00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 250,00
75414 Obrona cywilna 250,00
W tym: Dochody bieżące: 250,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 250,00
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 1 605 000,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 000,00
W tym: Dochody bieżące: 4 000,00
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 4 000,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 275 000,00
W tym: Dochody bieżące: 275 000,00
0310 Podatek od nieruchomości 260 000,00
0320 Podatek rolny 250,00
0330 Podatek leśny 13 500,00
0340 Podatek od środków transportowych 1 250,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 381 742,00
W tym: Dochody bieżące: 381 742,00
0310 Podatek od nieruchomości 130 000,00
0320 Podatek rolny 35 000,00
0330 Podatek leśny 40 000,00
0340 Podatek od środków transportowych 150 000,00
0360 Podatek od spadków i darowizn 500,00
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 26 242,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw 116 000,00
W tym: Dochody bieżące: 116 000,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 10 500,00
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 500,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 50 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 55 000,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 828 258,00
W tym: Dochody bieżące: 828 258,00
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 828 258,00
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 11 686 739,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6 998 102,00
W tym: Dochody bieżące: 6 998 102,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 998 102,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 143 848,00
W tym: Dochody bieżące: 4 143 848,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 143 848,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 544 789,00
W tym: Dochody bieżące: 544 789,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 544 789,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 900 735,00
80101 Szkoły podstawowe 1 548 300,00
W tym: Dochody bieżące: 7 842,85
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 000,00
0920 Pozostałe odsetki 6 342,85
0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00
W tym: Dochody majątkowe: 1 540 457,15
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 180 457,15
6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 360 000,00
80104 Przedszkola 247 435,00
W tym: Dochody bieżące: 247 435,00
2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 247 435,00
80110 Gimnazja 5 000,00
W tym: Dochody bieżące: 5 000,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 700,00
0920 Pozostałe odsetki 2 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 300,00
80148 Stołówki szkolne 100 000,00
W tym: Dochody bieżące: 100 000,00
0830 Wpływy z usług 100 000,00
852 POMOC SPOŁECZNA 3 628 510,00
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 415 000,00
W tym: Dochody bieżące: 3 415 000,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 415 000,00
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 6 000,00
W tym: Dochody bieżące: 6 000,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 800,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3 200,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 69 100,00
W tym: Dochody bieżące: 69 100,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 69 100,00
85216 Zasiłki stałe 47 100,00
W tym: Dochody bieżące: 47 100,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 47 100,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 91 310,00
W tym: Dochody bieżące: 91 310,00
0920 Pozostałe odsetki 950,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 50,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 90 310,00
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 120 095,00
85395 Pozostała działalność 120 095,00
W tym: Dochody bieżące: 120 095,00
2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 120 095,00
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 308 880,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi 182 376,66
W tym: Dochody bieżące: 182 376,66
0830 Wpływy z usług 102 476,66
2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 79 900,00
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 126 503,34
W tym: Dochody bieżące: 126 503,34
0970 Wpływy z różnych dochodów 126 503,34
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 546 000,00
92601 Obiekty sportowe 546 000,00
W tym: Dochody majątkowe: 546 000,00
6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 46 000,00
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 500 000,00
RAZEM DOCHODY: 21 700 000,00
Dochody bieżące 18 033 542,85
Dochody majątkowe 3 666 457,15
Przewodniczący Rady Gminy Słopnice

mgr inż. Józef Filipiak
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXIII/167/10
Rady Gminy Słopnice
z dnia 29 stycznia 2010 r.
BUDŻET GMINY SŁOPNICE NA 2010 ROK - WYDATKI BUDŻETOWE
Dz. Rozdz. Nazwa Plan 2010
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 511 000,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 500 000,00
2 Wydatki majątkowe 500 000,00
01030 Izby rolnicze 1 000,00
1 Wydatki bieżące 1 000,00
01095 Pozostała działalnośść 10 000,00
1 Wydatki bieżące 10 000,00
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 130 000,00
40002 Dostarczanie wody 130 000,00
1 Wydatki bieżące 130 000,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 795 000,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 800 000,00
2 Wydatki majątkowe 800 000,00
60016 Drogi publiczne gminne 2 745 000,00
1 Wydatki bieżące 165 000,00
2 Wydatki majątkowe 2 580 000,00
60017 Drogi wewnętrzne 1 230 000,00
1 Wydatki bieżące 230 000,00
2 Wydatki majątkowe 1 000 000,00
60095 Pozostała działalność 20 000,00
1 Wydatki bieżące 20 000,00
630 TURYSTYKA 30 000,00
63003 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki 30 000,00
1 Wydatki bieżące 30 000,00
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 240 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 240 000,00
1 Wydatki bieżące 40 000,00
2 Wydatki majątkowe 200 000,00
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 20 000,00
71004 Plany zaospodarowania przestrzennego 20 000,00
1 Wydatki bieżące 20 000,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 660 665,39
75011 Urzędy wojewódzkie 42 561,00
1 Wydatki bieżące 42 561,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 55 000,00
1 Wydatki bieżące 55 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 448 104,39
1 Wydatki bieżące 1 448 104,39
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 55 000,00
1 Wydatki bieżące 55 000,00
75095 Pozostała działalność 60 000,00
1 Wydatki bieżące 60 000,00
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 880,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa 880,00
1 Wydatki bieżące 880,00
752 OBRONA NARODOWA 250,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 250,00
1 Wydatki bieżące 250,00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 65 250,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 60 000,00
1 Wydatki bieżące 60 000,00
75414 Obrona cywilna 250,00
1 Wydatki bieżące 250,00
75421 Zarządzanie kryzysowe 5 000,00
1 Wydatki bieżące 5 000,00
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 20 000,00
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 20 000,00
1 Wydatki bieżące 20 000,00
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 30 000,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 30 000,00
Wydatki na obsługę długu publicznego 30 000,00
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 410 000,00
75818 Rezerwy celowe i ogólne 410 000,00
w tym: rezerwa ogólna 240 000,00
rezerwa celowa na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego 20 000,00
rezerwa celowa na wydatki z zakresu oświaty 150 000,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 9 925 000,00
80101 Szkoły podstawowe 6 973 000,00
1 Wydatki bieżące 4 623 000,00
2 Wydatki majątkowe 2 350 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 348 000,00
1 Wydatki bieżące 348 000,00
80104 Przedszkola 403 600,00
1 Wydatki bieżące 403 600,00
80110 Gimnazja 1 712 000,00
1 Wydatki bieżące 1 712 000,00
80113 Dowożenie uczniów do szkól 170 000,00
1 Wydatki bieżące 170 000,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 34 000,00
1 Wydatki bieżące 34 000,00
80148 Stołówki szkolne 230 000,00
1 Wydatki bieżące 230 000,00
80195 Pozostała działalność 54 400,00
1 Wydatki bieżące 54 400,00
851 OCHRONA ZDROWIA 55 964,63
85153 Zwalczanie narkomanii 2 000,00
1 Wydatki bieżące 2 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 53 964,63
1 Wydatki bieżące 53 964,63
852 POMOC SPOŁECZNA 3 914 200,00
85202 Domy Pomocy Społecznej 50 000,00
1 Wydatki bieżące 50 000,00
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 415 000,00
1 Wydatki bieżące 3 415 000,00
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 6 000,00
1 Wydatki bieżące 6 000,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 109 100,00
1 Wydatki bieżące 109 100,00
85215 Dodatki mieszkaniowe 2 000,00
1 Wydatki bieżące 2 000,00
85216 Zasiłki stałe 47 100,00
1 Wydatki bieżące 47 100,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 155 000,00
1 Wydatki bieżące 155 000,00
85295 Pozostała działalność 130 000,00
1 Wydatki bieżące 130 000,00
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 120 095,00
85395 Pozostała działalność 120 095,00
1 Wydatki bieżące 120 095,00
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 487 000,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 000 000,00
2 Wydatki majątkowe 1 000 000,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi 300 000,00
1 Wydatki bieżące 300 000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5 000,00
1 Wydatki bieżące 5 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 142 000,00
1 Wydatki bieżące 42 000,00
2 Wydatki majątkowe 100 000,00
90095 Pozostała działalność 40 000,00
1 Wydatki bieżące 40 000,00
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 135 000,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 5 000,00
1 Wydatki bieżące 5 000,00
92116 Biblioteki 130 000,00
1 Wydatki bieżące 130 000,00
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1 120 000,00
92601 Obiekty sportowe 1 000 000,00
2 Wydatki majątkowe 1 000 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 120 000,00
1 Wydatki bieżące 120 000,00
RAZEM: 24 670 305,02
Wydatki bieżące 15 140 305,02
Wydatki majątkowe 9 530 000,00
Przewodniczący Rady Gminy Słopnice

mgr inż. Józef Filipiak
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXIII/167/10
Rady Gminy Słopnice
z dnia 29 stycznia 2010 r.
BUDŻET GMINY SŁOPNICE NA 2010 ROK - PRZYCHODY I ROZCHODY
§ Nazwa Plan na 2010 rok
952 Przychody z zaciągnietych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2 900 000,00
955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 270 305,02
Razem przychody: 3 170 305,02
ROZCHODY BUDŻETOWE
§ Nazwa Plan na 2010 rok
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 200 000,00
Razem rozchody: 200 000,00
Przewodniczący Rady Gminy Słopnice

mgr inż. Józef Filipiak
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXIII/167/10
Rady Gminy Słopnice
z dnia 29 stycznia 2010 r.
PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANI NA 2010 ROK
infoRgrafika
Przewodniczący Rady Gminy Słopnice

mgr inż. Józef Filipiak
Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXIII/167/10
Rady Gminy Słopnice
z dnia 29 stycznia 2010 r.
PLAN DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE GMINOM USTAWAMI NA 2010 ROK
infoRgrafika
infoRgrafika
infoRgrafika
infoRgrafika
infoRgrafika
Przewodniczący Rady Gminy Słopnice

mgr inż. Józef Filipiak
Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXXIII/167/10
Rady Gminy Słopnice
z dnia 29 stycznia 2010 r.
DOTACJE Z BUDŻETU GMINY
infoRgrafika
Przewodniczący Rady Gminy Słopnice

mgr inż. Józef Filipiak
Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXXIII/167/10
Rady Gminy Słopnice
z dnia 29 stycznia 2010 r.
LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
Lp. Nazwa programu, jego cel i zadania Jednostka organizacyjna realizująca program Okres realizacji Łączne nakłady
2010 rok 2011 rok 2012 rok
1. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej w Gminie Słopnice UG Słopnice 2010-2012 10 000 000,00 1 000 000,00 5 000 000,00 4 000 000,00
W tym: Budżet Gminy 7 000 000,00 0,00 3 000 000,00 4 000 000,00
Kredyt bankowy 3 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00
2. Wyrównywanie szans edukacyjnych mieszkańców Słopnic poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 1 w Słopnicach UG Słopnice 2008-2011 4 010 000,00 1 700 000,00 2 202 048,00 0,00
W tym: Budżet Gminy 1 249 860,72 550 286,85 662 932,27
Przewidywana refundacja z MRPO 2 760 139,28 1 149 713,15 1 539 115,73
RAZEM: 14 010 000,00 2 700 000,00 7 202 048,00 4 000 000,00
Przewodniczący Rady Gminy Słopnice

mgr inż. Józef Filipiak
Załącznik nr 8
do uchwały Nr XXXIII/167/10
Rady Gminy Słopnice
z dnia 29 stycznia 2010 r.
LIMIT WYDATKÓW NA PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU U E NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ORAZ INNYCH POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI
infoRgrafika
Przewodniczący Rady Gminy Słopnice

mgr inż. Józef Filipiak
Załącznik nr 9
do uchwały Nr XXXIII/167/10
Rady Gminy Słopnice
z dnia 29 stycznia 2010 r.
PROGNOZA KWOTY DŁUGU
infoRgrafika
Przewodniczący Rady Gminy Słopnice

mgr inż. Józef Filipiak
Załącznik nr 2.1
do uchwały Nr XXXIII/167/10
Rady Gminy Słopnice
z dnia 29 stycznia 2010 r.
WYDATKI BIEŻĄCE
Dz. Rozdz. Nazwa Plan 2010
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 11 000,00
01030 Izby rolnicze 1 000,00
1 wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1 000,00
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 000,00
01095 Pozostała działalność 10 000,00
1 wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 10 000,00
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 10 000,00
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 130 000,00
40002 Dostarczanie wody 130 000,00
1 wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 130 000,00
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51 500,00
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 78 500,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 415 000,00
60016 Drogi publiczne gminne 165 000,00
1 wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 165 000,00
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 165 000,00
60017 Drogi wewnętrzne 230 000,00
1 wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 230 000,00
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 230 000,00
60095 Pozostała działalność 20 000,00
1 wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 19 000,00
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 900,00
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 100,00
2 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00
630 TURYSTYKA 30 000,00
63003 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki 30 000,00
1 wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 30 000,00
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 30 000,00
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 40 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 40 000,00
1 wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 40 000,00
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 000,00
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 36 000,00
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 20 000,00
71004 Plany zaospodarowania przestrzennego 20 000,00
1 wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 20 000,00
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 20 000,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 660 665,39
75011 Urzędy wojewódzkie 42 561,00
1 wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 42 561,00
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42 561,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 55 000,00
1 wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 8 500,00
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 8 500,00
2 świadczenia na rzecz osób fizycznych 46 500,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 448 104,39
1 wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1 447 104,39
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 167 939,00
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 279 165,39
2 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 55 000,00
1 wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 55 000,00
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 55 000,00
75095 Pozostała działalność 60 000,00
1 wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 42 000,00
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 42 000,00
2 świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 000,00
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 880,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa 880,00
1 wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 880,00
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 720,00
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 160,00
752 OBRONA NARODOWA 250,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 250,00
1 wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 250,00
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 250,00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 65 250,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 60 000,00
1 wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 60 000,00
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 000,00
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 51 000,00
75414 Obrona cywilna 250,00
1 wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 250,00
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 250,00
75421 Zarządzanie kryzysowe 5 000,00
1 wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 5 000,00
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5 000,00
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 20 000,00
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 20 000,00
1 wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 20 000,00
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 000,00
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3 000,00
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 30 000,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 30 000,00
6 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 30 000,00
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 410 000,00
75818 Rezerwy celowe i ogólne 410 000,00
w tym: rezerwa ogólna 240 000,00
rezerwa celowa na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego 20 000,00
rezerwa celowa na wydatki z zakresu oświaty 150 000,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 7 575 000,00
80101 Szkoły podstawowe 4 623 000,00
1 wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 4 420 500,00
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 808 000,00
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 612 500,00
2 świadczenia na rzecz osób fizycznych 202 500,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 348 000,00
1 wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 329 300,00
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 304 500,00
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 24 800,00
2 świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 700,00
80104 Przedszkola 403 600,00
1 wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 78 500,00
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 70 500,00
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 8 000,00
2 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000,00
3 dotacje na zadania bieżące 30 000,00
4 wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 291 100,00
80110 Gimnazja 1 712 000,00
1 wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1 630 000,00
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 483 000,00
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 147 000,00
2 świadczenia na rzecz osób fizycznych 82 000,00
80113 Dowożenie uczniów do szkól 170 000,00
1 wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 169 700,00
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50 000,00
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 119 700,00
2 świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 34 000,00
1 wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 34 000,00
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 34 000,00
80148 Stołówki szkolne 230 000,00
1 wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 230 000,00
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 230 000,00
80195 Pozostała działalność 54 400,00
1 wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 54 400,00
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 54 400,00
851 OCHRONA ZDROWIA 55 964,63
85153 Zwalczanie narkomanii 2 000,00
1 wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 2 000,00
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 53 964,63
1 wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 53 964,63
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 000,00
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 47 964,63
852 POMOC SPOŁECZNA 3 914 200,00
85202 Domy Pomocy Społecznej 50 000,00
1 wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 50 000,00
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 50 000,00
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 415 000,00
1 wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 102 450,00
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 89 650,00
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 12 800,00
2 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 312 550,00
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 6 000,00
1 wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 6 000,00
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 000,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 109 100,00
2 świadczenia na rzecz osób fizycznych 89 598,35
4 wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 19 501,65
85215 Dodatki mieszkaniowe 2 000,00
2 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00
85216 Zasiłki stałe 47 100,00
2 świadczenia na rzecz osób fizycznych 47 100,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 155 000,00
1 wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 152 500,00
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 137 600,00
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 14 900,00
2 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 500,00
85295 Pozostała działalność 130 000,00
1 wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 20 000,00
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 20 000,00
2 świadczenia na rzecz osób fizycznych 110 000,00
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 120 095,00
85395 Pozostała działalność 120 095,00
4 wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 120 095,00
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 387 000,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi 300 000,00
1 wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 206 000,00
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 206 000,00
4 wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 94 000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5 000,00
1 wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 5 000,00
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 42 000,00
1 wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 42 000,00
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 42 000,00
90095 Pozostała działalność 40 000,00
1 wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 40 000,00
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 40 000,00
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 135 000,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 5 000,00
1 wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 700,00
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 700,00
2 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 300,00
92116 Biblioteki 130 000,00
3 dotacje na zadania bieżące 130 000,00
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 120 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 120 000,00
1 wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 50 000,00
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 50 000,00
3 dotacje na zadania bieżące 70 000,00
RAZEM: 15 140 305,02
Przewodniczący Rady Gminy Słopnice

mgr inż. Józef Filipiak
Załącznik nr 2.2
do uchwały Nr XXXIII/167/10
Rady Gminy Słopnice
z dnia 29 stycznia 2010 r.
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY SŁOPNICE NA 2010 ROK
infoRgrafika
infoRgrafika
Przewodniczący Rady Gminy Słopnice

mgr inż. Józef Filipiak
Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00