Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2010 nr 447 poz. 3294

Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXIV/196/2010 Rady Gminy w Gręboszowie

z dnia 28 stycznia 2010r.

w sprawie UCHWALENIA BUDŻETU GMINY GRĘBOSZÓW NA ROK 2010


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591; z późn. zm.) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241) - Rada Gminy Gręboszów uchwala, co następuje:
§ 1.
1) Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 7.195.474,00 złotych z tego:
a) bieżące w kwocie 6.695.474,00 złotych
b) majątkowe w kwocie 500.000,00 złotych jak w Załączniku Nr 1 
§ 2.
1) Ustala się wydatki budżetu Gminy Gręboszów na 2010 rok w łącznej kwocie 9.748.543,00 złotych jak w Załączniku Nr 2 
2) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 6.711.543,00 zł w tym:
a) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 5.200.367,00 zł, z czego:
- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.701.593,00 zł
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1.498.774,00 zł
b) Wydatki na dotacje na zadania bieżące 201.000,00 zł,
c) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.290.176,00 zł,
d) Wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej - 0,00 zł
e) Wydatki z tytułu spłaty poręczeń - 0,00 zł,
f) Wydatki na obsługę długu publicznego 20.000,00 zł. Jak w Załączniku Nr 2.1.
3) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 3.037.000,00 zł z czego: wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej 1.365.000,00 zł, w tym:
a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 500.000,00 zł jak w Załączniku Nr 2.2.
§ 3.
1) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.553.069,00 złotych który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
a) Zaciągniętych kredytów w kwocie 2.000.000,00 złotych,
b) Nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 553.069,00 złotych,
2) Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.553.069,00 złotych,Zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
3) Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
a) kredytów zaciąganych w roku 2010 w kwocie 2.000.000,00 zł, z czego:
- na sfinansowanie planowego deficytu budżetu - 2.000.000,00 zł.
4) Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3, z których spłata zadłużenia w poszczególnych latach nie może przekroczyć maksymalnej wysokości długu na koniec każdego roku - wynikającej z załącznika nr 10.
§ 4.
1) Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 40.000,00 zł
2) Tworzy się rezerwę celową w kwocie 18.000,00 zł z czego:
a) rezerwę celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 18.000,00 zł
§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, jak w Załączniku Nr 4.
2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w Załączniku Nr 5.
§ 6. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 7. Wydatki budżetu Gminy Gręboszów obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 - jak w Załączniku Nr 7.
§ 8. Ustala się limity wydatków na wieloletnie plany inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 9.
§ 10. Udziela się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach:
1) dla Gminnego Centrum Kultury w kwocie 111.000,00 zł
2) dla Biblioteki w kwocie 30.000,00 zł.
§ 11. Ustala się roczne limity dla zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - do kwoty 100.000 złotych.
§ 12.
1) Upoważnia się Wójta Gminy do:
a) Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach - jak załącznik Nr 8;
b) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2011 r. - na łączną kwotę 70.000 złotych.
2) Upoważnia się Wójta Gminy do:
a) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 100.000 złotych;
b) Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian wydatków budżetu na 2010 rok objętych limitami na wieloletnie programy inwestycyjne.
§ 13. Na potrzebę zarządzania długiem publicznym w roku budżetowym 2010 przyjmuje się Prognozę Łącznej Kwoty Długu Gminy Gręboszów, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.
§ 14. Ustala się szczegółowość:
1) Sporządzenie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2010 r. jak szczegółowość budżetu w niniejszej uchwale.
2) Informacji o wykonaniu w I półroczu 2010 r. planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa - w szczegółowości odpowiadającej planom przyjętym przez Kierowników, z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych).
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gręboszów.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXIV/196/2010
Rady Gminy w Gręboszowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK.
Dz. Rozdział § Treść Plan na 2010r. ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe
020 Leśnictwo 1 000,00 1 000,00
02001 Gospodarka leśna 1 000,00 1 000,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 000,00 1 000,00
600 Transport i łączność 21 200,00 21 200,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 21 200,00 21 200,00
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 21 200,00 21 200,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 571 609,00 71 609,00 500 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 571 609,00 71 609,00 500 000,00
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 609,00 1 609,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 70 000,00 70 000,00
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 500 000,00 500 000,00
750 Administracja publiczna 34 019,00 34 019,00
75011 Urzędy wojewódzkie 33 619,00 33 619,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 33 619,00 33 619,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 400,00 400,00
0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 100,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 300,00 300,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 700,00 700,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 700,00 700,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 700,00 700,00
752 Obrona narodowa 250,00 250,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 250,00 250,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 250,00 250,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 250,00 250,00
75414 Obrona cywilna 250,00 250,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 250,00 250,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 305 157,00 1 305 157,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 010,00 1 010,00
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1 000,00 1 000,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10,00 10,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 190 119,27 190 119,27
0310 Podatek od nieruchomości 180 646,27 180 646,27
0320 Podatek rolny 7 973,00 7 973,00
0340 Podatek od środków transportowych 1 400,00 1 400,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00 100,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 576 030,73 576 030,73
0310 Podatek od nieruchomości 80 790,03 80 790,03
0320 Podatek rolny 468 021,70 468 021,70
0340 Podatek od środków transportowych 5 619,00 5 619,00
0360 Podatek od spadków i darowizn 2 000,00 2 000,00
0430 Wpływy z opłaty targowej 1 600,00 1 600,00
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 15 000,00 15 000,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000,00 3 000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 36 250,00 36 250,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 10 000,00 10 000,00
0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 26 250,00 26 250,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 501 747,00 501 747,00
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 499 747,00 499 747,00
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 2 000,00 2 000,00
758 Różne rozliczenia 4 145 777,00 4 145 777,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 049 088,00 2 049 088,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 049 088,00 2 049 088,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 074 381,00 2 074 381,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 074 381,00 2 074 381,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 15 000,00 15 000,00
0920 Pozostałe odsetki 15 000,00 15 000,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 7 308,00 7 308,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 308,00 7 308,00
801 Oświata i wychowanie 14 700,00 14 700,00
80101 Szkoły podstawowe 200,00 200,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00 200,00
80104 Przedszkola 14 500,00 14 500,00
0690 Wpływy z różnych opłat 4 500,00 4 500,00
0830 Wpływy z usług 10 000,00 10 000,00
851 Ochrona zdrowia 30,00 30,00
85195 Pozostała działalność 30,00 30,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 30,00 30,00
852 Pomoc społeczna 1 098 282,00 1 098 282,00
85202 Domy pomocy społecznej 42 000,00 42 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 42 000,00 42 000,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 975 000,00 975 000,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 969 000,00 969 000,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6 000,00 6 000,00
85213 Składki na ubezpiecznie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2 500,00 2 500,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2 500,00 2 500,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 20 900,00 20 900,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 20 900,00 20 900,00
85216 Zasiłki stałe 20 200,00 20 200,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 20 200,00 20 200,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 36 025,00 36 025,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 36 025,00 36 025,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 657,00 1 657,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 25,00 25,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 632,00 1 632,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 500,00 2 500,00
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 2 500,00 2 500,00
0400 Wpływy z opłaty produktowej 2 500,00 2 500,00
RAZEM DOCHODY 7 195 474,00 6 695 474,00 500 000,00
Dochody bieżące razem 6 695 474,00
Dochody majątkowe razem 500 000,00
w tym:z tutułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 500 000,00
Razem 7 195 474,00
INFORMACJA O DOCHODACH ODPROWADZANYCH DO BUDŻETU PAŃSTWA Z ZADAŃ ZLECONYCH NA 2010 ROK
Dz. Rozdział § Treść Kwota zł
852 Pomoc społeczna 10 200,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentayjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10 200,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 10 200,00
RAZEM 10 200,00
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXIV/196/2010
Rady Gminy w Gręboszowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK
Dział Rozdz. Treść Plan na 2010 r. ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe
010 Rolnictwo i łowiectwo 237 520,00 27 520,00 210 000,00
01008 Melioracje wodne 15 000,00 15 000,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 211 000,00 1 000,00 210 000,00
01030 Izby rolnicze 9 520,00 9 520,00
01095 Pozostała działalność 2 000,00 2 000,00
600 Transport i łączność 406 200,00 356 200,00 50 000,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 71 200,00 21 200,00 50 000,00
60016 Drogi publiczne gminne 50 000,00 50 000,00
60017 Drogi wewnętrzne 135 000,00 135 000,00
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 150 000,00 150 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 1 369 000,00 4 000,00 1 365 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 369 000,00 4 000,00 1 365 000,00
710 Działalność usługowa 5 200,00 5 200,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 5 000,00 5 000,00
71035 Cmentarze 200,00 200,00
750 Administracja publiczna 1 105 000,00 1 100 000,00 5 000,00
75011 Urzędy wojewódzkie 135 000,00 135 000,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 35 000,00 35 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 935 000,00 930 000,00 5 000,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 700,00 700,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 700,00 700,00
752 Obrona narodowa 250,00 250,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 250,00 250,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 87 250,00 87 250,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 86 000,00 86 000,00
75414 Obrona cywilna 250,00 250,00
75421 Zarządzanie kryzysowe 1 000,00 1 000,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 60 000,00 60 000,00
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 60 000,00 60 000,00
757 Obsługa długu publicznego 20 000,00 20 000,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 20 000,00 20 000,00
758 Różne rozliczenia 58 000,00 58 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 58 000,00 58 000,00
- rezerwa ogólna gminy 40 000,00 40 000,00
- rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego 18 000,00 18 000,00
801 Oświata i wychowanie 4 558 491,00 3 153 491,00 1 405 000,00
80101 Szkoły podstawowe 2 894 914,00 1 489 914,00 1 405 000,00
80104 Przedszkola 396 311,00 396 311,00
80110 Gimnazja 892 346,00 892 346,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 178 988,00 178 988,00
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 180 103,00 180 103,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 15 829,00 15 829,00
851 Ochrona zdrowia 28 280,00 26 280,00 2 000,00
85111 Szpitale ogólne 2 000,00 2 000,00
85153 Zwalczanie narkomanii 1 000,00 1 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 25 250,00 25 250,00
85195 Pozostała działalność 30,00 30,00
852 Pomoc społeczna 1 364 552,00 1 364 552,00
85202 Domy Pomocy Społecznej 102 850,00 102 850,00
85203 Ośrodki wsparcia 26 600,00 26 600,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 976 000,00 976 000,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2 500,00 2 500,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 45 900,00 45 900,00
85215 Dodatki mieszkaniowe 12 000,00 12 000,00
85216 Zasiłki stałe 20 200,00 20 200,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 131 870,00 131 870,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 21 632,00 21 632,00
85295 Pozostała działalność 25 000,00 25 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5 000,00 5 000,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów 5 000,00 5 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 241 100,00 241 100,00
90002 Gospodarka odpadami 13 600,00 13 600,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi 23 000,00 23 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 150 000,00 150 000,00
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 2 500,00 2 500,00
90095 Pozostała działalność 52 000,00 52 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 142 000,00 142 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 112 000,00 112 000,00
92116 Biblioteki 30 000,00 30 000,00
926 Kultura fizyczna i sport 60 000,00 60 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 60 000,00 60 000,00
Ogółem 9 748 543,00 6 711 543,00 3 037 000,00
Załącznik nr 2.1
do uchwały Nr XXXIV/196/2010
Rady Gminy w Gręboszowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK
Dział Rozdz. Treść Kwota
010 Rolnictwo i łowiectwo 27 520,00
01008 Melioracje wodne 15 000,00
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 14 000,00
z tego:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 000,00
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 000,00
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 000,00
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 000,00
z tego:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 000,00
01030 Izby rolnicze 9 520,00
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 9 520,00
z tego:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 520,00
01095 Pozostała działalność 2 000,00
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 000,00
z tego:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 000,00
600 Transport i łączność 356 200,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 21 200,00
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 21 200,00
z tego:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 21 200,00
60016 Drogi publiczne gminne 50 000,00
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 50 000,00
z tego:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 50 000,00
60017 Drogi wewnętrzne 135 000,00
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 135 000,00
z tego:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 135 000,00
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 150 000,00
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 150 000,00
z tego:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 150 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 4 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 000,00
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 4 000,00
z tego:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 000,00
710 Działalność usługowa 5 200,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 5 000,00
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 5 000,00
z tego:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 000,00
71035 Cmentarze 200,00
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 200,00
z tego:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 200,00
750 Administracja publiczna 1 100 000,00
75011 Urzędy wojewódzkie 135 000,00
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 135 000,00
z tego:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 115 000,00
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20 000,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 35 000,00
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 000,00
z tego:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 000,00
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 33 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 930 000,00
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 929 700,00
z tego:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 740 000,00
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 189 700,00
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 700,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 700,00
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 700,00
z tego:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 700,00
752 Obrona narodowa 250,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 250,00
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 250,00
z tego:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 250,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 87 250,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 86 000,00
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 86 000,00
z tego:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 000,00
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 65 000,00
75414 Obrona cywilna 250,00
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 250,00
z tego:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 250,00
75421 Zarządzanie kryzysowe 1 000,00
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 000,00
z tego:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 000,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 60 000,00
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 60 000,00
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 60 000,00
z tego:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 48 000,00
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12 000,00
757 Obsługa długu publicznego 20 000,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 20 000,00
w tym:
(1) wydatki bieżące 60 000,00
z tego:
(6) obsługa długu 20 000,00
758 Różne rozliczenia 58 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 58 000,00
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 58 000,00
z tego:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 58 000,00
- rezerwa ogólna gminy 40 000,00
- rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego 18 000,00
801 Oświata i wychowanie 3 153 491,00
80101 Szkoły podstawowe 1 489 914,00
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 437 944,00
z tego:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 259 652,00
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 178 292,00
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 51 970,00
80104 Przedszkola 396 311,00
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 384 839,00
z tego:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 278 205,00
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 106 634,00
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 472,00
80110 Gimnazja 892 346,00
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 856 392,00
z tego:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 780 632,00
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 75 760,00
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 954,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 178 988,00
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 178 988,00
z tego:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 70 163,00
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 108 825,00
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 180 103,00
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 180 103,00
z tego:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 158 903,00
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 21 200,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 15 829,00
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 15 829,00
z tego:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15 829,00
851 Ochrona zdrowia 26 280,00
85153 Zwalczanie narkomanii 1 000,00
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 500,00
z tego:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 500,00
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 25 250,00
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 18 750,00
z tego:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 200,00
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 16 550,00
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 500,00
85195 Pozostała działalność 30,00
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 30,00
z tego:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30,00
852 Pomoc społeczna 1 364 552,00
85202 Domy Pomocy Społecznej 102 850,00
w tym:
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 102 850,00
85203 Ośrodki wsparcia 26 600,00
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 25 850,00
z tego:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 660,00
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11 190,00
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 750,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 976 000,00
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 39 070,00
z tego:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31 756,00
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 314,00
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 936 930,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2 500,00
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 500,00
z tego:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 500,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 45 900,00
w tym:
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 45 900,00
85215 Dodatki mieszkaniowe 12 000,00
w tym:
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 000,00
85216 Zasiłki stałe 20 200,00
w tym:
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 200,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 131 870,00
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 131 520,00
z tego:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 114 290,00
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17 230,00
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 350,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 21 632,00
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 21 632,00
z tego:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 632,00
85295 Pozostała działalność 25 000,00
w tym:
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5 000,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów 5 000,00
w tym:
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 241 100,00
90002 Gospodarka odpadami 13 600,00
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 13 600,00
z tego:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13 600,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi 23 000,00
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 23 000,00
z tego:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 150 000,00
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 150 000,00
z tego:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 150 000,00
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 2 500,00
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 500,00
z tego:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 500,00
90095 Pozostała działalność 52 000,00
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 51 500,00
z tego:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33 000,00
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 18 500,00
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 142 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 112 000,00
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 000,00
z tego:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 000,00
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 111 000,00
92116 Biblioteki 30 000,00
w tym:
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 30 000,00
926 Kultura fizyczna i sport 60 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 60 000,00
w tym:
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 60 000,00
Ogółem 6 711 543,00
Wydatki bieżące: 6 711 543,00
z tego:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 5 200 367,00
z tego:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 701 593,00
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 498 774,00
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 201 000,00
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 290 176,00
(6) obsługa długu 20 000,00
Załącznik nr 2.2
do uchwały Nr XXXIV/196/2010
Rady Gminy w Gręboszowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK
Dział Rozdz. Treść kwota
010 Rolnictwo i łowiectwo 210 000,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 210 000,00
w tym:
- inwestycje 210 000,00
1. Dokumentacja inwestycyjna przepompowni w Hubenicach 10 000,00
2. Modernizacja ujęcia wody w Gorzycach 200 000,00
600 Transport i łączność 50 000,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 50 000,00
w tym:
- inwestycje 50 000,00
1. Budowa chodnika w Gręboszowie 50 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 1 365 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 365 000,00
w tym:
- inwestycje 1 365 000,00
1. Remont oraz wyposażenie budynku Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie wraz z zagospodarowaniem terenu centrum Gręboszowa. (inwestycja z udziałem środków UE (PROW)- 500.000,00 zł) 1 365 000,00
750 Administracja publiczna 5 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 000,00
w tym:
- zakupy inwestycyjne 5 000,00
801 Oświata i wychowanie 1 405 000,00
80101 Szkoły podstawowe 1 405 000,00
w tym:
- inwestycje 1 405 000,00
1. Sala sportowa z wyposażeniem w sprzęt sportowy i sal lekcyjnych przy Szkole Podstawowej w Gręboszowie (wkład własny) 1 327 250,00
2. Program "Radosna szkoła" - budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Gręboszowie (wkład własny) 77 750,00
851 Ochrona zdrowia 2 000,00
85111 Szpitale ogólne 2 000,00
w tym:
- zakupy inwestycyjne 2 000,00
1. Zakup sprzętu medycznego 2 000,00
Ogółem 3 037 000,00
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXIV/196/2010
Rady Gminy w Gręboszowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK
w złotych
Wyszczególnienie Dochody Wydatki
Planowane dochody 7 195 474,00
Planowane wydatki 9 748 543,00
w tym: wydatki bieżące 6 711 543,00
wydatki majątkowe 3 037 000,00
Przychody Rozchody
Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych 553 069,00
Ktedyty bankowe 2 000 000,00
Ogółem 9 748 543,00 9 748 543,00
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXIV/196/2010
Rady Gminy w Gręboszowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE NA 2010 ROK
Dz. Rozdział § Treść Dochody Wydatki
750 Administracja publiczna 33 619,00 33 619,00
75011 Urzędy wojewódzkie 33 619,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 33 619,00
75011 Urzędy wojewódzkie 33 619,00
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 33 619,00
z tego:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33 619,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 700,00 700,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 700,00 -
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 700,00 -
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 700,00
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 700,00
z tego:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 700,00
752 Obrona narodowa 250,00 250,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 250,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 250,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 250,00
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 250,00
z tego:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 250,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 250,00 250,00
75414 Obrona cywilna 250,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 250,00
75414 Obrona cywilna 250,00
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 250,00
z tego:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 250,00
851 Ochrona zdrowia 30,00 30,00
85195 Pozostała działalność 30,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 30,00
85195 Pozostała działalność 30,00
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 30,00
z tego:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30,00
852 Pomoc społeczna 970 632,00 970 632,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimantacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 969 000,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 969 000,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimantacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 969 000,00
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 32 070,00
z tego:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24 756,00
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 314,00
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 936 930,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 632,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 632,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 632,00
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 632,00
z tego:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 632,00
RAZEM 1 005 481,00 1 005 481,00
Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXIV/196/2010
Rady Gminy w Gręboszowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
PLAN DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIERZONYCH GMINIENA 2010 ROK
Dz. Rozdział § Treść Dochody Wydatki
600 Transport i łączność 21 200,00 21 200,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 21 200,00
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 21 200,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 21 200,00
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 21 200,00
z tego:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 21 200,00
RAZEM 21 200,00 21 200,00
Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXXIV/196/2010
Rady Gminy w Gręboszowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII W 2010 R.
Dz. Rozdział § Treść Dochody Wydatki
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 26 250,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 26 250,00
0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 26 250,00
851 Ochrona zdrowia 26 250,00
85153 Zwalczanie narkomanii 1 000,00
zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków 500,00
prowadzenie profilaktycznej diałalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii 500,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 25 250,00
wynagrodzenia za dyżury w punkcie konsultacyjnym 2 200,00
opieka lekarska 1 050,00
udzielanie pomocy rzeczowej, psychospołecznej i prawnej dla rodzin w których występują problemy alkoholowe a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 500,00
dofinansowanie wyjazdów dzieci z rodzin patologicznych na obozy, kolonie, wycieczki i Zielone Szkoły, wynagrodzenie za udział w posiedzeniach 6 000,00
prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, a także działań na rzecz dożywiania dzieci, częściowe dofinansowanie do druku "Gazety Gręboszowskiej" 7 000,00
zakup czasopism, udział w kosztach organizowanych konkursów, spartakiady, imprez z okazji Dnia Dziecka i Mikołaja, wydatki związane z działalnością komisji 7 500,00
szkolenia i delegacje 1 000,00
Razem 26 250,00 26 250,00
Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXXIV/196/2010
Rady Gminy w Gręboszowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2010 R.
Dz. Rozdział § Treść Kwota dotacji podmiotom należącym do sektora finansów publicznych Kwota dotacji podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 141 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 111 000,00
w tym: wydatki bieżące 111 000,00
z tego:
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 111 000,00
92116 Biblioteki 30 000,00
w tym: wydatki bieżące 30 000,00
z tego:
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 30 000,00
926 Kultura fizyczna i sport 60 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 60 000,00
w tym: wydatki bieżące 60 000,00
z tego:
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom 60 000,00
Razem 141 000,00 60 000,00
Załącznik nr 8
do uchwały Nr XXXIV/196/2010
Rady Gminy w Gręboszowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY GRĘBOSZÓW NA LATA 2010-2012
infoRgrafika
Załącznik nr 9
do uchwały Nr XXXIV/196/2010
Rady Gminy w Gręboszowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 R.
PRZYCHODY
Dz. Rozdział § Treść Kwota zł.
Stan środków na początek roku 2 693,38
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 000,00
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00
Ogółem przychody 3 693,38
WYDATKI
Dz. Rozdział § Treść Kwota zł
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 693,38
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3 693,38
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 693,38
Stan środków na koniec roku -
Ogółem 3 693,38
Załącznik nr 10
do uchwały Nr XXXIV/196/2010
Rady Gminy w Gręboszowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU GMINY GRĘBOSZÓW NA LATA 2010 - 2014
infoRgrafika
infoRgrafika
Załącznik nr 11
do uchwały Nr XXXIV/196/2010
Rady Gminy w Gręboszowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Zalacznik11.doc

Objaśnienia
Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00