description
Akt prawny
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2010 nr 447 poz. 3294
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2010 nr 447 poz. 3294
ZAMKNIJ close
Alerty
Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXIV/196/2010 Rady Gminy w Gręboszowie
z dnia 28 stycznia 2010r.
w sprawie UCHWALENIA BUDŻETU GMINY GRĘBOSZÓW NA ROK 2010
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591; z późn. zm.) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241) - Rada Gminy Gręboszów uchwala, co następuje:
§ 1.
1) | Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 7.195.474,00 złotych z tego:
|
§ 2.
1) | Ustala się wydatki budżetu Gminy Gręboszów na 2010 rok w łącznej kwocie 9.748.543,00 złotych jak w Załączniku Nr 2 |
2) | Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 6.711.543,00 zł w tym:
|
3) | Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 3.037.000,00 zł z czego: wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej 1.365.000,00 zł, w tym:
|
§ 3.
1) | Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.553.069,00 złotych który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
|
2) | Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.553.069,00 złotych,Zgodnie z Załącznikiem Nr 3. |
3) | Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
|
4) | Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3, z których spłata zadłużenia w poszczególnych latach nie może przekroczyć maksymalnej wysokości długu na koniec każdego roku - wynikającej z załącznika nr 10. |
§ 4.
1) | Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 40.000,00 zł |
2) | Tworzy się rezerwę celową w kwocie 18.000,00 zł z czego:
|
§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1) | dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, jak w Załączniku Nr 4. |
2) | dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w Załączniku Nr 5. |
§ 6. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 7. Wydatki budżetu Gminy Gręboszów obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 - jak w Załączniku Nr 7.
§ 8. Ustala się limity wydatków na wieloletnie plany inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 9.
§ 10. Udziela się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach:
1) | dla Gminnego Centrum Kultury w kwocie 111.000,00 zł |
2) | dla Biblioteki w kwocie 30.000,00 zł. |
§ 11. Ustala się roczne limity dla zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - do kwoty 100.000 złotych.
§ 12.
1) | Upoważnia się Wójta Gminy do:
|
2) | Upoważnia się Wójta Gminy do:
|
§ 13. Na potrzebę zarządzania długiem publicznym w roku budżetowym 2010 przyjmuje się Prognozę Łącznej Kwoty Długu Gminy Gręboszów, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.
§ 14. Ustala się szczegółowość:
1) | Sporządzenie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2010 r. jak szczegółowość budżetu w niniejszej uchwale. |
2) | Informacji o wykonaniu w I półroczu 2010 r. planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa - w szczegółowości odpowiadającej planom przyjętym przez Kierowników, z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych). |
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gręboszów.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXIV/196/2010
Rady Gminy w Gręboszowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
do uchwały Nr XXXIV/196/2010
Rady Gminy w Gręboszowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK.
Dz. | Rozdział | § | Treść | Plan na 2010r. ogółem | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
020 | Leśnictwo | 1 000,00 | 1 000,00 | |||
02001 | Gospodarka leśna | 1 000,00 | 1 000,00 | |||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000,00 | 1 000,00 | |||
600 | Transport i łączność | 21 200,00 | 21 200,00 | |||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 21 200,00 | 21 200,00 | |||
2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 21 200,00 | 21 200,00 | |||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 571 609,00 | 71 609,00 | 500 000,00 | ||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 571 609,00 | 71 609,00 | 500 000,00 | ||
0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 609,00 | 1 609,00 | |||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 70 000,00 | 70 000,00 | |||
6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 500 000,00 | 500 000,00 | |||
750 | Administracja publiczna | 34 019,00 | 34 019,00 | |||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 33 619,00 | 33 619,00 | |||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 33 619,00 | 33 619,00 | |||
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 400,00 | 400,00 | |||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 100,00 | |||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 300,00 | |||
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 700,00 | 700,00 | |||
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 700,00 | 700,00 | |||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 700,00 | 700,00 | |||
752 | Obrona narodowa | 250,00 | 250,00 | |||
75212 | Pozostałe wydatki obronne | 250,00 | 250,00 | |||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 250,00 | 250,00 | |||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 250,00 | 250,00 | |||
75414 | Obrona cywilna | 250,00 | 250,00 | |||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 250,00 | 250,00 | |||
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 305 157,00 | 1 305 157,00 | |||
75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 010,00 | 1 010,00 | |||
0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 1 000,00 | 1 000,00 | |||
0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10,00 | 10,00 | |||
75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 190 119,27 | 190 119,27 | |||
0310 | Podatek od nieruchomości | 180 646,27 | 180 646,27 | |||
0320 | Podatek rolny | 7 973,00 | 7 973,00 | |||
0340 | Podatek od środków transportowych | 1 400,00 | 1 400,00 | |||
0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 100,00 | |||
75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 576 030,73 | 576 030,73 | |||
0310 | Podatek od nieruchomości | 80 790,03 | 80 790,03 | |||
0320 | Podatek rolny | 468 021,70 | 468 021,70 | |||
0340 | Podatek od środków transportowych | 5 619,00 | 5 619,00 | |||
0360 | Podatek od spadków i darowizn | 2 000,00 | 2 000,00 | |||
0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 600,00 | 1 600,00 | |||
0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 15 000,00 | 15 000,00 | |||
0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 3 000,00 | |||
75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 36 250,00 | 36 250,00 | |||
0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 26 250,00 | 26 250,00 | |||
75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 501 747,00 | 501 747,00 | |||
0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 499 747,00 | 499 747,00 | |||
0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 2 000,00 | 2 000,00 | |||
758 | Różne rozliczenia | 4 145 777,00 | 4 145 777,00 | |||
75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 049 088,00 | 2 049 088,00 | |||
2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 049 088,00 | 2 049 088,00 | |||
75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 074 381,00 | 2 074 381,00 | |||
2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 074 381,00 | 2 074 381,00 | |||
75814 | Różne rozliczenia finansowe | 15 000,00 | 15 000,00 | |||
0920 | Pozostałe odsetki | 15 000,00 | 15 000,00 | |||
75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 7 308,00 | 7 308,00 | |||
2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 308,00 | 7 308,00 | |||
801 | Oświata i wychowanie | 14 700,00 | 14 700,00 | |||
80101 | Szkoły podstawowe | 200,00 | 200,00 | |||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 200,00 | |||
80104 | Przedszkola | 14 500,00 | 14 500,00 | |||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 500,00 | 4 500,00 | |||
0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
851 | Ochrona zdrowia | 30,00 | 30,00 | |||
85195 | Pozostała działalność | 30,00 | 30,00 | |||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 30,00 | 30,00 | |||
852 | Pomoc społeczna | 1 098 282,00 | 1 098 282,00 | |||
85202 | Domy pomocy społecznej | 42 000,00 | 42 000,00 | |||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 42 000,00 | 42 000,00 | |||
85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 975 000,00 | 975 000,00 | |||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 969 000,00 | 969 000,00 | |||
2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 6 000,00 | 6 000,00 | |||
85213 | Składki na ubezpiecznie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 2 500,00 | 2 500,00 | |||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2 500,00 | 2 500,00 | |||
85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 20 900,00 | 20 900,00 | |||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 20 900,00 | 20 900,00 | |||
85216 | Zasiłki stałe | 20 200,00 | 20 200,00 | |||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 20 200,00 | 20 200,00 | |||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 36 025,00 | 36 025,00 | |||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 36 025,00 | 36 025,00 | |||
85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 657,00 | 1 657,00 | |||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25,00 | 25,00 | |||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 632,00 | 1 632,00 | |||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 500,00 | 2 500,00 | |||
90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 2 500,00 | 2 500,00 | |||
0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 2 500,00 | 2 500,00 | |||
RAZEM DOCHODY | 7 195 474,00 | 6 695 474,00 | 500 000,00 |
Dochody bieżące razem | 6 695 474,00 |
Dochody majątkowe razem | 500 000,00 |
w tym:z tutułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 500 000,00 |
Razem | 7 195 474,00 |
INFORMACJA O DOCHODACH ODPROWADZANYCH DO BUDŻETU PAŃSTWA Z ZADAŃ ZLECONYCH NA 2010 ROK | ||||
Dz. | Rozdział | § | Treść | Kwota zł |
852 | Pomoc społeczna | 10 200,00 | ||
85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentayjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 200,00 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 200,00 | ||
RAZEM | 10 200,00 |
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXIV/196/2010
Rady Gminy w Gręboszowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
do uchwały Nr XXXIV/196/2010
Rady Gminy w Gręboszowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK
Dział | Rozdz. | Treść | Plan na 2010 r. ogółem | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 237 520,00 | 27 520,00 | 210 000,00 | |
01008 | Melioracje wodne | 15 000,00 | 15 000,00 | ||
01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 211 000,00 | 1 000,00 | 210 000,00 | |
01030 | Izby rolnicze | 9 520,00 | 9 520,00 | ||
01095 | Pozostała działalność | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
600 | Transport i łączność | 406 200,00 | 356 200,00 | 50 000,00 | |
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 71 200,00 | 21 200,00 | 50 000,00 | |
60016 | Drogi publiczne gminne | 50 000,00 | 50 000,00 | ||
60017 | Drogi wewnętrzne | 135 000,00 | 135 000,00 | ||
60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 150 000,00 | 150 000,00 | ||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 369 000,00 | 4 000,00 | 1 365 000,00 | |
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 369 000,00 | 4 000,00 | 1 365 000,00 | |
710 | Działalność usługowa | 5 200,00 | 5 200,00 | ||
71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
71035 | Cmentarze | 200,00 | 200,00 | ||
750 | Administracja publiczna | 1 105 000,00 | 1 100 000,00 | 5 000,00 | |
75011 | Urzędy wojewódzkie | 135 000,00 | 135 000,00 | ||
75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 35 000,00 | 35 000,00 | ||
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 935 000,00 | 930 000,00 | 5 000,00 | |
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 700,00 | 700,00 | ||
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 700,00 | 700,00 | ||
752 | Obrona narodowa | 250,00 | 250,00 | ||
75212 | Pozostałe wydatki obronne | 250,00 | 250,00 | ||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 87 250,00 | 87 250,00 | ||
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 86 000,00 | 86 000,00 | ||
75414 | Obrona cywilna | 250,00 | 250,00 | ||
75421 | Zarządzanie kryzysowe | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 60 000,00 | 60 000,00 | ||
75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 60 000,00 | 60 000,00 | ||
757 | Obsługa długu publicznego | 20 000,00 | 20 000,00 | ||
75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 20 000,00 | ||
758 | Różne rozliczenia | 58 000,00 | 58 000,00 | ||
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 58 000,00 | 58 000,00 | ||
- rezerwa ogólna gminy | 40 000,00 | 40 000,00 | |||
- rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego | 18 000,00 | 18 000,00 | |||
801 | Oświata i wychowanie | 4 558 491,00 | 3 153 491,00 | 1 405 000,00 | |
80101 | Szkoły podstawowe | 2 894 914,00 | 1 489 914,00 | 1 405 000,00 | |
80104 | Przedszkola | 396 311,00 | 396 311,00 | ||
80110 | Gimnazja | 892 346,00 | 892 346,00 | ||
80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 178 988,00 | 178 988,00 | ||
80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 180 103,00 | 180 103,00 | ||
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 15 829,00 | 15 829,00 | ||
851 | Ochrona zdrowia | 28 280,00 | 26 280,00 | 2 000,00 | |
85111 | Szpitale ogólne | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
85153 | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 25 250,00 | 25 250,00 | ||
85195 | Pozostała działalność | 30,00 | 30,00 | ||
852 | Pomoc społeczna | 1 364 552,00 | 1 364 552,00 | ||
85202 | Domy Pomocy Społecznej | 102 850,00 | 102 850,00 | ||
85203 | Ośrodki wsparcia | 26 600,00 | 26 600,00 | ||
85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 976 000,00 | 976 000,00 | ||
85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 2 500,00 | 2 500,00 | ||
85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 45 900,00 | 45 900,00 | ||
85215 | Dodatki mieszkaniowe | 12 000,00 | 12 000,00 | ||
85216 | Zasiłki stałe | 20 200,00 | 20 200,00 | ||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 131 870,00 | 131 870,00 | ||
85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 21 632,00 | 21 632,00 | ||
85295 | Pozostała działalność | 25 000,00 | 25 000,00 | ||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 241 100,00 | 241 100,00 | ||
90002 | Gospodarka odpadami | 13 600,00 | 13 600,00 | ||
90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 23 000,00 | 23 000,00 | ||
90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 150 000,00 | 150 000,00 | ||
90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 2 500,00 | 2 500,00 | ||
90095 | Pozostała działalność | 52 000,00 | 52 000,00 | ||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 142 000,00 | 142 000,00 | ||
92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 112 000,00 | 112 000,00 | ||
92116 | Biblioteki | 30 000,00 | 30 000,00 | ||
926 | Kultura fizyczna i sport | 60 000,00 | 60 000,00 | ||
92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 60 000,00 | 60 000,00 | ||
Ogółem | 9 748 543,00 | 6 711 543,00 | 3 037 000,00 |
Załącznik nr 2.1
do uchwały Nr XXXIV/196/2010
Rady Gminy w Gręboszowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
do uchwały Nr XXXIV/196/2010
Rady Gminy w Gręboszowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK
Dział | Rozdz. | Treść | Kwota |
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 27 520,00 | |
01008 | Melioracje wodne | 15 000,00 | |
w tym: | |||
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 14 000,00 | ||
z tego: | |||
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 000,00 | ||
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 000,00 | ||
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | ||
01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 000,00 | |
w tym: | |||
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1 000,00 | ||
z tego: | |||
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 000,00 | ||
01030 | Izby rolnicze | 9 520,00 | |
w tym: | |||
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 9 520,00 | ||
z tego: | |||
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 9 520,00 | ||
01095 | Pozostała działalność | 2 000,00 | |
w tym: | |||
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 2 000,00 | ||
z tego: | |||
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 000,00 | ||
600 | Transport i łączność | 356 200,00 | |
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 21 200,00 | |
w tym: | |||
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 21 200,00 | ||
z tego: | |||
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 21 200,00 | ||
60016 | Drogi publiczne gminne | 50 000,00 | |
w tym: | |||
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 50 000,00 | ||
z tego: | |||
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 50 000,00 | ||
60017 | Drogi wewnętrzne | 135 000,00 | |
w tym: | |||
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 135 000,00 | ||
z tego: | |||
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 135 000,00 | ||
60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 150 000,00 | |
w tym: | |||
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 150 000,00 | ||
z tego: | |||
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 150 000,00 | ||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4 000,00 | |
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 000,00 | |
w tym: | |||
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 4 000,00 | ||
z tego: | |||
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 000,00 | ||
710 | Działalność usługowa | 5 200,00 | |
71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 5 000,00 | |
w tym: | |||
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 5 000,00 | ||
z tego: | |||
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 000,00 | ||
71035 | Cmentarze | 200,00 | |
w tym: | |||
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 200,00 | ||
z tego: | |||
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 200,00 | ||
750 | Administracja publiczna | 1 100 000,00 | |
75011 | Urzędy wojewódzkie | 135 000,00 | |
w tym: | |||
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 135 000,00 | ||
z tego: | |||
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 115 000,00 | ||
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 20 000,00 | ||
75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 35 000,00 | |
w tym: | |||
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 2 000,00 | ||
z tego: | |||
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 000,00 | ||
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 33 000,00 | ||
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 930 000,00 | |
w tym: | |||
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 929 700,00 | ||
z tego: | |||
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 740 000,00 | ||
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 189 700,00 | ||
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 300,00 | ||
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 700,00 | |
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 700,00 | |
w tym: | |||
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 700,00 | ||
z tego: | |||
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 700,00 | ||
752 | Obrona narodowa | 250,00 | |
75212 | Pozostałe wydatki obronne | 250,00 | |
w tym: | |||
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 250,00 | ||
z tego: | |||
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 250,00 | ||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 87 250,00 | |
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 86 000,00 | |
w tym: | |||
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 86 000,00 | ||
z tego: | |||
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 000,00 | ||
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 65 000,00 | ||
75414 | Obrona cywilna | 250,00 | |
w tym: | |||
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 250,00 | ||
z tego: | |||
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 250,00 | ||
75421 | Zarządzanie kryzysowe | 1 000,00 | |
w tym: | |||
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1 000,00 | ||
z tego: | |||
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 000,00 | ||
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 60 000,00 | |
75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 60 000,00 | |
w tym: | |||
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 60 000,00 | ||
z tego: | |||
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 48 000,00 | ||
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 12 000,00 | ||
757 | Obsługa długu publicznego | 20 000,00 | |
75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | |
w tym: | |||
(1) wydatki bieżące | 60 000,00 | ||
z tego: | |||
(6) obsługa długu | 20 000,00 | ||
758 | Różne rozliczenia | 58 000,00 | |
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 58 000,00 | |
w tym: | |||
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 58 000,00 | ||
z tego: | |||
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 58 000,00 | ||
- rezerwa ogólna gminy | 40 000,00 | ||
- rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego | 18 000,00 | ||
801 | Oświata i wychowanie | 3 153 491,00 | |
80101 | Szkoły podstawowe | 1 489 914,00 | |
w tym: | |||
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1 437 944,00 | ||
z tego: | |||
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 259 652,00 | ||
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 178 292,00 | ||
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 51 970,00 | ||
80104 | Przedszkola | 396 311,00 | |
w tym: | |||
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 384 839,00 | ||
z tego: | |||
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 278 205,00 | ||
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 106 634,00 | ||
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 472,00 | ||
80110 | Gimnazja | 892 346,00 | |
w tym: | |||
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 856 392,00 | ||
z tego: | |||
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 780 632,00 | ||
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 75 760,00 | ||
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 35 954,00 | ||
80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 178 988,00 | |
w tym: | |||
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 178 988,00 | ||
z tego: | |||
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 70 163,00 | ||
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 108 825,00 | ||
80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 180 103,00 | |
w tym: | |||
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 180 103,00 | ||
z tego: | |||
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 158 903,00 | ||
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 21 200,00 | ||
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 15 829,00 | |
w tym: | |||
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 15 829,00 | ||
z tego: | |||
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 15 829,00 | ||
851 | Ochrona zdrowia | 26 280,00 | |
85153 | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 | |
w tym: | |||
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 500,00 | ||
z tego: | |||
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 500,00 | ||
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500,00 | ||
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 25 250,00 | |
w tym: | |||
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 18 750,00 | ||
z tego: | |||
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 200,00 | ||
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 16 550,00 | ||
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 500,00 | ||
85195 | Pozostała działalność | 30,00 | |
w tym: | |||
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 30,00 | ||
z tego: | |||
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 30,00 | ||
852 | Pomoc społeczna | 1 364 552,00 | |
85202 | Domy Pomocy Społecznej | 102 850,00 | |
w tym: | |||
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 102 850,00 | ||
85203 | Ośrodki wsparcia | 26 600,00 | |
w tym: | |||
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 25 850,00 | ||
z tego: | |||
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 660,00 | ||
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11 190,00 | ||
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 750,00 | ||
85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 976 000,00 | |
w tym: | |||
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 39 070,00 | ||
z tego: | |||
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31 756,00 | ||
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 314,00 | ||
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 936 930,00 | ||
85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 2 500,00 | |
w tym: | |||
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 2 500,00 | ||
z tego: | |||
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 500,00 | ||
85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 45 900,00 | |
w tym: | |||
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 45 900,00 | ||
85215 | Dodatki mieszkaniowe | 12 000,00 | |
w tym: | |||
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 000,00 | ||
85216 | Zasiłki stałe | 20 200,00 | |
w tym: | |||
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 200,00 | ||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 131 870,00 | |
w tym: | |||
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 131 520,00 | ||
z tego: | |||
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 114 290,00 | ||
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 17 230,00 | ||
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 350,00 | ||
85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 21 632,00 | |
w tym: | |||
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 21 632,00 | ||
z tego: | |||
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 632,00 | ||
85295 | Pozostała działalność | 25 000,00 | |
w tym: | |||
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25 000,00 | ||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 000,00 | |
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 5 000,00 | |
w tym: | |||
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | ||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 241 100,00 | |
90002 | Gospodarka odpadami | 13 600,00 | |
w tym: | |||
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 13 600,00 | ||
z tego: | |||
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 13 600,00 | ||
90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 23 000,00 | |
w tym: | |||
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 23 000,00 | ||
z tego: | |||
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 23 000,00 | ||
90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 150 000,00 | |
w tym: | |||
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 150 000,00 | ||
z tego: | |||
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 150 000,00 | ||
90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 2 500,00 | |
w tym: | |||
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 2 500,00 | ||
z tego: | |||
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 500,00 | ||
90095 | Pozostała działalność | 52 000,00 | |
w tym: | |||
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 51 500,00 | ||
z tego: | |||
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33 000,00 | ||
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 18 500,00 | ||
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500,00 | ||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 142 000,00 | |
92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 112 000,00 | |
w tym: | |||
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1 000,00 | ||
z tego: | |||
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 000,00 | ||
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 111 000,00 | ||
92116 | Biblioteki | 30 000,00 | |
w tym: | |||
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 30 000,00 | ||
926 | Kultura fizyczna i sport | 60 000,00 | |
92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 60 000,00 | |
w tym: | |||
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 60 000,00 | ||
Ogółem | 6 711 543,00 |
Wydatki bieżące: | 6 711 543,00 |
z tego: | |
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 5 200 367,00 |
z tego: | |
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 701 593,00 |
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 498 774,00 |
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 201 000,00 |
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 290 176,00 |
(6) obsługa długu | 20 000,00 |
Załącznik nr 2.2
do uchwały Nr XXXIV/196/2010
Rady Gminy w Gręboszowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
do uchwały Nr XXXIV/196/2010
Rady Gminy w Gręboszowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK
Dział | Rozdz. | Treść | kwota |
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 210 000,00 | |
01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 210 000,00 | |
w tym: | |||
- inwestycje | 210 000,00 | ||
1. Dokumentacja inwestycyjna przepompowni w Hubenicach | 10 000,00 | ||
2. Modernizacja ujęcia wody w Gorzycach | 200 000,00 | ||
600 | Transport i łączność | 50 000,00 | |
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 50 000,00 | |
w tym: | |||
- inwestycje | 50 000,00 | ||
1. Budowa chodnika w Gręboszowie | 50 000,00 | ||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 365 000,00 | |
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 365 000,00 | |
w tym: | |||
- inwestycje | 1 365 000,00 | ||
1. Remont oraz wyposażenie budynku Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie wraz z zagospodarowaniem terenu centrum Gręboszowa. (inwestycja z udziałem środków UE (PROW)- 500.000,00 zł) | 1 365 000,00 | ||
750 | Administracja publiczna | 5 000,00 | |
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 000,00 | |
w tym: | |||
- zakupy inwestycyjne | 5 000,00 | ||
801 | Oświata i wychowanie | 1 405 000,00 | |
80101 | Szkoły podstawowe | 1 405 000,00 | |
w tym: | |||
- inwestycje | 1 405 000,00 | ||
1. Sala sportowa z wyposażeniem w sprzęt sportowy i sal lekcyjnych przy Szkole Podstawowej w Gręboszowie (wkład własny) | 1 327 250,00 | ||
2. Program "Radosna szkoła" - budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Gręboszowie (wkład własny) | 77 750,00 | ||
851 | Ochrona zdrowia | 2 000,00 | |
85111 | Szpitale ogólne | 2 000,00 | |
w tym: | |||
- zakupy inwestycyjne | 2 000,00 | ||
1. Zakup sprzętu medycznego | 2 000,00 | ||
Ogółem | 3 037 000,00 |
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXIV/196/2010
Rady Gminy w Gręboszowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
do uchwały Nr XXXIV/196/2010
Rady Gminy w Gręboszowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK
w złotych | ||
Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki |
Planowane dochody | 7 195 474,00 | |
Planowane wydatki | 9 748 543,00 | |
w tym: wydatki bieżące | 6 711 543,00 | |
wydatki majątkowe | 3 037 000,00 | |
Przychody | Rozchody | |
Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych | 553 069,00 | |
Ktedyty bankowe | 2 000 000,00 | |
Ogółem | 9 748 543,00 | 9 748 543,00 |
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXIV/196/2010
Rady Gminy w Gręboszowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
do uchwały Nr XXXIV/196/2010
Rady Gminy w Gręboszowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE NA 2010 ROK
Dz. | Rozdział | § | Treść | Dochody | Wydatki |
750 | Administracja publiczna | 33 619,00 | 33 619,00 | ||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 33 619,00 | |||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 33 619,00 | |||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 33 619,00 | |||
w tym: | |||||
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 33 619,00 | ||||
z tego: | |||||
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33 619,00 | ||||
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 700,00 | 700,00 | ||
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 700,00 | - | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 700,00 | - | ||
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 700,00 | |||
w tym: | |||||
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 700,00 | ||||
z tego: | |||||
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 700,00 | ||||
752 | Obrona narodowa | 250,00 | 250,00 | ||
75212 | Pozostałe wydatki obronne | 250,00 | |||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 250,00 | |||
75212 | Pozostałe wydatki obronne | 250,00 | |||
w tym: | |||||
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 250,00 | ||||
z tego: | |||||
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 250,00 | ||||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 250,00 | 250,00 | ||
75414 | Obrona cywilna | 250,00 | |||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 250,00 | |||
75414 | Obrona cywilna | 250,00 | |||
w tym: | |||||
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 250,00 | ||||
z tego: | |||||
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 250,00 | ||||
851 | Ochrona zdrowia | 30,00 | 30,00 | ||
85195 | Pozostała działalność | 30,00 | |||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 30,00 | |||
85195 | Pozostała działalność | 30,00 | |||
w tym: | |||||
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 30,00 | ||||
z tego: | |||||
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 30,00 | ||||
852 | Pomoc społeczna | 970 632,00 | 970 632,00 | ||
85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimantacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 969 000,00 | |||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 969 000,00 | |||
85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimantacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 969 000,00 | |||
w tym: | |||||
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 32 070,00 | ||||
z tego: | |||||
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 756,00 | ||||
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 314,00 | ||||
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 936 930,00 | ||||
85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 632,00 | |||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 632,00 | |||
85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 632,00 | |||
w tym: | |||||
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1 632,00 | ||||
z tego: | |||||
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 632,00 | ||||
RAZEM | 1 005 481,00 | 1 005 481,00 |
Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXIV/196/2010
Rady Gminy w Gręboszowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
do uchwały Nr XXXIV/196/2010
Rady Gminy w Gręboszowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
PLAN DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIERZONYCH GMINIENA 2010 ROK
Dz. | Rozdział | § | Treść | Dochody | Wydatki |
600 | Transport i łączność | 21 200,00 | 21 200,00 | ||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 21 200,00 | |||
2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 21 200,00 | |||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 21 200,00 | |||
w tym: | |||||
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 21 200,00 | ||||
z tego: | |||||
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 21 200,00 | ||||
RAZEM | 21 200,00 | 21 200,00 |
Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXXIV/196/2010
Rady Gminy w Gręboszowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
do uchwały Nr XXXIV/196/2010
Rady Gminy w Gręboszowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII W 2010 R.
Dz. | Rozdział | § | Treść | Dochody | Wydatki |
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 26 250,00 | |||
75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 26 250,00 | |||
0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 26 250,00 | |||
851 | Ochrona zdrowia | 26 250,00 | |||
85153 | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 | |||
zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków | 500,00 | ||||
prowadzenie profilaktycznej diałalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii | 500,00 | ||||
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 25 250,00 | |||
wynagrodzenia za dyżury w punkcie konsultacyjnym | 2 200,00 | ||||
opieka lekarska | 1 050,00 | ||||
udzielanie pomocy rzeczowej, psychospołecznej i prawnej dla rodzin w których występują problemy alkoholowe a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie | 500,00 | ||||
dofinansowanie wyjazdów dzieci z rodzin patologicznych na obozy, kolonie, wycieczki i Zielone Szkoły, wynagrodzenie za udział w posiedzeniach | 6 000,00 | ||||
prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, a także działań na rzecz dożywiania dzieci, częściowe dofinansowanie do druku "Gazety Gręboszowskiej" | 7 000,00 | ||||
zakup czasopism, udział w kosztach organizowanych konkursów, spartakiady, imprez z okazji Dnia Dziecka i Mikołaja, wydatki związane z działalnością komisji | 7 500,00 | ||||
szkolenia i delegacje | 1 000,00 | ||||
Razem | 26 250,00 | 26 250,00 |
Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXXIV/196/2010
Rady Gminy w Gręboszowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
do uchwały Nr XXXIV/196/2010
Rady Gminy w Gręboszowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2010 R.
Dz. | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji podmiotom należącym do sektora finansów publicznych | Kwota dotacji podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych |
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 141 000,00 | |||
92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 111 000,00 | |||
w tym: wydatki bieżące | 111 000,00 | ||||
z tego: | |||||
2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 111 000,00 | |||
92116 | Biblioteki | 30 000,00 | |||
w tym: wydatki bieżące | 30 000,00 | ||||
z tego: | |||||
2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 30 000,00 | |||
926 | Kultura fizyczna i sport | 60 000,00 | |||
92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 60 000,00 | |||
w tym: wydatki bieżące | 60 000,00 | ||||
z tego: | |||||
2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom | 60 000,00 | |||
Razem | 141 000,00 | 60 000,00 |
Załącznik nr 8
do uchwały Nr XXXIV/196/2010
Rady Gminy w Gręboszowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
do uchwały Nr XXXIV/196/2010
Rady Gminy w Gręboszowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY GRĘBOSZÓW NA LATA 2010-2012
Załącznik nr 9
do uchwały Nr XXXIV/196/2010
Rady Gminy w Gręboszowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
do uchwały Nr XXXIV/196/2010
Rady Gminy w Gręboszowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 R.
PRZYCHODY | ||||
Dz. | Rozdział | § | Treść | Kwota zł. |
Stan środków na początek roku | 2 693,38 | |||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 000,00 | ||
90011 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 1 000,00 | ||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | ||
Ogółem przychody | 3 693,38 | |||
WYDATKI | ||||
Dz. | Rozdział | § | Treść | Kwota zł |
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 693,38 | ||
90011 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 3 693,38 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 693,38 | ||
Stan środków na koniec roku | - | |||
Ogółem | 3 693,38 |
Załącznik nr 10
do uchwały Nr XXXIV/196/2010
Rady Gminy w Gręboszowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
do uchwały Nr XXXIV/196/2010
Rady Gminy w Gręboszowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU GMINY GRĘBOSZÓW NA LATA 2010 - 2014
Załącznik nr 11
do uchwały Nr XXXIV/196/2010
Rady Gminy w Gręboszowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Zalacznik11.doc
do uchwały Nr XXXIV/196/2010
Rady Gminy w Gręboszowie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Zalacznik11.doc
Objaśnienia
Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close