Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2010 nr 418 poz. 3003

Uchwała nr XXXV/297/10 Rady Miasta I Gminy Nowy Wiśnicz

z dnia 15 kwietnia 2010r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2010 r


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.- o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ), oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240), (Dz. U. Nr 215, poz. 1664) - Rada Miejska w Nowym Wiśniczu uchwala co następuje:
§ 1. 1. Zmienia się dochody budżetu na rok 2010 w tym:
1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 268.135,53 zł
2) Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 181.429,53 zł - jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2010 o kwotę 223.706,00 zł- jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują:
1) zmiany wydatków bieżących na łączna kwotę 223.706,00 zł w tym:
a) zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych w kwocie 193.706,00 zł w tym:
- wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.906,00 zł
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 191.800,00 zł
b) zwiększenie wydatków na dotacje na zadania bieżące w kwocie 30.000,00 zł
4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 137.000,00 zł. z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
5. między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4.107.000,00 zł który zostanie pokryty przychodami z kredytu długoterminowego w kwocie 3.970.000,00 zł oraz przychodami z wolnych środków w kwocie 137.000,00 zł
§ 2. Przyjmuje się plan przychodów i rozchodów budżetu po zmianach z § 1 ust. 4 - jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
§ 3. W uchwale budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na rok 2010 Nr XXXII/253/09 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 22 grudnia 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 1 dochody budżetu wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) w załączniku Nr 2 wydatki budżetu wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały;
3) załącznik Nr 3 Przychody i rozchody budżetu gminy Nowy Wiśnicz na 2010 rok zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Wiśnicza.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady

Jerzy Łacny
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXV/297/10
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
DOCHODY BUDŻETU

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zwiększenie w zł.

Zmniejszenie w zł.
1 2 3 4 5 6
700 Gospodarka mieszkaniowa 10.100,00 -
70005




0920
0970
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w tym:
- dochody bieżące:

Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów
10.100,00


10.100,00

100,00
10.000,00
-


-

-
750 Administracja publiczna 600,00 -
75075




0960
Promocja jednostek samorządu terytorialnego

w tym:
- dochody bieżące:

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
600,00


600,00

600,00
-


-

-
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
74.100,00

-
75615






0690
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

w tym:
- dochody bieżące:

Wpływy z różnych opłat


100,00


100,00

100,00

-


-

-
75616






0360
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

w tym:
- dochody bieżące:

Podatek od spadków i darowizn


74.000,00


74.000,00

74.000,00


-


-

-
801 Oświata i wychowanie 183.335,53 181.429,53
80101




2460
Szkoły podstawowe

w tym:
- dochody bieżące:

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1.906,00


1.906,00



1.906,00
-


-



-
80110




2007



2008
Gimnazja

w tym:
- dochody bieżące:

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
181.429,53


181.429,53



181.429,53



-
181.429,53


181.429,53



-



181.429,53
RAZEM 268.135,53 181.429,53
Przewodniczący Rady

Jerzy Łacny
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXV/297/10
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
WYDATKI BUDŻETU

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zwiększenie w zł.

Zmniejszenie w zł.
1 2 3 4 5 6
600 Transport i łączność 141.200,00 -
60016 Drogi publiczne gminne

a/ wydatki bieżące
w tym:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
141.200,00

141.200,00

141.200,00

141.200,00
-

-

-

-
750 Administracja publiczna 600,00 -
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

a/ wydatki bieżące
w tym:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
600,00

600,00

600,00

600,00
-

-

-

-
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10.000,00 -
75412 Ochotnicze straże pożarne

a/ wydatki bieżące
w tym:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00
-

-

-

-
801 Oświata i wychowanie 31.906,00 -
80101 Szkoły podstawowe

a/ wydatki bieżące
w tym:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
· wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
31.906,00

31.906,00

31.906,00

1.906,00
30.000,00
-

-
-

-
-
852 Pomoc społeczna 10.000,00 -
85203 Ośrodki wsparcia

a/ wydatki bieżące
w tym:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
· wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00
-

-

-

-
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30.000,00 -
92118 Muzea

a/ wydatki bieżące
w tym:
- wydatki na dotacje na zadania bieżące
30.000,00

30.000,00

30.000,00
-

-

-

RAZEM

223.706,00

-
Przewodniczący Rady

Jerzy Łacny
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXV/297/10
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NOWY WIŚNICZ na 2010 r.
1) DOCHODY OGÓŁEM: 39.555.214,50 zł
2) WYDATKI OGÓŁEM: 43.662.214,50 zł
3) WYNIK - deficyt :(1 - 2) 4.107.000,00 zł
4) PRZYCHODY BUDŻETU: 6.102.000,00 zł z tego:
a) kredyty 5.965.000,00 zł
b) wolne środki 137.000,00 zł
5) ROZCHODY BUDŻETU: 1.995.000,00 zł z tego:
a) Spłata kredytu 1.995.000,00 zł w tym zaciągniętego na:
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 900.000,00 zł
- sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy w roku 2005 447.000,00 zł
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2006 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 418.000,00 zł.
- Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w tym na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej dla miejscowości Leksandrowa i Połom Duży oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 230.000,00 zł
Przewodniczący Rady

Jerzy Łacny
Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00