Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2010 nr 413 poz. 2960

Uchwała nr XXX/320/2010 Rady Gminy w Budzowie

z dnia 22 czerwca 2010r.

w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy Budzów na rok 2010

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmian.) oraz art. 211, art.212, art. 235, art. 236 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmian.)

Rada Gminy w Budzowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1) Zwiększa się dochody budżetu na rok 2010 o kwotę: 498.677,81zł. jak w załączniku Nr 1 do uchwały w tym:

a) dochody bieżące o kwotę: 453.677,81 zł.

b) dochody majątkowe o kwotę: 45.000,00 zł.

2) Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2010 o kwotę: 214.750,00 zł. jak w załączniku Nr 1 do uchwały w tym:

a) dochody bieżące o kwotę: 214.750,00 zł.

Plan dochodów po zmianach: 22.251.614,81 zł.

§ 2. 1) Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2010 o kwotę: 591.677,81 zł - jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

2) Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2010 o kwotę: 307.750,00 zł - jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

Zmiany wydatków obejmują:

1) Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2010 o kwotę: 591.677,81 zł - jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

2) Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2010 o kwotę: 307.750,00 zł - jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

Plan wydatków po zmianach: 22.976.240,61 zł.

Zmiany wydatków obejmują:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie: 280.308,55 zł. z czego: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie: 4.440,00 zł.

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie: 275.868,55zł.

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie: 1.816,51 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie: 1.608,00 zł.

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie: 129.944,75 zł.

3) Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę: 178.000,00 zł jak załącznik Nr 2.2 do uchwały w tym; wydatki na inwestycje o kwotę: 178.000,00 zł jak załącznik Nr 2.2 do uchwały

5) Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę: 65.000,00 zł z jak w załączniku Nr 2.2 do uchwały w tym; wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 65.000,00 zł

§ 3. Plan kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Budzów na 2010 rok określa zał. Nr 3 do uchwały.

§ 4. W Uchwale Budżetowej Gminy Budzów na 2010 rok Nr XXVII/270/2010 Rady Gminy w Budzowie z dnia 29 grudnia 2009 r. - zmienionej Zarządzeniami Wójta Gminy Budzów - wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 1 - Dochody Budżetu Gminy Budzów na 2010 rok, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w załączniku Nr 2 - Plan Wydatków Budżetu Gminy Budzów na 2010 rok, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) w załączniku Nr 2.1 - Plan Wydatków Bieżących Budżetu Gminy Budzów na 2010 rok, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2.1 do niniejszej uchwały,

4) w załączniku Nr 2.2 - Plan Wydatków Majątkowych Gminy Budzów na 2010 rok, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2.2 do niniejszej uchwały,

5) załącznik Nr 5 - Zestawienie Planowanych Kwot Dotacji Udzielanych z Budżetu Gminy Budzów w rok 2010, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Krystyna Szczepaniak


ZAŁ.NR 1

DO UCHWAŁY

Nr XXX/320/2010

RADY GMINY W BUDZOWIE

z dnia 22 czerwca 2010 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY BUDZÓW NA ROK 2010

Dział

Nazwa

Zmniejszenia

Zwiększenia

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

0.00

45000,00

w tym: dochody majątkowe wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych(§6300)na zadanie inwestycyjne Remont drogi gminnej Piątkówka -Bugaj w Jachówce

0,00

45000,00

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

0,00

40000,00

w tym: dochody bieżącewpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących(§2710)środki z programu Małopolskie Remizy 2010

0,00

40000,00

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

0,00

56.458,55

W tym: dochody bieżącewpływy z różnych dochodów(§097)wpływ środków finansowych z instytucji kultury zgodnie z porozumieniem

0,00

56.458,55

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

214.750,00

216.358,00

w tym: dochody bieżące

214.750,00

216.358,00

wpływy z usług (§0830)wpływy na zakup środków żywności do przedszkola

214.750,00

114.750,00

wpływy z różnych opłat (§069)odpłatność dzieci w przedszkolach

0,00

100.000,00

wpływy z różnych dochodów(§097)wpływy z odpłatności za dziecko z Gminy Zembrzyce uczęszczające do naszego przedszkola)

0,00

1.608,00

852

POMOC SPOŁECZNA

0,00

16,51

w tym: dochody bieżące

0,00

16,51

wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§2910)wpływy z odsetek od zasiłków pobranych nienależnie

0,00

16,51

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

0,00

129.944,75

w tym: dochody bieżące

0,00

129.944,75

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich(§2007)

0,00

128.544,55

(§2009)środki z projektu systemowego "Czas na zmiany" realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

0,00

1.400,20

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

0,00

1.800,00

w tym: dochody bieżące

1.800,00

dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)

0,00

1.800,00

środki ze Starostwa Powiatowego na wspłorganizację VI Powiatowego Konkursu Potraw i Palm Wielkanocnych 1.200,00 i Powiatowego Konkursu Recytatorskiego 600,00

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

0,00

9.100,00

w tym: dochody bieżące

0,00

9.100,00

wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących(§2710)na realizację programu Już Pływam-Mały delfinek

0,00

9.100,00

Razem

214.750,00

498.677,81

a) dochody bieżące

214.750,00

453.677,81

w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań dochody majątkowe finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

0,00

129.944,75

b) dochody majątkowe

45.000,00

OGÓŁEM DOCHODY po zmianach

22.251.614,81

w tym: a) dochody bieżące

22.018.069,81

w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań dochody majątkowe finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

129.944,75

b) dochody majątkowe

233.545,00

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Krystyna Szczepaniak


ZAŁ.NR 2

DO UCHWAŁY

Nr XXX/320/2010

RADY GMINY W BUDZOWIE

z dnia 22 czerwca 2010 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BUDZÓW NA ROK 2010

Dział
/rozdz.

Nazwa

Zmniejszenia

Zwiększenia

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60.000,00

45.000,00

60016

Drogi publiczne gminne

0,00

45.000,00

w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe

0,00
0,00

0,00
45.000,00

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

60.000,00

0,00

w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe

60.000,00
0,00

0,00
0,00

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

65.000,00

0,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

65.000,00

0,00

w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe

0,00
65.000,00

0,00
0,00

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

0,00

68.000,00

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

0,00

68.000,00

w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe

0,00
0,00

0,00
68.000,00

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

68.000,00

0,00

75023

Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)

68.000,00

0,00

w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe

68.000,00
0,00

0,00
0,00

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

0,00

106.458,55

75412

Ochotnicze straże pożarne

0,00

106.458,55

w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe

0,00
0,00

106.458,55
0,00

801

OŚWIATAI WYCHOWANIE

114.750,00

179.750,00

80101

Szkoły podstawowe

0,00

65.000,00

w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe


0,00
0,00


0,00
65.000,00

80104

Przedszkola

114.750,00

0,00

w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe

114.750,00
0,00

0,00
0,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

114.750,00

w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe

0,00
0,00

114.750,00
0,00

852

POMOC SPOŁECZNA

0,00

1.624,51

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

0,00

16,51

w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe

0,00
0,00

16,51
0,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

0,00

1.608,00

w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe

0,00
0,00

1.608,00
0,00

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

0,00

129.944,75

85395

Pozostała działalność

0,00

129.944,75

w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe

0,00
0,00

129.944,75
0,00

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

0,00

1.800,00

92109

Domy kultury, świetlice i kluby

0,00

1.800,00

w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe

0,00
0,00

1.800,00
0,00

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

0,00

59.100,00

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

0,00

59.100,00

w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe


0,00
0,00

59.100,00
0,00

Razem w tym:
a)wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe

307.750,00

242.750,00
65.000,00

591.677,81

413.677,81
178.000,00

Plan po zmianach
w tym:
a)wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe

22.976.240,61

18.319.203,16
4.657.037,45

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Krystyna Szczepaniak


ZAŁ.NR 2.1

DO UCHWAŁY

Nr XXX /320 /2010

RADY GMINY W BUDZOWIE

z dnia 22 czerwca 2010 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY BUDZÓW NA ROK 2010

Dział

Rozdz.

Nazwa

Zmniejsze
nia

Zwiększe
nia

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60.000,00

0,00

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

60.000,00

0,00

Wydatki bieżące w kwocie łącznej: w tym:
1)wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej z czego:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

60.000,00
60.000,00
60.000,00

0,00
0,00
0,00

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

68.000,00

0,00

75023

Urzędy gmin(gmin i miast na prawach powiatu)

68.000,00

0,00

Wydatki bieżące w kwocie łącznej: w tym:
1)wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie
łącznej z czego:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

68.000,00
68.000,00
68.000,00

0,00
0,00
0,00

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

0,00

106.458,55

75412

Ochotnicze straże pożarne

0,00

106.458,55

Wydatki bieżące w kwocie łącznej: w tym:
1)wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej z czego:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na realizację programu Małopolskie remizy 2010 na prace remontowo-budowlane w remizie OSP w Zachełmnej

0,00
0,00

106.458,55
106.458,55

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

114.750,00

114.750,00

80104

Przedszkola

114.750,00

0,00

Wydatki bieżące w kwocie łącznej: w tym:
1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
w kwocie łącznej z czego:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych

114.750,00
114.750,00
114.750,00

0,00
0,00
0,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

0,00

114.750,00

Wydatki bieżące w kwocie łącznej: w tym:
1)wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej z czego:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0,00
0,00
0,00

114.750,00
114.750,00
114.750,00

852

POMOC SPOŁECZNA

0,00

1.624,51

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

0,00

16,51

Wydatki bieżące w kwocie łącznej: w tym:
2) dotacje na zadania bieżące

0,00
0,00

16,51
16,51

85215

Dodatki mieszkaniowe

0,00

1.608,00

Wydatki bieżące w kwocie łącznej: w tym:
3 )wydatki na świadcz.na rzecz osób fizycznych

0,00
0,00

1.608,00
1.608,00

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

0,00

129.944,75

85395

Pozostała działalność

0,00

129.944,75

Wydatki bieżące w kwocie łącznejw tym:
1)wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej z czego:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

0,00
0,00
0,00

129.944,75
129.944,75
129.944,75

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

0,00

1.800,00

92109

Domy i ośrodkikultury, świetlice i kluby

0,00

1.800,00

Wydatki bieżące w kwocie łącznejw tym:
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące
na współorganizację VI Powiatowego Konkursu Potraw i Palm Wielkanocnych 1.200,00 i Powiatowego Konkursu Recytatorskiego 600,00

0,00
0,00

1.800,00
1.800,00

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

0,00

59.100,00

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

0,00

59.100,00

Wydatki bieżące w kwocie łącznejw tym:
1)wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej z czego:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na zakup wyposażenia w sprzęt rekraacyjno-sportowy świetlicy młodzieżowej w Budzowie 50.000,00 i na Program Mały Delfinek 9.100,00

0,00
0,00
0,00
0,00

59.100,00
59.100,00
4.440,00
54.660,00

Razem Wydatki bieżące w kwocie łącznejw tym:
1)wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej z czego:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące
3 )wydatki na świadczenia na rzecz osób
fizycznych
4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

242.750,00
242.750,00
242.750,00
0,00
242.750,00
0,00
0,00
0,00

413.677,81
413.677,81
280.308,55
4.440,00
275.868,55
1.816,51
1.608,00
0,00
129.944,75

R A Z E M plan po zmianach w tym:

Wydatki bieżące w kwocie łącznejw tym:
1)wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej z czego:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące
3 )wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

18.319.203,16
18.319.203,16
13.480.748,10
9.254.995,29
4.225.752,81
829.888,91
3.857.520,30
151.045,85

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Krystyna Szczepaniak


ZAŁ.NR 2.2

DO UCHWAŁY

Nr XXX/320/2010

RADY GMINY W BUDZOWIE

z dnia 22 czerwca 2010 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY BUDZÓW NA ROK 2010

Dział
/rozdz./

Nazwa

Zmniejszenia

Zwiększenia

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

0,00

45.000,00

60016

Drogi publiczne gminne

0,00

45.000,00

Wydatki obejmują plan wydatków majątkowych
na kwotę
w tym:
wydatki na inwestycje
remont drogi gminnej Piątkówka-Bugaj w Jachówce

0,00
0,00

45.000,00
45.000,00

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

65.000,00

0,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

65.000,00

0,00

Wydatki obejmują plan wydatków majątkowych
na kwotę
w tym:
wydatki na inwestycje

65.000,00
65.000,00

0,00

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

0,00

68.000,00

71004

Planyzagospodarowania przestrzennego

0,00

68.000,00

Wydatki obejmują plan wydatków majątkowych
na kwotę
w tym:
wydatki na inwestycje

0,00
0,00

68.000,00
68.000,00

801

OŚWIATAI WYCHOWANIE

0,00

65.000,00

80101

Szkoły podstawowe

0,00

65.000,00

Wydatki obejmują plan wydatków majątkowych
na kwotę
w tym:
wydatki na inwestycje na budowę Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z salą gimnastyczną w Budzowie zlokalizowaną na działkach ewidencyjnych nr 18/76, 18/77, 18/67, 18/66

65.000,00
65.000,00

R a z e m
w tym:
wydatki na inwestycje

65.000,00

65.000,00

178.000,00

178.000,00

Ogółem plan po zmianach
w tym:
wydatki na inwestycje

4.657.037,45

4.657.037,45

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Krystyna Szczepaniak


ZAŁ.NR 3

Nr XXIX/320/ 2010

RADY GMINY W BUDZOWIE

z dnia 22 czerwca 2010 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY BUDZÓW NA ROK 2010

Dział

Rozdział

Nazwa

Rodzaj dotacji z budżetu

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dla jednostekspoza sektora finansów publicznych

750

Administracja publiczna

dotacje celowe(bieżące) na zadania jst zlecane innym podmiotom

1.600,00

0,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1.600,00

0,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

dotacje celowe-inwestycyjne (na zakupy)

0,00

18.000,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

0,00

18.000,00

801

Oświata i wychowanie

dotacje podmiotowe

0,00

11.500,00

80104

Przedszkola

0,00

11.500,00

851

Ochrona zdrowia

dotacje celowe(bieżące) na zadania jst zlecane innym podmiotom

16.329,00

0,00

85111

Szpitale ogólne

6.000,00

0,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

10.329,00

0,00

852

Pomoc społeczna

dotacje podmiotowe

16,51

0,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

16,51

0,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

dotacje celowe(bieżące) na zadania jst zlecane innym podmiotom

2.876,40

0,00

90002

Gospodarka odpadami

2.876,40

0,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotacje podmiotowe

654.567,00

0,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice
i kluby

280.360,00

0,00

92116

Biblioteki

374.207,00

0,00

926

Kultura fizyczna i sport

dotacje celowe(bieżące) na zadania jst zlecane innym podmiotom

125.000,00

0,00

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

125.000,00

0,00

Razem

800.388,91

29.500,00

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Krystyna Szczepaniak

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00