Akt prawny
Alerty
Uchwała nr LVI/897/2010 Rady Miasta Zakopane
z dnia 24 czerwca 2010r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2010
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1240) - Rada Miasta Zakopane - u c h w a l a - co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Miasta Zakopane o kwotę - 1.468.534 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Miasta Zakopane o kwotę - 1.468.534 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
3. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na kwotę - 227.846 zł, zgodnie z zalącznikiem Nr 1 do uchwały.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Miasta Zakopane na kwotę - 468.440 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
5. Zmiany w planie finansowym wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2010 przedstawia załącznik nr 3 do uchwały
6. Dochody i wydatki po zmianach związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2010 przedstawia załącznik nr 4 do uchwały
§ 2. Po wprowadzeniu zmian planowane dochody budżetowe wynosić będą kwotę - 97.165.625 zł, a planowane wydatki, kwotę - 144.711.125 zł.
§ 3. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/897/2010
Rady Miasta Zakopane
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Dochody budżetu Miasta Zakopane
| Rozdz |
|
|
|
600 | Transport i łączność | 1 468 534 | ||
60016 | Drogi publiczne gminne | 1 468 534 | ||
Dochody bieżące, w tym: | 1 468 534 | |||
2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środkóweuropejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich | 1 468 534 | ||
852 | Pomoc społeczna | 227 842 | ||
85295 | Pozostała działalność | 227 842 | ||
Dochody bieżące, w tym: | 227 842 | |||
2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środkóweuropejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich | 227 842 | ||
853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 227 842 | ||
85395 | Pozostała działalność | 227 842 | ||
Dochody bieżące, w tym: | 227 842 | |||
2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środkóweuropejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich | 227 842 | ||
Razem: | 1 696 376 | 227 842 |
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/897/2010
Rady Miasta Zakopane
z dnia 24 czerwca 2010 r.
wydatki bieżące i majatkowe budżetu Miasta Zakopane na rok 2010
Dz. | Rozdz | Treść | zwiększenia | zmniejszenia | ||||
Zadania własne | Zadania zlecone | Zadania własne | Zadania zlecone | |||||
600 | Transport i łączność | 1 618 534 | ||||||
60016 | Drogi publiczne gminne | 1 618 534 | ||||||
1.Wydatki bieżące, w tym: | 150 000 | |||||||
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 150 000 | |||||||
2. wydatki majątkowe, w tym: | 1 468 534 | |||||||
2.1) wydatki na zadania inwestycyjne, z tego: | 1 468 534 | |||||||
801 | Oświata i wychowanie | 9 200 | ||||||
80101 | Szkoły podstawowe | 9 200 | ||||||
1. Wydatki bieżące, z tego: | 9 200 | |||||||
1) wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na: | 9 200 | |||||||
1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 200 | |||||||
852 | Pomoc społeczna | 36 400 | 264 840 | 34 400 | ||||
85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszualimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 34 200 | 34 200 | |||||
1. Wydatki bieżące, w tym: | 34 200 | 34 200 | ||||||
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 34 200 | 34 200 | ||||||
85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej | 200 | 200 | |||||
1. Wydatki bieżące, z tego: | 200 | 200 | ||||||
1) wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na: | 200 | 200 | ||||||
1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 200 | 200 | ||||||
85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 000 | ||||||
1. Wydatki bieżące, w tym: | 2 000 | |||||||
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000 | |||||||
85295 | Pozostała działalność | 264 840 | ||||||
1. Wydatki bieżące, w tym: | 264 840 | |||||||
4) Wydatki na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1,pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym: | 264 840 | |||||||
4.1) wydatki ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej | 227 842 | |||||||
853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 264 840 | ||||||
85395 | Pozostała działalność | 264 840 | ||||||
1. Wydatki bieżące, w tym: | 264 840 | |||||||
4) Wydatki na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1,pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym: | 264 840 | |||||||
4.1) wydatki ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej | 227 842 | |||||||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 9 200 | ||||||
85401 | Świetlice szkolne | 9 200 | ||||||
1. Wydatki bieżące, z tego: | 9 200 | |||||||
1)wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na: | 9 200 | |||||||
1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 200 | |||||||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 160 000 | ||||||
90095 | Pozostała działalność | 160 000 | ||||||
2. Wydatki majątkowe, w tym: | 160 000 | |||||||
Wydatki na inwestycje, z tego: | 160 000 | |||||||
926 | Kultura fizyczna i sport | 8 000 | ||||||
92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 8 000 | ||||||
1. Wydatki bieżące, w tym: | 8 000 | |||||||
1)wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na: | 8 000 | |||||||
1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 000 | |||||||
Razem: | 1 936 974 | 434 040 | 34 400 |
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVI/897/2010
Rady Miasta Zakopane
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Zmiany w planie finansowym wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2010
| Rozdz |
|
|
|
852 | Pomoc społeczna | 34 400 | ||
85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszualimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 34 200 | ||
1. Wydatki bieżące, w tym: | 34 200 | |||
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 34 200 | |||
85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej | 200 | ||
1. Wydatki bieżące, z tego: | 200 | |||
1)wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na: | 200 | |||
1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 200 |
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVI/897/2010
Rady Miasta Zakopane
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Dochody i wydatki po zmianach związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2010
Dział Rozdz. | § | Treść | Dochody | Wydatki |
750 | Administracja publiczna | 218 998 | 218 998 | |
75011 | Urzędy Wojewódzkie | 218 998 | 218 998 | |
Dochody bieżące, w tym: | 218 998 | |||
2010 | Dot. celowe z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 218 998 | ||
1. Wydatki bieżące, w tym: | 218 998 | |||
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczone na: | 218 998 | |||
1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 218 998 | |||
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 71 901 | 71 901 | |
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 690 | 4 690 | |
Dochody bieżące, w tym: | 4 690 | |||
2010 | Dot. celowe z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4 690 | ||
1. Wydatki bieżące, w tym: | 4 690 | |||
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczone na: | 4 690 | |||
1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 690 | |||
75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 67 211 | 67 211 | |
Dochody bieżące, w tym: | 67 211 | |||
2010 | Dot. celowe z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 67 211 | ||
1. Wydatki bieżące, z tego: | 67 211 | |||
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczone na: | 44 441 | |||
1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 229 | |||
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 33 212 | |||
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 770 | |||
752 | Obrona narodowa | 300 | 300 | |
75212 | Pozostałe wydatki obronne | 300 | 300 | |
Dochody bieżące, w tym: | 300 | |||
2010 | Dot. celowe z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 300 | ||
1.Wydatki bieżące, w tym: | 300 | |||
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczone na: | 300 | |||
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 300 | |||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 500 | 500 | |
75414 | Obrona cywilna | 500 | 500 | |
Dochody bieżące, w tym: | 500 | |||
2010 | Dot. celowe z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 500 | ||
1.Wydatki bieżące, w tym: | 500 | |||
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczone na: | 500 | |||
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 500 | |||
852 | Pomoc społeczna | 5 427 700 | 5 427 700 | |
85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 415 700 | 5 415 700 | |
Dochody bieżące, w tym: | ||||
2010 | Dot. celowe z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5 415 700 | 5 415 700 | |
1.Wydatki bieżące, w tym: | 5 415 700 | |||
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczone na: | 193 500 | |||
1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 158 400 | |||
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 35 100 | |||
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 222 200 | |||
85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 12 000 | 12 000 | |
Dochody bieżące, w tym: | 12 000 | |||
2010 | Dot. celowe z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 12 000 | ||
1. Wydatki bieżące, z tego: | 12 000 | |||
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczone na: | 12 000 | |||
1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 000 | |||
O g ó ł e m: | 5 719 399 | 5 719 399 |
Przewodniczący Rady |