Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2010 nr 385 poz. 2673

Uchwała nr LVI/897/2010 Rady Miasta Zakopane

z dnia 24 czerwca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2010

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1240) - Rada Miasta Zakopane - u c h w a l a - co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Miasta Zakopane o kwotę - 1.468.534 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Miasta Zakopane o kwotę - 1.468.534 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

3. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na kwotę - 227.846 zł, zgodnie z zalącznikiem Nr 1 do uchwały.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Miasta Zakopane na kwotę - 468.440 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

5. Zmiany w planie finansowym wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2010 przedstawia załącznik nr 3 do uchwały

6. Dochody i wydatki po zmianach związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2010 przedstawia załącznik nr 4 do uchwały

§ 2. Po wprowadzeniu zmian planowane dochody budżetowe wynosić będą kwotę - 97.165.625 zł, a planowane wydatki, kwotę - 144.711.125 zł.

§ 3. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady

Wawrzyniec Bystrzycki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/897/2010
Rady Miasta Zakopane
z dnia 24 czerwca 2010 r.

Dochody budżetu Miasta Zakopane


Dział

Rozdz


Treść


zwiększenia


zmniejszenia

600

Transport i łączność

1 468 534

60016

Drogi publiczne gminne

1 468 534

Dochody bieżące, w tym:

1 468 534

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środkóweuropejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich

1 468 534

852

Pomoc społeczna

227 842

85295

Pozostała działalność

227 842

Dochody bieżące, w tym:

227 842

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środkóweuropejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich

227 842

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

227 842

85395

Pozostała działalność

227 842

Dochody bieżące, w tym:

227 842

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środkóweuropejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich

227 842

Razem:

1 696 376

227 842

Przewodniczący Rady

Wawrzyniec Bystrzycki


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/897/2010
Rady Miasta Zakopane
z dnia 24 czerwca 2010 r.

wydatki bieżące i majatkowe budżetu Miasta Zakopane na rok 2010

Dz.

Rozdz

Treść

zwiększenia

zmniejszenia

Zadania własne

Zadania zlecone

Zadania własne

Zadania zlecone

600

Transport i łączność

1 618 534

60016

Drogi publiczne gminne

1 618 534

1.Wydatki bieżące, w tym:

150 000

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące

150 000

2. wydatki majątkowe, w tym:

1 468 534

2.1) wydatki na zadania inwestycyjne, z tego:
Remont ulic w ramach programu Góral*Ski: Droga doOlczy, Droga na Bystre, ul. Chałubińskiego, ul. Zamojskiego,Al. 3-go Maja

1 468 534

801

Oświata i wychowanie

9 200

80101

Szkoły podstawowe

9 200

1. Wydatki bieżące, z tego:

9 200

1) wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na:

9 200

1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

9 200

852

Pomoc społeczna

36 400

264 840

34 400

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszualimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

34 200

34 200

1. Wydatki bieżące, w tym:

34 200

34 200

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

34 200

34 200

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej

200

200

1. Wydatki bieżące, z tego:

200

200

1) wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na:

200

200

1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

200

200

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

2 000

1. Wydatki bieżące, w tym:

2 000

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

2 000

85295

Pozostała działalność

264 840

1. Wydatki bieżące, w tym:

264 840

4) Wydatki na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1,pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym:

264 840

4.1) wydatki ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej

227 842

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

264 840

85395

Pozostała działalność

264 840

1. Wydatki bieżące, w tym:

264 840

4) Wydatki na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1,pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym:

264 840

4.1) wydatki ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej

227 842

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

9 200

85401

Świetlice szkolne

9 200

1. Wydatki bieżące, z tego:

9 200

1)wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na:

9 200

1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

9 200

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

160 000

90095

Pozostała działalność

160 000

2. Wydatki majątkowe, w tym:

160 000

Wydatki na inwestycje, z tego:
Rewitalizacja centrum Miasta Zakopane

160 000

926

Kultura fizyczna i sport

8 000

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

8 000

1. Wydatki bieżące, w tym:

8 000

1)wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na:

8 000

1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych

8 000

Razem:

1 936 974

434 040

34 400

Przewodniczący Rady

Wawrzyniec Bystrzycki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVI/897/2010
Rady Miasta Zakopane
z dnia 24 czerwca 2010 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2010


Dział

Rozdz


Treść


zwiększenia


zmniejszenia

852

Pomoc społeczna

34 400

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszualimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

34 200

1. Wydatki bieżące, w tym:

34 200

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

34 200

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej

200

1. Wydatki bieżące, z tego:

200

1)wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na:

200

1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

200

Przewodniczący Rady

Wawrzyniec Bystrzycki


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVI/897/2010
Rady Miasta Zakopane
z dnia 24 czerwca 2010 r.

Dochody i wydatki po zmianach związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2010

Dział Rozdz.

§

Treść

Dochody

Wydatki

750

Administracja publiczna

218 998

218 998

75011

Urzędy Wojewódzkie

218 998

218 998

Dochody bieżące, w tym:

218 998

2010

Dot. celowe z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

218 998

1. Wydatki bieżące, w tym:

218 998

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczone na:

218 998

1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

218 998

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

71 901

71 901

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

4 690

4 690

Dochody bieżące, w tym:

4 690

2010

Dot. celowe z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

4 690

1. Wydatki bieżące, w tym:

4 690

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczone na:

4 690

1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4 690

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

67 211

67 211

Dochody bieżące, w tym:

67 211

2010

Dot. celowe z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

67 211

1. Wydatki bieżące, z tego:

67 211

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczone na:

44 441

1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

11 229

1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

33 212

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

22 770

752

Obrona narodowa

300

300

75212

Pozostałe wydatki obronne

300

300

Dochody bieżące, w tym:

300

2010

Dot. celowe z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

300

1.Wydatki bieżące, w tym:

300

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczone na:

300

1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

300

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

500

500

75414

Obrona cywilna

500

500

Dochody bieżące, w tym:

500

2010

Dot. celowe z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

500

1.Wydatki bieżące, w tym:

500

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczone na:

500

1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

500

852

Pomoc społeczna

5 427 700

5 427 700

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

5 415 700

5 415 700

Dochody bieżące, w tym:

2010

Dot. celowe z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

5 415 700

5 415 700

1.Wydatki bieżące, w tym:

5 415 700

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczone na:

193 500

1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

158 400

1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

35 100

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

5 222 200

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

12 000

12 000

Dochody bieżące, w tym:

12 000

2010

Dot. celowe z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

12 000

1. Wydatki bieżące, z tego:

12 000

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczone na:

12 000

1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

12 000

O g ó ł e m:

5 719 399

5 719 399

Przewodniczący Rady

Wawrzyniec Bystrzycki

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00