Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2010 nr 378 poz. 2600

Uchwała nr XLII/261/2010 Rady Gminy Jodłownik

z dnia 29 czerwca 2010r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok

Na podstawie art.211, art.212, ustawy z dnia 7 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241); art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. "c", "d", pkt.10, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 z póź. zmianami) oraz art.28 ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 13, poz.123 z póź. zmianami) - Rada Gminy w Jodłowniku u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1. W budżecie Gminy Jodłownik na 2010 rok:

1)Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 84 378 zł - jak załącznik Nr 1 do uchwały

2)Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 84 377,89 zł oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków - jak załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Po dokonanych jak w § 1 zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 24 928 136,39 zł w tym:

1)dochody bieżące - 20 979 422,39 zł

2)dochody majątkowe - 3 948 714 zł.

§ 3. 1. Po dokonanych jak w § 1 zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 29 491 450,28 zł .

2. Wydatki budżetu obejmują:

1)Wydatki bieżące w łącznej kwocie 21 577 256,28 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie 15 245 255,81 zł z czego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 10 107 054, 71 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 5 138 201,10 zł.

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 454 224 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4 467 690,03 zł,

d) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej - 489 886,44 zł,

e) wydatki na obsługę długu - 920 200 zł.

2)Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 7 914 194 zł w tym:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7 914 194 zł, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej łącznej kwocie 6 458 001 zł w tym;

- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 6 458 001 zł.

§ 4. 1. Różnica między dochodami i wydatkami i dochodami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4 563 313,89, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków oraz zaciąganych kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6 773 332,89 i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2 210 019 - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłownik.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/261/2010
Rady Gminy Jodłownik
z dnia 29 czerwca 2010 r.

DOCHODY

Dz.

Rozdz.

NAZWA

Zmniejszenia

Zwiększenia

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

0

25,67

dochody bieżące

0

25,67

w tym:

zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910)

0

25,67

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

0

40000

dochody bieżące

0

40000

w tym:

zadanie zlecone

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( §2010)

0

5000

zadania własne

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)

25000

pomoc finansowa między j s t

wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2710)

0

10000

852

POMOC SPOŁECZNA

0

38602,33

dochody bieżące

0

38602,33

w tym:

zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910)

0

974,33

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2023)

0

37628

w tym:

z tytułu dotacjii środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3

0

37628

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

2000

0

porozumienia z j s t

dochody bieżące

2000

0

w tym:

dotacje celowe otrzymane z powiatuna zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2320)

2000

0

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

0

7750

pomoc finansowa między j s t

dochody bieżące

0

7750

w tym:

wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2710)

0

7750

Dz. 754
Zwiększenia w planie dochodów budżetowych o kwotę 5000 zł dokonano na podstawie pisma Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Nr F.B.II.3011-1-16-10 z dnia 21 czerwca 2020 roku. Zwiększenia w planie dochodów budżetowych o kwotę 25000 zł dokonano na podstawie pisma Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Nr F.B.II.3054-10-4-10 z dnia 22 czerwca 2020 roku. Zwiększenia w planie dochodów budżetowych o kwotę 10 000 zł dokonano na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Limanowej.
Dz. 852 Zwiększono plan dochodów budżetowych na realizowany w ramach środków Unii Europejskiej Program Integracji Społecznej.
Dz. 921
Zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę 2000 zł z uwagi na odwołanie imprezy na którą planowane było dofinansowanie. Dz. 926 Zwiększono plan dochodów o kwotę 7 750 tytułem dotacji na pomoc finansową Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie nauki pływania dla dzieci.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/261/2010
Rady Gminy Jodłownik
z dnia 29 czerwca 2010 r.

WYDATKI

Dz.

Rozdz.

NAZWA

Zmniejszenia

Zwiększenia

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

0

25,67

Wydatki bieżące

0

25,67

w tym:

wydatki jednostek budżetowych

0

25,67

w tym:

-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

0

25,67

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

25000,11

0

60016

Drogi publiczne gminne

5000,11

0

Wydatki bieżące

5000,11

0

w tym:

wydatki jednostek budżetowych

5000,11

0

w tym:

-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

5000,11

0

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

20000

0

Wydatki bieżące

20000

0

w tym:

wydatki jednostek budżetowych

20000

0

w tym:

-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

20000

0

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

1057,95

1057,95

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

1057,95

1057,95

zadanie zlecone

Wydatki bieżące

1057,95

1057,95

w tym:

wydatki jednostek budżetowych

1057,95

1057,95

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczone

0

1057,95

-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

1057,95

0

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

0

65000

75478

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

0

65000

zadanie zlecone

Wydatki bieżące

0

5000

w tym:

wydatki jednostek budżetowych

0

5000

w tym:

-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

0

5000

zadanie własne

Wydatki bieżące

0

50000

w tym:

wydatki jednostek budżetowych

0

50000

w tym:

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

0

50000

pomoc finansowa między j s t

Wydatki bieżące

10000

w tym:

wydatki jednostek budżetowych

10000

w tym:

-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

10000

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

6550

5000

80101

Szkoły podstawowe

0

5000

Wydatki bieżące

0

5000

w tym:

wydatki jednostek budżetowych

0

5000

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nichnaliczone

0

5000

80103

Przedszkola w szkołach podstawowych

5000

0

Wydatki bieżące

5000

0

w tym:

wydatki jednostek budżetowych

5000

0

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nichnaliczone

5000

0

80195

Pozostała działalność

1550

0

Wydatki bieżące

1550

0

w tym:

wydatki jednostek budżetowych

1550

0

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nichnaliczone

1550

0

852

POMOC SPOŁECZNA

0

38602,33

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składkina ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

0

974,33

Wydatki bieżące

0

974,33

w tym:

wydatki jednostek budżetowych

0

974,33

w tym:

-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

0

974,33

85295

Pozostała działalność

0

37628

Wydatki bieżące

0

37628

w tym:

-wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3

0

37628

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

0

4000

85415

Pomoc materialna dla uczniów

0

4000

Wydatki bieżące

0

4000

w tym:

wydatki jednostek budżetowych

0

4000

w tym:

-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

0

4000

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

2000

0

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

2000

0

porozumienia z j s t

Wydatki bieżące

2000

0

w tym:

wydatki jednostek budżetowych

2000

0

w tym:

-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

2000

0

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

2450

7750

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

2450

7750

Wydatki bieżące

2450

0

w tym:

wydatki jednostek budżetowych

2450

0

w tym:

-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

2450

0

pomoc finansowa między j s t

Wydatki bieżące

0

7750

w tym:

wydatki jednostek budżetowych

0

7750

w tym:

-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

0

7750

Dz. 600
Zmniejszenia dokonano zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
Dz. 751
Przeniesień dokonano zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
Dz. 754
Zwiększono planowane wydatki na prowadzoną akcją powodziową na terenie Gminy Jodłownik.
Dz. 801
Przeniesień dokonano na wnioski Kierowników jednostek wykonujących budżet,
Dz. 852
Zwiększono plan wydatków budżetowych na realizowany w ramach środków Unii Europejskiej Program Integracji Społecznej (do wysokości zwiększonej dotacji )
Dz. 854
Zwiększenia dokonano na wniosek Kierownika Jednostki wykonującej budżet,
Dz. 921
Zmniejszono plan wydatków w ślad za zmniejszeniem dotacji celowej.
Dz. 926
Zwiększono plan wydatków na naukę pływania dzieci w ślad za otrzymaną dotacją na to zadanie. Przeniesień dokonano na wniosek Kierownika Jednostki wykonującej budżet.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/261/2010
Rady Gminy Jodłownik
z dnia 29 czerwca 2010 r.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetowych

WYSZCZEGÓLNIENIE

Zmniejszenia

Zwiększenia

DOCHODY - ogółem

0

83 378

WYDATKI - ogółem

0

83 377,89

WYNIK- niedobór

0

0

Przychody budżetu

0,11

0

Planowane kredyty i pożyczki § 952

0

0

Przychody z tytułu udzielonych pożyczek § 951

0

0

Inne - wolne środki

0,11

0

Rozchody budżetu

0

0

Spłata zaciągniętych kredytów § 992

0

0

Spłata zaciągniętych pożyczek § 992

0

0

Udzielone pożyczki

0

0

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY JODŁOWNIK PO ZMIANACH

WYSZCZEGÓLNIENIE

Plan po zmianach

DOCHODY - ogółem

24 927 136,39

WYDATKI - ogółem

29 490 450,28

WYNIK- niedobór

-4 563 313,89

Przychody budżetu

6 773 332,89

Planowane kredyty i pożyczki § 952

6 300 000,00

Przychody z tytułu udzielonych pożyczek § 951

0,00

Inne - wolne środki

473 332,89

Rozchody budżetu

2 210 019,00

Spłata zaciągniętych kredytów § 992

2 210 019,00

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00