Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2010 nr 358 poz. 2476

Uchwała nr XXXVIII/230/10 Rady Gminy Lanckorona

z dnia 31 maja 2010r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2010

Na podstawie art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240) , oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4 , ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Lanckorona uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Lanckorona na 2010 r. o kwotę 57.720 zł w tym:

- dochody bieżące o kwotę 57.720 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Lanckorona na 2010 r. o kwotę 57.720 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmiana wydatków z ust. 1 zwiększa plan wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 46.820 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 16.820 zł, z czego:

1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 16.820 zł

2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 30.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.1 do niniejszej uchwały

3. Zmiana wydatków z ust. 1 zwiększa plan majątkowych o kwotę 10.900 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje w kwocie 10.900 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2.2 do niniejszej uchwały

4. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 40.445 zł w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 40.445 zł, z czego:

1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 20.770 zł

1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 19.675 zł

i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 56.556 zł

w tym: inwestycyjne o kwotę 56.556 zł

i równocześnie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 88.001 zł w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 72.106 zł, z czego:

1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 15.550 zł

1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 56.556 zł

2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 15.895 zł

i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 9.000 zł

w tym: inwestycyjne o kwotę 9.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.1 i 2,2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Plan dochodów i wydatków po zmianach jest zgodny z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4.

W uchwale budżetowej Gminy Lanckorona na 2010 r. i przewidzianych w niej załącznikach wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 1, nr 2, nr 2.1,2,2 i nr 3.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lanckorona.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady

Jerzy Chorąży


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/230/10
Rady Gminy Lanckorona
z dnia 31 maja 2010 r.

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Lanckorona na 2010 r.
według działów klasyfikacji budżetowej w podziale na:
dochody bieżące i dochody majątkowe

Dz.

T r e ś ć

Zwiększenie planu dochodów na 2010 r.

1

2

3

010

Rolnictwo i Łowiectwo
w tym dochody bieżące:
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

12.000
12.000
12.000

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
w tym dochody bieżące:
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

10.000
10.000

10.000

801

Oświata i wychowanie
w tym dochody bieżące:
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

5.000
5.000
5.000

852

Pomoc społeczna
w tym dochody bieżące:
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości

30.720
30.720
272

30.000
448

Razem zwiększenia planu dochodów

57.720

Przewodniczący Rady

Jerzy Chorąży


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/230/10
Rady Gminy Lanckorona
z dnia 31 maja 2010 r.

Zmniejszenie planu wydatków budżetu Gminy Lanckorona na 2010 r.

Dz.

Rozdz.

Nazwa - treść

Zmniejszenie
wydatków
na 2010r.

Zmniejszenie
wydatków
na 2010 r. na
zadania własne

Zmniejszenie
wydatków
na 2010 r. na
zadania zlecone

1

2

3

4

5

6

801

80101

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe w tym:
a) wydatki bieżące

40.445
18.575
18.575

40.445
18.575
18.575

-
-
-

80104

Przedszkola w tym:
a) wydatki bieżące

1.500
1.500

1.500
1.500

-
-

80110

Gimnazja w tym:
a) wydatki bieżące

13.870
13.870

13.870
13.870

-
-

80113

Dowożenie uczniów do szkół w tym:
a) wydatki bieżące

3.500
3.500

3.500
3.500

-
-

80195

Pozostała działalność w tym:
a) wydatki bieżące

3.000
3.000

3.000
3.000

-
-

900

90002

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka odpadami w tym:
b) wydatki majątkowe

56.556
56.556
56.556

56.556
56.556
56.556

-
-
-

Razem zmniejszenie planu wydatków

97.001

97.001

-


Zwiększenie planu wydatków budżetu Gminy Lanckorona na 2010 r.

Dz.

Rozdz.

Nazwa - treść

Zwiększenie
wydatków
na 2010r.

Zwiększenie
wydatków
na 2010 r. na
zadania własne

Zwiększenie
wydatków
na 2010 r. na
zadania zlecone

1

2

3

4

5

6

010

01010

Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe

12.000
12.000
6.100
5.900

12.000
12.000
6.100
5.900

-
-
-
-

754

75478

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
a) wydatki bieżące

66.556
66.556
66.556

66.556
66.556
66.556

-
-
-

801

80101

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe

36.270
15.850
1.850
14.000

36.270
15.850
1.850
14.000

-
-
-
-

80103

Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych w tym:
a) wydatki bieżące

10.200
10.200

10.200
10.200

-
-

80104

Przedszkola w tym:
a) wydatki bieżące

1.500
1.500

1.500
1.500

-
-

80110

Gimnazja w tym:
a) wydatki bieżące

3.670
3.670

3.670
3.670

-
-

80148

Stołówki szkolne w tym:
a) wydatki bieżące

5.050
5.050

5.050
5.050

-
-

852

85212

Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:
a) wydatki bieżące

30.720
720


720

30.720
720


720

-
-


-

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:
a) wydatki bieżące

30.000

30.000

30.000

30.000

-
-

854

85415

Edukacyjna opieka wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów w tym:
a) wydatki bieżące

9.175
9.175
9.175

9.175
9.175
9.175

-
-
-

Razem zwiększenie planu wydatków

154.721

154.721

-

Przewodniczący Rady

Jerzy Chorąży


Załącznik Nr 2,1 do Uchwały Nr XXXVIII/230/10
Rady Gminy Lanckorona
z dnia 31 maja 2010 r.

Zmniejszenie planu wydatków bieżących budżetu Gminy Lanckorona na 2010 r.

Wydatki

w tym:

Dz.

Rozdz.

Nazwa - treść

ogółem
na
2010 r.

Zespół
Szkół w
Lanckoronie

Zespół
Szkół w
Izdebniku

Zespół
Szkół w
Skawinkach

Szkoła
podstawowa
w Jastrzębi

Przedszkole
w
Lanckoronie

ZOPO w
Lanckoronie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

801

80101

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe w tym:
(1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(1,2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

40.445
18.575
18.575

6.900

11.675

18.720
2.850
2.850

1.850

1.000

7.550
5.050
5.050

5.050

-

2.000
1.000
1.000

-

1.000

9.675
9.675
9.675

-

9.675

1.500
-
-

-

-

1.000
-
-

-

-

80104

Przedszkola w tym:
(1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

1.500
1.500

1.500

-
-

-

-
-

-

-
-

-

-
-

-

1.500
1.500

1.500

-
-

-

80110

Gimnazja w tym:
(1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
(1,1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

13.870
13.870

13.870

13.870
13.870

13.870

-
-

-

-
-

-

-
-

-

-
-

-

-
-

-

80113

Dowożenie uczniów do szkół w tym:
(1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
(1,2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

3.500
3.500

3.500

-
-

-

2.500
2.500

2.500

-
-

-

-
-

-

-
-

-

1.000
1.000

1.000

80195

Pozostała działalność w tym:
(1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

3.000
3.000

3.000

2.000
2.000

2.000

-
-

-

1.000
1.000

1.000

-
-

-

-
-

-

-
-

-

OGÓŁEM zmniejszono wydatki bieżące w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:
1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

40.445
40.445

20.770

19.675

18.720
18.720

15.720

3.000

7.550
7.550

5.050

2.500

2.000
2.000

-

2.000

9.675
9.675

-

9.675

1.500
1.500

-

1.500

1.000
1.000

-

1.000


Zwiększenie planu wydatków bieżących budżetu Gminy Lanckorona na 2010 r.

Wydatki

w tym:

Dz.

Rozdz.

Nazwa - treść

ogółem
na
2010 r.

Urząd
Gminy
Lanckorona

Zespół
Szkół
Lanckorona

Zespół
Szkół w
Izdebniku

Przedszkole
Lanckorona

ZOPO
Lanckorona

GOPS
Lanckorona

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

010

01010

Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym:
(1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

6.100

6.100
6.100

6.100

6.100

6.100
6.100

6.100

-

-
-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

754

75478

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:
(1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

66.556

66.556

66.556

66.556

66.556

66.556

66.556

66.556

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

801

80101

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe w tym:
(1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

22.270
1.850

1.850

-
-

-

15.720
1.850

1.850

5.050
-

-

1.500
-

-

-
-

-

-
-

-

80103

Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych w tym:
(1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

10.200

9.000

9.000

1.200

-

-

-

-

10.200

9.000

9.000

1.200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80104

Przedszkola w tym:
(1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
(1,1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1.500
1.500

1.500

-
-

-

-
-

-

-
-

-

1.500
1.500

1.500

-
-

-

-
-

-

80110

Gimnazja w tym:
(1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

3.670

3.670

-

-

3.670

3.670

-

-

-

-

-

-

-

-

80148

Stołówki szkolne w tym:
(1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
(1,1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

5.050
5.050

5.050

-
-

-

-
-

-

5.050
5.050

5.050

-
-

-

-
-

-

-
-

-

852

85212

Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
(1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

30.720



720
720

720

720



720
720

720

-



-
-

-

-



-
-

-

-



-
-

-

-



-
-

-

30.000



-
-

-

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:
(1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

30.000


30.000

-


-

-


-

-


-

-


-

-


-

30.000


30.000

854

85415

Edukacyjna opieka wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów w tym:
(1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

9.175
9.175

9.175

-
-

-

-
-

-

-
-

-

-
-

-

9.175
9.175

9.175

-
-

-

OGÓŁEM zwiększono wydatki bieżące w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:
(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

134.821
88.926
15.550

73.376
45.895

73.376
73.376
-

73.376
-

15.720
9.000
9.000

-
6.720

5.050
5.050
5.050

-
-

1.500
1.500
1.500

-
-

9.175
-
-

-
9.175

30.000
-
-

-
30.000

Przewodniczący Rady

Jerzy Chorąży


Załącznik Nr 2,2 do Uchwały Nr XXXVIII/230/10
Rady Gminy Lanckorona
z dnia 31 maja 2010 r.

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych budżetu Gminy Lanckorona na 2010 r.

Wydatki
inwestycyjne

w tym:

Dz.

Rozdz.

Nazwa - treść

ogółem
na 2010 r.

Urząd Gminy
w Lanckoronie

1

2

3

4

5

900

90002

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
w tym: inwestycyjne
- zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Lanckorona

56.556
56.556
56.556

56.556
56.556
56.556

Razem zmniejszenia planu wydatków majątkowych

56.556

56.556



Zwiększenie planu wydatków majątkowych budżetu Gminy Lanckorona na 2010 r.

Wydatki
inwestycyjne

w tym:

Dz.

Rozdz.

Nazwa - treść

ogółem
na 2010 r.

Urząd
Gminy
Lanckorona

Szkoła
podstawowa
w Jastrzębi

1

2

3

4

5

6

010

01010

Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w tym: inwestycje
- budowa wodociągów w gminie

5.900
5.900

5.900

5.900
5.900

5.900

-
-

-

801

80101

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
tym: inwestycyjne
- wykonanie przy Szkole Podstawowej w Jastrzębi szkolnego placu zabaw

14.000
14.000

14.000

-
-

-

14.000
14.000

14.000

Razem zwiększenia planu wydatków majątkowych

19.900

5.900

14.000

Przewodniczący Rady

Jerzy Chorąży


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/230/10
Rady Gminy Lanckorona
z dnia 31 maja 2010 r.

Budżet Gminy Lanckorona na 2010 r. po zmianach:

Plan
przed zmianą

Zmiany

Plan
po zmianach

Plan dochodów

Przychody ogółem
w tym:
- z zaciągniętych kredytów krajowych
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

14.484.378,01

2.552.561,00

2.500.000,00

52.561,00

57.720,00

-

-

-

14.542.098,01

2.552.561,00

2.500.000,00

52.561,00

Razem dochody i przychody

17.036.939,01

57.720,00

17.094.659,01

Plan wydatków

Rozchody ogółem
w tym:
- spłata kredytów krajowych

15.536.939,01

1.500.000,00

1.500.000,00

57.720,00

-

-

15.594.659,01

1.500.000,00

1.500.000,00

Razem wydatki i rozchody

17.036.939,01

57.720,00

17.094.659,01

Przewodniczący Rady

Jerzy Chorąży

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00