description
Akt prawny
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2010 nr 311 poz. 2085
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2010 nr 311 poz. 2085
ZAMKNIJ close
Alerty
Uchwała nr 389/XLVII/2010 Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia 25 lutego 2010r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 nr 378/XLV/2010 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 7 stycznia 2010 roku
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 )w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) Rada Powiatu Nowotarskiego uchwala, co następuje;
§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu Nowotarskiego o kwotę 6 304 276 zł, z tego dochody bieżące o kwotę 284 276 zł i dochody majątkowe o kwotę 6 020 000 zł, oraz dokonuje się zmian w budżecie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu Nowotarskiego o kwotę 6 374 276 zł oraz dokonuje się zmian w budżecie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Plan dochodów budżetu Powiatu Nowotarskiego po zmianie wynosi 154 897 487zł.
4. Plan wydatków budżetu Powiatu Nowotarskiego po zmianie wynosi 178 838 896 zł.
5. Zmiany wydatków z ustępu 2 obejmują:
Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 338 024 zł
w tym:
Zmniejszenie na wydatki jednostek budżetowych o kwotę 346 104 zł
w tym:
Zwiększenie na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 16 881
Zmniejszenie na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 362 985 zł
Zwiększenie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 8 080 zł
Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 6 712 300 zł
w tym:
Zwiększenie na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 6 712 300 zł
Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 338 024 zł
w tym:
Zmniejszenie na wydatki jednostek budżetowych o kwotę 346 104 zł
w tym:
Zwiększenie na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 16 881
Zmniejszenie na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 362 985 zł
Zwiększenie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 8 080 zł
Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 6 712 300 zł
w tym:
Zwiększenie na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 6 712 300 zł
6. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 70 000 zł. Po dokonanych zmianach § 1 ust.3 Uchwały budżetowe na rok 2010 otrzymuje brzmienie: "Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 23 941 409 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w wysokości 23 871 409 zł oraz z przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 70 000 zł.
7. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 70 000 zł, w tym z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 70 000 zł.
§ 2. W Uchwale Budżetowej Powiatu na rok 2010 nr 378/XLV/2010 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 7 stycznia 2010 roku zmienionej Uchwałą Zarządu Powiatu Nowotarskiego nr: 57/I/2010 z dnia 26 stycznia 2010r., Uchwałą nr 380/XLVI/2010 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 268 stycznia 2010 roku, Uchwałą Zarządu Powiatu Nowotarskiego nr: 73/II/2010 z dnia 10 lutego 2010r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nowotarskiego nr: 92/II/2010 z dnia 17 lutego 2010r wprowadza się następujące zmiany:
1) | W Tabeli nr 1 "Dochody budżetu w roku 2010" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały |
2) | W Tabeli nr 2 "Wydatki budżetu w roku 2010" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwał |
3) | Załącznik nr 1 "Wykaz planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w roku 2010" po uwzględnieniu zmian Uchwałą Zarządu Powiatu Nowotarskiego nr 57/I/2010 z dnia 26 stycznia 2010 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. |
4) | W Tabeli nr 2 "Wydatki budżetu w roku 2010" w kolumnie nr 6 "w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST" dokonuje się następujących zmian:
|
5) | Uchyla się § 11 |
6) | Skreśla się ustęp 2 §6 wraz z załącznikiem nr 4 |
7) | W związku ze skreśleniem ustępu 2 § 6 zastępuje się numery ustępów w § 6 w następujący sposób: "numer 3" zmienia się na "numer 2", "numer 4" zmienia się "numer 3" |
8) | § 11 otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na rok 2010 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały". |
9) | Wprowadza się Załącznik nr 4 (Dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na rok 2010) o nowej treści zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. |
10) | Załącznik nr 2 (Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz programy i projekty realizowane ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi) otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. |
11) | Załącznik nr 7 (Prognoza długu publicznego Powiatu Nowotarskiego na lata 2009-2022) otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. |
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowotarskiego
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia i podlega ogłoszeniu w trybie okreslonym przepisami szczególnymi.
Załącznik nr 1
do uchwały Nr 389/XLVII/2010
Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia 25 lutego 2010 r.
do uchwały Nr 389/XLVII/2010
Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia 25 lutego 2010 r.
Dochody Budżetu Powiatu Nowotarskiego
Ogółem | ||||||
Dział | Rozdział | § | Nazwa-opis | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 4 504 860 | 305 000 | |||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 979 860 | 305 000 | |||
dochody majątkowe | 979 860 | 305 000 | ||||
6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych wlasnych powiatu | 305 000 | ||||
* | 6208 | Dotacja rozwojowa | 979 860 | |||
60078 | Usuwanie skutków klesk żywiołowych | 3 525 000 | ||||
dochody majątkowe | 3 525 000 | |||||
6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 525 000 | ||||
6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych wlasnych powiatu | 3 000 000 | ||||
756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM | 168 500 | ||||
75618 | Wpływy z innych opłat stanowiacych dochody jednostek samorzadu terytorialnego na podstawie ustaw | 168 500 | ||||
dochody bieżące: | 168 500 | |||||
0690 | Wpływy z różnydch opłat | 167 000 | ||||
0580 | Grzywny i kary pieniezne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 500 | ||||
801 | OŚWIATA IWYCHOWANIE | 8 080 | ||||
80120 | Licea ogolnokształcące | 8 080 | ||||
dochody bieżące: | 8 080 | |||||
2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (zwiazków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 8 080 | ||||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 23 000 | ||||
85406 | Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 12 000 | ||||
dochody bieżące: | 12 000 | |||||
2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadan bieżących | 12 000 | ||||
85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 11 000 | ||||
dochody bieżące: | 11 000 | |||||
2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadan bieżących | 11 000 | ||||
900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 84 696 | ||||
90011 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 84 696 | ||||
dochody bieżące: | 84 696 | |||||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 84 696 | ||||
926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 1 820 140 | ||||
92601 | Obiekty sportowe | 1 820 140 | ||||
dochody majątkowe: | 1 820 140 | |||||
* | 6208 | Dotacja rozwojowa | 1 820 140 | |||
RAZEM | 6 609 276 | 305 000 | ||||
* | refundacja wydatków poniesionych w latach 2008-2009 |
Załącznik nr 2
do uchwały Nr 389/XLVII/2010
Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia 25 lutego 2010 r.
do uchwały Nr 389/XLVII/2010
Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia 25 lutego 2010 r.
Wydatki Budżetu Powiatu Nowotarskiego
Ogółem | |||||
Dział | Rozdział | Nazwa-opis | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 4 360 000 | 1 140 000 | ||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 60 000 | 1 140 000 | ||
wydatki bieżące | 558 300 | ||||
w tym na: | |||||
wydatki jednostek budżetowych | 558 300 | ||||
w tym na: | |||||
wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań | 558 300 | ||||
wydatki majątkowe | 60 000 | 581 700 | |||
w tym na: | |||||
inwestycje i zakupy inwestycyjne | 60 000 | 581 700 | |||
60078 | Usuwanie skutków klesk żywiołowych | 4 300 000 | |||
wydatki majątkowe | 4 300 000 | ||||
w tym na: | |||||
inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 300 000 | ||||
700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 300 000 | |||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 300 000 | |||
wydatki majątkowe | 300 000 | ||||
w tym na: | |||||
inwestycje i zakupy inwestycyjne | 300 000 | ||||
750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 190 000 | 160 000 | ||
75020 | Starostwa powiatowe | 190 000 | 160 000 | ||
wydatki bieżące | 190 000 | 64 000 | |||
w tym na: | |||||
wydatki jednostek budżetowych | 64 000 | ||||
w tym na: | |||||
wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań | 64 000 | ||||
wydatki majątkowe | 190 000 | 96 000 | |||
w tym na: | |||||
inwestycje i zakupy inwestycyjne | 190 000 | 96 000 | |||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 573 080 | |||
80120 | Licea ogólnokształcące | 73 080 | |||
wydatki bieżące | 73 080 | ||||
w tym na: | |||||
wydatki jednostek budżetowych | 65 000 | ||||
w tym na: | |||||
wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań | 65 000 | ||||
programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 8 080 | ||||
80130 | Szkoły zawodowe | 2 500 000 | |||
wydatki majątkowe | 2 500 000 | ||||
w tym na: | |||||
inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 500 000 | ||||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 85 000 | |||
85203 | Osrodki wsparcia | 85 000 | |||
wydatki bieżące | 85 000 | ||||
w tym na: | |||||
wydatki jednostek budżetowych | 85 000 | ||||
w tym na: | |||||
wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań | 85 000 | ||||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 23 000 | |||
85406 | Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 12 000 | |||
wydatki bieżące | 12 000 | ||||
w tym na: | |||||
wydatki jednostek budżetowych | 12 000 | ||||
w tym na: | |||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 9 581 | ||||
wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań | 2 419 | ||||
85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 11 000 | |||
wydatki bieżące | 11 000 | ||||
w tym na: | |||||
wydatki jednostek budżetowych | 11 000 | ||||
w tym na: | |||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 7 300 | ||||
wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań | 3 700 | ||||
900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 103 196 | |||
90095 | Pozostała działalność | 103 196 | |||
wydatki bieżące | 103 196 | ||||
w tym na: | |||||
wydatki jednostek budżetowych | 103 196 | ||||
w tym na: | |||||
wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań | 103 196 | ||||
921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 40 000 | |||
92106 | Teatry | 40 000 | |||
wydatki majątkowe | 40 000 | ||||
w tym na: | |||||
inwestycje i zakupy inwestycyjne | 40 000 | ||||
RAZEM | 7 674 276 | 1 300 000 |
Załącznik nr 3
do uchwały Nr 389/XLVII/2010
Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia 25 lutego 2010 r.
do uchwały Nr 389/XLVII/2010
Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia 25 lutego 2010 r.
Wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w roku 2010
Dział | Treść | Plan | w tym dla jednostek sektora finansów publicznych | w tym dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
Rozdział | ||||
020 | Leśnictwo | 5 000,00 | 5 000,00 | |
02001 | Gospodarka leśna | 5 000,00 | 5 000,00 | |
dotacje podmiotowe | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
600 | Transport i łączność | 475 740,00 | 475 740,00 | |
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 475 740,00 | 475 740,00 | |
dotacje celowe | 475 740,00 | 475 740,00 | ||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 000,00 | 20 000,00 | |
75405 | Komendy powiatowe policji | 20 000,00 | 20 000,00 | |
dotacje celowe | 20 000,00 | 20 000,00 | ||
801 | Oświata i wychowanie | 8 377 596,00 | 8 377 596,00 | |
80120 | Licea ogólnokształcące | 1 862 220,00 | 1 862 220,00 | |
dotacje podmiotowe | 1 862 220,00 | 1 862 220,00 | ||
80130 | Szkoły zawodowe | 6 270 600,00 | 6 270 600,00 | |
dotacje podmiotowe | 6 270 600,00 | 6 270 600,00 | ||
80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 244 776,00 | 244 776,00 | |
dotacje podmiotowe | 244 776,00 | 244 776,00 | ||
851 | Ochrona zdrowia | 173 556,00 | 165 556,00 | 8 000,00 |
85141 | Ratownictwo medyczne | 165 556,00 | 165 556,00 | |
dotacje celowe | 165 556,00 | 165 556,00 | ||
85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 8 000,00 | 8 000,00 | |
dotacje celowe | 8 000,00 | 8 000,00 | ||
852 | Pomoc społeczna | 1 047 600,00 | 677 600,00 | 370 000,00 |
85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 891 529,00 | 521 529,00 | 370 000,00 |
dotacje celowe | 891 529,00 | 521 529,00 | 370 000,00 | |
85204 | Rodziny zastępcze | 156 071,00 | 156 071,00 | |
dotacje celowe | 156 071,00 | 156 071,00 | ||
853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 105 216,00 | 6 576,00 | 98 640,00 |
85311 | Rehabilitacja zawodowai społeczna osób niepełnosprawnych | 105 216,00 | 6 576,00 | 98 640,00 |
dotacje podmiotowe | 98 640,00 | 98 640,00 | ||
dotacje celowe | 6 576,00 | 6 576,00 | ||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 973 740,00 | 3 973 740,00 | |
85419 | Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze | 3 973 740,00 | 3 973 740,00 | |
dotacje podmiotowe | 3 973 740,00 | 3 973 740,00 | ||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | |
92106 | Teatry dramatyczne i lalkowe | 500 000,00 | 500 000,00 | |
dotacje podmiotowe | 500 000,00 | 500 000,00 | ||
92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 470 000,00 | 470 000,00 | |
dotacje podmiotowe | 470 000,00 | 470 000,00 | ||
92116 | Biblioteki | 50 000,00 | 50 000,00 | |
dotacje celowe | 50 000,00 | 50 000,00 | ||
92118 | Muzea | 220 000,00 | 220 000,00 | |
dotacje podmiotowe | 220 000,00 | 220 000,00 | ||
Razem | 15 418 448,00 | 2 585 472,00 | 12 832 976,00 | |
w tym: | ||||
dotacje celowe | 1 773 472,00 | 1 395 472,00 | 378 000,00 | |
dotacje podmiotowe | 13 644 976,00 | 1 190 000,00 | 12 454 976,00 | |
Załącznik nr 4
do uchwały Nr 389/XLVII/2010
Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia 25 lutego 2010 r.
do uchwały Nr 389/XLVII/2010
Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia 25 lutego 2010 r.
Dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na rok 2010
Dział/Rozdział | Wyszczególnienie | kwota(w złotych) | |
Dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska | 253 196 zł | ||
900/90011 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA/Fundusz Ochrony Środowiska i i Gospodarki Wodnej | 84 696 zł | |
756/75618 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM/Wpływy z innych opłat stanowiacych dochody jednostek samorzadu terytorialnego na podstawie ustaw | 168 500 zł | |
Wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną | 253 196 zł | ||
900/90095 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA/Pozostała działalność Zadanie: Edukacja ekologiczna | 23 500 zł | |
900/90095 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA/Pozostała działalność Zadanie: Pozostała działalność | 79 696 zł | |
801/80120 | OŚWIATA I WYCHOWANIE/Licea ogólnokształcące Zadanie: Proekologiczne zadania na mieniu Powiatu - Remont budynku I Liceum Ogolnokształcącego im. E. Romera w Rabce Zdroju | 65 000 zł | |
852/85203 | POMOC SPOŁECZNA/Ośrodki wsparcia Zadania: Proekologiczne zadania na mieniu Powiatu -Remont budynku Primavera w Rabce Zdroju | 85 000 zł | |
Załącznik nr 5
do uchwały Nr 389/XLVII/2010
Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia 25 lutego 2010 r.
do uchwały Nr 389/XLVII/2010
Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia 25 lutego 2010 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz programy i projekty realizowane ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi
Jednostka realizująca: | Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu | ||||||||||||||
Lp | Nazwa programu, projektu lub zadania | Cel programu, projektu lub zadania | Dział/Rozdział | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Wysokość wydatków w latach | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | |||||||||||||
1 | AM1 - "Poprawa dostępu do uzdrowiska Szczawnica przez budowę mostu na Dunajcu jako I etap porządkowania ruchu drogowego w miejscowości Krościenko n/D" w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 4: "Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego", Działanie 4.1: "Rozwój infrastruktury drogowej"Schemat A: "Drogi o znaczeniu regionalnym", współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | Realizacja inwestycji ma na celu zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, poprawę bezpieczeństwa, zmniejszenie kosztów funkcjonowania, zmniejszenie czasu przejazdu, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu. | 600/60014 | 2009-2011 | 14 711 188,00 | 4 998 839,00 | 5 419 440,00 | 0,00 | |||||||
2 | CK - "Modernizacja drogowa infrastruktury komunikacyjnej Ostrunia - Granica Państwa - Niedzica" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013. Oś Priorytetowa 1: "Rozwój infrastruktury transgranicznej" Temat osi priorytetowej: "Infrastruktura komunikacyjna i transportowa" | Realizacja zadania ma na celu zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, poprawę bezpieczeństwa, zmniejszenie kosztów funkcjonowania, zmniejszenie czasu przejazdu, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu. | 600/60014 | 2009-2011 | 17 890 210,00 | 7 816 746,00 | 10 019 340,00 | 0,00 | |||||||
3 | DA -"Poprawa infrastruktury drogowej na terenie powiatu nowotarskiego poprzez przebudowę obiektów mostowych" w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 4: "Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego", Działanie 4.1: "Rozwój infrastruktury drogowej"Schemat C: "Drogi powiatowe" | Realizacja inwestycji ma na celu zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, poprawę bezpieczeństwa, zmniejszenie kosztów funkcjonowania, zmniejszenie czasu przejazdu, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu. | 600/60014 | 2010-2011 | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | |||||||
3 | AL -"Modernizacja połączenia drogowego pieninskich parków narodowych | Realizacja inwestycji ma na celu zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, poprawę bezpieczeństwa, zmniejszenie kosztów funkcjonowania, zmniejszenie czasu przejazdu, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu. | 600/60014 | 2008-2012 | 6 096 002,00 | 30 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | |||||||
SUMA WYDATKÓW | 43 197 400,00 | 12 845 585,00 | 22 938 780,00 | 3 000 000,00 | |||||||||||
Jednostka realizująca: | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Targu | ||||||||||||||
1 | "Specjalna - znaczy najlepsza" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX: "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach."Działanie 9.2: "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego | Podniesienie atrakcyjności i jakości usług edukacyjnych skierowanych do uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wNowym Targu i zwiększeniem szansy tej grupy na zdobycie kwalifikacji zawodowych, a w przyszłości zatrudnienia | 801/80195 | 2009 - 2011 | 311 164,00 | 110 611,00 | 13 960,00 | 0,00 | |||||||
2 | "Specjalne potrzeby - większe możliwości" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Priorytet IX: "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.1: "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", wspołfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego | Poprawa oferty edukacyjnej, wychowawczej i terapeutycznej Szkoły Podstawowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Targu | 801/80195 | 2009 - 2011 | 497 358,00 | 271 950,00 | 129 346,00 | 0,00 | |||||||
SUMA WYDATKÓW | 808 522,00 | 382 561,00 | 143 306,00 | 0,00 | |||||||||||
Jednostka realizująca: | Starostwo Powiatowew Nowym Targu | ||||||||||||||
1 | "Budowa siedziby Teatru Lalek w Rabce Zdrój" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013dofinansowanie ze srodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Oś Priorytetowa 2: "Rozwój społeczno - gospodarczy" Temat osi priorytetowej: "Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego" | Stworzenie możliwości korzystania z profesjonalnej infrastruktury teatralnej mieszkancom powiatu. Poprawa bazy lokalowej Teatru Lalek. | 921/92106 | 2010 - 2012 | 1 240 000,00 | 40 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | |||||||
2 | "Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Nowotarskiego" w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dofinansowanego ze srodków Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoOś Priorytetowa 1: "Warunki dla rozwoju społeczenstwa opartego na wiedzy" Działanie 1.2: "Rozwój społeczeństwa informacyjnego" | Realizacja inwestycji ma na celu poprawę infrastruktury informatycznej Starostwa Powiatowego, Powiatowego Zarządu Dróg, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, powiatowego Centrum Oswiaty w celu uruchomienia oraz wdrozenia e-usług. Poprawa dostepnosci do e-usług oraz kontaktów petentow z urzadzeniami z wykorzystaniem internetu | 750/75020 | 2010 - 2011 | 260 000,00 | 190 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | |||||||
SUMA WYDATKÓW | 1 500 000,00 | 230 000,00 | 670 000,00 | 600 000,00 | |||||||||||
OGÓLNA SUMA WYDATKÓW | 45 505 922,00 | 13 458 146,00 | 23 752 086,00 | 3 600 000,00 | |||||||||||
Załącznik nr 6
do uchwały Nr 389/XLVII/2010
Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia 25 lutego 2010 r.
do uchwały Nr 389/XLVII/2010
Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia 25 lutego 2010 r.
Prognoza długu publicznego Powiatu Nowotarskiego na lata 2009-2022
Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close