Akt prawny
Alerty
Uchwała nr XL/250/2010 Rady Gminy Jodłownik
z dnia 6 maja 2010r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
Na podstawie art.211, art.212, art.239, art.264 ust.3 i art. 266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241); art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. "c", "d", pkt.10, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) oraz art.28 ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 13, poz.123 z póź. zmianami) - Rada Gminy w Jodłowniku u c h w a l a, co następuje:
§ 1. 1. W budżecie Gminy Jodłownik na 2010 rok:
1)Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 253 900,47 zł - jak załącznik Nr 1 do uchwały,
2)Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 253 900,47 zł oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków - jak załącznik Nr 2 do uchwały,
3)Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych - jak załącznik Nr 3 do uchwały.
§ 2. 1. Po dokonanych jak w § 1 zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 24 539 327,47 zł w tym:
1)dochody bieżące - 20 150 634,47zł,
2)dochody majątkowe - 4 388 693 zł.
§ 3. 1. Po dokonanych jak w § 1 zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 29 102 641,47 zł .
2. Wydatki budżetu obejmują:
1)Wydatki bieżące w łącznej kwocie 20 631 468,47 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie 14 304 755 zł z czego:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 10 103 219 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 4 201 536 zł.
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 453 224 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4 441 010,03 zł,
d) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej - 512 279,44 zł,
e) wydatki na obsługę długu - 920 200 zł.
2)Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 8 471 173 zł w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8 471 173 zł, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej łącznej kwocie 6 397 980 zł w tym;
- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 6 397 980 zł.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłownik.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/250/2010
Rady Gminy Jodłownik
z dnia 6 maja 2010 r.
DOCHODY
Dz. | Rozdz. | NAZWA | Zmniejszenia | Zwiększenia |
010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0 | 4100 | |
dochody bieżące | 0 | 4100 | ||
w tym: | ||||
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 0490) | 0 | 4000 | ||
pozostałe odsetki (§ 0920) | 100 | |||
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 46450 | ||
dochody bieżące | 46450 | |||
w tym: | ||||
wpływy z różnych dochodów (§ 0970) | 46450 | |||
750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0 | 4200 | |
dochody bieżące | 0 | 4200 | ||
w tym: | ||||
wpływy z różnych dochodów (§ 0970) | 0 | 4200 | ||
756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 0 | 200 | |
dochody bieżące | 0 | 200 | ||
w tym: | ||||
wpływy z różnych opłat (§ 0690) | 0 | 200 | ||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 10933 | |
dochody bieżące | 0 | 10933 | ||
w tym: | ||||
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 0750) | 0 | 300 | ||
wpływy z różnych dochodów (§ 0970) | 0 | 10633 | ||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 0 | 10680 | |
dochody bieżące | 0 | 10680 | ||
w tym: | ||||
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030) | 0 | 10680 | ||
853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0 | 173137,47 | |
dochody bieżące | 0 | 173137,47 | ||
w tym: | ||||
dotacje rozwojowe oaz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§ 2007) | 0 | 173137,47 | ||
900 | GOSPODARKA KOMUNALNA | 0 | 4200 | |
dochody bieżące | 0 | 4200 | ||
w tym: | ||||
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 0490) | 0 | 4000 | ||
pozostałe odsetki (§ 0920) | 200 |
Dz.010
Zwiększono plan dochodów budżetowych z tytułu opłaty adiacenckiej.
Dz. 600.Dz. 750
Zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z biura pracy na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.
Dz.756
Zwiększono plan dochodów do wysokości przewidywanego wykonania.
Dz. 801
Zwiększono planowane dochody na wnioski Kierowników jednostek budżetowych w Krasnem-Lasocicach, w Szczyrzycu oraz Samorządowym Przedszkolu w Szczyrzycu.
Dz. 852
Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 10 680 zł na podstawie pisma Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Nr F.B.I.3011-13-2-10 z dnia 30 kwietnia 2010 rok.
Dz. 853
Zwiększono plan dochodów budżetowych na wniosek Kierownika GOSP. - dotacja rozwojowa na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Dz. 900
Zwiększono plan dochodów budżetowych z tytułu opłaty adiacenckiej.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/250/2010
Rady Gminy Jodłownik
z dnia 6 maja 2010 r.
WYDATKI
Dz. | Rozdz. | NAZWA | Zmniejszenia | Zwiększenia |
010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0 | 3350 | |
01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 0 | 3350 | |
Wydatki bieżące | 0 | 3350 | ||
w tym: | ||||
wydatki jednostek budżetowych | 0 | 3350 | ||
w tym: | ||||
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 0 | 3350 | ||
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0 | 46450 | |
60016 | Drogi publiczne gminne | 0 | 46450 | |
Wydatki bieżące | 0 | 46450 | ||
w tym: | ||||
wydatki jednostek budżetowych | 0 | 46450 | ||
w tym: | ||||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 0 | 46450 | ||
750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0 | 6600 | |
75023 | Urzędy gmin | 0 | 6600 | |
Wydatki bieżące | 0 | 6600 | ||
w tym: | ||||
wydatki jednostek budżetowych | 0 | 6600 | ||
w tym: | ||||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 0 | 6600 | ||
754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 7000 | 27400 | |
Wydatki bieżące | 0 | 7000 | ||
w tym: | ||||
dotacje | 0 | 7000 | ||
Wydatki majątkowe | 7000 | 20400 | ||
w tym: | ||||
- dotacje | 7000 | 0 | ||
- inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 20400 | ||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 37000 | 19333 | |
80101 | Szkoły podstawowe | 0 | 5933 | |
Wydatki bieżące | 0 | 5933 | ||
w tym: | ||||
wydatki jednostek budżetowych | 5933 | |||
w tym: | ||||
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 0 | 5933 | ||
80104 | Przedszkola | 13400 | ||
Wydatki majątkowe | 0 | 13400 | ||
w tym: | ||||
inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 13400 | ||
80148 | Stołówki szkole | 37000 | 0 | |
Wydatki bieżące | 37000 | 0 | ||
w tym: | ||||
wydatki jednostek budżetowych | 37000 | 0 | ||
w tym: | ||||
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 37000 | 0 | ||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 28114,97 | 38794,97 | |
85214 | Zasiłki i pomoc w naturzeoraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 28114,97 | 28114,97 | |
Wydatki bieżące | 28114,97 | 28114,97 | ||
w tym: | ||||
świadczenia na rzecz osób fizycznych | 28114,97 | 0 | ||
świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 28114,97 | ||
w tym: | ||||
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 | 0 | 28114,97 | ||
85295 | Pozostała działalność | 0 | 10680 | |
Wydatki bieżące | 0 | 10680 | ||
w tym: | ||||
świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 10680 | ||
853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0 | 173137,47 | |
85395 | Pozostała działalność | 0 | 173137,47 | |
Wydatki bieżące | 0 | 173137,47 | ||
w tym: | ||||
wydatki jednostek budżetowyc h | 0 | 173137,47 | ||
w tym: | ||||
w tym: | ||||
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 | 0 | 173137,47 | ||
900 | GOSPODARKA KOMUNALNA | 0 | 4550 | |
90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0 | 3050 | |
Wydatki bieżące | 0 | 3050 | ||
w tym: | ||||
wydatki jednostek budżetowych | 0 | 3050 | ||
w tym: | ||||
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 0 | 3050 | ||
90095 | Pozostała działalność | 1500 | ||
Wydatki bieżące | 0 | 1500 | ||
w tym: | ||||
wydatki jednostek budżetowych | 0 | 1500 | ||
w tym: | ||||
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 0 | 1500 | ||
921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0 | 4800 | |
92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0 | 4800 | |
Wydatki bieżące | 0 | 4800 | ||
w tym: | ||||
wydatki jednostek budżetowych | 0 | 4800 | ||
w tym: | ||||
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 0 | 4800 | ||
926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 0 | 1600 | |
92601 | Obiekty sportowe | 0 | 1600 | |
Wydatki bieżące | 0 | 1600 | ||
w tym: | ||||
wydatki jednostek budżetowych | 0 | 1600 | ||
w tym: | ||||
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 0 | 1600 |
Dz. 010
Zabezpieczono środki na wykonanie wyceny nieruchomości do określenia opłaty adiacenckiej w kwocie 3 050 zł oraz wykonanie kosztorysu zbiornika wodociągowego w Janowicach - 300 zł.
Dz. 600, Dz. 750
Zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.
Dz. 754
Zabezpieczono środki (dotacja) na zakup mundurów dla OSP w Szyku
Środki w wysokości 14 900 zł zabezpieczono w rozbudowę remizy OSP w Wilkowisku,
Kwotę 5 500 zł zabezpieczono na dokumentację dla OSP w Szczyrzycu.
Dz. 801
Zwiększono plan wydatków na wnioski Kierowników jednostek do wysokości wykonanych dochodów budżetowych . Dla SP w Szczyrzycu na prace remontowe, w Krasnem na zakupy i wyposażenia.
W samorządowym Przedszkolu zabezpieczono środki w kwocie 10 000 zł za doposażenie placu zabaw w Przedszkolu w Jodłowniku, natomiast kwotę 3 400 zł zabezpieczono na modernizację budynku Przedszkola w Szczyrzycu.
Zmniejszono planowane wydatki związane z remontem stołówki w SP Szczyrzyc o kwotę 37 000 zł
Dz.852
Zabezpieczono środki na dożywianie dzieci w szkołach do wysokości otrzymanej dotacji celowej.
Dz. 853 Zabezpieczono środki na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Dz. 900
Zabezpieczono środki na wykonanie wyceny nieruchomości do określenia opłaty adiacenckiej oraz na szkolenia (seminarium) z zakresu ochrony środowiska.
Dz. 921
Środki w kwocie 600 zł zabezpieczono na wykonanie projektów remontów świetlic w Pogorzanach oraz Sadku.
Na doposażenie w sprzęt nagłaśniający świetlicy w Sadku zabezpieczono środki w kwocie 4 200 zł.
Dz. 926 Zabezpieczono środki na prace elektryczne w budynku sportowym w Szczyrzycu - 1600 zł.
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/250/2010
Rady Gminy Jodłownik
z dnia 6 maja 2010 r.
Wydatki majątkowe budżetu Gminy Jodłownik na 2010 rok
Dz. | Rozdz. | NAZWA | PLAN NA 2010 r. | Zmiany | Plan po zmianach |
010 | ROLNICTWO O ŁOWIECTWO | 11163 | 0 | 11163 | |
01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 11163 | 0 | 11163 | |
projekt budowy wodociągu w Słupi | 11163 | 0 | 11163 | ||
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 125000 | 0 | 1393230 | |
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 0 | 0 | 650000 | |
budowa chodników przy drogach powiatowych | 0 | 0 | 650000 | ||
60016 | Drogi publiczne gminne | 12000 | |||
wykonanie przystanku autobusowego | 0 | 0 | 12000 | ||
60017 | Drogi wewnętrzne | 125000 | 0 | 81230 | |
parking przy urzędzie Gminy | 125000 | 0 | 81230 | ||
60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0 | 0 | 650000 | |
odbudowa po powodzi dróg gminnych | 0 | 0 | 650000 | ||
630 | TURYSTYKA | 60000 | 0 | 60000 | |
63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 60000 | 0 | 60000 | |
wykonanie projektu pn. "Południowo-zachodni Szlak Cysterski" | 60000 | 0 | 60000 | ||
700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 0 | 0 | 126060 | |
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0 | 0 | 126060 | |
zakup gruntu w Szyku | 0 | 0 | 84000 | ||
modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Szczyrzycu | 0 | 0 | 36060 | ||
modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Jodłowniku | 0 | 0 | 6000 | ||
750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 21000 | 0 | 21000 | |
75023 | Urzędy gmin | 21000 | 0 | 21000 | |
zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21000 | 0 | 21000 | ||
754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 12000 | 13400 | 267300 | |
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 12000 | 13400 | 267300 | |
budowa remizy OSP Szyk | 12000 | 0 | 17500 | ||
modernizacja budynku remizy OSP w Szczyrzycu | 0 | 5500 | 65500 | ||
modernizacja budynku OSP Janowice | 0 | 0 | 10500 | ||
Rozbudowa remizy OSP w Wilkowisku | 0 | 14900 | 35800 | ||
modernizacja remizy OSP w Sadku | 0 | 0 | 20000 | ||
dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Szyk | 0 | -7000 | 118000 | ||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 13400 | 78540 | |
80101 | Szkoły podstawowe | 0 | 32200 | ||
modernizacja budynku szkoły podstawowej w Szyku | 0 | 0 | 32200 | ||
80104 | Przedszkola | 0 | 13400 | 46340 | |
zakupy inwestycyjne | 10000 | 10000 | |||
modernizacja budynku przedszkola w Szczyrzycu | 0 | 3400 | 36340 | ||
900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 6 507 716 | 0 | 5 490 661 | |
90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 6 507 716 | 0 | 5 490 661 | |
zmiana projektu trasy kanalizacji | 12 400 | 0 | 12 400 | ||
budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków | 6 495 316 | 0 | 5 478 261 | ||
w tym; | |||||
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 | 6 495 316 | 0 | 5 478 261 | ||
921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 019 719 | 0 | 1 023 219 | |
92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 019 719 | 0 | 1 023 219 | |
rozbudowa domu kultury w Jodłowniku | 1 019 719 | 0 | 1 023 219 | ||
w tym; | |||||
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 | 1 019 719 | 0 | 1 019 719 | ||
OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2010 r. | 7 756 598 | 26 800 | 8 471 173 |