description
Akt prawny
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2010 nr 247 poz. 1656
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2010 nr 247 poz. 1656
ZAMKNIJ close
Alerty
Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXVIII/373/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie
z dnia 28 stycznia 2010r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 237 oraz 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy w Uściu Gorlickim uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 25 072 167 zł, z tego:
1) | dochody bieżące w kwocie: 18 977 500 zł; |
2) | dochody majątkowe w kwocie: 6 094 667 zł; |
- | zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały. |
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 26 590 667 zł
- | zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały |
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 18 646 735 zł, w tym:
1) | wydatki bieżące jednostek budżetowej w kwocie łącznej 13 088 634 zł, z czego na:
|
2) | wydatki na dotacje na zadania bieżące - 1 327 692 zł; |
3) | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 880 409 zł; |
4) | wydatki na obsługę długu publicznego - 350 000 zł;
|
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 7 943 932 zł, w tym:
1) | wydatki na inwestycje w kwocie 7 773 932 zł. |
2) | zakupy inwestycyjne - 170 000 zł. |
3) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej - 3 772 667 zł. |
§ 3. 1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1 518 500 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
a) | zaciąganych kredytów w kwocie 1 518 500 zł, |
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3 500 000 zł z następujących tytułów:
a) | zaciągniętych kredytów w kwocie 3 500 000 zł. |
3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 981 500 zł z następujących tytułów :
a) | spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 981 500 zł
|
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
1) | kredytów zaciąganych w roku 2010 w kwocie 3 500 000 zł, z czego:
|
5. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w § 3.
§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 265 907 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 20 000 zł, z czego na:
1) | rezerwę celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 20 000 zł. |
§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
- | zgodnie z załącznikiem Nr 4 niniejszej uchwały |
2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
- | zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5.1 niniejszej uchwały |
3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji
- | zgodnie z załącznikiem Nr 6 niniejszej uchwały; |
§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010
- | jak w załączniku Nr 7 niniejszej uchwały. |
§ 7. 1. Ustala się limity wydatków:
1) | na wieloletnie programy inwestycyjne
|
2) | na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
|
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich programów, w kwotach dla poszczególnych lat realizacji programu,
- | jak w załączniku Nr 8 i 9 niniejszej uchwały. |
§ 8. 1. Przyjmuje się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wysowej),
- | jak załącznik Nr 10 niniejszej uchwały. |
2. Z budżetu udziela się dotacji dla zakładu budżetowego (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wysowej) w łącznej kwocie 474 800 zł, w tym:
1) | dotacje przedmiotowe na dopłaty do:
|
3. Upoważnia się kierownika zakładu budżetowego z ust. 1 do dokonywania przesunięć w planie finansowym, z wyłączeniem zmian powodujących zmniejszenie wpłaty do budżetu lub zwiększenie dotacji z budżetu.
§ 9. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) | dokonywania zmian budżetu
|
2. przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
a) | w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w granicach działu wydatków; |
b) | w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej, |
- | z wyłączeniem wydatków bieżących objętych załącznikiem Nr 9. |
§ 10. W zakresie wykonania budżetu na 2010 rok upoważnia się Wójta Gminy do:
1) | zaciągania w roku 2010 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1 000 000 zł. |
2) | lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. |
§ 11. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia w roku 2010 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Urzędu Gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku - na łączną kwotę 1 000 000 zł.
2. Upoważnienie z ust. 1 obejmuje możliwość umocowania kierowników jednostek budżetowych do zaciągania tego rodzaju zobowiązań na rok następny, z których łączna wartość wraz ze zobowiązaniami zaciąganymi przez Urząd Gminy nie przekroczy kwoty z ust. 1.
§ 12. Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2010 r.
- | jak zakres i szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale. |
§ 13. Przyjmuje się przedłożoną przez Wójta Gminy Prognozę Kwoty Długu Gminy Uście Gorlickie na lata 2009-2015;
- | jak załącznik Nr 11 niniejszej uchwały. |
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Uście Gorlickie Franciszek Myśliwiec | |
Załącznik nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXVIII/373/2010
Rady Gminy Uście Gorlickie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXVIII/373/2010
Rady Gminy Uście Gorlickie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Dochody budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2010 rok
Dział | Źródła dochodów | Planowane dochody na 2010 r. (w zł) | ||
Ogółem | z tego: | |||
bieżące | majątkowe | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 3 888 000 | 16 000 | 3 872 000 |
• dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SkarbuPaństwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innychumów o podobnym charakterze | 16 000 | 16 000 | ||
• wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 872 000 | 3 872 000 | ||
020 | Leśnictwo | 30 000 | 30 000 | |
• wpływy ze sprzedaży wyrobów | 30 000 | 30 000 | ||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 99 000 | 99 000 | |
• wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 7 000 | 7 000 | ||
• dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innychumów o podobnym charakterze | 55 000 | 55 000 | ||
• wpływy z usług | 37 000 | 37 000 | ||
710 | Działalność usługowa | 38 500 | 38 500 | |
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 38 500 | 38 500 | ||
750 | Administracja publiczna | 49 673 | 49 673 | |
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 48 673 | 48 673 | ||
• dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. | 1 000 | 1 000 | ||
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 030 | 1 030 | |
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 030 | 1 030 | ||
752 | Obrona narodowa | 250 | 250 | |
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 250 | 250 | ||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 250 | 250 | |
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 250 | 250 | ||
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 591 011 | 3 591 011 | |
• podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 340 211 | 1 340 211 | ||
• podatek dochodowy od osób prawnych | 10 000 | 10 000 | ||
• podatek od nieruchomości | 1 443 800 | 1 443 800 | ||
• podatek rolny | 63 000 | 63 000 | ||
• podatek leśny | 279 000 | 279 000 | ||
• podatek od środków transportowych | 72 000 | 72 000 | ||
• podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 5 000 | 5 000 | ||
• podatek od spadków i darowizn | 15 000 | 15 000 | ||
• wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej | 150 000 | 150 000 | ||
• wpływy z opłaty skarbowej | 15 000 | 15 000 | ||
• wpływy z opłaty targowej | 3 000 | 3 000 | ||
• wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 20 000 | 20 000 | ||
• wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 70 000 | 70 000 | ||
• wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 000 | 2 000 | ||
• podatek od czynności cywilnoprawnych | 100 000 | 100 000 | ||
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000 | 3 000 | ||
758 | Różne rozliczenia | 11 529 468 | 11 529 468 | |
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 197 009 | 197 009 | ||
• Subwencje ogólne z budżetu państwa | ||||
w tym: | ||||
• część oświatowa | 7 043 263 | 7 043 263 | ||
• część równoważąca | 358 890 | 358 890 | ||
• część wyrównawcza | 3 930 306 | 3 930 306 | ||
801 | Oświata i wychowanie | 88 540 | 88 540 | |
• dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innychumów o podobnym charakterze | 10 200 | 10 200 | ||
• wpływy z usług | 46 340 | 46 340 | ||
• wpływy z różnych dochodów | 32 000 | 32 000 | ||
852 | Pomoc społeczna | 3 533 778 | 3 533 778 | |
• wpływy z różnych dochodów | 10 800 | 10 800 | ||
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 132 920 | 3 132 920 | ||
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 380 158 | 380 158 | ||
• dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacjezadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 9 900 | 9 900 | ||
900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 722 667 | 1 722 667 | |
• dotacje rozwojowe | 1 722 667 | |||
w tym : | ||||
ze sodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) | 1 722 667 | 1 722 667 | ||
921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 500 000 | 500 000 | |
• dotacje rozwojowe | 500 000 | |||
w tym : | ||||
ze sodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) | 500 000 | |||
Dochody ogółem, w tym: | 25 072 167 | 18 977 500 | 6 094 667 | |
1)Dotacje ogółem, w tym: | 5 444 290 | 3 221 623 | 2 222 667 | |
a)Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 3 183 123 | 3 183 123 | ||
b)Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | 38 500 | 38 500 | ||
c) Dotacje rozwojoweze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 2 222 667 | 2 222 667 | ||
2)Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 70 000 | 70 000 |
Przewodniczący Rady Gminy Uście Gorlickie Franciszek Myśliwiec | |
Załącznik nr 2
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXVIII/373/2010
Rady Gminy Uście Gorlickie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXVIII/373/2010
Rady Gminy Uście Gorlickie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Wydatki budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2010 rok
Dział | Rozdział | Treść | Planowane wydatki na 2010 r. /w zł/ | ||
Ogółem | z tego: | ||||
bieżące | majątkowe | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 197 340 | 2 000 | 195 340 | |
01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 195 340 | 195 340 | ||
a) wydatki majątkowe | 195 340 | 195 340 | |||
01030 | Izby rolnicze | 2 000 | 2 000 | ||
a) wydatki bieżące | 2 000 | 2 000 | |||
020 | Leśnictwo | 50 000 | 50 000 | ||
02001 | Gospodarka leśna | 50 000 | 50 000 | ||
a) wydatki bieżące | 50 000 | 50 000 | |||
400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 100 000 | 100 000 | ||
40002 | Dostarczenie wody | 100 000 | 100 000 | ||
a) wydatki bieżące | 100 000 | 100 000 | |||
600 | Transport i łączność | 1 308 000 | 400 000 | 908 000 | |
60016 | Drogi publicznepowiatowe | 500 000 | 500 000 | ||
w tym: | |||||
a) wydatki majątkowe | 500 000 | 500 000 | |||
60016 | Drogi publiczne gminne | 558 000 | 150 000 | 408 000 | |
w tym: | |||||
a) wydatki bieżące | 150 000 | 150 000 | |||
b) wydatki majątkowe | 408 000 | 408 000 | |||
60017 | Drogi wewnętrzne | 150 000 | 150 000 | ||
a) wydatki bieżące | 150 000 | 150 000 | |||
60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 100 000 | 100 000 | ||
a) wydatki bieżące | 100 000 | 100 000 | |||
630 | Turystyka | 50 000 | 50 000 | ||
63095 | Pozostała działalność | 50 000 | 50 000 | ||
a) wydatki majątkowe | 50 000 | 50 000 | |||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 130 000 | 130 000 | ||
70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 80 000 | 80 000 | ||
a) wydatki bieżące | 80 000 | 80 000 | |||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 50 000 | 50 000 | ||
a) wydatki bieżące | 50 000 | 50 000 | |||
710 | Działalność usługowa | 614 660 | 592 660 | 22 000 | |
71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 497 660 | 497 660 | ||
a) wydatki bieżące | 497 660 | 497 660 | |||
71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 30 000 | 30 000 | ||
a) wydatki bieżące | 30 000 | 30 000 | |||
71035 | Cmentarze | 87 000 | 65 000 | 22 000 | |
a) wydatki bieżące | 65 000 | 65 000 | |||
b) wydatki majątkowe | 22 000 | 22 000 | |||
750 | Administracja publiczna | 2 737 173 | 2 627 173 | 110 000 | |
75011 | Urzędy wojewódzkie | 48 673 | 48 673 | ||
a) wydatki bieżące | 48 673 | 48 673 | |||
75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 120 000 | 120 000 | ||
a) wydatki bieżące | 120 000 | 120 000 | |||
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 488 500 | 2 378 500 | 110 000 | |
a) wydatki bieżące | 2 378 500 | 2 378 500 | |||
b) wydatki majątkowe | 110 000 | 110 000 | |||
75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 60 000 | 60 000 | ||
a) wydatki bieżące | 60 000 | 60 000 | |||
75095 | Pozostała działalność | 20 000 | 20 000 | ||
a) wydatki bieżące | 20 000 | 20 000 | |||
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 030 | 1 030 | ||
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 030 | 1 030 | ||
a) wydatki bieżące | 1 030 | 1 030 | |||
752 | Obrona narodowa | 250 | 250 | ||
75212 | Pozostałe wydatki obronne | 250 | 250 | ||
a) wydatki bieżące | 250 | 250 | |||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 422 250 | 122 250 | 300 000 | |
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 420 000 | 120 000 | 300 000 | |
a) wydatki bieżące | 120 000 | 120 000 | |||
b) wydatki majątkowe | 300 000 | 300 000 | |||
75414 | Obrona cywilna | 250 | 250 | ||
a) wydatki bieżące | 250 | 250 | |||
75421 | Zarządzanie kryzysowe | 2 000 | 2 000 | ||
a) wydatki bieżące | 2 000 | 2 000 | |||
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 130 000 | 130 000 | ||
75647 | Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych | 130 000 | 130 000 | ||
a) wydatki bieżące | 130 000 | 130 000 | |||
757 | Obsługa długu publicznego | 350 000 | 350 000 | ||
75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 350 000 | 350 000 | ||
a) wydatki bieżące | 350 000 | 350 000 | |||
758 | Różne rozliczenia | 285 907 | 285 907 | ||
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 285 907 | 285 907 | ||
a) wydatki bieżące: | 285 907 | 285 907 | |||
• rezerwa ogólna | 265 907 | 265 907 | |||
• rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 20 000 | 20 000 | |||
801 | Oświata i wychowanie | 7 975 589 | 7 975 589 | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 4 401 252 | 4 401 252 | ||
a) wydatki bieżące | 4 401 252 | 4 401 252 | |||
80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 194 119 | 194 119 | ||
a) wydatki bieżące | 194 119 | 194 119 | |||
80104 | Przedszkola | 465 542 | 465 542 | ||
a) wydatki bieżące | 465 542 | 465 542 | |||
80110 | Gimnazja | 2 115 945 | 2 115 945 | ||
a) wydatki bieżące | 2 115 945 | 2 115 945 | |||
80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 460 221 | 460 221 | ||
a) wydatki bieżące | 460 221 | 460 221 | |||
80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół | 330 010 | 330 010 | ||
a) wydatki bieżące | 330 010 | 330 010 | |||
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 8 500 | 8 500 | ||
a) wydatki bieżące | 8 500 | 8 500 | |||
851 | Ochrona zdrowia | 355 000 | 105 000 | 250 000 | |
85153 | Zwalczanie narkomanii | 10 000 | 10 000 | ||
a) wydatki bieżące | 10 000 | 10 000 | |||
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 60 000 | 60 000 | ||
a) wydatki bieżące | 60 000 | 60 000 | |||
85195 | Pozostała działalność | 285 000 | 35 000 | 250 000 | |
a) wydatki bieżące | 35 000 | 35 000 | |||
b) wydatki majątkowe | 250 000 | 250 000 | |||
852 | Pomoc społeczna | 3 990 577 | 3 990 577 | ||
85202 | Domy pomocy społecznej | 118 400 | 118 400 | ||
a) wydatki bieżące | 118 400 | 118 400 | |||
85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 112 400 | 3 112 400 | ||
a) wydatki bieżące | 3 112 400 | 3 112 400 | |||
85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 21 200 | 21 200 | ||
a)wydatki bieżące | 21 200 | 21 200 | |||
85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 124 800 | 124 800 | ||
a)wydatki bieżące | 124 800 | 124 800 | |||
85215 | Dodatki mieszkaniowe | 100 000 | 100 000 | ||
a)wydatki bieżące | 100 000 | 100 000 | |||
85216 | Zasiłki stałe | 129 100 | 129 100 | ||
a)wydatki bieżące | 129 100 | 129 100 | |||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 302 500 | 302 500 | ||
a)wydatki bieżące | 302 500 | 302 500 | |||
85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 40 120 | 40 120 | ||
a)wydatki bieżące | 40 120 | 40 120 | |||
85295 | Pozostała działalność | 42 057 | 42 057 | ||
a)wydatki bieżące | 42 057 | 42 057 | |||
853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 21 908 | 21 908 | ||
85395 | Pozostała działalność | 21 908 | 21 908 | ||
a)wydatki bieżące | 21 908 | 21 908 | |||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 194 556 | 194 556 | ||
85401 | Świetlice szkolne | 186 056 | 186 056 | ||
a)wydatki bieżące | 186 056 | 186 056 | |||
85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 500 | 1 500 | ||
a)wydatki bieżące | 1 500 | 1 500 | |||
85495 | Pozostała działalność | 7 000 | 7 000 | ||
a)wydatki bieżące | 7 000 | 7 000 | |||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 503 727 | 727 835 | 2 775 892 | |
90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 393 225 | 250 000 | 143 225 | |
a)wydatki bieżące | 250 000 | 250 000 | |||
a) wydatki majątkowe | 143 225 | 143 225 | |||
90002 | Gospodarka odpadami | 100 000 | 100 000 | ||
a) wydatki bieżące | 100 000 | 100 000 | |||
90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 133 000 | 73 000 | 60 000 | |
a)wydatki bieżące | 73 000 | 73 000 | |||
b) wydatki majątkowe | 60 000 | 60 000 | |||
90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 54 835 | 54 835 | ||
a)wydatki bieżące | 54 835 | 54 835 | |||
90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 300 000 | 250 000 | 50 000 | |
a)wydatki bieżące | 250 000 | 250 000 | |||
b)wydatki majątkowe | 50 000 | 50 000 | |||
90095 | Pozostała dzialalność | 2 522 667 | 2 522 667 | ||
a)wydatki majątkowe | 2 522 667 | 2 522 667 | |||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 175 000 | 650 000 | 1 525 000 | |
92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 725 000 | 400 000 | 325 000 | |
a)wydatki bieżące | 400 000 | 400 000 | |||
b) wydatki majątkowe | 325 000 | 325 000 | |||
92116 | Biblioteki | 200 000 | 200 000 | ||
a)wydatki bieżące | 200 000 | 200 000 | |||
92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 250 000 | 50 000 | 1 200 000 | |
a)wydatki bieżące | 50 000 | 50 000 | |||
b) wydatki majątkowe | 1 200 000 | 1 200 000 | |||
926 | Kultura fizyczna i sport | 1 997 700 | 190 000 | 1 807 700 | |
92601 | Obiekty sportowe | 1 623 400 | 50 000 | 1 573 400 | |
a)wydatki bieżące | 50 000 | 50 000 | |||
b) wydatki majątkowe | 1 573 400 | 1 573 400 | |||
92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 374 300 | 140 000 | 234 300 | |
a)wydatki bieżące | 140 000 | 140 000 | |||
b) wydatki majątkowe | 234 300 | 234 300 | |||
26 590 667 | 18 646 735 | 7 943 932 |
Przewodniczący Rady Gminy Uście Gorlickie Franciszek Myśliwiec | |
Załącznik nr 2.1
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXVIII/373/2010
Rady Gminy Uście Gorlickie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXVIII/373/2010
Rady Gminy Uście Gorlickie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Wydatki bieżące budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2010 rok
LP. | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | NAZWA - TREŚĆ | KWOTA |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1. | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 000 | |
01030 | Izby rolnicze | 2 000 | ||
Dotacja na zadania bieżące | 2 000 | |||
2. | 020 | Leśnictwo | 50 000 | |
02001 | Gospodarka leśna | 50 000 | ||
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: | 50 000 | |||
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 17 000 | |||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 33 000 | |||
3. | 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 100 000 | |
40002 | Dostarczenie wody | 100 000 | ||
Dotacje na zadania bieżące | 100 000 | |||
4. | 600 | Transport i łączność | 400 000 | |
60016 | Drogi publiczne gminne | 150 000 | ||
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: | 150 000 | |||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 150 000 | |||
w tym na: | ||||
- remonty dróg | 150 000 | |||
60017 | Drogi wewnętrzne | 150 000 | ||
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: | 150 000 | |||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 150 000 | |||
w tym na: | ||||
- remonty dróg | 150 000 | |||
60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 100 000 | ||
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: | 100 000 | |||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 100 000 | |||
w tym na: | ||||
- remonty dróg | 100 000 | |||
5. | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 130 000 | |
70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 80 000 | ||
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: | 80 000 | |||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 80 000 | |||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 50 000 | ||
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: | 50 000 | |||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 50 000 | |||
6. | 710 | Działalność usługowa | 592 660 | |
71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 497 660 | ||
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: | 497 660 | |||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 497 660 | |||
71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 30 000 | ||
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: | 30 000 | |||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 30 000 | |||
71035 | Cmentarze | 65 000 | ||
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: | 65 000 | |||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 65 000 | |||
7. | 750 | Administracja publiczna | 2 627 173 | |
75011 | Urzędy wojewódzkie | 48 673 | ||
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: | 48 673 | |||
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 48 673 | |||
75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 120 000 | ||
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: | 30 000 | |||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 30 000 | |||
Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 90 000 | |||
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 378 500 | ||
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: | 2 375 500 | |||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 476 500 | |||
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 1 899 000 | |||
Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000 | |||
75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 60 000 | ||
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: | 60 000 | |||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 60 000 | |||
75095 | Pozostała działalność | 20 000 | ||
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: | 20 000 | |||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 20 000 | |||
8. | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 030 | |
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 030 | ||
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: | 1 030 | |||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 030 | |||
9. | 752 | Obrona narodowa | 250 | |
75212 | Pozostałe wydatki obronne | 250 | ||
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: | 250 | |||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 250 | |||
10. | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 122 250 | |
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 120 000 | ||
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: | 115 000 | |||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 85 000 | |||
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 30 000 | |||
Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000 | |||
75414 | Obrona cywilna | 250 | ||
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: | 250 | |||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 250 | |||
75421 | Zarządzanie kryzysowe | 2 000 | ||
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: | 2 000 | |||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 000 | |||
11. | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 130 000 | |
75647 | Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych | 130 000 | ||
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: | 50 000 | |||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 20 000 | |||
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 30 000 | |||
Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 80 000 | |||
12. | 757 | Obsługa długu publicznego | 350 000 | |
75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 350 000 | ||
Obsługa długu publicznego | 350 000 | |||
13. | 758 | Różne rozliczenia | 285 907 | |
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 285 907 | ||
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: | 285 907 | |||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z czego | 285 907 | |||
a) rezerwa ogólna | 265 907 | |||
b) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 20 000 | |||
14. | 801 | Oświata i wychowanie | 7 975 589 | |
80101 | Szkoły podstawowe | 4 401 252 | ||
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: | 4 156 421 | |||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 646 969 | |||
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 3 509 452 | |||
Dotacje na zadaniabieżące | 39 532 | |||
Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 205 299 | |||
80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 194 119 | ||
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: | 182 652 | |||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 163 | |||
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 176 489 | |||
Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 467 | |||
80104 | Przedszkola | 465 542 | ||
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: | 424 537 | |||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 93 910 | |||
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 330 627 | |||
Dotacja na zadania bieżące | 21 360 | |||
Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 19 645 | |||
80110 | Gimnazja | 2 115 945 | ||
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: | 2 024 687 | |||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 351 744 | |||
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 1 672 943 | |||
Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 91 258 | |||
80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 460 221 | ||
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: | 459 921 | |||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 396 933 | |||
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 62 988 | |||
Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 300 | |||
80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół | 330 010 | ||
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: | 329 710 | |||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 53 630 | |||
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 276 080 | |||
Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 300 | |||
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 8 500 | ||
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: | 8 500 | |||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 500 | |||
15. | 851 | Ochrona zdrowia | 105 000 | |
85153 | Zwalczanie narkomanii | 10 000 | ||
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: | 10 000 | |||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 000 | |||
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 60 000 | ||
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: | 60 000 | |||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 60 000 | |||
85195 | Pozostała działalność | 35 000 | ||
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: | 35 000 | |||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 35 000 | |||
16. | 852 | Pomoc społeczna | 3 990 577 | |
85202 | Domy pomocy społecznej | 118 400 | ||
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: | 118 400 | |||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 118 400 | |||
85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 112 400 | ||
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: | 106 111 | |||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 12 950 | |||
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 93 161 | |||
Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 006 289 | |||
85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 21 200 | ||
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: | 21 200 | |||
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 21 200 | |||
85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 124 800 | ||
Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 124 800 | |||
85215 | Dodatki mieszkaniowe | 100 000 | ||
Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 100 000 | |||
85216 | Zasiłki stałe | 129 100 | ||
Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 129 100 | |||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 302 500 | ||
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: | 301 600 | |||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 37 112 | |||
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 264 488 | |||
Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 900 | |||
85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 40 120 | ||
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: | 39 520 | |||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 800 | |||
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 37 720 | |||
Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 600 | |||
85295 | Pozostała działalność | 42 057 | ||
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: | 42 057 | |||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 42 057 | |||
17. | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 21 908 | |
85395 | Pozostała działalność | 21 908 | ||
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: | 21 908 | |||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 908 | |||
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 11 000 | |||
18. | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 194 556 | |
85401 | Świetlice szkolne | 186 056 | ||
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: | 173 605 | |||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 042 | |||
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 166 563 | |||
Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 451 | |||
85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 500 | ||
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: | 1 500 | |||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 500 | |||
85495 | Pozostała działalność | 7 000 | ||
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: | 7 000 | |||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 000 | |||
19. | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 727 835 | |
90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 250 000 | ||
Dotacja na zadania bieżące | 250 000 | |||
90002 | Gospodarka odpadami | 100 000 | ||
Dotacja na zadania bieżące | 100 000 | |||
90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 73 000 | ||
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: | 48 200 | |||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 9 200 | |||
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 39 000 | |||
Dotacja na zadania bieżące | 24 800 | |||
90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 54 835 | ||
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: | 54 835 | |||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 54 835 | |||
90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 250 000 | ||
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: | 250 000 | |||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 250 000 | |||
20. | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 650 000 | |
92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 400 000 | ||
Dotacja na zadania bieżące | 400 000 | |||
92116 | Biblioteki | 200 000 | ||
Dotacja na zadania bieżące | 200 000 | |||
92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 50 000 | ||
Dotacja na zadania bieżące | 50 000 | |||
21. | 926 | Kultura fizyczna i sport | 190 000 | |
92601 | Obiekty sportowe | 50 000 | ||
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: | 50 000 | |||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 50 000 | |||
92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 140 000 | ||
Dotacja na zadania bieżące | 140 000 | |||
RAZEM | 18 646 735 | |||
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na : | 13 088 634 | |||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 686 384 | |||
- wydatki związane z realizacją zadan statutowych | 4 402 250 | |||
Dotacje na zadania bieżące | 1 327 692 | |||
Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 880 409 | |||
Obsługa długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego | 350 000 |
Przewodniczący Rady Gminy Uście Gorlickie Franciszek Myśliwiec | |
Załącznik nr 2.2
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXVIII/373/2010
Rady Gminy Uście Gorlickie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXVIII/373/2010
Rady Gminy Uście Gorlickie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Wydatki majątkowe budżetu Gminy Uście Gorlickie w 2010 roku
DZIAŁ | ROZDZIAŁ | Treść | Plan na2010 rok [zł] |
010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 195 340 | |
01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 195 340 | |
- wydatki na inwestycje w tym: | 195 340 | ||
Opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu Uście Gorlickie - Kwiatoń | 195 340 | ||
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 908 000 | |
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 500 000 | |
- wydatki na inwestycje w tym: | 500 000 | ||
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 500 000 | ||
60016 | Drogi publiczne gminne | 408 000 | |
- wydatki na inwestycje w tym: | 408 000 | ||
Remont drogi gminnej Wysowa - obwodnica | 208 000 | ||
Budowa chodnika w miejscowości Banica - II etap | 63 920 | ||
Wykonanie nawierzchni droga Gładyszów Krzywa | 21 350 | ||
Utwardzenie parkingów i zjazdy Gładyszów | 51 670 | ||
Wykonanie połaczenia drogi gminnej Hańczowa Ropki z drogą powiatową | 32 000 | ||
Wykonanie mijanek na drodze gmninnej Wysowa-Dolina Łopacińskiego | 12 790 | ||
Wykonanie chodnika w Uściu Gorlickim | 18 270 | ||
630 | TURYSTYKA | 50 000 | |
63095 | Pozostała działalność | 50 000 | |
- wydatki na inwestycje w tym: | 50 000 | ||
Opracowanie dokumentacji na budowę szlaków turystycznych | 50 000 | ||
710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 22 000 | |
71035 | Cmentarze | 22 000 | |
- wydatki na inwestycje w tym: | 22 000 | ||
Remont kaplicy cmentarnej Wysowa | 22 000 | ||
750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 110 000 | |
75023 | Urzędy gmin | 110 000 | |
- wydatki na zakupy inwestycje w tym: | 110 000 | ||
zakup środków transportu | 110 000 | ||
754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 300 000 | |
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 300 000 | |
- wydatki na inwestycje w tym: | 300 000 | ||
Budowa remizy OSP Zdynia - II etap | 300 000 | ||
851 | OCHRONA ZDROWIA | 250 000 | |
85195 | Pozostała działalność | 250 000 | |
- wydatki na inwestycje w tym: | 250 000 | ||
Remont Ośrodka Zdrowia w Śnietnicy | 250 000 | ||
900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 775 892 | |
90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 143 225 | |
- wydatki na inwestycje w tym: | 143 225 | ||
Opracowanie dokumentacji na rozbudowę kanalizacjiUście Gorlickie - Kwiatoń | 128 225 | ||
Opracowanie analizy finansowej do wniosku na rozbudowę kanalizacji sanitarnej Wysowa- odcinki A-I | 15 000 | ||
90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 60 000 | |
- wydatki na inwestycje w tym: | 60 000 | ||
Zakup osprzętu do odśnieżania | 60 000 | ||
90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 50 000 | |
- wydatki na inwestycje w tym: | 50 000 | ||
Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego Wysowa - Huta oraz Zacisze | 50 000 | ||
90095 | Pozostała działalność | 2 522 667 | |
- wydatki na inwestycje w tym: | 2 522 667 | ||
Modernizacja parku zdrojowego w Wysowej Zdroju - etap II | 2 522 667 | ||
w tym : | |||
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 1 722 667 | ||
921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 525 000 | |
92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 325 000 | |
- wydatki na inwestycje w tym: | 325 000 | ||
Remont świetlicy wiejskiej w Kwiatoniu | 305 000 | ||
Remont świetlicy wiejskiej w Izbach | 20 000 | ||
92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 200 000 | |
- wydatki na inwestycje w tym: | 1 200 000 | ||
Przebudowazabytkowej karczmy łemkowskiej w Uściu Gorlickim | 1 200 000 | ||
w tym : | |||
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 500 000 | ||
926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 1 807 700 | |
92601 | Obiekty sportowe | 1 573 400 | |
- wydatki na inwestycje w tym: | 1 573 400 | ||
Budowa Sali gimnastycznej w Brunarach | 1 183 400 | ||
Modernizacja zaplecza sportowego stadion Uście Gorlickie II etap | 150 000 | ||
Opracowanie dokumentacji na budowę basenu rekreacyjnego w Wysowej-Zdroju | 240 000 | ||
92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 234 300 | |
- wydatki na inwestycje w tym: | 234 300 | ||
Budowa boisk wiejskich | 234 300 | ||
RAZEM | 7 943 932 | ||
wydatki na inwestycje | 7 943 932 | ||
w tym : | |||
- zakupy inwestycyjne | 170 000 | ||
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 2 222 667 |
Przewodniczący Rady Gminy Uście Gorlickie Franciszek Myśliwiec | |
Załącznik nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXVIII/373/2010
Rady Gminy Uście Gorlickie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXVIII/373/2010
Rady Gminy Uście Gorlickie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Rozchody Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2010 rok
LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | KWOTA |
1. | DOCHODY OGÓŁEM | 25 072 167 |
2. | WYDATKI OGÓŁEM | 26 590 667 |
3. | DEFICYT | 1 518 500 |
4. | PRZYCHODY BUDŻETU | 3 500 000 |
w tym: | ||
Zaciągnięte kredyty | 3 500 000 | |
5. | ROZCHODY BUDŻETU | 1 981 500 |
w tym: | ||
Spłata zaciągniętych kredytów | 1 981 500 |
Przewodniczący Rady Gminy Uście Gorlickie Franciszek Myśliwiec | |
Załącznik nr 4
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXVIII/373/2010
Rady Gminy Uście Gorlickie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXVIII/373/2010
Rady Gminy Uście Gorlickie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2010 roku
ZADANIE | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | DOCHODY | WYDATKI | |
1. | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 756 | 70 000 | ||
1.1 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 75618 | 70 000 | ||
1.1.1 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 70 000 | |||
2. | OCHRONA ZDROWIA RAZEM: | 851 | 70 000 | ||
2.1 | ZWALCZANIE NARKOMANII [razem] | 85153 | 10 000 | ||
2.1.1 | Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków | 2 000 | |||
2.1.2 | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii | 3 000 | |||
2.1.3 | Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej | 2 000 | |||
2.1.4 | Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii | 3 000 | |||
2.2 | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI [razem] | 85154 | 60 000 | ||
2.2.1 | Zwiększanie dostępności pomocy terapeutyczneji rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu | 10 000 | |||
2.2.2 | Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie | 15 000 | |||
2.2.3 | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych | 30 000 | |||
2.2.4 | Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemówalkoholowych | 5 000 | |||
70 000 | 70 000 |
Przewodniczący Rady Gminy Uście Gorlickie Franciszek Myśliwiec | |
Załącznik nr 5
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXVIII/373/2010
Rady Gminy Uście Gorlickie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXVIII/373/2010
Rady Gminy Uście Gorlickie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji i innych zadań zleconych ustawami na 2010 rok
DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | NAZWA | DOCHODY | WYDATKI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
750 | Administracja publiczna | 48 673 | 48 673 | ||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 48 673 | |||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 48 673 | |||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 48 673 | |||
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym : | 48 673 | ||||
- wydatki na wynagrodzenia i skladki od nich naliczone | 48 673 | ||||
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolii ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 030 | 1 030 | ||
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolii ochrony prawa | 1 030 | |||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 030 | |||
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolii ochrony prawa | 1 030 | |||
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym : | 1 030 | ||||
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 030 | ||||
752 | Obrona narodowa | 250 | 250 | ||
75212 | Pozostałe wydatki obronne | 250 | |||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 250 | |||
75212 | Pozostałe wydatki obronne | 250 | |||
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym : | 250 | ||||
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 250 | ||||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 250 | 250 | ||
75414 | Obrona cywilna | 250 | |||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 250 | |||
75414 | Obrona cywilna | 250 | |||
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym : | 250 | ||||
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 250 | ||||
852 | Pomoc społeczna | 3 132 920 | 3 132 920 | ||
85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 112 400 | |||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 112 400 | |||
85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 112 400 | |||
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym : | 106 111 | ||||
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 12 950 | ||||
- wydatki na wynagrodzenia i skladki od nich naliczone | 93 161 | ||||
Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 006 289 | ||||
85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 5 400 | |||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 400 | |||
85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 5 400 | |||
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym : | 5 400 | ||||
- wydatki na wynagrodzenia i skladki od nich naliczone | 5 400 | ||||
85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 15 120 | |||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 15 120 | |||
85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 15 120 | |||
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym : | 15 120 | ||||
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 200 | ||||
- wydatki na wynagrodzenia i skladki od nich naliczone | 13 920 | ||||
RAZEM: | 3 183 123 | 3 183 123 |
Przewodniczący Rady Gminy Uście Gorlickie Franciszek Myśliwiec | |
Załącznik nr 5.1
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXVIII/373/2010
Rady Gminy Uście Gorlickie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXVIII/373/2010
Rady Gminy Uście Gorlickie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | TREŚĆ | PLAN NA 2010 R. |
750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 31 | ||
75011 | Urzędy Wojewódzkie | 31 | ||
0690 | Wpływy z różnych opłat - opłaty za dowody osobiste | 31 | ||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 37 547 | ||
85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 36 200 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 36 200 | ||
85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 347 | ||
0830 | Wpływy z usług | 1 347 | ||
RAZEM | 37 578 |
Przewodniczący Rady Gminy Uście Gorlickie Franciszek Myśliwiec | |
Załącznik nr 6
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXVIII/373/2010
Rady Gminy Uście Gorlickie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXVIII/373/2010
Rady Gminy Uście Gorlickie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Plan dochodów i wydatków na rok 2010 na zadania rządowe wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | NAZWA | DOCHODY | WYDATKI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 38 500 | 38 500 | ||
71035 | Cmentarze | 38 500 | 38 500 | ||
2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 38 500 | 38 500 | ||
RAZEM: | 38 500 | 38 500 |
Przewodniczący Rady Gminy Uście Gorlickie Franciszek Myśliwiec | |
Załącznik nr 7
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXVIII/373/2010
Rady Gminy Uście Gorlickie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXVIII/373/2010
Rady Gminy Uście Gorlickie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Uście Gorlickie w 2010 roku
Dział | Rozdział | Nazwa | Rodzaj dotacji z budżetu | Dla jednostek sektora finansów publicznych | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 2 000 | |||
01030 | Izby rolnicze | 2 000 | |||
Dotacja celowa (wpłaty na izby rolnicze) | 2 000 | ||||
400 | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 100 000 | |||
40002 | Dostarczanie wody | 100 000 | |||
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 100 000 | ||||
600 | TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ | 500 000 | |||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 500 000 | |||
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 500 000 | ||||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 21 360 | 39 532 | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 39 532 | |||
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 39 532 | ||||
80104 | Przedszkola | 21 360 | |||
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 21 360 | ||||
900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 374 800 | |||
90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 250 000 | |||
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 250 000 | ||||
90002 | Gospodarka odpadami | 100 000 | |||
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 100 000 | ||||
90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 24 800 | |||
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 24 800 | ||||
921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 600 000 | 50 000 | ||
92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 400 000 | |||
Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorządowej instytucji kultury | 400 000 | ||||
92116 | Biblioteki | 200 000 | |||
Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorządowej instytucji kultury | 200 000 | ||||
92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 50 000 | |||
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów sakralnych | 50 000 | ||||
926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 140 000 | |||
92505 | Zadania z zakresu kultury fizycznej | 140 000 | |||
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 140 000 | ||||
RAZEM | 1 596 160 | 231 532 | |||
OGÓŁEM DOTACJE | 1 827 692 | ||||
w tym: | |||||
- dotacje podmiotowe | 639 532 | ||||
- dotacje przedmiotowe | 474 800 | ||||
- dotacja celowa | 713 360 |
Przewodniczący Rady Gminy Uście Gorlickie Franciszek Myśliwiec | |
Załącznik nr 8
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXVIII/373/2010
Rady Gminy Uście Gorlickie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXVIII/373/2010
Rady Gminy Uście Gorlickie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
Lp. | Nazwa Inwestycji | Jednostka organizacyjna realizująca program | Okres realizacji programu | Łączne nakłady finansowe | Wysokość wydatkóww roku 2010 | Wysokość wydatkóww roku 2011 |
1. | Odnowa centrum Wysowej-Zdroju - modernizacja parku zdrojowego | Urząd Gminy Uście Gorlickie | 2009 - 2011 | 6 807 297 | 2 522 667 | 3 132 644 |
2. | Przebudowa zabytkowej karczmy łemkowskiej w Uściu Gorlickim | Urząd Gminy Uście Gorlickie | 2009 - 2011 | 1 961 560 | 1 200 000 | 761 560 |
3. | Budowa sali gimnastycznej w Brunarach | Urząd Gminy Uście Gorlickie | 2008 - 2010 | 3 884 021 | 1 183 400 | - |
RAZEM | 12 652 878 | 4 906 067 | 3 894 204 |
Przewodniczący Rady Gminy Uście Gorlickie Franciszek Myśliwiec | |
Załącznik nr 9
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXVIII/373/2010
Rady Gminy Uście Gorlickie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXVIII/373/2010
Rady Gminy Uście Gorlickie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 2010 r.
Lp. | Program - jego cel i zadania | Jednostka organizacyjna realizująca program | Okres realizacji programu | Łączne nakłady finansowe | Wysokość wydatków w roku 2010 (3 752 667 zł) | Wysokość wydatków w roku 2011 | |
środki budżetu Gminy | środki z EFRR | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Odnowa Centrum Wysowej-Zdroju - modernizacja Parku Zdrojowego | Urząd Gminy Uście Gorlickie | 2009 - 2011 | 6 807 297 | 800 000 | 1 722 667 | 3 132 644 |
2. | Przebudowa zabytkowej karczmy łemkowskiej w Uściu Gorlickim | Urząd Gminy Uście Gorlickie | 2009 - 2011 | 1 961 560 | 700 000 | 500 000 | 761 560 |
Ogółem | 8 768 857 | 1 500 000 | 2 222 667 | 3 894 204 |
Przewodniczący Rady Gminy Uście Gorlickie Franciszek Myśliwiec | |
Załącznik nr 10
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXVIII/373/2010
Rady Gminy Uście Gorlickie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXVIII/373/2010
Rady Gminy Uście Gorlickie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Plan przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wysowej-Zdroju na 2010 rok
L.p | Wyszczególnienie | Dział Rozdział | Przychody | Wydatki | |||
Ogółem | W tym dotacja z budżetu | Ogółem | W tym wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych (§ 2370) | ||||
§ | Kwota | ||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 400 | 386 121 | 2650 | 100 000 | 386 121 | - |
1.1 | Dostarczenie wody | 40002 | 386 121 | 2650 | 100 000 | 386 121 | - |
2. | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | 66 558 | - | - | 66 558 | - |
2.1 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 70004 | 66 558 | - | - | 66 558 | - |
3. | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 1 230 613 | 2650 | 374 800 | 1 230 613 | - |
3.1 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 90001 | 811 597 | 2650 | 250 000 | 811 597 | - |
3.2 | Gospodarka odpadami | 90002 | 356 361 | 2650 | 100 000 | 356 361 | - |
3.5 | Oczyszczanie miast i wsi | 90003 | 62 655 | 2650 | 24 800 | 62 655 | - |
OGÓŁEM | 1 683 292 | 474 800 | 1 683 292 |
Przewodniczący Rady Gminy Uście Gorlickie Franciszek Myśliwiec | |
Załącznik nr 11
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXVIII/373/2010
Rady Gminy Uście Gorlickie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Zalacznik11.pdf
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXVIII/373/2010
Rady Gminy Uście Gorlickie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Zalacznik11.pdf
Prognoza długu publicznego Gminy Uście Gorlickie na lata 2009-2015
Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close