Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2010 nr 247 poz. 1656

Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXVIII/373/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie

z dnia 28 stycznia 2010r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 237 oraz 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy w Uściu Gorlickim uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 25 072 167 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie: 18 977 500 zł;
2) dochody majątkowe w kwocie: 6 094 667 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 26 590 667 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 18 646 735 zł, w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowej w kwocie łącznej 13 088 634 zł, z czego na:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8 686 384 zł;
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 4 402 250 zł;
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 1 327 692 zł;
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 880 409 zł;
4) wydatki na obsługę długu publicznego - 350 000 zł;
- jak w załączniku Nr 2.1 niniejszej uchwały.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 7 943 932 zł, w tym:
1) wydatki na inwestycje w kwocie 7 773 932 zł.
2) zakupy inwestycyjne - 170 000 zł.
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej - 3 772 667 zł.
§ 3. 1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1 518 500 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
a) zaciąganych kredytów w kwocie 1 518 500 zł,
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3 500 000 zł z następujących tytułów:
a) zaciągniętych kredytów w kwocie 3 500 000 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 981 500 zł z następujących tytułów :
a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 981 500 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
1) kredytów zaciąganych w roku 2010 w kwocie 3 500 000 zł, z czego:
a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 3 ust.1 lit. a 
b) na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 3 ust. 3 lit. a 
5. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w § 3.
§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 265 907 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 20 000 zł, z czego na:
1) rezerwę celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 20 000 zł.
§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
- zgodnie z załącznikiem Nr 4 niniejszej uchwały
2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
- zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5.1 niniejszej uchwały
3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji
- zgodnie z załącznikiem Nr 6 niniejszej uchwały;
§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010
- jak w załączniku Nr 7 niniejszej uchwały.
§ 7. 1. Ustala się limity wydatków:
1) na wieloletnie programy inwestycyjne
- jak załącznik Nr 8 niniejszej uchwały;
2) na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
- jak załącznik Nr 9 niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich programów, w kwotach dla poszczególnych lat realizacji programu,
- jak w załączniku Nr 8 i 9 niniejszej uchwały.
§ 8. 1. Przyjmuje się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wysowej),
- jak załącznik Nr 10 niniejszej uchwały.
2. Z budżetu udziela się dotacji dla zakładu budżetowego (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wysowej) w łącznej kwocie 474 800 zł, w tym:
1) dotacje przedmiotowe na dopłaty do:
a) m3 wody - 100 000 zł;
b) m3 ścieków - 250 000 zł;
c) wywozu odpadów - 100 000 zł
d) 1 etat utrzymania czystości Wysowa - 24 800 zł.
3. Upoważnia się kierownika zakładu budżetowego z ust. 1 do dokonywania przesunięć w planie finansowym, z wyłączeniem zmian powodujących zmniejszenie wpłaty do budżetu lub zwiększenie dotacji z budżetu.
§ 9. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) dokonywania zmian budżetu
a) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w ramach działu, w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych oraz wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje z wyłączeniem dotacji oraz wydatków wieloletnich objętych zał. Nr 8 i 9;
2. przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w granicach działu wydatków;
b) w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej,
- z wyłączeniem wydatków bieżących objętych załącznikiem Nr 9.
§ 10. W zakresie wykonania budżetu na 2010 rok upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania w roku 2010 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1 000 000 zł.
2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
§ 11. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia w roku 2010 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Urzędu Gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku - na łączną kwotę 1 000 000 zł.
2. Upoważnienie z ust. 1 obejmuje możliwość umocowania kierowników jednostek budżetowych do zaciągania tego rodzaju zobowiązań na rok następny, z których łączna wartość wraz ze zobowiązaniami zaciąganymi przez Urząd Gminy nie przekroczy kwoty z ust. 1.
§ 12. Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2010 r.
- jak zakres i szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale.
§ 13. Przyjmuje się przedłożoną przez Wójta Gminy Prognozę Kwoty Długu Gminy Uście Gorlickie na lata 2009-2015;
- jak załącznik Nr 11 niniejszej uchwały.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Uście Gorlickie

Franciszek Myśliwiec
Załącznik nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXVIII/373/2010
Rady Gminy Uście Gorlickie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Dochody budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2010 rok
Dział Źródła dochodów Planowane dochody na 2010 r. (w zł)
Ogółem z tego:
bieżące majątkowe
1 2 3 4 5
010 Rolnictwo i łowiectwo 3 888 000 16 000 3 872 000
• dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SkarbuPaństwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innychumów o podobnym charakterze 16 000 16 000
• wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 3 872 000 3 872 000
020 Leśnictwo 30 000 30 000
• wpływy ze sprzedaży wyrobów 30 000 30 000
700 Gospodarka mieszkaniowa 99 000 99 000
• wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 7 000 7 000
• dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innychumów o podobnym charakterze 55 000 55 000
• wpływy z usług 37 000 37 000
710 Działalność usługowa 38 500 38 500
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 38 500 38 500
750 Administracja publiczna 49 673 49 673
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 48 673 48 673
• dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 1 000 1 000
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 030 1 030
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 030 1 030
752 Obrona narodowa 250 250
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 250 250
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 250 250
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 250 250
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3 591 011 3 591 011
• podatek dochodowy od osób fizycznych 1 340 211 1 340 211
• podatek dochodowy od osób prawnych 10 000 10 000
• podatek od nieruchomości 1 443 800 1 443 800
• podatek rolny 63 000 63 000
• podatek leśny 279 000 279 000
• podatek od środków transportowych 72 000 72 000
• podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 5 000 5 000
• podatek od spadków i darowizn 15 000 15 000
• wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej 150 000 150 000
• wpływy z opłaty skarbowej 15 000 15 000
• wpływy z opłaty targowej 3 000 3 000
• wpływy z opłaty eksploatacyjnej 20 000 20 000
• wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 70 000 70 000
• wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 000 2 000
• podatek od czynności cywilnoprawnych 100 000 100 000
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000 3 000
758 Różne rozliczenia 11 529 468 11 529 468
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 197 009 197 009
• Subwencje ogólne z budżetu państwa
w tym:
• część oświatowa 7 043 263 7 043 263
• część równoważąca 358 890 358 890
• część wyrównawcza 3 930 306 3 930 306
801 Oświata i wychowanie 88 540 88 540
• dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innychumów o podobnym charakterze 10 200 10 200
• wpływy z usług 46 340 46 340
• wpływy z różnych dochodów 32 000 32 000
852 Pomoc społeczna 3 533 778 3 533 778
• wpływy z różnych dochodów 10 800 10 800
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 132 920 3 132 920
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 380 158 380 158
• dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacjezadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 9 900 9 900
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 722 667 1 722 667
• dotacje rozwojowe 1 722 667
w tym :
ze sodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) 1 722 667 1 722 667
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 500 000 500 000
• dotacje rozwojowe 500 000
w tym :
ze sodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) 500 000
Dochody ogółem, w tym: 25 072 167 18 977 500 6 094 667
1)Dotacje ogółem, w tym: 5 444 290 3 221 623 2 222 667
a)Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 3 183 123 3 183 123
b)Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 38 500 38 500
c) Dotacje rozwojoweze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2 222 667 2 222 667
2)Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 70 000 70 000
Przewodniczący Rady Gminy Uście Gorlickie

Franciszek Myśliwiec
Załącznik nr 2
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXVIII/373/2010
Rady Gminy Uście Gorlickie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Wydatki budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2010 rok
Dział Rozdział Treść Planowane wydatki na 2010 r. /w zł/
Ogółem z tego:
bieżące majątkowe
1 2 3 4 5 6
010 Rolnictwo i łowiectwo 197 340 2 000 195 340
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 195 340 195 340
a) wydatki majątkowe 195 340 195 340
01030 Izby rolnicze 2 000 2 000
a) wydatki bieżące 2 000 2 000
020 Leśnictwo 50 000 50 000
02001 Gospodarka leśna 50 000 50 000
a) wydatki bieżące 50 000 50 000
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 100 000 100 000
40002 Dostarczenie wody 100 000 100 000
a) wydatki bieżące 100 000 100 000
600 Transport i łączność 1 308 000 400 000 908 000
60016 Drogi publicznepowiatowe 500 000 500 000
w tym:
a) wydatki majątkowe 500 000 500 000
60016 Drogi publiczne gminne 558 000 150 000 408 000
w tym:
a) wydatki bieżące 150 000 150 000
b) wydatki majątkowe 408 000 408 000
60017 Drogi wewnętrzne 150 000 150 000
a) wydatki bieżące 150 000 150 000
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 100 000 100 000
a) wydatki bieżące 100 000 100 000
630 Turystyka 50 000 50 000
63095 Pozostała działalność 50 000 50 000
a) wydatki majątkowe 50 000 50 000
700 Gospodarka mieszkaniowa 130 000 130 000
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 80 000 80 000
a) wydatki bieżące 80 000 80 000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50 000 50 000
a) wydatki bieżące 50 000 50 000
710 Działalność usługowa 614 660 592 660 22 000
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 497 660 497 660
a) wydatki bieżące 497 660 497 660
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 30 000 30 000
a) wydatki bieżące 30 000 30 000
71035 Cmentarze 87 000 65 000 22 000
a) wydatki bieżące 65 000 65 000
b) wydatki majątkowe 22 000 22 000
750 Administracja publiczna 2 737 173 2 627 173 110 000
75011 Urzędy wojewódzkie 48 673 48 673
a) wydatki bieżące 48 673 48 673
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 120 000 120 000
a) wydatki bieżące 120 000 120 000
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 488 500 2 378 500 110 000
a) wydatki bieżące 2 378 500 2 378 500
b) wydatki majątkowe 110 000 110 000
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 60 000 60 000
a) wydatki bieżące 60 000 60 000
75095 Pozostała działalność 20 000 20 000
a) wydatki bieżące 20 000 20 000
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 030 1 030
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 030 1 030
a) wydatki bieżące 1 030 1 030
752 Obrona narodowa 250 250
75212 Pozostałe wydatki obronne 250 250
a) wydatki bieżące 250 250
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 422 250 122 250 300 000
75412 Ochotnicze straże pożarne 420 000 120 000 300 000
a) wydatki bieżące 120 000 120 000
b) wydatki majątkowe 300 000 300 000
75414 Obrona cywilna 250 250
a) wydatki bieżące 250 250
75421 Zarządzanie kryzysowe 2 000 2 000
a) wydatki bieżące 2 000 2 000
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 130 000 130 000
75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych 130 000 130 000
a) wydatki bieżące 130 000 130 000
757 Obsługa długu publicznego 350 000 350 000
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 350 000 350 000
a) wydatki bieżące 350 000 350 000
758 Różne rozliczenia 285 907 285 907
75818 Rezerwy ogólne i celowe 285 907 285 907
a) wydatki bieżące: 285 907 285 907
• rezerwa ogólna 265 907 265 907
• rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 20 000 20 000
801 Oświata i wychowanie 7 975 589 7 975 589
80101 Szkoły podstawowe 4 401 252 4 401 252
a) wydatki bieżące 4 401 252 4 401 252
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 194 119 194 119
a) wydatki bieżące 194 119 194 119
80104 Przedszkola 465 542 465 542
a) wydatki bieżące 465 542 465 542
80110 Gimnazja 2 115 945 2 115 945
a) wydatki bieżące 2 115 945 2 115 945
80113 Dowożenie uczniów do szkół 460 221 460 221
a) wydatki bieżące 460 221 460 221
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 330 010 330 010
a) wydatki bieżące 330 010 330 010
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8 500 8 500
a) wydatki bieżące 8 500 8 500
851 Ochrona zdrowia 355 000 105 000 250 000
85153 Zwalczanie narkomanii 10 000 10 000
a) wydatki bieżące 10 000 10 000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 60 000 60 000
a) wydatki bieżące 60 000 60 000
85195 Pozostała działalność 285 000 35 000 250 000
a) wydatki bieżące 35 000 35 000
b) wydatki majątkowe 250 000 250 000
852 Pomoc społeczna 3 990 577 3 990 577
85202 Domy pomocy społecznej 118 400 118 400
a) wydatki bieżące 118 400 118 400
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 112 400 3 112 400
a) wydatki bieżące 3 112 400 3 112 400
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 21 200 21 200
a)wydatki bieżące 21 200 21 200
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 124 800 124 800
a)wydatki bieżące 124 800 124 800
85215 Dodatki mieszkaniowe 100 000 100 000
a)wydatki bieżące 100 000 100 000
85216 Zasiłki stałe 129 100 129 100
a)wydatki bieżące 129 100 129 100
85219 Ośrodki pomocy społecznej 302 500 302 500
a)wydatki bieżące 302 500 302 500
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 40 120 40 120
a)wydatki bieżące 40 120 40 120
85295 Pozostała działalność 42 057 42 057
a)wydatki bieżące 42 057 42 057
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 21 908 21 908
85395 Pozostała działalność 21 908 21 908
a)wydatki bieżące 21 908 21 908
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 194 556 194 556
85401 Świetlice szkolne 186 056 186 056
a)wydatki bieżące 186 056 186 056
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 500 1 500
a)wydatki bieżące 1 500 1 500
85495 Pozostała działalność 7 000 7 000
a)wydatki bieżące 7 000 7 000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 503 727 727 835 2 775 892
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 393 225 250 000 143 225
a)wydatki bieżące 250 000 250 000
a) wydatki majątkowe 143 225 143 225
90002 Gospodarka odpadami 100 000 100 000
a) wydatki bieżące 100 000 100 000
90003 Oczyszczanie miast i wsi 133 000 73 000 60 000
a)wydatki bieżące 73 000 73 000
b) wydatki majątkowe 60 000 60 000
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 54 835 54 835
a)wydatki bieżące 54 835 54 835
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 300 000 250 000 50 000
a)wydatki bieżące 250 000 250 000
b)wydatki majątkowe 50 000 50 000
90095 Pozostała dzialalność 2 522 667 2 522 667
a)wydatki majątkowe 2 522 667 2 522 667
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 175 000 650 000 1 525 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 725 000 400 000 325 000
a)wydatki bieżące 400 000 400 000
b) wydatki majątkowe 325 000 325 000
92116 Biblioteki 200 000 200 000
a)wydatki bieżące 200 000 200 000
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 250 000 50 000 1 200 000
a)wydatki bieżące 50 000 50 000
b) wydatki majątkowe 1 200 000 1 200 000
926 Kultura fizyczna i sport 1 997 700 190 000 1 807 700
92601 Obiekty sportowe 1 623 400 50 000 1 573 400
a)wydatki bieżące 50 000 50 000
b) wydatki majątkowe 1 573 400 1 573 400
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 374 300 140 000 234 300
a)wydatki bieżące 140 000 140 000
b) wydatki majątkowe 234 300 234 300
26 590 667 18 646 735 7 943 932
Przewodniczący Rady Gminy Uście Gorlickie

Franciszek Myśliwiec
Załącznik nr 2.1
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXVIII/373/2010
Rady Gminy Uście Gorlickie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Wydatki bieżące budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2010 rok
LP. DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA - TREŚĆ KWOTA
1 2 3 4
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000
01030 Izby rolnicze 2 000
Dotacja na zadania bieżące 2 000
2. 020 Leśnictwo 50 000
02001 Gospodarka leśna 50 000
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: 50 000
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 17 000
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 33 000
3. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 100 000
40002 Dostarczenie wody 100 000
Dotacje na zadania bieżące 100 000
4. 600 Transport i łączność 400 000
60016 Drogi publiczne gminne 150 000
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: 150 000
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 150 000
w tym na:
- remonty dróg 150 000
60017 Drogi wewnętrzne 150 000
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: 150 000
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 150 000
w tym na:
- remonty dróg 150 000
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 100 000
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: 100 000
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 100 000
w tym na:
- remonty dróg 100 000
5. 700 Gospodarka mieszkaniowa 130 000
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 80 000
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: 80 000
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 80 000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50 000
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: 50 000
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 50 000
6. 710 Działalność usługowa 592 660
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 497 660
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: 497 660
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 497 660
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 30 000
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: 30 000
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30 000
71035 Cmentarze 65 000
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: 65 000
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 65 000
7. 750 Administracja publiczna 2 627 173
75011 Urzędy wojewódzkie 48 673
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: 48 673
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 48 673
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 120 000
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: 30 000
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30 000
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 90 000
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 378 500
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: 2 375 500
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 476 500
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1 899 000
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 60 000
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: 60 000
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 60 000
75095 Pozostała działalność 20 000
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: 20 000
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20 000
8. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 030
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 030
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: 1 030
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 030
9. 752 Obrona narodowa 250
75212 Pozostałe wydatki obronne 250
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: 250
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 250
10. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 122 250
75412 Ochotnicze straże pożarne 120 000
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: 115 000
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 85 000
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 30 000
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000
75414 Obrona cywilna 250
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: 250
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 250
75421 Zarządzanie kryzysowe 2 000
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: 2 000
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 000
11. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 130 000
75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych 130 000
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: 50 000
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20 000
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 30 000
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 80 000
12. 757 Obsługa długu publicznego 350 000
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 350 000
Obsługa długu publicznego 350 000
13. 758 Różne rozliczenia 285 907
75818 Rezerwy ogólne i celowe 285 907
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: 285 907
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z czego 285 907
a) rezerwa ogólna 265 907
b) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 20 000
14. 801 Oświata i wychowanie 7 975 589
80101 Szkoły podstawowe 4 401 252
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: 4 156 421
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 646 969
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 3 509 452
Dotacje na zadaniabieżące 39 532
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 205 299
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 194 119
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: 182 652
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 163
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 176 489
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 467
80104 Przedszkola 465 542
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: 424 537
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 93 910
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 330 627
Dotacja na zadania bieżące 21 360
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 645
80110 Gimnazja 2 115 945
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: 2 024 687
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 351 744
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1 672 943
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 91 258
80113 Dowożenie uczniów do szkół 460 221
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: 459 921
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 396 933
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 62 988
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 300
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 330 010
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: 329 710
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 53 630
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 276 080
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 300
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8 500
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: 8 500
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 500
15. 851 Ochrona zdrowia 105 000
85153 Zwalczanie narkomanii 10 000
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: 10 000
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10 000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 60 000
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: 60 000
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 60 000
85195 Pozostała działalność 35 000
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: 35 000
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 35 000
16. 852 Pomoc społeczna 3 990 577
85202 Domy pomocy społecznej 118 400
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: 118 400
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 118 400
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 112 400
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: 106 111
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12 950
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 93 161
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 006 289
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 21 200
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: 21 200
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 21 200
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 124 800
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 124 800
85215 Dodatki mieszkaniowe 100 000
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 100 000
85216 Zasiłki stałe 129 100
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 129 100
85219 Ośrodki pomocy społecznej 302 500
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: 301 600
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 37 112
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 264 488
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 900
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 40 120
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: 39 520
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 800
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 37 720
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 600
85295 Pozostała działalność 42 057
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: 42 057
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 42 057
17. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 21 908
85395 Pozostała działalność 21 908
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: 21 908
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10 908
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 11 000
18. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 194 556
85401 Świetlice szkolne 186 056
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: 173 605
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 042
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 166 563
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 451
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 500
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: 1 500
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 500
85495 Pozostała działalność 7 000
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: 7 000
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 000
19. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 727 835
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 250 000
Dotacja na zadania bieżące 250 000
90002 Gospodarka odpadami 100 000
Dotacja na zadania bieżące 100 000
90003 Oczyszczanie miast i wsi 73 000
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: 48 200
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 200
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 39 000
Dotacja na zadania bieżące 24 800
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 54 835
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: 54 835
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 54 835
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 250 000
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: 250 000
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 250 000
20. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 650 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 400 000
Dotacja na zadania bieżące 400 000
92116 Biblioteki 200 000
Dotacja na zadania bieżące 200 000
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 50 000
Dotacja na zadania bieżące 50 000
21. 926 Kultura fizyczna i sport 190 000
92601 Obiekty sportowe 50 000
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: 50 000
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 50 000
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 140 000
Dotacja na zadania bieżące 140 000
RAZEM 18 646 735
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 13 088 634
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 686 384
- wydatki związane z realizacją zadan statutowych 4 402 250
Dotacje na zadania bieżące 1 327 692
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 880 409
Obsługa długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego 350 000
Przewodniczący Rady Gminy Uście Gorlickie

Franciszek Myśliwiec
Załącznik nr 2.2
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXVIII/373/2010
Rady Gminy Uście Gorlickie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Wydatki majątkowe budżetu Gminy Uście Gorlickie w 2010 roku
DZIAŁ ROZDZIAŁ Treść Plan na2010 rok [zł]
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 195 340
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 195 340
- wydatki na inwestycje w tym: 195 340
Opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu Uście Gorlickie - Kwiatoń 195 340
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 908 000
60014 Drogi publiczne powiatowe 500 000
- wydatki na inwestycje w tym: 500 000
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 500 000
60016 Drogi publiczne gminne 408 000
- wydatki na inwestycje w tym: 408 000
Remont drogi gminnej Wysowa - obwodnica 208 000
Budowa chodnika w miejscowości Banica - II etap 63 920
Wykonanie nawierzchni droga Gładyszów Krzywa 21 350
Utwardzenie parkingów i zjazdy Gładyszów 51 670
Wykonanie połaczenia drogi gminnej Hańczowa Ropki z drogą powiatową 32 000
Wykonanie mijanek na drodze gmninnej Wysowa-Dolina Łopacińskiego 12 790
Wykonanie chodnika w Uściu Gorlickim 18 270
630 TURYSTYKA 50 000
63095 Pozostała działalność 50 000
- wydatki na inwestycje w tym: 50 000
Opracowanie dokumentacji na budowę szlaków turystycznych 50 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 22 000
71035 Cmentarze 22 000
- wydatki na inwestycje w tym: 22 000
Remont kaplicy cmentarnej Wysowa 22 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 110 000
75023 Urzędy gmin 110 000
- wydatki na zakupy inwestycje w tym: 110 000
zakup środków transportu 110 000
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 300 000
75412 Ochotnicze straże pożarne 300 000
- wydatki na inwestycje w tym: 300 000
Budowa remizy OSP Zdynia - II etap 300 000
851 OCHRONA ZDROWIA 250 000
85195 Pozostała działalność 250 000
- wydatki na inwestycje w tym: 250 000
Remont Ośrodka Zdrowia w Śnietnicy 250 000
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 775 892
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 143 225
- wydatki na inwestycje w tym: 143 225
Opracowanie dokumentacji na rozbudowę kanalizacjiUście Gorlickie - Kwiatoń 128 225
Opracowanie analizy finansowej do wniosku na rozbudowę kanalizacji sanitarnej Wysowa- odcinki A-I 15 000
90003 Oczyszczanie miast i wsi 60 000
- wydatki na inwestycje w tym: 60 000
Zakup osprzętu do odśnieżania 60 000
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 50 000
- wydatki na inwestycje w tym: 50 000
Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego Wysowa - Huta oraz Zacisze 50 000
90095 Pozostała działalność 2 522 667
- wydatki na inwestycje w tym: 2 522 667
Modernizacja parku zdrojowego w Wysowej Zdroju - etap II 2 522 667
w tym :
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 722 667
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 525 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 325 000
- wydatki na inwestycje w tym: 325 000
Remont świetlicy wiejskiej w Kwiatoniu 305 000
Remont świetlicy wiejskiej w Izbach 20 000
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 200 000
- wydatki na inwestycje w tym: 1 200 000
Przebudowazabytkowej karczmy łemkowskiej w Uściu Gorlickim 1 200 000
w tym :
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 500 000
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1 807 700
92601 Obiekty sportowe 1 573 400
- wydatki na inwestycje w tym: 1 573 400
Budowa Sali gimnastycznej w Brunarach 1 183 400
Modernizacja zaplecza sportowego stadion Uście Gorlickie II etap 150 000
Opracowanie dokumentacji na budowę basenu rekreacyjnego w Wysowej-Zdroju 240 000
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 234 300
- wydatki na inwestycje w tym: 234 300
Budowa boisk wiejskich 234 300
RAZEM 7 943 932
wydatki na inwestycje 7 943 932
w tym :
- zakupy inwestycyjne 170 000
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2 222 667
Przewodniczący Rady Gminy Uście Gorlickie

Franciszek Myśliwiec
Załącznik nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXVIII/373/2010
Rady Gminy Uście Gorlickie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Rozchody Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2010 rok
LP. WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA
1. DOCHODY OGÓŁEM 25 072 167
2. WYDATKI OGÓŁEM 26 590 667
3. DEFICYT 1 518 500
4. PRZYCHODY BUDŻETU 3 500 000
w tym:
Zaciągnięte kredyty 3 500 000
5. ROZCHODY BUDŻETU 1 981 500
w tym:
Spłata zaciągniętych kredytów 1 981 500
Przewodniczący Rady Gminy Uście Gorlickie

Franciszek Myśliwiec
Załącznik nr 4
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXVIII/373/2010
Rady Gminy Uście Gorlickie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2010 roku
ZADANIE DZIAŁ ROZDZIAŁ DOCHODY WYDATKI
1. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 756 70 000
1.1 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 75618 70 000
1.1.1 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 70 000
2. OCHRONA ZDROWIA RAZEM: 851 70 000
2.1 ZWALCZANIE NARKOMANII [razem] 85153 10 000
2.1.1 Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków 2 000
2.1.2 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii 3 000
2.1.3 Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej 2 000
2.1.4 Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii 3 000
2.2 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI [razem] 85154 60 000
2.2.1 Zwiększanie dostępności pomocy terapeutyczneji rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu 10 000
2.2.2 Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 15 000
2.2.3 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych 30 000
2.2.4 Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemówalkoholowych 5 000
70 000 70 000
Przewodniczący Rady Gminy Uście Gorlickie

Franciszek Myśliwiec
Załącznik nr 5
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXVIII/373/2010
Rady Gminy Uście Gorlickie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji i innych zadań zleconych ustawami na 2010 rok
DZIAŁ ROZDZIAŁ § NAZWA DOCHODY WYDATKI
1 2 3 4 5 6
750 Administracja publiczna 48 673 48 673
75011 Urzędy wojewódzkie 48 673
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 48 673
75011 Urzędy wojewódzkie 48 673
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym : 48 673
- wydatki na wynagrodzenia i skladki od nich naliczone 48 673
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolii ochrony prawa oraz sądownictwa 1 030 1 030
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolii ochrony prawa 1 030
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 030
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolii ochrony prawa 1 030
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym : 1 030
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 030
752 Obrona narodowa 250 250
75212 Pozostałe wydatki obronne 250
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 250
75212 Pozostałe wydatki obronne 250
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym : 250
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 250
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 250 250
75414 Obrona cywilna 250
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 250
75414 Obrona cywilna 250
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym : 250
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 250
852 Pomoc społeczna 3 132 920 3 132 920
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 112 400
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 112 400
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 112 400
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym : 106 111
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12 950
- wydatki na wynagrodzenia i skladki od nich naliczone 93 161
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 006 289
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 5 400
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 400
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej 5 400
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym : 5 400
- wydatki na wynagrodzenia i skladki od nich naliczone 5 400
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 15 120
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 15 120
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 15 120
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym : 15 120
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 200
- wydatki na wynagrodzenia i skladki od nich naliczone 13 920
RAZEM: 3 183 123 3 183 123
Przewodniczący Rady Gminy Uście Gorlickie

Franciszek Myśliwiec
Załącznik nr 5.1
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXVIII/373/2010
Rady Gminy Uście Gorlickie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
DZIAŁ ROZDZIAŁ § TREŚĆ PLAN NA 2010 R.
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 31
75011 Urzędy Wojewódzkie 31
0690 Wpływy z różnych opłat - opłaty za dowody osobiste 31
852 POMOC SPOŁECZNA 37 547
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 36 200
0970 Wpływy z różnych dochodów 36 200
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 347
0830 Wpływy z usług 1 347
RAZEM 37 578
Przewodniczący Rady Gminy Uście Gorlickie

Franciszek Myśliwiec
Załącznik nr 6
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXVIII/373/2010
Rady Gminy Uście Gorlickie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Plan dochodów i wydatków na rok 2010 na zadania rządowe wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
DZIAŁ ROZDZIAŁ § NAZWA DOCHODY WYDATKI
1 2 3 4 5 6
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 38 500 38 500
71035 Cmentarze 38 500 38 500
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 38 500 38 500
RAZEM: 38 500 38 500
Przewodniczący Rady Gminy Uście Gorlickie

Franciszek Myśliwiec
Załącznik nr 7
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXVIII/373/2010
Rady Gminy Uście Gorlickie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Uście Gorlickie w 2010 roku
Dział Rozdział Nazwa Rodzaj dotacji z budżetu Dla jednostek sektora finansów publicznych Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1 2 3 4 5 6
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 000
01030 Izby rolnicze 2 000
Dotacja celowa (wpłaty na izby rolnicze) 2 000
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 100 000
40002 Dostarczanie wody 100 000
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 100 000
600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ 500 000
60014 Drogi publiczne powiatowe 500 000
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 500 000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 21 360 39 532
80101 Szkoły podstawowe 39 532
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 39 532
80104 Przedszkola 21 360
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 21 360
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 374 800
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 250 000
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 250 000
90002 Gospodarka odpadami 100 000
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 100 000
90003 Oczyszczanie miast i wsi 24 800
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 24 800
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 600 000 50 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 400 000
Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorządowej instytucji kultury 400 000
92116 Biblioteki 200 000
Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorządowej instytucji kultury 200 000
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 50 000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów sakralnych 50 000
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 140 000
92505 Zadania z zakresu kultury fizycznej 140 000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 140 000
RAZEM 1 596 160 231 532
OGÓŁEM DOTACJE 1 827 692
w tym:
- dotacje podmiotowe 639 532
- dotacje przedmiotowe 474 800
- dotacja celowa 713 360
Przewodniczący Rady Gminy Uście Gorlickie

Franciszek Myśliwiec
Załącznik nr 8
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXVIII/373/2010
Rady Gminy Uście Gorlickie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
Lp. Nazwa Inwestycji Jednostka organizacyjna realizująca program Okres realizacji programu Łączne nakłady finansowe Wysokość wydatkóww roku 2010 Wysokość wydatkóww roku 2011
1. Odnowa centrum Wysowej-Zdroju - modernizacja parku zdrojowego Urząd Gminy Uście Gorlickie 2009 - 2011 6 807 297 2 522 667 3 132 644
2. Przebudowa zabytkowej karczmy łemkowskiej w Uściu Gorlickim Urząd Gminy Uście Gorlickie 2009 - 2011 1 961 560 1 200 000 761 560
3. Budowa sali gimnastycznej w Brunarach Urząd Gminy Uście Gorlickie 2008 - 2010 3 884 021 1 183 400 -
RAZEM 12 652 878 4 906 067 3 894 204
Przewodniczący Rady Gminy Uście Gorlickie

Franciszek Myśliwiec
Załącznik nr 9
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXVIII/373/2010
Rady Gminy Uście Gorlickie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 2010 r.
Lp. Program - jego cel i zadania Jednostka organizacyjna realizująca program Okres realizacji programu Łączne nakłady finansowe Wysokość wydatków w roku 2010 (3 752 667 zł) Wysokość wydatków w roku 2011
środki budżetu Gminy środki z EFRR
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Odnowa Centrum Wysowej-Zdroju - modernizacja Parku Zdrojowego Urząd Gminy Uście Gorlickie 2009 - 2011 6 807 297 800 000 1 722 667 3 132 644
2. Przebudowa zabytkowej karczmy łemkowskiej w Uściu Gorlickim Urząd Gminy Uście Gorlickie 2009 - 2011 1 961 560 700 000 500 000 761 560
Ogółem 8 768 857 1 500 000 2 222 667 3 894 204
Przewodniczący Rady Gminy Uście Gorlickie

Franciszek Myśliwiec
Załącznik nr 10
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXVIII/373/2010
Rady Gminy Uście Gorlickie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Plan przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wysowej-Zdroju na 2010 rok
L.p Wyszczególnienie Dział Rozdział Przychody Wydatki
Ogółem W tym dotacja z budżetu Ogółem W tym wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych (§ 2370)
§ Kwota
1 2 3 5 6 7 8 9
1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 400 386 121 2650 100 000 386 121 -
1.1 Dostarczenie wody 40002 386 121 2650 100 000 386 121 -
2. Gospodarka mieszkaniowa 700 66 558 - - 66 558 -
2.1 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 70004 66 558 - - 66 558 -
3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 1 230 613 2650 374 800 1 230 613 -
3.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90001 811 597 2650 250 000 811 597 -
3.2 Gospodarka odpadami 90002 356 361 2650 100 000 356 361 -
3.5 Oczyszczanie miast i wsi 90003 62 655 2650 24 800 62 655 -
OGÓŁEM 1 683 292 474 800 1 683 292
Przewodniczący Rady Gminy Uście Gorlickie

Franciszek Myśliwiec
Załącznik nr 11
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXVIII/373/2010
Rady Gminy Uście Gorlickie
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Zalacznik11.pdf

Prognoza długu publicznego Gminy Uście Gorlickie na lata 2009-2015
Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00