Akt prawny
Alerty
Uchwała nr XL/318/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych
z dnia 30 marca 2010r.
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2010 nr XXXVIII/291/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 z 2009 roku, poz. 1240)
Rada Miejska w Świątnikach Górnych uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów bieżących budżetu Gminy na rok 2010 o kwotę 429.366 złotych, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 22.194.482,71 złote.
2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków majątkowych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 50.000 złotych z przeznaczeniem na modernizację remizy OSP w Ochojnie w ramach programu "Małopolskie remizy" współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 25.269.748,71 złotych.
3. Zwiększa się określony w uchwale budżetowej deficyt budżetu Gminy Świątniki Górne na 2010 rok o kwotę 479.366 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmniejsza się plan rozchodów budżetowych o kwotę 252.000 złotych tytułem spłaty kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. W uchwale Budżetowej na rok 2010 Nr XXXVIII/291/2009 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29.12.2009 roku, zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Nr XXXIX/307/2010, XXXIX/308/2010 z dnia 23.02.2010 roku, XL/317/2010 z dnia 30.03.2010 roku i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne Nr 924/10 z dnia 11.03.2010 roku oraz 925/10 z dnia 15 marca 2010 roku wprowadza się następujące zmiany:
1)W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2)W załączniku nr 3,2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały
3)W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Ujma
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/318/2010
Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych
z dnia 30 marca 2010 r.
W załączniku nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXVIII/291/2009 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29.12.2009 roku - Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Świątniki Górne na 2010 rok wprowadza się zmiany:
Dział | Nazwa - Treść | Zmniejszenie |
758 | Różne rozliczenia | 429.366,00 |
w tym dochody bieżące: | 429.366,00 | |
- subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920) | 429.366,00 | |
w tym subwencja oświatowa | 429.366,00 |
|
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/318/2010
Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych
z dnia 30 marca 2010 r.
W załączniku nr 3,2 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXVIII/291/2009 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29.12.2009 roku - Plan wydatków majątkowych Budżetu Miasta i Gminy Świątniki Górne na 2010 rok wprowadza się zmiany:
Dział | Rozdział | Nazwa działu, rozdziału | Zwiększenie |
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 50.000,00 | |
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 50.000,00 | |
w tym: inwestycja | |||
- modernizacja budynku remizy OSP w Ochojnie | 50.000,00 |
|
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/318/2010
Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych
z dnia 30 marca 2010 r.
W ZAŁĄCZNIKU NR 4 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2010 NR XXXVIII/291/2009 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH Z DNIA 29.12.2009 ROKU - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY ŚWIĄTNIKI GÓRNE NA 2010 ROK WPROWADZA SIĘ ZMIANY:
L.p. | Nazwa | Plan przed zmianami | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
1. | Dochody ogółem: | 22.623.848,71 | 0 | 429.366,00 | 22.194.482,71 |
2. | Wydatki ogółem: | 25.219.748,71 | 50.000,00 | 0 | 25.269.748,71 |
3. | Wynik -Deficyt (1-2) | -2.595.900,00 | 479.366,00 | 0 | -3.075.266,00 |
4. | Przychody budżetu | 3.661.660,00 | 227.366,00 | 0 | 3.889.026,00 |
z tego: | |||||
- kredyty | 3.100.000,00 | 0 | 0 | 3.100.000,00 | |
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów | 561.660,00 | 227.366,00 | 0 | 789.026,00 | |
5. | Rozchody budżetu | 1.065.760,00 | 252.000,00 | 813.760,00 | |
z tego: | |||||
- spłata rat zaciągniętych kredytów | 952.000,00 | 252.000,00 | 700.000,00 | ||
- spłata rat zaciągniętych pożyczek | 113.760,00 | 0 | 113.760,00 |
|