Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2010 nr 68 poz. 446

Uchwała nr XLIV/311/09 Rady Miejskiej w Ryglicach

z dnia 29 grudnia 2009r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXX/208/08 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 19 grudnia 2008 roku


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust.2 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.) i art.165, art. 168, art. 184, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, ze zmianami ) Rada Miejska w Ryglicach uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2009 rok:
1) Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy na 2009 rok o kwotę 298.425,19 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
2) Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetu gminy na 2009 rok o kwotę 243.408,19 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2009 rok:
1) Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy na 2009 rok o kwotę 527.536 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2) Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu gminy na 2009 rok o kwotę 1.504.812 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
§ 3. 3. Wskutek zmian w planie dochodów i wydatków zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę 1.032.293 zł, z kwoty 2.727.633 zł do kwoty 1.695.340 zł, który zostanie sfinansowany przychodami budżetowymi.
§ 4.
1) Zmniejsza się plan przychodów budżetowych o kwotę 1.032.293 zł, z kwoty 4.981.679 zł do kwoty 3.949.386 zł . Na zmniejszenie to składa się zwiększenie wolnych środków finansowych o kwotę 317.707 zł oraz zmniejszenie kwoty planowanych kredytów o kwotę 1.350.000 zł .
2) Kwota planowanych kredytów zmniejsz się o kwotę 1.350.000 zł, z kwoty 4.381.679 zł do kwoty 3.031.679 zł
3) Zwiększa się wolne środki finansowe stanowiące przychody budżetowe o kwotę 317.707 zł z kwoty 600.000 zł do kwoty 917.707 zł.
3) Przychody stanowić będą:
- kredyty w kwocie 3.031.679 zł
- wolne środki finansowe w kwocie 917.707 zł
jak w załączniku Nr 3 do Uchwały.
§ 5. Przyjmuje sie prognozę spłaty długu na lata 2009-2019, jak w załączniku Nr 4 do Uchwały.
§ 6. § 6 Uchwały Budżetowej Rady Miejskiej w Ryglicach Nr XXX/208/08 z dnia 19 grudnia przyjmuje brzmienie:
" § 6 Ustala się dotację przedmiotową w wysokości 111.985 zł dla zakładu budżetowego gminy Ryglice z tytułu dopłaty do 1 m3 oczyszczonych ścieków oraz dotację celową na dofinansowanie zakupu samochodu do wywozu ścieków w kwocie 47.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 . "
§ 7.
1) Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej Rady Miejskiej w Ryglicach Nr XXX/208/08 z dnia 19 grudnia dotyczący planu wydatków majątkowych Gminy Ryglice na 2009 rok przyjmuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej Uchwały.
2) Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej Rady Miejskiej w Ryglicach Nr XXX/208/08 z dnia 19 grudnia dotyczący limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Ryglice na 2009 rok przyjmuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej Uchwały.
3) Załącznik Nr 13 do Uchwały Budżetowej Rady Miejskiej w Ryglicach Nr XXX/208/08 z dnia 19 grudnia dotyczący planu przychodów i kosztów Zakładu Budżetowego na 2009 rok przyjmuje brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszej Uchwały.
4) Załącznik Nr 14 do Uchwały Budżetowej Rady Miejskiej w Ryglicach Nr XXX/208/08 z dnia 19 grudnia dotyczący planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok przyjmuje brzmienie załącznika Nr 9 do niniejszej Uchwały.
§ 8. Budżet po zmianach wynosi:
Dochody: 28.638.678,05 zł
Przychody 3.949.386,00 zł
- kredyty 3.031.679,00 zł
- wolne środki finansowe 917.707,00 zł
Razem: 32.588.064,05 zł
Wydatki: 30.334.018,05 zł
Rozchody 2.254.046.00 zł
Razem: 32.588.064,05 zł
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ryglic.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Ryglicach

Stanisław Pikus


Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIV/311/09 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 grudnia 2009 roku


Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy Ryglice na 2009 rok:
1) Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 298.425,19 zł.
2) Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 243.408,19 zł.
Dział Rozdział § Określenie Dochody
Zwiększenia Zmniejszenia
700 Gospodarka mieszkaniowa 4 248,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 248,00
a/ dochody bieżące 905,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 905,00
b/ dochody majątkowe 3 343,00
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 343,00
750 Administracja publiczna 133 237,00 400,00
75011 Urzędy Wojewódzkie 400,00
A/ dochody bieżące 400,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 400,00
75023 Urzędy gmin/ miast i miast na prawach powiatu/ 133 237,00
A/ dochody bieżące 133 237,00
0920 Pozostałe odsetki 253,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 132 984,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 25 541,00 6 981,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 25 541,00
A/ dochody bieżące 25 541,00
0340 Podatek od środków transportowych 210,00
0360 Podatek od spadków i darowizn 12 122,00
0430 Wpływy z opłaty targowej 248,00
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 12 451,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 510,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 6 981,00
A/ dochody bieżące 6 981,00
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 6 981,00
785 Różne rozliczenia 86 899,00
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 86 899,00
A/ dochody bieżące 86 899,00
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 86 899,00
801 Oświata i wychowanie 15 000,00 148 642,00
80101 Szkoły podstawowe 147 500,00
A/ dochody majątkowe 147 500,00
6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 147 500,00
80110 Gimnazja 15 000,00
A/ dochody bieżące 15 000,00
0830 Wpływy z usług 15 000,00
80148 Stołówki szkolne 1 142,00
A/ dochody bieżące 1 142,00
0830 Wpływy z usług 1 142,00
852 Pomoc społeczna 12 106,00 44 000,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10 000,00 44 000,00
A/ dochody bieżące 10 000,00 44 000,00
0920 Pozostałe odsetki 14 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 30 000,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10 000,00
85228 Usługi opiekuńczei specjalne usługi opiekuńcze 2 106,00
A/ dochody bieżące 2 106,00
0830 Wpływy z usług 2 106,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 21 394,19 21 385,19
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 21 267,19
A/ dochody bieżące 21 267,19
2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 21 267,19
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 118,00 118,00
A/ dochody bieżące 118,00 118,00
0400 Wpływy z opłaty produktowej 118,00
0690 Wpływy z różnych opłat 118,00
90078 Usuwanie skutków powodzi 21 276,19
A/ dochody bieżące 21 276,19
2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 21 276,19
926 Kultura fizyczna i sport 22 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 22 000,00
A/ dochody majątkowe 22 000,00
6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkamisamorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 22 000,00
Razem: 298 425,19 243 408,19
Przewodniczący Rady Miejskiej w Ryglicach

Stanisław Pikus


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/311/09 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 grudnia 2009 roku

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Ryglice na 2009 rok:
1) Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 527.536 zł.
2) Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 1.504.812 zł.
Dział Rozdział Określenie Wydatki
Zwiększenia Zmniejszenia
700
Gospodarka mieszkaniowa 35 000

70005 Gospodarka gruntami I nieruchomościami 35 000


A/ wydatki bieżące 35 000
750
Administracja publiczna 35 000

75023 Urzędy gmin / miast I miast na prawach powiatu/ 35 000


A/ wydatki bieżące 35 000
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 28 281

75412 Ochotnicze straże pożarne 28 281


A/ wydatki bieżące 28 281
757
Obsługa długu publicznego
100 000

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
100 000


A/ wydatki bieżące
100 000


W tym:obsługa długu publicznego
100 000
801
Oświata i wychowanie
1 148 642,00

80101 Szkoły Podstawowe
1 147 500,00


A/ wydatki majątkowe
1 147 500,00

80148 Stołówki szkolne
1 142,00


A/ wydatki bieżące
1 142,00
852
Pomoc społeczna
44 000

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
44 000


A/ wydatki bieżące
44 000


W tym:dotacje
30 000
854
Edukacyjna opieka wychowawcza 40 000

85401 Świetlice szkolne 40 000


A/ wydatki bieżące 40 000
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 389 255 10 000

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 349 255


A/ wydatki bieżące 302 255


W tym:dotacje 2 255


B/ wydatki majątkowe 47 000

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
10 000


A/ wydatki majątkowe
10 000

90015 Oświetlenie ulic, placów I dróg 40 000


A/ wydatki bieżące 40 000
926
Kultura fizyczna I sport
202 170

92601 Obiekty sportowe
52 170


A/ wydatki majątkowe
52 170

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej I sportu
150 000


A/ wydatki majątkowe
150 000


Razem: 527 536,00 1 504 812,00
Przewodniczący Rady Miejskiej w Ryglicach

Stanisław Pikus


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/311/09
Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 29 grudnia 2009 r.


Plan przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Ryglice na 2009 rok
A. DOCHODY 28 638 678,05
B. WYDATKI 30 334 018,05
C. NADWYŻKA/ DEFICYT -1 695 340,00
F. FINANSOWANIE /P-R/ 1 695 340,00
P. PRZYCHODY BUDZETU OGÓŁEM: 3 949 386,00
Z tego:
Klasyfikacja przychodów Określenie Kwota zł
952 Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 3 031 679
955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 917 707




Razem: 3 949 386
R. ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM 2 254 046
Z tego:
Klasyfikacja rozchodów Określenie Kwota zł
992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ogółem, w tym: 2 254 046

- Pożyczka - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 100 000

- Kredyty: 2 154 046
- - Bank Ochrony Środowiska 269 776

- BSR Ryglice 1 584 270

- PKO S.A. Tarnów 300 000

Razem: 2 254 046
Przewodniczący Rady Miejskiej w Ryglicach

Stanisław Pikus


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/311/09
Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 29 grudnia 2009 r.


PROGNOZA SFINANSOWANIA DŁUGU GMINY RYGLICE W LATACH 2009 - 2019 /w zlotych/
infoRgrafika
infoRgrafika
Przewodniczący Rady Miejskiej w Ryglicach

Stanisław Pikus


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIV/311/09
Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 29 grudnia 2009 r.


DOTACJE DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2009 ROK /w złotych/
Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE DZIAŁ ROZDZIAŁ WYDATKI
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W RYGLICACH
1 2 3 4 5
2. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 900
158 985

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD
90001 158 985

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego /do 1 m3 oczyszczonych ścieków /

111 985

Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu do wywozu ścieków

47000
Przewodniczący Rady Miejskiej w Ryglicach

Stanisław Pikus


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIV/311/09
Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 29 grudnia 2009 r.


Plan wydatków majątkowych Gminy Ryglice na 2009 rok.
Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota/ zł /
600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 004 258,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 206 526,00


Chodnik Bistuszowa -Uniszowa 54 900,00


Chodnik w miejscowości Joniny 151 626,00

60016 Drogi publiczne gminne 333 291,00


Most na góry w miejscowości Kowalowa 24 994,00


Droga w miejscowości Ryglice na Jasturna 29 989,00


Droga w Woli Lubeckiej na Kurka 14 906,00


Parking w miejscowości Joniny 103 091,00


Droga w miejscowości Ryglice ul. Polna 138 948,00


Chodnik w miejscowości Lubczak/ Koscioła 21 363,00

60017 Drogi wewnętrzne 152 545,00


Droga w miejscowości Lubcza Łępa -Stojak 62 105,00


Przebudowa drogi w miejscowości Bistuszowa na Pinderę 90 440,00

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 311 896,00


Przebudowa drogi w miejscowości Lubcza na Dzwonową 266 395,00


Przebudowa drogi w miejscowości Uniszowa na BuczeDolne 135 393,00


Przebudowa drogi w miejscowości Kowalowa na Kisiela 69 346,00


Przebudowa drogi w miejscowości Ryglice ul. Górzysta 83 735,00


Przebudowa drogi w miejscowości Bistuszowa na Pinderę 63 239,00


Przebudowa drogi w miejscowości Ryglice ul. Bednarska 100 482,00


Przebudowa drogi w miejscowości Zalasowa ul. Mickiewicza 64 607,00


Most na Górkę -Bochenek w m. Kowalowa 49 000,00


Przebudowa drogi w miejscowości Ryglice ul. Łokietka 317 481,00


Przebudowa drogi w miejscowości Zalasowa ul. Kościelna 67 417,00


Przebudowa drogi w miejscowości Ryglice ul. Biecka 49 386,00


Przebudowa drogi w miejscowości Lubcza na Stanaszka 20 000,00


Przebudowa drogi w miejscowości Lubcza Czarna Wieś 8 755,00


Przebudowa drogi w miejscowości Ryglice ul. Jastruna 16 660,00
700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA 457 300,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 457 300,00


Termomodernizacja budynku komunalnego w Ryglicach przy ul. Mickiewicza 103 300,00


Modernizacja mieszkań w ośrodku zdrowia w Lubczy 20 000,00


Wykup gruntów w miejscowości Joniny 10 000,00


Wykup nieruchomości w miejscowości Lubcza 324 000,00
710
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 12 200,00

71035 Cmentarze 12 200,00


Wykonanie alejek na cmentarzu 12 200,00
750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA 14 038,00

75023 Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu/ 14 038,00


Zakup licencji na korzystanie z programu komputerowego do ewidencji mienia 3 538,00


Zakup centralki telefonicznej 10 500,00
754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 505 004,00

75412 Ochotnicze Straże Pożarne 505 004,00


Termomodernizacja remizy OSP Ryglice 505 004,00
801
OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 379 260,00

80101 Szkoły podstawowe 1 364 886,00


Budowa sali gimnastycznej w Zalasowej 1 203 000,00


Budowa sali gimnastycznej w Woli Lubeckiej 10 000,00


Plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Kowalowej 10 000,00


Remont sali gimnastycznej oraz opaski wokół budynku Szkoły Podstawowej w Joninach 88 538,00


Remont pokoju nauczycielskiego w Szkole Podstawowej w Zalasowej 30 948,00


Wykonanie oświetlenia na sali gimastycznej w Szkole Podstawowej w Joninach 5 900,00


Wyposażenie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej 16 500,00

80110 Gimnazja 7 674,00


Modernizacja drenażu opaskowego przy budynku Publicznego Gimnazjum w Ryglicach 3 050,00


Zakup kserokopiarki PG Ryglice 4 624,00

80148 Stołówki szkolne 6 700,00


Zakup zmywarko - wyparzarki ZSP Zalasowa 6 700,00
900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 116 637,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 934 299,00


Objęcie udziałów w Spółce Komunalnej " Dorzecze Białej" 873 652,00


Projekty sieci kanalizacyjnej w pięciu miejscowościach na terenie gminy Ryglice/ Lubcza, Wola Lubecka ,Zalasowa,Bistuszowa , Ryglice/ 4 310,00


Sieć kanalizacyjna w miejscowości Ryglice, ul. Jastruna 9 337,00


Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu do wywozu ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ryglicach 47 000,00

90002 Gospodarka odpadami 119 438,00


Zakup samochodu wywrotki 88 938,00


Zakup kruszarki do szkła 30 500,00

90003 Oczyszczanie miast i wsi 25 900,00


Dotacja celowa przekazana gminie Tarnów na rozbudowę wysypiska śmieci w Tarnowie na podstawie porozumienia 25 900,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 7 000,00


Dotacja celowa przekazana gminie Brzesko na realizację zadania: " Projekt " Słoneczna Małopolska" - instalacja kolektorów słonecznych" na podstawie porozumienia 7 000,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 30 000,00


Projekty oświetlenia ulicznego 30 000,00
926
KULTURA FIZYCZNA I SPORT 15 979,00

92601 Obiekty sportowe 2 830,00


Projekt stadionu w Ryglicach 1 830,00


Modernizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Lubcza poprzez budowę boiska sportowego i bieżni wraz z układem komunikacyjnym 1 000,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej isportu 13 149,00


Remont i modernizacja boiska sportowego z nawierzchnią naturalną wraz z zapleczem w miejscowości Joniny 13 149,00


Razem: 5 504 676,00
Przewodniczący Rady Miejskiej w Ryglicach

Stanisław Pikus


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIV/311/09
Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 29 grudnia 2009 r.


LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
infoRgrafika
Przewodniczący Rady Miejskiej w Ryglicach

Stanisław Pikus


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIV/311/09
Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 29 grudnia 2009 r.


PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDZETOWEGO NA 2009 ROK /w złotych/ ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W RYGLICACH
infoRgrafika
Przewodniczący Rady Miejskiej w Ryglicach

Stanisław Pikus


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLIV/311/09
Rady Miejskiej w Ryglicach
z dnia 29 grudnia 2009 r.


PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 ROK /w złotych/
WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJA KWOTA
1 2 3
Dział - 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
Rozdział - 90011 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
I. Stan środków na początek roku 01 1 070
II. Przychody razem /03+04+05+06/ 02 3 250

1/ wpływy własne 03 700
2/ przelewy od wojewody i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska 04 2 550
3/. Dotacje z budżetu 05
4/ inne 06
III. Środki dyspozycyjne /01+02/ 07 4 320
IV. Wydatki ogółem /09+10+11+15+16+17/ 08 2 265
w tym na: 1/ edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych 09
2/ wspomaganie systemów kontrolno - pomiarowych środowiska oraz badań stanu środowiska 10 1 504
3/ realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej razem 11
z tego na: a/ ochronę wód 12
b/ ochronę powietrza 13
c/ gospodarkę powodziową 14
4/ urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień oraz punktów wiejskich 15 761
5/ realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami 16
6/ działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na gleby, powietrza 17
V. Stan środków na koniec roku /07-08/
2 055
Przewodniczący Rady Miejskiej w Ryglicach

Stanisław Pikus
Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00