Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2010 nr 47 poz. 328

Uchwała nr VIII/259/2009 Rady Gminy Dębno

z dnia 30 grudnia 2009r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na 2009 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142 poz. 1591 z p. zm./ oraz art. 184 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. nr 249 poz. 2104 z p. zm./ Rada Gminy Dębno uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Dębno na 2009 rok nr I/183/2009 dokonuje się zmian :
1. w dochodach budżetowych - zał. nr 1 do Uchwały :
Dz. 758 -różne rozliczenia 31.202.00
w tym:dochody bieżące
-środki na uzupełnienie dochodów gmin § 2750 31.202.00
Dz. 801 - oświata i wychowanie 5.687.00
w tym:dochody bieżące
- wpływy z różnych dochodów § 0970 5.687.00
0gółem zwiększenie dochodów budżetowych 36.889.00
2. w wydatkach budżetowych - zał. nr 2 do Uchwały :
- zmniejszenie wydatków budżetowych :
Dz. 010 - rolnictwo i łowiectwo 1.300.000.00
rozdz. 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1.300.000.00
w tym:
- wydatki majątkowe 1.300.000.00
z tego: wydatki inwestycyjne
- budowa kanalizacji Jastew 1.300.000.00
- zwiększenia wydatków budżetowych :
Dz. 600 - transport i łączność 31.202.00
rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne 31.202.00
w tym:
- wydatki bieżące 31.202.00
Dz. 801 - oświata i wychowanie 5.687.00
rozdz. 80195 - pozostała działalność 5.687.00
w tym:
- wydatki bieżące 5.687.00
0gółem zwiększenie wydatków budżetowych 36.889.00
3. w przychodach i rozchodach budżetu gminy na 2009 rok - zał. nr 3 do Uchwały :
- zmniejsza się deficyt o kwotę 1.300.000.00
- zmniejsza się przychody o kwotę 1.300.000.00
z tego:
kredyty bankowe 1.300.000.00
4. w wydatkach majątkowych gminy Dębno w 2009 r. - zał. nr 7 do Uchwały :
- zmniejszenie wydatków:
- budowa kanalizacji Jastew dz. 010 rozdz. 01010 1.300.000.00
§ 2. W związku ze zmianami wynikającymi z niniejszej Uchwały - zał. nr 12 Prognoza Kwoty Długu Gminy Dębno w 2009 roku otrzymuje brzmienie jak zał. nr 1 do Uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębno.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 5. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Pierzga
Załącznik do uchwały Nr VIII/259/2009
Rady Gminy Dębno
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Prognoza Kwoty Długu Gminy Dębno 2009 rok
Treść 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
I. Dochody budżetu ogółem 31.254.269 30.941.223 29.290.000 29.400.000 29.400.000 29.400.000 29.400.000
w tym:
a/podatki i opłaty lokalne i inne 4.127.973 3.705.583 3.700.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000
b/udziały w podatkach państ. 3.607.945 3.352.513 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000
c/dochody z mienia 156.155 121.746 90.000 100.000 100.000 100.000 100.000
d/subwencje 15.186.310 16.870.489 17.000.000 17.000.000 17.000.000 17.000.000 17.000.000
e/dotacje 8.175.886 6.890.892 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
II. Przychody budżetu 3.123.240 4.216.833 --- --- --- --- ---
2.1.Pożyczki i kredyty 761.847 3.166.000 --- --- --- --- ---
2.2.Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym po rozliczeniu kredytów i pożyczek 2.361.393 1.050.833 --- --- --- --- ---
2.3.Nadwyżka z lat ubiegłych --- --- --- --- --- --- ---
2.4.Spłaty udzielonych pożyczek --- --- --- --- --- --- ---
Ogółem poz. I i II 34.377.509 35.158.056 29.290.000 29.400.000 29.400.000 29.400.000 29.400.000
III. Wydatki budżetu ogółem 32.179.456 33.899.443 27.531.591 27.474.991 28.554.991 28.686.192 28.733.000
3.1.Wydatki bieżące 23.488.755 26.820.520 25.531.591 25.474.991 26.554.991 26.686.192 26.733.000
3.2.w tym: koszty obsługi długu z tytułu odsetek 158.890 179.000 300.000 250.000 200.000 120.000 60.000
3.3.Wydatki majątkowe 8.690.701 7.078.923 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
w tym: inwestycyjne 8.690.701 7.078.923 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
IV. Rozchody budżetu 1.144.666 1.258.613 1.758.409 1.925.009 845.009 713.808 667.000
4.1.Spłata kredytów --- 125.000 624.800 791.400 791.400 666.400 667.000
4.2.Spłata pożyczek 1.122.666 1.133.613 1.133.609 1.133.609 53.609 47.408 ---
4.3.Udzielone pożyczki 22.000 --- --- --- --- --- ---
Ogółem poz. III + IV 33.324.122 35.158.056 29.290.000 29.400.000 29.400.000 29.400.000 29.400.000
Ogółem obciążenia budżetu suma 3.2. + 4.1+4.2 1.281.556 1.437.613 2.058.509 2.175.009 1.045.009 833.808 726.000
V. Łączne zadłużenie na koniec rokubudżet. 4.001.848 5.909.235 4.150.826 2.225.817 1.380.808 667.000 ---
W tym:
5.1.z tytułu kredytów 500.000 3.541.000 2.916.200 2.124.800 1.333.400 667.000 ---
5.2.z tytułu pożyczek 3.501.848 2.368.235 1.234.626 101.017 47.408 --- ---
VI. Wskaźniki zadłużenia:
6.1.art.169 ustawy o fin. pub. 4.10 4.65 7.03 7.40 3.55 2.84 2.47
6.2.art.170 ustawy o fin. pub. 12.81 19.10 14.17 7.57 4.70 2.27 ---
Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Pierzga
Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00