Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego rok 2011 nr 157 poz. 3279

Uchwała nr VIII/48/2011 Rady Gminy w Konarzynach

z dnia 27 lipca 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

Na podstawi art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172,poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48,poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230,Nr106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz..1240, zm. z 2010 r. Nr 28,poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835,Nr 152, poz. 1020, Nr238, poz. 1578, Nr257, poz. 1726) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 51.685,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia palnu wydatków budżetowych o kwotę 51.685,00 zł oraz przeniesienia wydatków budżetowych w obrębie działów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. po stronie dochodów kwotą 7.473.789,72 zł

w tym: dotacje na zadania zlecone 1.302.860,00 zł

2. po stronie wydatków kwotą 8.900.890,94 zł

w tym: wydatki na zadania zlecone 1.296.219,00 zł

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Ejsmont


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/48/2011
Rady Gminy w Konarzynach
z dnia 27 lipca 2011 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na rok 2011

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

0,00

29.000,00

29.000,00

60017

Drogi wewnetrzne

0,00

29.000,00

29.000,00

6260

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

0,00

29.000,00

29.000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

58.823,00

1.805,00

60.628,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

58.823,00

1.805,00

60.628,00

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

54.000,00

1.805,00

55.805,00

750

Administracja publiczna

68.536,00

700,00

69.236,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1.514,00

700,00

2.214,00

0690

Wpływy z różnych opłat

800,00

700,00

1.500,00

758

Różne rozliczenia

3.411.426,00

12.000,00

3.423.426,00

75814

Różne rozliczenia finansowe

21.000,00

12.000,00

33.000,00

0920

Pozostałe odsetki

21.000,00

12.000,00

33.000,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

15.159,00

8.180,00

23.339,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

15.159,00

8.180,00

23.339,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

15.159,00

8.180,00

23.339,00

Razem:

7.422.104,72

51.685,00

7.473.789,72

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Ejsmont


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/48/2011
Rady Gminy w Konarzynach
z dnia 27 lipca 2011 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2011

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

134.724,00

10.898,00

145.622,00

40002

Dostarczanie wody

134.724,00

10.898,00

145.622,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

41.072,00

9.271,00

50.343,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

6.202,00

1.400,00

7.602,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.007,00

227,00

1.234,00

600

Transport i łączność

107.865,09

29.000,00

136.865,09

60017

Drogi wewnetrzne

32.000,00

29.000,00

61.000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

32.000,00

29.000,00

61.000,00

710

Działalność usługowa

45.000,00

10.000,00

55.000,00

71095

Pozostała działalność

36.000,00

10.000,00

46.000,00

4300

Zakup usług pozostałych

36.000,00

10.000,00

46.000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

44.700,00

3.000,00

47.700,00

75410

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

0,00

3.000,00

3.000,00

6230

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

0,00

3.000,00

3.000,00

851

Ochrona zdrowia

81.652,92

50.000,00

131.652,92

85195

Pozostała działalność

43.000,00

50.000,00

93.000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

37.400,00

30.000,00

67.400,00

4300

Zakup usług pozostałych

540,00

20.000,00

20.540,00

852

Pomoc społeczna

1 .359.440,00

0,00

1.359.440,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

9.450,00

561,00

10.011,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

9.450,00

561,00

10.011,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

27.800,00

-6.883,00

20.917,00

3110

Świadczenia społeczne

27.800,00

-6.883,00

20.917,00

85216

Zasiłki stałe

16.000,00

6.322,00

22.322,00

3110

Świadczenia społeczne

16.000,00

6.322,00

22.322,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

98.350,75

9.816,00

108.166,75

85415

Pomoc materialna dla uczniów

18.948,75

9.816,00

28.764,75

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

0,00

9.816,00

9.816,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

728.140,00

-8.898,00

719.242,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

46.103,00

-10.898,00

35.205,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

16.407,00

-9.271,00

7.136,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2.780,00

-1.400,00

1.380,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

451,00

-227,00

224,00

90095

Pozostała działalność

190.832,00

2.000,00

192.832,00

4260

Zakup energii

0,00

2.000,00

2.000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

350.937,89

-52.131,00

298.806,89

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

289.582,89

-52.131,00

237.451,89

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

81.000,00

2.706,00

83.706,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

208.582,89

-54.837,00

153.745,89

Razem:

8.849.205,94

51.685,00

8.900.890,94

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Ejsmont

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00