Akt prawny
Alerty
Uchwała nr 510/2013 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 11 grudnia 2013r.
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2013 rok
Na podstawie art. 257, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)Zarząd Powiatu Krośnieńskiegouchwala co następuje:
§ 1. 1. W planie dochodów wprowadza się zmiany jak niżej:
Klasyfikacja | Wyszczególnienie | zmniejszenia | zwiększenia |
1 | 2 | 3 | 4 |
Ogółem: | 36.867 | 47.199 | |
Dochody bieżące: | 36.867 | 47.199 | |
852 | Pomoc społeczna | 36.867 | 47.199 |
85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 23.085 | 38.973 |
2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 23.085 | 38.973 |
-powiat sanocki | 26.741 | ||
-Miasto Krosno | 8.876 | ||
- powiat strzelecki | 13.260 | ||
- powiat kozienicki | 9.825 | ||
- powiat mielecki | 3.356 | ||
85204 | Rodziny zastępcze | 13.782 | 8.226 |
2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13.782 | 8.226 |
- Miasto Tarnów | 13.782 | ||
- powiat jarosławski | 4.193 | ||
- powiat niżański | 4.033 |
Zmiany planu dochodów dokonano w związku ze zmianą liczby wychowanków z terenu innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie powiatu krośnieńskiego.
2. W planie wydatków wprowadza się zmiany jak niżej:
Dział | Rozdz. | § | Nazwa- rodzaj wydatków | zmniejszenia | zwiększenia |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Ogółem: | 457.967 | 468.299 | |||
758 | Różne rozliczenia | 83.840 | |||
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 83.840 | |||
a) wydatki bieżące: | 83.840 | ||||
1. wydatki jednostek budżetowych | 83.840 | ||||
1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 83.840 | ||||
4810 | rezerwy | 83.840 | |||
750 | Administracja publiczna | 5.000 | 5.000 | ||
75020 | Starostwo powiatowe | 5.000 | 5.000 | ||
a) wydatki bieżące: | 5.000 | 5.000 | |||
1. wydatki jednostek budżetowych | 5.000 | ||||
1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5.000 | ||||
4300 | zakup usług pozostałych | 5.000 | |||
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.000 | ||||
3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5.000 | |||
801 | Oświata i wychowanie | 283.782 | 361.814 | ||
80120 | Liceum ogólnokształcące | 450 | 58.776 | ||
a) wydatki bieżące: | 450 | 58.776 | |||
1. wydatki jednostek budżetowych | 58.776 | ||||
1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 58.776 | ||||
4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 46.753 | |||
4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 11.162 | |||
4120 | składki na Fundusz Pracy | 861 | |||
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 450 | ||||
3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 450 | |||
80130 | Szkoły zawodowe | 244.516 | 260.010 | ||
a) wydatki bieżące: | 244.516 | 260.010 | |||
1. wydatki jednostek budżetowych | 243.962 | 260.010 | |||
1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 243.962 | 204.110 | |||
4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 199.147 | 180.100 | ||
4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 35.078 | 23.290 | ||
4120 | składki na Fundusz Pracy | 6.330 | 720 | ||
4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 3.407 | |||
1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 55.900 | ||||
4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 11.000 | |||
4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 400 | |||
4260 | zakup energii | 21.000 | |||
4270 | zakup usług remontowych | 15.000 | |||
4300 | zakup usług pozostałych | 7.000 | |||
4410 | podróże służbowe krajowe | 1.500 | |||
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 554 | ||||
3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 554 | |||
80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 26.357 | |||
a) wydatki bieżące: | 26.357 | ||||
1. wydatki jednostek budżetowych | 20.933 | ||||
1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 20.623 | ||||
4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 15.942 | |||
4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 4.681 | |||
1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 310 | ||||
4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 310 | |||
1. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.424 | ||||
3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5.424 | |||
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 31.850 | 14.679 | ||
a) wydatki bieżące: | 31.850 | 14.679 | |||
1. wydatki jednostek budżetowych | 31.540 | 5.879 | |||
1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 31.540 | 5.879 | |||
4300 | zakup usług pozostałych | 31.540 | 5.879 | ||
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 310 | 8.800 | |||
3250 | stypendia różne | 310 | 8.800 | ||
80195 | Pozostała działalność | 6.966 | 1.992 | ||
a) wydatki bieżące: | 6.966 | 1.992 | |||
1. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6.274 | 1.300 | |||
3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6.274 | 1.300 | ||
2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | 692 | 692 | |||
„Podkarpacie stawia na zawodowców” | 692 | 692 | |||
4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 612 | |||
4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | 80 | |||
4249 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 692 | |||
852 | Pomoc społeczna | 42.723 | 53.055 | ||
85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 28.641 | 38.973 | ||
a) wydatki bieżące | 28.641 | 38.973 | |||
1. wydatki jednostek budżetowych | 23.085 | 23.085 | |||
1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 23.085 | 23.085 | |||
4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 23.085 | 23.085 | ||
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.556 | 15.888 | |||
3110 | świadczenia społeczne | 5.556 | 15.888 | ||
85204 | Rodziny zastępcze | 13.782 | 13.782 | ||
a) wydatki bieżące | 13.782 | 13.782 | |||
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13.782 | 13.782 | |||
3110 | świadczenia społeczne | 13.782 | 13.782 | ||
85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 300 | 300 | ||
a) wydatki bieżące | 300 | 300 | |||
1. wydatki jednostek budżetowych | 300 | 300 | |||
1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 300 | 300 | |||
4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 300 | |||
4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 300 | |||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 39.922 | 45.730 | ||
85410 | Internaty i bursy szkolne | 36.018 | 43.298 | ||
a) wydatki bieżące: | 36.018 | 43.298 | |||
1. wydatki jednostek budżetowych | 36.018 | 43.298 | |||
1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 36.018 | 36.698 | |||
4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 26.494 | 33.638 | ||
4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 7.891 | 2.942 | ||
4120 | składki na Fundusz Pracy | 1.633 | 118 | ||
1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6.600 | ||||
4260 | zakup energii | 5.000 | |||
4270 | zakup usług remontowych | 600 | |||
4300 | zakup usług pozostałych | 1.000 | |||
85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 2.432 | 2.432 | ||
a) wydatki bieżące: | 2.432 | 2.432 | |||
1. wydatki jednostek budżetowych | 725 | ||||
1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 725 | ||||
4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 607 | |||
4410 | podróże służbowe krajowe | 118 | |||
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 725 | ||||
3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 725 | |||
3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | 1.707 | 1.707 | |||
„Smaki pogranicza „ Polsko - Słowacka wymiana doświadczeń w dziedzinie turystyki kulinarno - krajoznawczej” | 1.707 | 1.707 | |||
4217 | zakup materiałów i wyposażenia | 1.450 | |||
4219 | zakup materiałów i wyposażenia | 257 | |||
4307 | zakup usług pozostałych | 1.450 | |||
4309 | zakup usług pozostałych | 257 | |||
85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1.472 | |||
a) wydatki bieżące: | 1.472 | ||||
1. wydatki jednostek budżetowych | 1.472 | ||||
1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1.472 | ||||
4300 | zakup usług pozostałych | 1.472 | |||
926 | Kultura fizyczna | 2.700 | 2.700 | ||
92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2.700 | 2.700 | ||
a) wydatki bieżące: | 2.700 | 2.700 | |||
1. wydatki jednostek budżetowych | 400 | 2.700 | |||
1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 2.700 | ||||
4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2.700 | |||
1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 400 | ||||
4210 | zakup usług pozostałych | 400 | |||
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.300 | ||||
3040 | nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 2.300 |
3. Zmniejsza się rezerwę celową na wzrost wynagrodzeń i odpraw emerytalnych o kwotę 83.840 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krośnieńskiemu.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.