Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego rok 2013 poz. 4329

Uchwała nr 510/2013 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego

z dnia 11 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2013 rok

Na podstawie art. 257, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)Zarząd Powiatu Krośnieńskiegouchwala co następuje:

§ 1. 1. W planie dochodów wprowadza się zmiany jak niżej:

Klasyfikacja
Budżetowa

Wyszczególnienie

zmniejszenia

zwiększenia

1

2

3

4

Ogółem:

36.867

47.199

Dochody bieżące:

36.867

47.199

852

Pomoc społeczna

36.867

47.199

85201

Placówki opiekuńczo - wychowawcze

23.085

38.973

2320

dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

23.085

38.973

-powiat sanocki

26.741

-Miasto Krosno

8.876

- powiat strzelecki

13.260

- powiat kozienicki

9.825

- powiat mielecki

3.356

85204

Rodziny zastępcze

13.782

8.226

2320

dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

13.782

8.226

- Miasto Tarnów

13.782

- powiat jarosławski

4.193

- powiat niżański

4.033

Zmiany planu dochodów dokonano w związku ze zmianą liczby wychowanków z terenu  innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie powiatu krośnieńskiego.

2. W planie wydatków wprowadza się zmiany jak niżej:

Dział

Rozdz.

§

Nazwa- rodzaj wydatków

zmniejszenia

zwiększenia

1

2

3

4

5

6

Ogółem:

457.967

468.299

758

Różne rozliczenia

83.840

75818

Rezerwy ogólne i celowe

83.840

a) wydatki  bieżące:

83.840

1. wydatki jednostek budżetowych

83.840

1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

83.840

4810

rezerwy

83.840

750

Administracja publiczna

5.000

5.000

75020

Starostwo powiatowe

5.000

5.000

a) wydatki  bieżące:

5.000

5.000

1. wydatki jednostek budżetowych

5.000

1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

5.000

4300

zakup usług pozostałych

5.000

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych

5.000

3020

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

5.000

801

Oświata i wychowanie

283.782

361.814

80120

Liceum ogólnokształcące

450

58.776

a) wydatki  bieżące:

450

58.776

1. wydatki jednostek budżetowych

58.776

1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

58.776

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

46.753

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

11.162

4120

składki na Fundusz Pracy

861

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych

450

3020

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

450

80130

Szkoły zawodowe

244.516

260.010

a) wydatki  bieżące:

244.516

260.010

1. wydatki jednostek budżetowych

243.962

260.010

1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

243.962

204.110

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

199.147

180.100

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

35.078

23.290

4120

składki na Fundusz Pracy

6.330

720

4170

wynagrodzenia bezosobowe

3.407

1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

55.900

4210

zakup materiałów i wyposażenia

11.000

4240

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

400

4260

zakup energii

21.000

4270

zakup usług remontowych

15.000

4300

zakup usług pozostałych

7.000

4410

podróże służbowe krajowe

1.500

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych

554

3020

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

554

80140

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

26.357

a) wydatki  bieżące:

26.357

1. wydatki jednostek budżetowych

20.933

1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

20.623

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

15.942

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

4.681

1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

310

4440

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

310

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych

5.424

3020

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

5.424

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

31.850

14.679

a) wydatki  bieżące:

31.850

14.679

1. wydatki jednostek budżetowych

31.540

5.879

1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

31.540

5.879

4300

zakup usług pozostałych

31.540

5.879

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych

310

8.800

3250

stypendia różne

310

8.800

80195

Pozostała działalność

6.966

1.992

a) wydatki  bieżące:

6.966

1.992

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych

6.274

1.300

3020

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

6.274

1.300

2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst

692

692

„Podkarpacie stawia na zawodowców”

692

692

4019

wynagrodzenia osobowe pracowników

612

4119

składki na ubezpieczenia społeczne

80

4249

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

692

852

Pomoc społeczna

42.723

53.055

85201

Placówki opiekuńczo - wychowawcze

28.641

38.973

a) wydatki bieżące

28.641

38.973

1. wydatki jednostek budżetowych

23.085

23.085

1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

23.085

23.085

4210

zakup materiałów i wyposażenia

23.085

23.085

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych

5.556

15.888

3110

świadczenia społeczne

5.556

15.888

85204

Rodziny zastępcze

13.782

13.782

a) wydatki bieżące

13.782

13.782

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych

13.782

13.782

3110

świadczenia społeczne

13.782

13.782

85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

300

300

a) wydatki bieżące

300

300

1. wydatki jednostek budżetowych

300

300

1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

300

300

4210

zakup materiałów i wyposażenia

300

4240

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

300

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

39.922

45.730

85410

Internaty i bursy szkolne

36.018

43.298

a) wydatki  bieżące:

36.018

43.298

1. wydatki jednostek budżetowych

36.018

43.298

1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

36.018

36.698

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

26.494

33.638

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

7.891

2.942

4120

składki na Fundusz Pracy

1.633

118

1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

6.600

4260

zakup energii

5.000

4270

zakup usług remontowych

600

4300

zakup usług pozostałych

1.000

85417

Szkolne schroniska młodzieżowe

2.432

2.432

a) wydatki bieżące:

2.432

2.432

1. wydatki jednostek budżetowych

725

1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

725

4210

zakup materiałów i wyposażenia

607

4410

podróże służbowe krajowe

118

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych

725

3020

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

725

3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst

1.707

1.707

„Smaki pogranicza „ Polsko - Słowacka wymiana doświadczeń w dziedzinie turystyki kulinarno - krajoznawczej”

1.707

1.707

4217

zakup materiałów i wyposażenia

1.450

4219

zakup materiałów i wyposażenia

257

4307

zakup usług pozostałych

1.450

4309

zakup usług pozostałych

257

85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

1.472

a) wydatki  bieżące:

1.472

1. wydatki jednostek budżetowych

1.472

1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1.472

4300

zakup usług pozostałych

1.472

926

Kultura fizyczna

2.700

2.700

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

2.700

2.700

a) wydatki  bieżące:

2.700

2.700

1. wydatki jednostek budżetowych

400

2.700

1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

2.700

4170

wynagrodzenia bezosobowe

2.700

1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

400

4210

zakup usług pozostałych

400

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych

2.300

3040

nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń

2.300

3. Zmniejsza się rezerwę celową na wzrost wynagrodzeń i odpraw emerytalnych o kwotę  83.840 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krośnieńskiemu.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała  podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00