Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego rok 2013 poz. 3129

Zarządzenie nr 149/13 Wójta Gminy Kuźnica

z dnia 19 lipca 2013r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 257 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr. 157, poz. 1240) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany planu dochodów budżetowych zgodnie z zał. Nr 1.

§ 2. Dokonać zmiany planu wydatków budżetowych zgodnie z zał. Nr 2.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

a) plan dochodów budżetowych 11.213.802 zł, w tym:

- dochody majątkowe - 478.858 zł.

- dochody bieżące - 10.734.944 zł.

b) plan wydatków budżetowych 12.342.314 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 2.331.198 zł.

- wydatki bieżące - 10.011.116 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Kuźnica


inż. Jan Kwiatkowski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 149/13
Wójta Gminy Kuźnica
z dnia 19 lipca 2013 r.

Rodzaj zadania:

Własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach

(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

852

Pomoc społeczna

386 155,00

0

34 322,00

420 477,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0

0

0

0

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

172 000,00

0

31 340,00

203 340,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0

0

0

0

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

172 000,00

0

31 340,00

203 340,00

85216

Zasiłki stałe

83 000,00

0

2 982,00

85 982,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0

0

0

0

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

83 000,00

0

2 982,00

85 982,00

bieżące

razem:

9 558 810,00

0

34 322,00

9 593 132,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

14 427,00

0

0

14 427,00

majątkowe

majątkowe

razem:

478 858,00

0

0

478 858,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

310 400,00

0

0

310 400,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach

(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

bieżące

razem:

1 141 812,00

0

0

1 141 812,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0

0

0

0


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 149/13
Wójta Gminy Kuźnica
z dnia 19 lipca 2013 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział

Rozdział

§

Plan

Z tego

Wydatki

z tego:

Wydatki

z tego:

bieżące

majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

jednostek

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

budżetowych,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Wydatki razem:

przed zmianą

6 576,00

6 576,00

0

0

0

6 576,00

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

6 576,00

6 576,00

0

0

0

6 576,00

0

0

0

0

0

0

0

0

Rodzaj zadania:

Własne

Dział

Rozdział

§

Plan

Z tego

Wydatki

z tego:

Wydatki

z tego:

bieżące

majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

jednostek

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

budżetowych,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

852

Pomoc społeczna

przed zmianą

661 819,00

661 819,00

275 692,00

183 013,00

92 679,00

25 000,00

361 127,00

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

34 322,00

34 322,00

0

0

0

0

34 322,00

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

696 141,00

696 141,00

275 692,00

183 013,00

92 679,00

25 000,00

395 449,00

0

0

0

0

0

0

0

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

przed zmianą

182 000,00

182 000,00

0

0

0

0

182 000,00

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

31 340,00

31 340,00

0

0

0

0

31 340,00

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

213 340,00

213 340,00

0

0

0

0

213 340,00

0

0

0

0

0

0

0

3110

Świadczenia społeczne

przed zmianą

182 000,00

182 000,00

0

0

0

0

182 000,00

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

31 340,00

31 340,00

0

0

0

0

31 340,00

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

213 340,00

213 340,00

0

0

0

0

213 340,00

0

0

0

0

0

0

0

85216

Zasiłki stałe

przed zmianą

83 000,00

83 000,00

0

0

0

0

83 000,00

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

2 982,00

2 982,00

0

0

0

0

2 982,00

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

85 982,00

85 982,00

0

0

0

0

85 982,00

0

0

0

0

0

0

0

3110

Świadczenia społeczne

przed zmianą

83 000,00

83 000,00

0

0

0

0

83 000,00

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

2 982,00

2 982,00

0

0

0

0

2 982,00

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

85 982,00

85 982,00

0

0

0

0

85 982,00

0

0

0

0

0

0

0

Wydatki razem:

przed zmianą

11 159 604,00

8 828 406,00

7 316 464,00

4 833 236,00

2 483 228,00

640 090,00

706 710,00

15 142,00

0

150 000,00

2 331 198,00

2 331 198,00

550 543,00

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

34 322,00

34 322,00

0

0

0

0

34 322,00

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

11 193 926,00

8 862 728,00

7 316 464,00

4 833 236,00

2 483 228,00

640 090,00

741 032,00

15 142,00

0

150 000,00

2 331 198,00

2 331 198,00

550 543,00

0

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział

Rozdział

§

Plan

Z tego

Wydatki

z tego:

Wydatki

z tego:

bieżące

majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

jednostek

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

budżetowych,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Wydatki razem:

przed zmianą

1 141 812,00

1 141 812,00

167 999,00

113 665,00

54 334,00

0

973 813,00

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

1 141 812,00

1 141 812,00

167 999,00

113 665,00

54 334,00

0

973 813,00

0

0

0

0

0

0

0


Uzasadnienie

- Zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z pismem z PUW nr FB-II.3111.290.2013.MA z dnia 11 lipca 2013 roku na dotację na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (rozdział 85214) - 31.340 zł.

- Zwiększono i zmniejszono plan dochodów i wydatków w związku z pismem z PUW nr FB-II.3111.289.2013.BB z dnia 15 lipca 2013 roku na wypłatę zasiłków stałych (rozdział 85216) - 2.982 zł.

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00