Akt prawny
Alerty
Zarządzenie nr 171.2013 Wójta Gminy Czyże
z dnia 28 czerwca 2013r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Na podstawie art. 222 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 96, poz. 620. Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Dz. U. Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 z 2012 r. poz.1456,1530,1548 ) zarządzam co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody budżetowe ogółem 6 864 480 zł w tym:
a) dochody bieżące - 6 489 454 zł
b) dochody majątkowe - 375 026 zł
2. Wydatki budżetowe ogółem 6 864 480 zł w tym:
a) wydatki bieżące - 6 128 019 zł
b) wydatki majątkowe - 736 461 zł
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Wójt Gminy |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 171.2013
Wójta Gminy Czyże
z dnia 28 czerwca 2013 r.
ZMIANY W PLANIE BUDŻETU- WYDATKI
Rodzaj: Własne
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed | Zmiana | Po zmianie |
750 | Administracja publiczna | 1 007 703,00 | 0,00 | 1 007 703,00 | ||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 45 583,00 | 0,00 | 45 583,00 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 600,00 | 800,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 960,00 | - 1 000,00 | 4 960,00 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 400,00 | 900,00 | ||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 80 600,00 | 2 000,00 | 82 600,00 | ||
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 80 600,00 | 2 000,00 | 82 600,00 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 4 930,00 | 2 000,00 | 6 930,00 | ||
758 | Różne rozliczenia | 47 862,00 | - 11 416,00 | 36 446,00 | ||
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 47 862,00 | - 11 416,00 | 36 446,00 | ||
4810 | Rezerwy | 47 862,00 | - 11 416,00 | 36 446,00 | ||
801 | Oświata i wychowanie | 2 317 692,00 | 360,00 | 2 318 052,00 | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 1 817 773,00 | 360,00 | 1 818 133,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 7 044,00 | 956,00 | 8 000,00 | ||
4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 500,00 | 2 000,00 | 4 500,00 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 360,00 | 2 360,00 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | - 956,00 | 1 044,00 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 80 038,00 | - 2 000,00 | 78 038,00 | ||
852 | Pomoc społeczna | 204 390,00 | 9 056,00 | 213 446,00 | ||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 107 610,00 | 11 856,00 | 119 466,00 | ||
2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 850,00 | 2 800,00 | 3 650,00 | ||
4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 56,00 | 56,00 | ||
85295 | Pozostała działalność | 28 397,00 | - 2 800,00 | 25 597,00 | ||
3110 | Świadczenia społeczne | 28 397,00 | - 2 800,00 | 25 597,00 | ||
Razem własne: | 5 512 842,00 | 0,00 | 5 512 842,00 | |||
Razem zlecone: | 967 963,00 | 0,00 | 967 963,00 | |||
Razem w drodze porozumień: | 383 675,00 | 0,00 | 383 675,00 | |||
Wydatki ogółem: | 6 864 480,00 | 0,00 | 6 864 480,00 |
Uruchomiono rezerwę ogólną w wysokości 11 416 zł celem uzupełnienia planu wydatków w działach:
- 801 "Oświata i Wychowanie" - 360 zł na zwrot kosztów podróży służbowych,
- 754 "Bezpieczństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" - 2 000 zł na ubezpiezenie samochodu OSP w Klejnikach,
- 852 "Pomoc społeczna"- 9 056 zł na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.
Ponadto na wniosek kierowników jednostek budżetowych dokonano przesunięć w ramach działu dostosowując plan wydatków do faktycznych potrzeb.