Akt prawny
Alerty
Zarządzenie nr 115/13 Wójta Gminy Kuźnica
z dnia 14 lutego 2013r.
w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok
Na podstawie podstawie art. 257 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr. 157, poz. 1240) zarządzam, co następuje:
§ 1. Dokonać zmiany planu wydatków budżetowych zgodnie z zał. Nr 1.
§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
a) plan dochodów budżetowych 11.547.465 zł, w tym:
- dochody majątkowe - 612.845 zł.
- dochody bieżące - 10.934.620 zł.
b) plan wydatków budżetowych 12.191.977 zł, w tym:
- wydatki majątkowe - 1.946.046 zł.
- wydatki bieżące - 10.245.931 zł.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Wójt Gminy Kuźnica |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115/13
Wójta Gminy Kuźnica
z dnia 14 lutego 2013 r.
Rodzaj zadania: | Poroz. z JST |
Dział | Rozdział | § | Plan | Z tego | ||||||||||||||
Wydatki | z tego: | Wydatki | z tego: | |||||||||||||||
bieżące | majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | ||||||||||||||
wydatki | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | ||||||||||||
jednostek | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |||||||||||||||||
budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
Wydatki razem: | przed zmianą | 6 576,00 | 6 576,00 | 0 | 0 | 0 | 6 576,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
po zmianach | 6 576,00 | 6 576,00 | 0 | 0 | 0 | 6 576,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodzaj zadania: | Własne |
Dział | Rozdział | § | Plan | Z tego | ||||||||||||||
Wydatki | z tego: | Wydatki | z tego: | |||||||||||||||
bieżące | majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | ||||||||||||||
wydatki | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | ||||||||||||
jednostek | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |||||||||||||||||
budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
600 | Transport i łączność | przed zmianą | 746 082,00 | 299 459,00 | 299 459,00 | 2 000,00 | 297 459,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 623,00 | 446 623,00 | 0 | 0 | ||
zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0 | -2 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
po zmianach | 746 082,00 | 299 459,00 | 299 459,00 | 4 000,00 | 295 459,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 623,00 | 446 623,00 | 0 | 0 | ||||
60016 | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 746 082,00 | 299 459,00 | 299 459,00 | 2 000,00 | 297 459,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 623,00 | 446 623,00 | 0 | 0 | ||
zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0 | -2 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
po zmianach | 746 082,00 | 299 459,00 | 299 459,00 | 4 000,00 | 295 459,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 623,00 | 446 623,00 | 0 | 0 | ||||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
po zmianach | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 295 459,00 | 295 459,00 | 295 459,00 | 0 | 295 459,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0 | -2 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
po zmianach | 293 459,00 | 293 459,00 | 293 459,00 | 0 | 293 459,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Wydatki razem: | przed zmianą | 11 116 851,00 | 9 170 805,00 | 7 752 602,00 | 4 823 206,00 | 2 929 396,00 | 640 090,00 | 612 971,00 | 15 142,00 | 0 | 150 000,00 | 1 946 046,00 | 1 946 046,00 | 507 543,00 | 0 | |||
zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0 | -2 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
po zmianach | 11 116 851,00 | 9 170 805,00 | 7 752 602,00 | 4 825 206,00 | 2 927 396,00 | 640 090,00 | 612 971,00 | 15 142,00 | 0 | 150 000,00 | 1 946 046,00 | 1 946 046,00 | 507 543,00 | 0 |
Rodzaj zadania: | Zlecone |
Dział | Rozdział | § | Plan | Z tego | ||||||||||||||
Wydatki | z tego: | Wydatki | z tego: | |||||||||||||||
bieżące | majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | ||||||||||||||
wydatki | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | ||||||||||||
jednostek | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |||||||||||||||||
budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
Wydatki razem: | przed zmianą | 1 068 550,00 | 1 068 550,00 | 104 550,00 | 100 515,00 | 4 035,00 | 0 | 964 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
po zmianach | 1 068 550,00 | 1 068 550,00 | 104 550,00 | 100 515,00 | 4 035,00 | 0 | 964 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzasadnienie
- Dokonano zmiany między paragrafami w związku z bieżącymi brakami w planie wydatków na drogach - 2.000 zł.