Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Porada

Data publikacji: 2012-12-01

Kiedy drugi podatnik uczestniczący  w transakcji trójstronnej rozlicza ją w deklaracji VAT-7 oraz w informacji podsumowującej

Jak rozliczyć wewnątrzwspólnotową transakcję trójstronną według procedury uproszczonej, jeżeli brytyjski dostawca towaru wystawił fakturę 28 września 2012 r., a my wystawiliśmy fakturę słoweńskiemu odbiorcy 5 października 2012 r.? Towar pojechał bezpośrednio z Wielkiej Brytanii do Słowenii, my organizowaliśmy transport. Do tej pory nie rozliczyliśmy tej transakcji w deklaracji. Kiedy powinniśmy ująć transakcję w deklaracji VAT-7 oraz w informacji podsumowującej VAT-UE?

PROBLEM

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00