Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Porada

Data publikacji: 2012-11-15

Jak rozliczyć wewnątrzwspólnotową transakcję trójstronną, jeżeli nie ma zastosowania procedura uproszczona

We wrześniu kupiłem maszynę w Czechach za 2000 euro. Otrzymałem fakturę ze stawką VAT 0%. Maszynę sprzedaję do Niemiec. Transport odbywa się na mój koszt bezpośrednio od mojego dostawcy z Czech. W październiku wystawiłem klientowi w Niemczech fakturę na kwotę 2500 euro z VAT 0%. Proszę o informację, czy słusznie została zastosowana stawka 0% VAT. W jakich rubrykach deklaracji VAT-7 rozliczyć wymienione faktury w poszczególnych miesiącach?

PROBLEM

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00