comment
Porada
Data publikacji: 2012-11-15
Jak rozliczyć wewnątrzwspólnotową transakcję trójstronną, jeżeli nie ma zastosowania procedura uproszczona
We wrześniu kupiłem maszynę w Czechach za 2000 euro. Otrzymałem fakturę ze stawką VAT 0%. Maszynę sprzedaję do Niemiec. Transport odbywa się na mój koszt bezpośrednio od mojego dostawcy z Czech. W październiku wystawiłem klientowi w Niemczech fakturę na kwotę 2500 euro z VAT 0%. Proszę o informację, czy słusznie została zastosowana stawka 0% VAT. W jakich rubrykach deklaracji VAT-7 rozliczyć wymienione faktury w poszczególnych miesiącach?
PROBLEM
Pozostało 92% treści
Chcesz uzyskać dostęp? Skorzystaj z bezpłatnego abonamentu
Zobacz także
-
keyboard_arrow_right
-
keyboard_arrow_right
-
keyboard_arrow_right
-
keyboard_arrow_right
-
keyboard_arrow_right
Szkolenie