comment
Porada
Data publikacji: 2018-06-27
Ujemna wartość podatku należnego w deklaracji VAT-7
W styczniu 2002 r. wystawiliśmy kontrahentowi fakturę korygującą. Korekta dotyczyła dużej partii materiałów, które zostały zwrócone dostawcy. Z uwagi jednak na sezonowy charakter naszej działalności (duże obroty osiągamy w okresie od marca do października) wspomniana korekta spowodowała, że w rozliczeniu za styczeń w deklaracji VAT pojawiłby się ujemny VAT. Co należy zrobić w takiej sytuacji? Czy możliwe jest wykazanie w deklaracji wartości ze znakiem ujemnym?
Pozostało 88% treści
Chcesz uzyskać dostęp? Skorzystaj z bezpłatnego abonamentu
Zobacz także