Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
Data publikacji: 2018-06-27

Ujemna wartość podatku należnego w deklaracji VAT-7

W styczniu 2002 r. wystawiliśmy kontrahentowi fakturę korygującą. Korekta dotyczyła dużej partii materiałów, które zostały zwrócone dostawcy. Z uwagi jednak na sezonowy charakter naszej działalności (duże obroty osiągamy w okresie od marca do października) wspomniana korekta spowodowała, że w rozliczeniu za styczeń w deklaracji VAT pojawiłby się ujemny VAT. Co należy zrobić w takiej sytuacji? Czy możliwe jest wykazanie w deklaracji wartości ze znakiem ujemnym?
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00