Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Porada

Porada aktualna na dzień 21-11-2024
Porada aktualna na dzień 21-11-2024
Data publikacji: 2023-02-27

W której pozycji JPK_V7 wykazać zakup towarów z Chin

PROBLEM

Klient prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, w styczniu zakupił materiały biurowe od sprzedawcy z Chin (zakup w ramach tak zwanego Dropshippingu). Sprzedawca doliczył Klientowi podatek VAT 23% w ramach procedury VAT IOSS, przez co nie miały miejsca dodatkowe opłaty celne. 1. W której pozycji Klient powinien wykazać taki zakup na deklaracji VAT7? 2. Czy Klient może ubiegać się o zwrot podatku VAT, który zapłaciłem za pomocą systemu IOSS dostawcy?   

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00