Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Porada

Porada aktualna na dzień 21-11-2024
TEMATY:
Porada aktualna na dzień 21-11-2024
TEMATY:
Data publikacji: 2021-06-21

Jak dokumentować zwrot sprzedanego z Polski do Rumunii towaru, do magazynu na Węgrzech

PYTANIE

Jesteśmy spółką z o.o., zarejestrowaną dla celów VAT-UE. Od niedawna jesteśmy również zarejestrowani do celów podatku VAT na Węgrzech (mamy NIP HU***). Na Węgrzech wynajmujemy magazyn. Przesunięcia towaru między magazynem w Polsce i na Węgrzech będziemy wykazywać jako WDT nietransakcyjne i wystawiać fakturę ze stawką 0%. Co jednak w przypadku, gdy sprzedamy towar klientowi np. z Rumunii z NIP PL (towar wyjdzie w magazynu z Polsce), wykażemy to w deklaracji jako WDT, a później nastąpi częściowy zwrot towarów ale nie na terytorium Polski, tylko towar wróci do magazynu na Węgrzech? Jak potraktować taką transakcję pod kątem podatku VAT i CIT? Jakie dokumenty powinny być wystawione? Jak to udokumentować?

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00