Data publikacji: 21.06.2021
Jak dokumentować zwrot sprzedanego z Polski do Rumunii towaru, do magazynu na Węgrzech
PYTANIE
Jesteśmy spółką z o.o., zarejestrowaną dla celów VAT-UE. Od niedawna jesteśmy również zarejestrowani do celów podatku VAT na Węgrzech (mamy NIP HU***). Na Węgrzech wynajmujemy magazyn. Przesunięcia towaru między magazynem w Polsce i na Węgrzech będziemy wykazywać jako WDT nietransakcyjne i wystawiać fakturę ze stawką 0%. Co jednak w przypadku, gdy sprzedamy towar klientowi np. z Rumunii z NIP PL (towar wyjdzie w magazynu z Polsce), wykażemy to w deklaracji jako WDT, a później nastąpi częściowy zwrot towarów ale nie na terytorium Polski, tylko towar wróci do magazynu na Węgrzech? Jak potraktować taką transakcję pod kątem podatku VAT i CIT? Jakie dokumenty powinny być wystawione? Jak to udokumentować?