Jak rozliczyć korekty VAT?
Od 2015 roku wynajmujemy samochody dla klientów. Na koniec miesiąca fakturujemy daną usługę wynajmu klientowi.Ostatnio zauważyliśmy ze jednemu klientowi któremu fakturujemy miesięcznie wynajem 10 samochodów 1 z tych samochodów został błędnie wyfakturowany. Pracownik się pomylił i wpisał samochód który nigdy nie był wynajmowany temu klientowi.W związku z zaistniałą sytuacja jesteśmy zmuszeni dokonać korekty faktur sprzedaży od 2015 roku. Moje pytanie dotyczy czy jak otrzymamy od kontrahenta potwierdzone korekty faktur czy będziemy mogli to rozliczyć na bieżąco w dacie potwierdzenia faktury korygującej czy musimy się cofać wstecz do faktury pierwotnej. Chodzi mi głównie o podatek Vat (czy korygujemy w bieżącej deklaracji czy korygujemy każdą z osobna deklaracje Vat) oraz o podatek dochodowy ( czy można to zrobić na bieżąco czy trzeba na nowo ustalić podatek dochodowy w latach 2015,2016 i skorygować wcześniejsze lata PIT-36L) oraz o sprawozdanie finansowe za lata 2015 i 2016 ( czy trzeba będzie je skorygować)?